Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján, a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló – módosított – 1999. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtásáról, a Budapest Sportcsarnok újjáépítésének támogatásáról szóló 37/2000. (V. 5.) OGY határozatban, a társadalmi szervezetek 2000. évi költségvetési támogatásának elosztásáról szóló 41/2000. (V. 5.) OGY határozatban és a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 42/2000. (V. 5.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:
1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtását – a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül -
a) 3 681 943,9 millió forint, azaz hárommillió-hatszáznyolcvanegyezer-kilencszáznegyvenhárom egész kilenctized millió forint bevétellel,
b) 4 049 734,2 millió forint, azaz négymillió-negyvenkilencezer-hétszázharmincnégy egész kettőtized millió forint kiadással, és
c) 367 790,3 millió forint, azaz háromszázhatvanhétezer-hétszázkilencven egész háromtized millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
2. § A költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, jogcím-csoportonként, jogcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.
3. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából a szerződések szerinti esedékességnek megfelelően 2000-ben a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére
a) 72 303,6 millió forint összegű forinthitel-törlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) javára,
b) 3426,5 millió forint összegű forinthitel-törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára,
c) 202 561,8 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített az MNB javára,
d) 517 065,1 millió forint összegben vásárolt vissza forint-államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőktől,
e) 23 766,8 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára,
f) 57 741,0 millió forint összegben vásárolt vissza devizakötvényeket a külföldi hitelezőktől.
(2) A Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából a szerződésekben szereplő kötelezettségeken felül rendkívüli visszafizetésként 2000-ben a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére
a) 15 000,0 millió forint összegben vásárolt vissza hiányt finanszírozó forint-államkötvényeket belföldi hitelezőktől;
b) 55 636,9 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára;
c) 47,7 millió forint összegben vásárolt vissza devizakötvényeket a külföldi hitelezőktől.
(3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 6. §-a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából a szerződésekben szereplő kötelezettségeken felül a 2000-ben befolyt privatizációs bevételt a pénzügyminiszter
a) 555,5 millió forint összegben a rubelkövetelések megvásárlását fedező kötvények visszavásárlására,
b) 52,6 millió forint összegben a pénzintézeti alapjuttatást fedező kötvények visszavásárlására,
c) 317,0 millió forint összegben az MNB-vel szemben fennálló forinthitel-tartozás törlesztésére
használta fel.
(4) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény 21. §-ában adott felhatalmazás alapján a 2000-ben képződött pénzbevonási nyereséget a pénzügyminiszter
a) 542,8 millió forint összegben rubelkövetelések megvásárlását fedező kötvények visszavásárlására,
b) 51,4 millió forint összegben pénzintézeti alapjuttatást fedező kötvények visszavásárlására,
c) 309,7 millió forint összegben MNB-vel szemben fennálló forinthitel-tartozás törlesztésére
használta fel.
4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 2000-ben
a) 185 722,0 millió forint összegű forint-államkötvényt értékesített;
b) 168 065,9 millió forint összegű kincstárjegyet értékesített;
c) 14 002,4 millió forint értékben külföldi devizahiteleket vett fel.
5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2000-ben az e törvény 3. §-ának (1) bekezdésében megállapított szerződések szerinti esedékességnek megfelelően, valamint a 3. §-ának (2) bekezdésében meghatározott visszafizetések finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a) 764 415,1 millió forint összegű forint-államkötvényt értékesített,
b) 26 528,3 millió forint értékben külföldi devizahitelt vett fel,
c) 156 606,0 millió forint értékben deviza-államkötvényeket értékesített.
6. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény 4. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditását és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtését a pénzügyminiszter a kincstárjegyek állományának 139 234,1 millió forint összegű csökkenése mellett biztosította.
7. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a pénzügyminiszter a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1999. évi CV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján 2000. január 1-jét követően a Magyar Államvasutak Részvénytársaság törvényben kijelölt hiteleit 36 481,0 millió forint összegben átvállalta.
8. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulások, normatív módon átengedett személyi jövedelemadó, valamint a normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatások, továbbá a helyi önkormányzatok bevételeinek aránytalanságát mérséklő kiegészítések és beszámítások (a továbbiakban: normatív támogatások és átengedett személyi jövedelemadó) önkormányzatonként és jogcímenként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben (a továbbiakban: PM–BM R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül. * A normatív támogatások és az átengedett személyi jövedelemadó országosan összesített jogcímenkénti összegét a 3. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja azon helyi önkormányzatok előirányzatainak csökkentését, amelyek év közben együttesen 2334,4 millió forint összegben mondtak le a normatív állami hozzájárulásokról és a normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás előirányzatokról, valamint amelyek intézményátadás következtében 261,7 millió forint összegben nem jogosultak a támogatásra. A módosított előirányzatokat a PM–BM R. tartalmazza.
(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív támogatások és átengedett személyi jövedelemadó előirányzatainak a helyi önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei a következők:
a) a helyi önkormányzatok 2000. december 31-én fennálló visszafizetési kötelezettsége 4158,8 millió forint,
b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 1817,2 millió forint,
c) amelyek egyenlegeként a helyi önkormányzatok 2000. év után előírt tartozása 2341,6 millió forint.
(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a normatív támogatások és átengedett személyi jövedelemadó-előirányzatokat saját számításaik, illetőleg az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal nagyobb mértékben vették igénybe – figyelembe véve továbbá az átengedett személyi jövedelemadó kiegyenlítésének a normatív állami hozzájárulásokkal összefüggő elszámolását is –, összesen 37,1 millió forint kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM–BM R. tartalmazza.
(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségből 250,3 millió forintot, a b) pontban meghatározott, központi költségvetést terhelő kiegészítésből 45,3 millió forintot – az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálata alapján – a PM–BM R. önkormányzatok szerint részletezi.
(6) A helyi önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 18. §-ának (1) bekezdése alapján
a) cél- és címzett támogatás jogcímen az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálata alapján 18,6 millió forint,
b) központosított előirányzat jogcímen 61,3 millió forint összegű, ebből 1,6 millió forint az Állami Számvevőszék által megállapított,
c) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen egyenlegében 15,0 millió forint, melyből az Állami Számvevőszék megállapítása egyenlegében 1,7 millió forint,
d) az iparűzési adóerő-képesség téves elszámolásából 19,6 millió forint – melyből az Állami Számvevőszék megállapítása 0,7 millió forint – és annak 4,3 millió forint hozzá tartozó kamata, valamint
e) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatásából az Állami Számvevőszék által megállapított 1,9 millió forint jogtalanul igénybe vett támogatás visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM–BM R. tartalmazza. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 14. §-a alapján – a kötelező lemondásoknak az Állami Számvevőszék által megállapított elmaradása miatt – 365,0 millió forint céltámogatási és 11,3 millió forint címzett támogatási előirányzat visszavonásáról, illetve csökkentéséről a belügyminiszter rendelkezik.
(7) Az (5)–(6) bekezdésekben meghatározott, az Állami Számvevőszék megállapításához kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a PM–BM R. hatálybalépését követő 15. nap. A kapcsolódó kamat mértékének megállapítására az Áht. 64. §-ának (4), (6), (9) bekezdéseit kell alkalmazni. Az (5) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 126. § (1) bekezdés a) pontja (a továbbiakban: Korm. rend.) alapján, 2001. március 27. napjától keletkezik.
(8) Amennyiben a (7) bekezdésben meghatározott határidőt követő 90 napon belül a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 10032000–01031496–00000000 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a Kincstár 10032000–01034004–00000000 „Különleges bevételek” bevételi számlájára, az Államháztartási Hivatal az Áht. 64. § (8) bekezdése alapján a Kincstár útján intézkedik a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről.
(9) Azon önkormányzatok számára, amelyek saját elszámolásuk alapján pótlólagos normatív állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a Kincstáron keresztül a támogatást – 1462,8 millió forintot – 2001. május 17-én átutalta.
(10) Azon helyi önkormányzatok részére, amelyek az (5) bekezdés szerinti Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján pótlólagos állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a PM–BM R. hatálybalépését követő 15 napon belül rendelkezik a megállapított összeg átutalásáról, mely az előző évi költségvetés kiegészítése címén számolandó el.
9. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 4. számú melléklet részletezi.
(2) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzatok 2000. évi címzett és céltámogatási előirányzatának, előirányzata teljesítésének és maradványának alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása előirányzatainak felhasználását a 7. számú melléklet részletezi.
(5) A helyi önkormányzatoknak nyújtott, területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás előirányzatának, előirányzata teljesítésének és maradványának alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza.
(6) A helyi önkormányzatok céljellegű decentralizált támogatásai előirányzatainak felhasználását a 9. számú melléklet részletezi.
(7) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának a központi költségvetésben rendelkezésre álló maradványa 41 517,4 millió forint, a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás maradványa 5882,6 millió forint, a céljellegű decentralizált támogatás maradványa 2843,9 millió forint.
10. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a központi költségvetés a helyi önkormányzatoknak a nettó finanszírozással összefüggésben kincstári előleget nyújtott. Az érintett önkormányzatok 2000. december 31-én fennálló tartozása 2,0 millió forint. Ezen összeget a Magyar Államkincstár a 2001. évi nettó finanszírozás keretén belül számolja el.
11. § (1) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatok a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2000. évi CXVIII. törvény (a továbbiakban: 1999. évi Zárszámadási Törvény) 8. §-ának (3), (4) és (6) bekezdésében előírt összesen 4048,9 millió forint és annak késedelmi kamatokkal növelt befizetési kötelezettségét teljesítették.
(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény 65. §-ában a '96 Kft. részére előírt befizetési kötelezettség még fennmaradó részét – 593,7 millió forintot – a kötelezett a XX. Oktatási Minisztérium 10032000–01220328–50030002 számú Fejezeti központi beruházások előirányzat-felhasználási keretszámlája javára teljesíti, mely összeg az EXPO területén megvalósuló beruházások fedezetére használható fel.
12. § Az Országgyűlés jóváhagyja az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő ráfordításai előirányzatainak teljesítését a 11. számú melléklet szerint.
13. § Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat összesen 1570,8 millió forint kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 1. számú melléklet XI. Belügyminisztérium fejezet, 19. cím, 13. alcím, 2. Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcím-csoport előirányzata terhére 2001. december hónapban.
14. § Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja.
15. § Az Országgyűlés a központi költségvetés mérlegét a 10/A. és a 10/B. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
16. § (1) A Kincstár által kezelt, az államháztartási körön kívüli adósokkal szemben fennálló követelések állománya 2000. december 31-én 25 190,4 millió forint, amelyből 1338,5 millió forint kölcsöntípusú, 23 851,9 millió forint pedig járadék címén előírt követelés.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1999. évi Zárszámadási Törvény 16. §-ának (1) bekezdésében foglalt 33 380,2 millió forint összegű követelés a 2000. év során a következők szerint változott:
a) a 2000. év folyamán befolyt kölcsöntípusú törlesztések összege 146,8 millió forint volt, a járadékjellegű befizetések 7661,2 millió forintot tettek ki,
b) az Országgyűlés korábbi – kölcsöntípusú tőketartozás elengedésére vonatkozó – döntése alapján 72,5 millió forinttal csökkent a követelésállomány,
c) a jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál elszámolt veszteségek, valamint a felszámolásokhoz kapcsolódóan befizetett követelésbejelentési díj együttes hatásaként a követelésállomány 309,3 millió forinttal csökkent.
(3) Az Országgyűlés elfogadja, hogy a (2) bekezdés a) pontjában részletezett befizetéseken felül, a követelésekhez kapcsolódva a 2000. évben bevételt jelentett a központi költségvetésnek
a) 15,2 millió forint mozgó járadék,
b) 11,4 millió forint fix járadék,
c) 47,2 millió forint szerződéses és késedelmi kamat befizetése.
17. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy 2001. december 31-i hatállyal a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként
a) a központi költségvetés
aa) a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) a személyi kárpótlás alapján megállapított életjáradék visszatérítése jogcímén 23,0 millió forintot,
ab) az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) családi támogatások és egyéb jogcímen 336,4 millió forintot
utaljon vissza;
b) az Ny. Alapnak a központi költségvetés a jövedelempótló és kiegészítő szociális támogatások jogcímén 79,9 millió forintot térítsen meg.
18. § Az Országgyűlés a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényben megállapított hiányból
a) az E. Alapnak 63 455,6 millió forintot,
b) az Ny. Alapnak 16 656,6 millió forintot
2001. december 31-ig elenged.
19. § (1) Az Országgyűlés elrendeli, hogy a központi költségvetés a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2000. évi CXIX. törvény
a) 21. § a) pontjának aa) alpontja, valamint a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2000. évi CXVIII. törvény 21. §-a alapján, ezen rendelkezések végrehajtásaként 1016,2 millió forintot,
b) 21. § a) pontjának ab) alpontja alapján 7761,3 millió forintot
a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság „Nem az Alapot terhelő ellátások” 10032000–00281461–00000000 elszámolási számla javára,
c) 21. § d) pontja alapján 4668,3 millió forintot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság „Korengedményes nyugdíj (új)” 10032000–02020341–00000000 számla javára 2001. december 31-ig térítsen meg.
(2) Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Munkaerőpiaci Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (3) bekezdése alapján 2404,2 millió forintot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság „Korengedményes nyugdíj (új)” 10032000–02020341–00000000 számla javára 2001. december 31-ig térítsen meg.
20. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Kormány a 2000. évi gazdasági növekedés miatti, 2000. évben keletkezett többletbevételekből
a) a nyugdíjban, illetve az öregségi nyugdíj legkisebb összegéhez kötött rendszeres szociális ellátásban részesülők egyszeri juttatására 15 000 millió forintot (X. Miniszterelnökség fejezet, 13. Kormányzati rendkívüli kiadások cím, 6. Egyszeri bér- és nyugdíjkifizetési keret alcím),
b) a közszférában dolgozók egyszeri bérkifizetésére 25 000 millió forintot helyezett letétbe (X. Miniszterelnökség fejezet, 13. Kormányzati rendkívüli kiadások cím, 6. Egyszeri bér- és nyugdíjkompenzációs keret alcím), amelyből e célra 14 400 millió forintot, 10 600 millió forintot pedig az egészségügy 2001. évi finanszírozására,
c) a Reorg Apport Rt. kötvénykibocsátásából eredő 2001. évi kifizetések kezelésére és az MVM Rt. tőkeemelésének fedezetére (X. Miniszterelnökség fejezet, 13. Kormányzati rendkívüli kiadások cím, 5. Az ÁPV. Rt. tőkeemelési kötelezettségeinek fedezete alcím) 35 000 millió forintot
fordított.
21. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény 6. § (5) bekezdésében, valamint a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 6. § (4)–(5) bekezdésében az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság által az agrár-reorganizációs program kamatterheinek átvállalására, valamint a nem biztosítható elemi károk kezelésére rendelkezésre bocsátott forrás fel nem használt (maradvány) összege (902,2 millió forint, illetve 477,0 millió forint, összesen 1379,2 millió forint) a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 11. cím, 3. alcím Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás 2001. évi kiadási előirányzatát növeli.
22. § A Magyar Állam, a Magyar Államvasutak Részvénytársaság, illetőleg
a) az EUROFIMA Európai Gördülőanyag Finanszírozási Társaság között, 1994. március 9-én, 2348. számon létrejött és 2004. április 6-án lejáró hosszú lejáratú beruházási hitelszerződés alapján fennálló 5 millió CHF (2000. december 31-ei árfolyamon számítva 869 millió forint) összegű,
b) az EUROFIMA Európai Gördülőanyag Finanszírozási Társaság között, 1995. március 15-én, 2381. számon létrejött és 2005. február 1-jén lejáró hosszú lejáratú beruházási hitelszerződés alapján fennálló 20 millió CHF (2000. december 31-ei árfolyamon számítva 3478 millió forint) összegű,
c) az EUROFIMA Európai Gördülőanyag Finanszírozási Társaság között, 1995. szeptember 21-én, 2391. számon létrejött és 2005. szeptember 15-én lejáró hosszú lejáratú beruházási hitelszerződés alapján fennálló 19,5 millió CHF (2000. december 31-ei árfolyamon számítva 3391 millió forint) összegű,
d) az EUROFIMA Európai Gördülőanyag Finanszírozási Társaság között, 1995. december 19-én, 2393. számon létrejött és 2002. december 9-én lejáró hosszú lejáratú beruházási hitelszerződés alapján fennálló 6,5 millió CHF (2000. december 31-ei árfolyamon számítva 1131 millió forint) összegű,
e) az EUROFIMA Európai Gördülőanyag Finanszírozási Társaság között, 1996. december 31-én, 2434. számon létrejött és 2006. december 11-én lejáró hosszú lejáratú beruházási hitelszerződés alapján fennálló 36 millió DEM (2000. december 31-ei árfolyamon számítva 4877 millió forint) összegű,
f) az EUROFIMA Európai Gördülőanyag Finanszírozási Társaság között, 1997. december 3-án, 2464. számon létrejött és 2007. április 30-án lejáró hosszú lejáratú beruházási hitelszerződés alapján fennálló 30 millió CHF (2000. december 31-ei árfolyamon számítva 5218 millió forint) összegű,
g) az EUROFIMA Európai Gördülőanyag Finanszírozási Társaság között, 1998. augusztus 11-én, 2484. számon létrejött és 2008. június 30-án lejáró hosszú lejáratú beruházási hitelszerződés alapján fennálló 42 millió CHF (2000. december 31-ei árfolyamon számítva 7305 millió forint) összegű,
h) az EUROFIMA Európai Gördülőanyag Finanszírozási Társaság között, 1999. december 16-án, 2503. számon létrejött és 2014. október 14-én lejáró hosszú lejáratú beruházási hitelszerződés alapján fennálló 30 millió EUR (2000. december 31-ei árfolyamon számítva 7948 millió forint) összegű,
i) az EUROFIMA Európai Gördülőanyag Finanszírozási Társaság között, 2000. december 31-én, 2513. számon létrejött és 2015. április 20-án lejáró hosszú lejáratú beruházási hitelszerződés alapján fennálló 30,452 millió EUR (2000. december 31-ei árfolyamon számítva 8068 millió forint) összegű,
j) az EUROFIMA Európai Gördülőanyag Finanszírozási Társaság között, 2000. december 31-én, 2519. számon létrejött és 2010. december 8-án lejáró hosszú lejáratú beruházási hitelszerződés alapján fennálló 2,548 millió EUR (2000. december 31-ei árfolyamon számítva 675 millió forint) összegű,
k) az ING Bank Rt. között 2001. február 12-én létrejött és 2006. február 12-én lejáró hosszú lejáratú likviditásihitel-szerződés alapján fennálló 10 000 millió forint összegű,
l) a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. között 2001. április 27-én létrejött és 2008. április 27-én lejáró hosszú lejáratú likviditásihitel-szerződés alapján fennálló 10 000 millió forint összegű
hiteleket, összesen: 62 960 millió forintot,
m) valamint az a)–l) pontok szerinti hitelek után esedékes kamatokat, továbbá az árfolyamváltozásból keletkezett veszteségeket
2002. január 1-jei hatállyal átvállalja.
(2) Az Országgyűlés a Magyar Államvasutak Részvénytársaság és a Magyar Állam között 1989. szeptember 12-én létrejött és 2004. június 1-jén lejáró hitelszerződés alapján fennálló 766 millió forint összegű hiteltartozás visszafizetését elengedi.
(3) A MÁV Rt. egyedi 3000 millió forint feletti hitelfelvételeihez a közlekedési és vízügyi miniszter, valamint a pénzügyminiszter együttes jóváhagyása szükséges.
23. § A Magyar Állam, a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság, illetőleg
a) az EUROFIMA Európai Gördülőanyag Finanszírozási Társaság között, 1996. október 24-én, 2424. számon létrejött és 2006. október 9-én lejáró hosszú lejáratú beruházási hitelszerződés alapján fennálló 2300 ezer DEM-ből (2000. december 31-ei árfolyamon számítva 311 millió forint) a Magyar Állam 61,0050%-os tulajdonosi részarányának megfelelő 1403 ezer DEM (2000. december 31-ei árfolyamon számítva 190 millió forint) összegű,
b) az EUROFIMA Európai Gördülőanyag Finanszírozási Társaság között, 1996. december 31-én, 2435. számon létrejött és 2006. december 11-én lejáró hosszú lejáratú beruházási hitelszerződés alapján fennálló 2400 ezer DEM-ből (2000. december 31-ei árfolyamon számítva 325 millió forint) a Magyar Állam 61,0050%-os tulajdonosi részarányának megfelelő 1464 ezer DEM (2000. december 31-ei árfolyamon számítva 198 millió forint) összegű,
c) az EUROFIMA Európai Gördülőanyag Finanszírozási Társaság között, 1998. július 9-én, 2485. számon létrejött és 2008. június 30-án lejáró hosszú lejáratú beruházási hitelszerződés alapján fennálló 4000 ezer CHF-ből (2000. december 31-ei árfolyamon számítva 696 millió forint) a Magyar Állam 61,0050%-os tulajdonosi részarányának megfelelő 2440 ezer CHF (2000. december 31-ei árfolyamon számítva 425 millió forint) összegű,
d) az EUROFIMA Európai Gördülőanyag Finanszírozási Társaság között, 1999. június 11-én, 2491, számon létrejött és 2004. január 5-én lejáró hosszú lejáratú beruházási hitelszerződés alapján fennálló 1000 ezer CHF-ből (2000. december 31-ei árfolyamon számítva 174 millió forint) a Magyar Állam 61,0050%-os tulajdonosi részarányának megfelelő 610 ezer CHF (2000. december 31-ei árfolyamon számítva 106 millió forint) összegű,
e) az EUROFIMA Európai Gördülőanyag Finanszírozási Társaság között, 1999. június 11-én, 2500. számon létrejött és 2006. december 11-én lejáró hosszú lejáratú beruházási hitelszerződés alapján fennálló 700 ezer DEM-ből (2000. december 31-ei árfolyamon számítva 95 millió forint) a Magyar Állam 61,0050%-os tulajdonosi részarányának megfelelő 427 ezer DEM (2000. december 31-ei árfolyamon számítva 58 millió forint) összegű,
összesen: 1601 millió forint hiteltartozásokból a Magyar Állam 61,0050%-os tulajdonosi részarányának megfelelő 977 millió forintot,
f) valamint az a)–e) pontok szerinti hitelek után esedékes kamatokat, továbbá az árfolyamváltozásból keletkezett veszteségeket
2002. január 1-jei hatállyal átvállalja.
24. § (1) Az Országgyűlés 2001. december 31-éig elenged 3000 millió forintot az Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alapnak (a továbbiakban: OTIVA) a Magyar Állammal szemben fennálló 7100 millió forint összegű tartozásából, amely tartozás a Magyar Állam és az OTIVA által, 1993. december 29-én – a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXX. törvény 3. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – megkötött, konszolidációs szerződéséből származik.
(2) Az Országgyűlés 2001. december 31-ig elengedi a Postabank és Takarékpénztár Rt. 2720,2 millió forint összegű, a Magyar Állammal szembeni tartozását, amely tartozás a Magyar Állam és a Postabank és Takarékpénztár Rt. között 1998, december 30-án megkötött konszolidációs megállapodás alapján áll fenn.
(3) Az Országgyűlés 2001. december 31-ig elengedi az ALTEK Tégla és Cserépipari Kft. 21,3 millió forint összegű, a Magyar Állammal szembeni tartozását.
(4) Az Országgyűlés a Magyar Televízió Rt. 2001. augusztus 31-én az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál fennálló 1434,7 millió forint köztartozásának megfizetését elengedi.
(5) Az Országgyűlés elengedi a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 19 999 170 forint, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 11 300 000 forint, a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 12 995 690 forint tőketartozásának és a tőketartozásoknak az e törvény hatálybalépése napjáig felhalmozódott késedelmi kamatainak a megfizetését, amely tartozások a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló 1994. évi CIV. törvény 4. §-ának (6) bekezdése alapján, az 1995. évi I. félévre esedékes tagdíjbevételüknek állam által történő megelőlegezéséből származnak.
25. § Az Országgyűlés elengedi 2001. december 31-ig
a) a 12. számú mellékletben foglalt sportszervezeteknek a melléklet szerinti, 2001. május 31-én fennálló köztartozásait, összesen 1907,9 millió forint összegben,
b) ennek részeként a Magyar Labdarúgó Szövetség 2001. május 31-én fennálló 459,446 millió forint összegű köztartozását.
26. § E törvény 22., 23., 24. és 25. §-ai tekintetében az Áht. 14. §-ának rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
27. § (1) *
(2) *
(3) *
(4) *
(5) *
(6) *
(7) *
(8) *
(9) *
(10) *
28. § *
29. § (1) *
(2) *
(3) *
(4) *
(5) *
(6) *
(7) *
(8) *
(9) *
(10) *
(11) *
(12) *
(13) *
(14) *
(15) *
(16) *
(17) *
(18) *
30. § (1) *
(2) *
(3) *
(4) *
(5) *
(6) *
(7) *
(8) *
(9) *
(10) *
(11) *
(12) *
(13) *
(14) *
(15) *
(16) *
(17) *
(18) *
(19) *
(20) *
(21) *
(22) *
(23) *
(24) *
31. § (1) A Ktv. 1. számú mellékletének 2001. évi adatai az alábbiak szerint változnak:
a) A X. Miniszterelnökség fejezet, 12. Tartalékok cím, 1. Költségvetés általános tartaléka alcím kiadási előirányzata 84 651,0 millió forintra, 2. Céltartalékok alcím, 1. Különféle személyi kifizetések jogcím-csoport kiadási előirányzata 53 719,0 millió forintra, a 2. jogcím-csoport megnevezése „Nemzeti Földalap előkészítése, működtetése és földvásárlás támogatása”-ra változik, az alcím kiegészül a 3. A közszféra keresetkiegészítése, valamint az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi ágazatban foglalkoztatottak meghatározott körét érintő munkahelyi pótlék emelése jogcím-csoporttal, melynek kiadási előirányzata 14 000,0 millió forint, továbbá a fejezet kiegészül 23. Kormányzati rendkívüli kiadások címmel, 2. Az ÁPV Rt. tartalékának feltöltése alcímmel, melynek kiadási előirányzata 44 100,0 millió forint, továbbá a 3. MTV Rt. saját tőke egyes elemeinek emelése alcímmel, melynek kiadási előirányzata 12 500,0 millió forint, valamint a 4. Magyar Rádió Rt. saját tőke egyes elemeinek emelése alcímmel, melynek kiadási előirányzata 1500,0 millió forint, a X. fejezet összesen kiadási előirányzata 306 857,1 millió forintra változik.
b) A XV. Gazdasági Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím, 7. Állami Támogatású Bérlakás Program jogcímcsoport támogatási előirányzata 9000,0 millió forintra, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 3. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 9000,0 millió forintra, 3. Vállalkozási célelőirányzatok alcím, 1. Gazdaságfejlesztési célelőirányzat jogcím-csoport támogatási előirányzata 29 159,5 millió forintra, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 3. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 21 465,5 millió forintra, 2. Turisztikai célelőirányzat jogcím-csoport támogatási előirányzata 29 878,5 millió forintra, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 3. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 19 578,9 millió forintra, 3. Kis- és középvállalkozói célelőirányzat jogcím-csoport támogatási előirányzata 17 225,2 millió forintra, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 3. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 13 207,4 millió forintra, 1–25. cím összesen kiadási előirányzata 138 425,9 millió forintra, támogatási előirányzata 106 581,2 millió forintra, a XV. fejezet összesen kiadási előirányzata 138 425,9 millió forintra, támogatási előirányzata 106 581,2 millió forintra változik.
c) A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 17. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím kiegészül a 20. Korengedményes nyugdíjtartozás megtérítése jogcím-csoporttal, melynek kiadási előirányzata 13 445,8 millió forint, a 18. Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése cím, 1. Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség alcím kiadási előirányzata 5000,0 millió forintra, 19. Vállalkozások költségvetési befizetései cím, 1. Társasági adó alcím bevételi előirányzata 301 503,8 millió forintra, 2. Pénzintézetek társasági adója alcím bevételi előirányzata 24 000,0 millió forintra, 4. Vám és importbefizetések alcím bevételi előirányzata 121 000,0 millió forintra, 20. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 1. Általános forgalmi adó alcím bevételi előirányzata 1 290 500,0 millió forintra, 21. Lakosság költségvetési befizetései cím, 1. Személyi jövedelemadó alcím bevételi előirányzata 856 963,9 millió forintra, 26. Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz cím, 2. Egészségbiztosítási Alap támogatása alcím kiadási előirányzata 69 832,0 millió forintra, 30. Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek cím, 1. Osztalékbevételek alcím, 1. ÁPV Rt. által fizetett osztalék jogcím-csoport bevételi előirányzata 0,0 millió forintra, a XXII. fejezet összesen kiadási előirányzata 877 290,6 millió forintra, bevételi előirányzata 3 434 240,2 millió forintra változik.
(2) A Ktv. 20. számú mellékletének 2001. évi adatai közül a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap, 1. Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek cím, 1. Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék alcím bevételi előirányzata 794 845,8 millió forintra, 7. Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek alcím, 3. Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek jogcím-csoport bevételi előirányzata 16 290,0 millió forintra, 2. Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai cím, 1. Nyugellátások alcím, 1. Öregségi nyugdíj jogcím-csoport kiadási előirányzata 795 556,4 millió forintra, 2. Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj jogcím-csoport kiadási előirányzata 190, 257,2 millió forintra, 3. Hozzátartozói nyugellátás jogcím-csoport kiadási előirányzata 165 164,4 millió forintra, az 1–3. cím összesen kiadási előirányzata 1 155 258,0 millió forintra, bevételi előirányzata 1 172 711,0 millió forintra, a LXXI. fejezet összesen kiadási előirányzata 1 173 755,0 millió forintra, bevételi előirányzata 1 173 755,0 millió forintra változik.
(3) A Ktv. 21. számú mellékletének 2001. évi adatai közül a LXXII. Egészségbiztosítási Alap, 1. Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek cím, 1. Munkáltatói egészségbiztosítási járulék alcím bevételi előirányzata 437 990,6 millió forintra, 6. Központi költségvetési hozzájárulások alcím, 6. Központi költségvetésből átadott pénzeszköz jogcím-csoport bevételi előirányzata 69 832,0 millió forintra, 7. Egészségbiztosítással kapcsolatos egyéb bevételek alcím, 3. Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek jogcím-csoport bevételi előirányzata 13 586,0 millió forintra, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 1. Nyugellátások alcím, 2. Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj jogcím-csoport kiadási előirányzata 147 140,4 millió forintra, 3. Hozzátartozói nyugellátás jogcím-csoport kiadási előirányzata 4971,8 millió forintra, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport, 1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás jogcím kiadási előirányzata 41 107,7 millió forintra, 3. Fogászati ellátás jogcím kiadási előirányzata 12 082,5 millió forintra, 5. Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás jogcím kiadási előirányzata 4173,5 millió forintra, 6. Járóbeteg-szakellátás jogcím kiadási előirányzata 60 945,4 millió forintra, 8. Művesekezelés jogcím kiadási előirányzata 11 606,4 millió forintra, 10. Fekvőbeteg-szakellátás jogcím kiadási előirányzata 250 010,6 millió forintra, 13. Célelőirányzatok jogcím kiadási előirányzata 1520,6 millió forintra, 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport kiadási előirányzata 182 000,0 millió forintra, 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport kiadási előirányzata 26 596,0 millió forintra, az 1–3. cím összesen kiadási előirányzata 882 378,0 millió forintra, bevételi előirányzata 889 633,0 millió forintra, a LXXII. fejezet összesen kiadási előirányzata 899 995,0 millió forintra, bevételi előirányzata 889 933,0 millió forintra változik.
32. § *
33. § (1) Ez a törvény a (2)–(5) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
(2) A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvénynek az e törvény 27. §-ával megállapított rendelkezései 2002. január 1-jén lépnek hatályba, kivéve az e törvény 27. § (6) bekezdésével megállapított 29. § (1) bekezdését.
(3) A fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 1991. évi LXXVIII. törvénynek az e törvény 28. §-ával megállapított rendelkezése 2002. január 1-jén lép hatályba.
(4) Az e törvény 29. §-ával megállapított, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18/I. § (4) bekezdése, a 64. és 64/A–64/E. §-a 2002. január 1-jén lép hatályba. A 64/D. § rendelkezéseit első ízben a 2002. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó támogatások és hozzájárulások év végi elszámolása során kell alkalmazni.
(5) Az e törvény 29. §-ával megállapított, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 8. §-ának (3) bekezdése, a 8/A. §-a (3) bekezdésének d) pontja 2003. január 1-jén lép hatályba.
(6) Az e törvény 8. §-a (7)–(8) bekezdésének alkalmazásakor az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64. §-ának az e törvény hatálybalépésekor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.
34. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti
a) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 8/B. §-a, 63. §-ának (1)–(2) bekezdése,
b) a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 37. §-ának b) pontja, 119. §-a,
c) a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 11. számú mellékletének I. A hozzárendelt vagyont csökkentő kiadások 2. Ráfordítások egyéb kötelezettségek alapján a) osztalékbefizetési kötelezettség a központi költségvetés felé 2001. évi kiadási előirányzata.
35. § (1) 2001. december 31-ével hatályát veszti:
a) a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény 70. §-ának (8) bekezdése és 71. §-a,
b) a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXIV. törvény 64. §-ának (8) bekezdése és 65. §-a,
c) a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény 10. számú melléklet 8. és 10–13. pontja,
d) a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény 10. számú melléklet 9–13. pontja,
e) a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 9. számú melléklet 9–13. pontja.
(2) 2001. december 31-ével hatályát veszti a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 9. számú melléklete turisztikai hozzájárulás részének 1–6. pontja azzal, hogy a 2001-ben kezdődő adóévben keletkezett fizetési kötelezettséget a 2001. december 31-én hatályos szabályok szerint kell teljesíteni és elszámolni.
36. § (1) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy az agrárhiteleket biztosító 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelettel szabályozott 2000. évi kezességvállalási keret fel nem használt összegét új hitelprogramok indításához felhasználhassa, arról 2001. évben döntést hozzon.
(2) Az Országgyűlés felhatalmazza az oktatási minisztert, hogy 2001. és 2002-ben-a pénzügyminiszter előzetes egyetértésével – a XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozási alcím, 10. Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) jogcím-csoport, valamint 11. Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás) jogcím-csoport előirányzatokat egymás között – a szükséglet szerinti mértékben – átcsoportosítsa.
37. § A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 13. §-a (2) bekezdés d) pontjából „az Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközök kivételével” szövegrész 2001. július 1-jével hatályát veszti.
38. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 86/A. § (5) bekezdésében „A (4) bekezdésben” szövegrész helyébe „Az (1) bekezdésben” szövegrész lép.
39. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében a „Szerencsejáték Felügyelet (a továbbiakban: SZF)” szövegrész helyébe „SZF” szövegrész, a 12. § (3) bekezdés f) pontjában a „2. § (2) és (6) bekezdéseibe” szövegrész helyébe „2. § (2) és (7) bekezdéseibe” szövegrész lép.
40. § (1) A Magyar Állam tulajdonában, a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő Budapest XII. ker., 10736/2 hrsz.-ú ingatlanból – a nemzetközi szerződés alapján átvett vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján készült minősített, valamint a korlátozottan megismerhető adat védelmének eljárási szabályairól szóló 56/1999. (IV. 2.) Korm. rendeletben előírt biztonsági távolságokat figyelembe vevő telekalakítást követően – maximum 3500 m2 nagyságú területrészt térítésmentesen át kell adni a Teleki László Alapítvány fejlesztése céljából az Alapítvány tulajdonába, annak 10739/1 hrsz.-ú területéhez csatolva.
(2) Az ÁPV Rt. a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 6. §-a (10) bekezdésének o) pontja terhére megvásárolja, majd térítésmentesen
a) a debreceni egyetem templom-épületét a református egyháznak
b)–c) *
átadja.
41. § Az e törvény 25. § a) pontjában hozott döntéssel összefüggésben a XXIV. Ifjúsági és Sportminisztérium fejezet, sportszervezetek köztartozásának rendezése jogcím törlésre kerül.
42. § (1) *
(2) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) XIX/A. fejezete hatálya alá tartozó hivatásos állomány tagja 2002. január 1-jétől a Hszt. 6/A. számú melléklete szerinti fizetési fokozathoz tartozó, illetve – a vezetőkre vonatkozóan – a Hszt. 245/H. §-a (2) bekezdésében meghatározott szorzószám alapján – a Hszt. 245/O. §-a figyelembevételével – számított beosztási illetményre jogosult.
(3) A (2) bekezdésben foglaltakat a munkáltatói jogkör gyakorlója – 2002. január 1-jei hatállyal – 2002. március 31-ig köteles végrehajtani.
(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXVI. törvény 5. számú melléklete és az azzal megállapított Hszt. 6/B. számú melléklete hatályát veszti.
Funk- ció- kód | Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím cso- port- szám | Jog- cím- szám | Elő- irány- zat cso- port- szám | Ki- emelt elő- irány- zat- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím cso- port- név | Jog- cím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | FEJEZET | 2000. évi törvényi módosított előirányzat | 2000. évi teljesítés | ||||||||||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||||||||||
I. ORSZÁGGYŰLÉS | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Országgyűlés Hivatala | |||||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Országgyűlés hivatali szervei | 7 927,0 | 8 074,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 340,5 | 496,6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 157,5 | 4 072,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 167,4 | 1 126,3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 705,0 | 1 744,4 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 17,8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 94,8 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 387,7 | 501,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 839,9 | 1 042,7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 7,0 | 7,0 | |||||||||||||||||||||||
4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
F01.a | 2 | Megalakuló országgyűlési bizottságok kiadásai | 25,0 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 15,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,0 | 8,4 | |||||||||||||||||||||||
F01.a | 3 | EU-integrációs felkészülés kiadása | 50,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 11,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 35,0 | ||||||||||||||||||||||||
F01.a | 7 | Nemzetközi konferenciák megrendezése | 70,0 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 61,0 | ||||||||||||||||||||||||
1–4. cím összesen: | 8 412,5 | 340,5 | 8 072,0 | 8 527,3 | 598,4 | 8 082,9 | ||||||||||||||||||||
F01.a | 5 | Közbeszerzések Tanácsa | 51,9 | 50,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 245,8 | 482,6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 108,2 | 121,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 42,8 | 44,5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 130,9 | 279,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,5 | 30,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 3,3 | 3,7 | |||||||||||||||||||||||
5. cím összesen: | 297,7 | 245,8 | 51,9 | 478,9 | 485,2 | 50,8 | ||||||||||||||||||||
F08.f | 6 | Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása | 94,6 | 94,6 | ||||||||||||||||||||||
7 | Pártok támogatása | |||||||||||||||||||||||||
F08.e | 1 | Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása | ||||||||||||||||||||||||
F08.e | 1 | FIDESZ – Magyar Polgári Párt | 635,0 | 621,6 | ||||||||||||||||||||||
F08.e | 2 | Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt | 386,4 | 378,3 | ||||||||||||||||||||||
F08.e | 3 | Magyar Szocialista Párt | 754,9 | 737,6 | ||||||||||||||||||||||
F08.e | 4 | Szabad Demokraták Szövetsége | 295,0 | 288,8 | ||||||||||||||||||||||
F08.e | 5 | Magyar Igazság és Élet Pártja | 234,0 | 229,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása | |||||||||||||||||||||||||
F08.e | 1 | Munkáspárt | 72,9 | 71,3 | ||||||||||||||||||||||
F08.e | 4 | Kereszténydemokrata Néppárt | 45,4 | 44,5 | ||||||||||||||||||||||
F08.e | 5 | Magyar Demokrata Fórum | 97,4 | 85,8 | ||||||||||||||||||||||
F08.e | 6 | Magyar Demokrata Néppárt | 30,6 | 30,0 | ||||||||||||||||||||||
8 | Társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||||||||||
1 | Társadalmi és karitatív feladatok támogatása | |||||||||||||||||||||||||
F08.f | 1 | Társadalmi és karitatív szervezetek működési támogatása | 348,1 | 348,1 | ||||||||||||||||||||||
F08.f | 2 | Az szja meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználása | 45,9 | |||||||||||||||||||||||
10 | Magyar Rádió támogatása | |||||||||||||||||||||||||
F08.c | 1 | Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire | 2 777,0 | 3 390,6 | ||||||||||||||||||||||
F08.b | 1 | Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||||||||||||
11 | Magyar Televízió támogatása | |||||||||||||||||||||||||
F08.c | 1 | Magyar Televízió műsorterjesztési költségeire | 5 347,7 | 5 913,6 | ||||||||||||||||||||||
F08.b | 3 | Magyar Televízió létszámcsökkentésével kapcsolatos egyszeri kifizetésekre | 420,4 | |||||||||||||||||||||||
12 | Duna Televízió támogatása | |||||||||||||||||||||||||
F08.c | 1 | Duna Televízió műsorterjesztési költségeire | 1 182,3 | 984,9 | ||||||||||||||||||||||
F08.c | 14 | Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása | 1 322,2 | 1 352,2 | ||||||||||||||||||||||
I. fejezet összesen | 22 877,0 | 586,3 | 8 123,9 | 24 497,5 | 1 083,6 | 8 133,7 | ||||||||||||||||||||
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | |||||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | 265,5 | 507,2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 25,4 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 101,2 | 292,3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 38,1 | 69,5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 112,1 | 115,9 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | 1,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,1 | 43,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,3 | 1,3 | |||||||||||||||||||||||
F01.a | 2 | Köztársasági Elnök Katonai Irodája | 7,4 | 7,2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1,7 | 3,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,7 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,0 | 2,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Állami kitüntetések | 107,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 90,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 17,0 | ||||||||||||||||||||||||
F01.a | 2 | Köztársaság elnöki ciklusváltás | 120,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 90,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 30,0 | ||||||||||||||||||||||||
II. fejezet összesen: | 499,9 | 499,9 | 534,2 | 26,7 | 514,4 | |||||||||||||||||||||
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG | ||||||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Alkotmánybíróság | 777,1 | 843,7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 375,9 | 373,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 143,3 | 136,1 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 215,4 | 182,8 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,5 | 8,8 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 38,0 | 48,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 10,0 | 13,9 | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 70,4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,9 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||
3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 120,0 | 34,6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 120,0 | ||||||||||||||||||||||||
III. fejezet összesen: | 902,6 | 5,5 | 897,1 | 827,2 | 16,4 | 878,3 | ||||||||||||||||||||
IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA | ||||||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Országgyűlési Biztos Hivatala | 572,7 | 560,7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 320,3 | 332,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 123,2 | 123,5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 102,4 | 98,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 26,8 | 13,8 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,8 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||
IV. fejezet összesen: | 572,7 | 572,7 | 569,2 | 5,3 | 560,7 | |||||||||||||||||||||
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK | ||||||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Állami Számvevőszék | 2 232,9 | 2 317,1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4,1 | 10,2 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 282,9 | 1 318,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 475,5 | 462,9 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 341,0 | 375,6 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,0 | 5,3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | 3,6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 57,7 | 57,6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 71,9 | 102,8 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | 2,4 | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 76,6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||
F04.c | 2 | Továbbképzési és Módszertani Intézet | 58,9 | 59,7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 41,4 | 52,8 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 32,9 | 36,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,5 | 14,3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 35,4 | 46,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,0 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 14,5 | 5,4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 136,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 136,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | EU-hoz való csatlakozás programja | |||||||||||||||||||||||||
F01.c | 1 | ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés | 100,0 | 97,9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 200,7 | 67,6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 69,8 | 5,3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 104,9 | 73,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 47,3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 126,0 | 59,9 | |||||||||||||||||||||||
V. fejezet összesen: | 2 775,0 | 247, 2 | 2 527,8 | 2 654,3 | 184,5 | 2 474,7 | ||||||||||||||||||||
VI. BÍRÓSÁGOK | ||||||||||||||||||||||||||
F03.a | 1 | Bíróságok | 26 960,7 | 28 339,3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 395,9 | 3 375,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 18 294,0 | 17 751,8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 711,9 | 6 399,6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 579,3 | 4 597,7 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,0 | 36,8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 119,9 | 753,5 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 483,9 | 607,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 396,4 | 477,1 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 110,7 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 340,3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||||||||||
F03.a | 1 | Igazságszolgáltatás beruházásai | 2 638,1 | 1 210,6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 810,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 447,0 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 3 448,1 | ||||||||||||||||||||||||
F03.a | 2 | Ptk. alapján történő kártérítés | 65,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 65,0 | ||||||||||||||||||||||||
F06.e | 4 | Gyermektartásdíjak állami megelőlegezésével kapcsolatos elszámolások | 66,0 | 66,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 26,0 | 27,7 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 92,0 | 23,8 | |||||||||||||||||||||||
F03.a | 99 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzat | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | . | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,6 | ||||||||||||||||||||||||
VI. fejezet összesen: | 34 081,6 | 4 351,8 | 29 729,8 | 31 808,1 | 4 156,2 | 29 615,9 | ||||||||||||||||||||
VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE | ||||||||||||||||||||||||||
F03.a | 1 | Ügyészségek | 11 430,8 | 11 939,7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 29,2 | 41,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 352,8 | 7 375,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 863,5 | 2 712,2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 932,3 | 1 048,0 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,5 | 7,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 127,9 | 63,8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 163,0 | 132,7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 958,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 14,6 | 14,6 | |||||||||||||||||||||||
F03.b | 2 | Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet | 130,2 | 134,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,8 | 30,3 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 87,2 | 91,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32,9 | 33,7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,9 | 27,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||||||||||
F03.a | 1 | Igazságszolgáltatás beruházásai | 600,0 | 866,5 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 600,0 | ||||||||||||||||||||||||
VIII. fejezet összesen: | 12 191,0 | 30,0 | 12 161,0 | 12 465,1 | 86,1 | 12 947,0 | ||||||||||||||||||||
X. MINISZTERELNÖKSÉG | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Miniszterelnöki Hivatal | |||||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Miniszterelnöki Hivatal igazgatás | 2 905,0 | 3 636,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,2 | 48,6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 607,7 | 1 986,3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 598,5 | 697,4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 692,9 | 837,7 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,4 | 40,8 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,5 | 0,8 | 5,0 | 1,8 | |||||||||||||||||||||
F01.a | 2 | Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatóság | 2 293,2 | 3 265,2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 264,0 | 924,9 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 486,8 | 496,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 186,3 | 186,8 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 306,9 | 1 757,8 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | 31,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 16,0 | 397,6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 440,7 | 802,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 151,0 | 245,1 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 109,6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 708,4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,9 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||
F01.d | 2 | Magyar Közigazgatási Intézet | 88,5 | 127,7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 24,0 | 161,5 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 61,5 | 164,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 22,1 | 49,8 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 26,9 | 64,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,0 | 9,6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kincstári Vagyoni Igazgatóság | |||||||||||||||||||||||||
F01.b | 1 | Kincstári Vagyoni Igazgatóság | 1 431,4 | 1 493,4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10,0 | 22,9 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 754,5 | 768,6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 292,6 | 292,1 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 327,4 | 345,5 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,6 | 7,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 53,3 | 51,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 9,0 | 4,3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,0 | 1,5 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||
F01.b | 2 | Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás | 199,9 | 1 035,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1795,7 | 2 567,3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 652,3 | 2 156,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 6 723,2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 6 161,8 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 320,0 | 613,8 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 23,3 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 618,7 | ||||||||||||||||||||||||
F01.a | 3 | Állami feladatellátással összefüggő elhelyezési feladatok | 567,0 | 484,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 141,8 | 54,1 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 106,4 | 102,4 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 78,1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 400,4 | 172,6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 202,0 | 12,9 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 193,9 | ||||||||||||||||||||||||
F01.a | 4 | Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási Főigazgatósága | 800,0 | 1 186,9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 600,0 | 498,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 55,4 | 224,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 20,4 | 82,2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 304,2 | 835,0 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 418,9 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 22,1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,0 | 136,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||
F12.c | 5 | Hírközlési Intézmények | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 7 664,7 | 9 727,1 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 309,8 | 1 642,6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 496,6 | 582,2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 691,7 | 4 571,6 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 139,8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 39,2 | 1 420,7 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 812,1 | 2 286,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 347,5 | 33,6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,2 | 1 135,6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,4 | 3,2 | |||||||||||||||||||||||
9 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése | 445,1 | 282,5 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 113,0 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 445,1 | ||||||||||||||||||||||||
F12.c | 2 | Kormányzati távközlési célprogram | 233,0 | 130,9 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 147,0 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 233,0 | ||||||||||||||||||||||||
FI3.b | 3 | EXPO ’96 lemondásával összefüggő területrendezési és egyéb ingatlanfejlesztési feladatok | 296,8 | 68,5 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 296,8 | ||||||||||||||||||||||||
F01.a | 4 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 213,1 | 62,8 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 213,1 | ||||||||||||||||||||||||
F01.b | 5 | Állami vagyonkezelési beruházások | 296,8 | 181,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 296,8 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
F16 | 1 | Központilag kezelt fejezeti feladatok | 73,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 53,3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20,8 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 91,6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 80,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 34,8 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,7 | 5,7 | |||||||||||||||||||||||
F01.a | 2 | Országkép építés és kommunikációs feladatok | 4 316,0 | 3 974,3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 12,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 316,0 | 3 589,4 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 65,9 | ||||||||||||||||||||||||
F01.a | 4 | Világbanki segély az „Erőforrás Központ” kialakításához | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 80,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 80,0 | ||||||||||||||||||||||||
F01.a | 5 | Világbanki segély az EU-hoz való csatlakozást szolgáló intézmény fejlesztéshez | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 20,1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20,1 | ||||||||||||||||||||||||
F01.a | 6 | Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj alapján közszolgálati jogviszonyt létesítők kiadásaira | 119,7 | 114,2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | . | ||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 88,1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 31,6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||
F01.d | 14 | Modernizációs és Integrációs Program támogatása | 131,5 | 111,9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 13,3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 98,6 | 93,9 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,8 | 18,8 | |||||||||||||||||||||||
F01.a | 17 | Központi kormányzati informatikai rendszerek üzemeltetése | 197,9 | 193,7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 197,9 | 167,1 | |||||||||||||||||||||||
F13.a | 18 | Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása | 247,3 | 169,2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 30,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,8 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 47,3 | 7,3 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 159,2 | 25,9 | |||||||||||||||||||||||
F13.b | 41 | Bős–Nagymaros feladatkörrel kapcsolatos kormányzati feladatok koordinálása | 93,6 | 49,6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés . | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9,8 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 80,3 | 1,7 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||
F13.a | 42 | Balaton Fejlesztési Tanács működésének támogatása | 19,9 | 19,9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,9 | 19,9 | |||||||||||||||||||||||
F01.c | 43 | Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása | 86,4 | 84,6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 86,4 | 84,6 | |||||||||||||||||||||||
F01.f | 52 | PHARE HU-9603 Modernizációs program stratégiai menedzsmentje | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 300,0 | 387,6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 250,9 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 136,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||
F05.e | 54 | Állami vezetők egészségügyi ellátása | 48,0 | 47,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 48,0 | 55,3 | |||||||||||||||||||||||
F01.c | 56 | EU központi továbbképzés, oktatás, egyéb kapcsolódó tevékenység támogatása | 95,9 | 32,6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 22,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 65,9 | 8,2 | |||||||||||||||||||||||
F01.c | 57 | Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj kiadásainak támogatása | 91,2 | 87,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 70,3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 78,7 | 9,3 | |||||||||||||||||||||||
F04.c | 58 | Németh László Közép-európai Népi Akadémia támogatása | 19,8 | 19,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,8 | 19,8 | |||||||||||||||||||||||
F02 | 59 | Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai | 240,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 24,3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 101,4 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,8 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 105,6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 65,2 | ||||||||||||||||||||||||
F08.f | 60 | Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása | 494,3 | 449,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 50,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 426,3 | 36,9 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 292,5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 24,0 | ||||||||||||||||||||||||
F01.f | 61 | 2000. év informatikai problémáinak (Y2K) koordinációjára | 312,6 | 165,7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 26,4 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 54,1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 19,4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 139,1 | 26,6 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 57,1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 16,1 | ||||||||||||||||||||||||
F06.d | 62 | Területfejlesztési önkormányzati társulások támogatása | 500,0 | 308,3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 250,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 90,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 160,0 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 73,3 | ||||||||||||||||||||||||
F01.a | 63 | A Szamos és Tisza folyók cianidszennyeződéséből adódó kormányzati feladatok koordinálására | 165,5 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,5 | ||||||||||||||||||||||||
F08.b | 64 | Millenáris Kht. támogatása | 1 500,0 | 1 680,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 500,0 | 1 680,0 | |||||||||||||||||||||||
F01.d | 65 | Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány | 1 500,0 | 1 500,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 500,0 | ||||||||||||||||||||||||
F01.a | 99 | Világbanki segély a 2000. évi dátumváltás probléma megoldására | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 14,2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 14,2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Hírközlési célfeladatok | |||||||||||||||||||||||||
F12.c | 1 | Távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 7 525,0 | 1 400,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 180,0 | 1 223,0 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 565,0 | 6 148,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 7 522,1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 780,0 | 5 739,3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 258,3 | 193,7 | |||||||||||||||||||||||
F16 | 10 | Fejezeti tartalék | 326,8 | 326,8 | 107,2 | |||||||||||||||||||||
1–9. cím összesen: | 38 492,1 | 18 381,4 | 20 110,7 | 52 688,9 | 32 455,4 | 27 307,2 | ||||||||||||||||||||
10 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | |||||||||||||||||||||||||
F01.b | 1 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | 361,3 | 353,6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 13,9 | 10,3 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 183,2 | 188,3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 70,1 | 69,9 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 89,9 | 79,9 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,0 | 29,8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 2,0 | 2,3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
1 | EU-hoz való csatlakozás programja | |||||||||||||||||||||||||
F01.c | 1 | ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés támogatással fedezett része | 4,1 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||
F01.c | 2 | ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés segéllyel fedezett része | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 286,0 | 123,4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 286,0 | 60,8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 62,6 | ||||||||||||||||||||||||
10. cím összesen: | 665,3 | 299,9 | 365,4 | 501,8 | 133,7 | 357,7 | ||||||||||||||||||||
11 | Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok | |||||||||||||||||||||||||
F03.b | 1 | Nemzetbiztonsági Hivatal | 4 753,9 | 5 060,9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 79,7 | 97,3 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 714,7 | 2 713,8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 044,0 | 989,5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 761,7 | 812,3 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 148,4 | 148,6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 82,0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 64,2 | 115,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 70,6 | 60,4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18,8 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 515,5 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 30,0 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 33,4 | 33,4 | |||||||||||||||||||||||
F03.b | 2 | Információs Hivatal | 4 394,8 | 4631,4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 120,0 | 204,8 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 581,1 | 1 580,6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 604,2 | 604,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 119,4 | 2 185,2 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 81,7 | 81,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 35,4 | 36,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 78,0 | 77,9 | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 340,6 | ||||||||||||||||||||||||
. | 5 | Lakástámogatás | 15,0 | 16,0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 19,9 | ||||||||||||||||||||||||
F03.b | 3 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | 9 489,9 | 9 639,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 235,3 | 251,8 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 806,3 | 3 828,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 453,9 | 1463,7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 206,0 | 1 296,2 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 199,9 | 199,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 420,1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 909,1 | 4 110,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 104,0 | 493,3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | 40,3 | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 755,6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 26,0 | 26,0 | |||||||||||||||||||||||
4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||||||||||
F03.b | 1 | Rend- és közbiztonsági beruházások | 1654,1 | 533,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 654,1 | ||||||||||||||||||||||||
F03.b | 2 | Speciális eszközök fejlesztése | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 325,1 | ||||||||||||||||||||||||
11. cím összesen: | 20 727,7 | 435,0 | 20 292,7 | 24 998,1 | 3 089,4 | 19 865,1 | ||||||||||||||||||||
12 | Tartalékok | |||||||||||||||||||||||||
F16 | 1 | Költségvetés általános tartaléka | 23 424,8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Céltartalékok | |||||||||||||||||||||||||
F16 | 1 | Végkielégítésre és felmentési illetményre szolgáló keret | 1 600,0 | |||||||||||||||||||||||
13 | Kormányzati rendkívüli kiadások | |||||||||||||||||||||||||
F01.b | 1 | ÁPV Rt. tartalékának átmeneti feltöltése a Richter Gedeon Rt. tulajdonrész ideiglenes értékesítési tilalma miatt | 60 300,0 | 60 300,0 | ||||||||||||||||||||||
F01.b | 2 | ÁPV Rt. tartalékának feltöltése többletfeladatainak fedezetére | 10 500,0 | 10 500,0 | ||||||||||||||||||||||
F12.a | 3 | Magyar Fejlesztési Bank Rt. tőkejuttatása (tőketartalékba helyezéssel) | 25 000,0 | 25 000,0 | ||||||||||||||||||||||
F01.b | 4 | ÁPV Rt. tartalékának feltöltése a Tokaj Kereskedőház Rt. tőkejuttatására | 1 500,0 | 1 500,0 | ||||||||||||||||||||||
F01.b | 5 | ÁPV Rt. tőkeemelési kötelezettségének fedezete | 35 000,0 | |||||||||||||||||||||||
F16 | 6 | Bér- és nyugdíjkompenzációs keret | 40 000,0 | |||||||||||||||||||||||
X. fejezet összesen: | 182 209,9 | 19 116,3 | 40 768,8 | 250 488,8 | 35 678,5 | 41 530,0 | ||||||||||||||||||||
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Belügyminisztérium igazgatása | |||||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Belügyminisztérium központi igazgatása | 4 153,9 | 4 891,4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 34,4 | 632,9 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 691,9 | 1 934,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 640,4 | 576,3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 815,8 | 1 587,0 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 382,8 | 593,6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 512,6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 338,2 | 1 951,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 319,2 | 376,5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 119,7 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 32,1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||
F03.b | 2 | Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata | 1 037,2 | 989,5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 693,0 | 571,6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 262,1 | 203,3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 57,3 | 94,5 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,7 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 24,8 | 96,6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||
F01.a | 2 | Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok | 4 065,6 | 4 657,9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 471,9 | 907,2 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 329,3 | 2 744,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 917,7 | 1 015,8 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 897,4 | 1 015,5 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 78,4 | 129,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 238,2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 161,3 | 178,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 139,9 | 44,7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 280,5 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 280,4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 13,5 | 12,5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 6,8 | 6,8 | |||||||||||||||||||||||
F06.g | 4 | BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal | 1 287,0 | 2 672,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 36,5 | 173,4 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 428,8 | 477,3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 171,2 | 177,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 466,3 | 1 083,8 | |||||||||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16,6 | 22,1 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 206,2 | 305,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 10,6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,0 | 65,4 | |||||||||||||||||||||||
.2 | Felújítás | 3,4 | 31,0 | |||||||||||||||||||||||
. | 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 25,0 | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 842,5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,0 | 49,8 | |||||||||||||||||||||||
5 | Rendőrség | |||||||||||||||||||||||||
F03.b | 1 | Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei | 14 673,7 | 11 678,7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 623,2 | 880,8 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 262,8 | 4 440,8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 639,6 | 1671,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 092,8 | 3 230,1 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 394,4 | 252,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 28,2 | 10,8 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 4 917,5 | 2 937,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 857,5 | 140,3 | |||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 160,5 | 41,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 67,9 | 60,8 | |||||||||||||||||||||||
F03.b | 2 | Budapesti Rendőr-főkapitányság | 18 956,4 | 20 781,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 354,2 | 1 419,7 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10 994,7 | 11 970,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 366,9 | 4 323,3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 467,2 | 5 002,1 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 61,7 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 30,0 | 112,9 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 284,8 | 425,6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 158,0 | 191,3 | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 285,3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | . | Lakástámogatás | 69,0 | 83,0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 86,2 | 84,5 | |||||||||||||||||||||||
F03.b | 4 | Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 559,1 | 2 748,4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 151,5 | 134,6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 612,1 | 1 653,3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 640,8 | 612,9 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 376,2 | 505,8 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 68,8 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 21,5 | 54,8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 43,0 | 62,2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 18,3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 14,0 | 17,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,1 | 5,4 | |||||||||||||||||||||||
F03.b | 5 | Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság | 3 357,7 | 3 600,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 120,4 | 120,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2078,1 | 2 077,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 823,6 | 795,9 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások . | 499,6 | 659,8 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 27,8 | 37,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 28,0 | 56,0 | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 71,4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 20,0 | 25,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 23,6 | 20,3 | |||||||||||||||||||||||
F03.b | 6 | Békés Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 363,3 | 2 471,5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 106,1 | 112,8 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 442,2 | 1 475,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 574,7 | 549,4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 383,9 | 454,8 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 11,4 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,6 | 48,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 35,0 | 47,6 | |||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 14,0 | 17,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 7,7 | 7,7 | |||||||||||||||||||||||
F03.b | 7 | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság | 4 415,5 | 4 804,7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 157,3 | 180,4 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 733,2 | 2 762,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 083,0 | 1029,6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 660,2 | 812,4 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 2,8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 7,2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 35,4 | 104,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 36,0 | 35,8 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 23,0 | 33,5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 13,7 | 12,4 | |||||||||||||||||||||||
F03.b | 8 | Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 530,2 | 2 678,3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 119,7 | 121,3 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 543,8 | 1 579,6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 616,0 | 584,4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 401,4 | 481,6 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,6 | 1,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 10,2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 21,1 | 67,6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 54,0 | 84,7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 12,0 | 16,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,2 | 12,2 | |||||||||||||||||||||||
F03.b | 9 | Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 593,0 | 2 894,5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 101,7 | 147,9 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 607,8 | 1 647,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 636,2 | 627,9 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 376,5 | 493,5 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,2 | 73,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 42,0 | 49,0 | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 134,4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 12,0 | 16,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 7,0 | 8,1 | |||||||||||||||||||||||
F03.b | 10 | Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 437,8 | 2 650,1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 117,5 | 178,7 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 532,2 | 1 583,8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 607,2 | 594,1 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 367,5 | 485,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4,5 | 13,2 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,9 | 86,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 21,0 | 83,7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 12,0 | 15,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 11,0 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||
F03.b | 11 | Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság | 3 097,6 | 3 232,3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 137,6 | 122,4 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 915,1 | 2 008,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 760,1 | 712,9 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 493,0 | 564,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 28,6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,0 | 53,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 27,0 | 39,6 | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 15,0 | 18,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 11,9 | 16,6 | |||||||||||||||||||||||
F03.b | 12 | Heves Megyei Rendőr-főkapitányság | 1 898,0 | 1 973,5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 76,2 | 73,6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 174,8 | 1 215,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 464,2 | 464,3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 300,0 | 315,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,5 | 16,7 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,7 | 47,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 14,0 | 7,8 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 8,0 | 12,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,0 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||
F03.b | 13 | Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 499,7 | 2 659,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 111,4 | 96,4 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 552,4 | 1 565,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 616,4 | 596,8 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 390,5 | 468,3 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | 6,6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,3 | 73,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 19,0 | 38,6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 20,6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 12,0 | 17,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 11,1 | 11,1 | |||||||||||||||||||||||
F03.b | 14 | Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság | 1 942,4 | 2 030,7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 91,5 | 94,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 199,4 | 1 222,3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 476,0 | 461,8 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 315,5 | 350,2 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 12,0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,5 | 50,3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 18,0 | 54,9 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 9,0 | 12,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 9,2 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||
F03.b | 15 | Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság | 1 666,5 | 1 773,6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 64,2 | 51,2 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 041,8 | 1 049,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 410,6 | 393,4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 244,9 | 295,2 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | 9,6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,9 | 44,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 13,0 | 38,9 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 8,0 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 6,5 | 7,9 | |||||||||||||||||||||||
F03.b | 16 | Pest Megyei Rendőr-főkapitányság | 5 028,1 | 5 257,4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 195,0 | 271,1 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 109,4 | 3 215,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 233,5 | 1 200,3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 770,1 | 920,6 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,5 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 65,1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,6 | 63,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 46,0 | 67,8 | |||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 20,0 | 32,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 23,2 | 9,3 | |||||||||||||||||||||||
F03.b | 17 | Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 599,8 | 3 134,3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 135,6 | 130,2 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 574,8 | 1 620,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 626,3 | 611,3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 476,2 | 525,6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 15,6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 21,1 | 89,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 24,0 | 30,7 | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 341,5 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 13,0 | 17,5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 10,2 | 14,9 | |||||||||||||||||||||||
F03b | 18 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság | 3 070,7 | 3 249,9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 102,7 | 144,5 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 890,2 | 2 014,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 747,8 | 755,9 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 464,2 | 509,7 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 0,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 16,4 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 24,2 | 49,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 32,0 | 49,9 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 13,0 | 22,5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 6,0 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||
F03.b | 19 | Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság | 1 886,5 | 2 008,3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 86,2 | 174,1 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 185,0 | 1 245,6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 468,9 | 463,4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 280,8 | 356,0 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,0 | 40,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 15,0 | 42,4 | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 8,0 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 9,6 | 9,8 | |||||||||||||||||||||||
F03.b | 20 | Vas Megyei Rendőr-főkapitányság | 1 911,3 | 2 019,9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 107,4 | 145,3 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 171,9 | 1 216,3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 464,5 | 461,9 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 340,3 | 386,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,0 | 74,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 15,0 | 24,1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 12,0 | 15,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 9,3 | 15,2 | |||||||||||||||||||||||
F03.b | 21 | Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 214,7 | 2 397,9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 106,1 | 146,6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 403,0 | I 455,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 557,2 | 548,7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 308,0 | 444,2 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 78,8 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 18,6 | 88,6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 17,0 | 25,7 | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 8,9 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 13,0 | 19,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 8,1 | 3,8 | |||||||||||||||||||||||
F03.b | 22 | Zala Megyei Rendőr-főkapitányság | 1 923,9 | 2 234,4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 91,5 | 144,3 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 208,4 | 1 284,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 478,3 | 483,2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 285,3 | 385,6 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 14,6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,4 | 66,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 18,0 | 24,2 | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 134,6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 10,0 | 13,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 25,4 | 23,6 | |||||||||||||||||||||||
F03.b | 23 | Készenléti Rendőrség | 5 052,6 | 5 189,2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 387,8 | 529,6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 075,6 | 3 165,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 194,9 | 1 148,2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 074,0 | 1 116,9 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | 2,1 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 45,9 | 192,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 32,0 | 69,8 | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 7,2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 20,0 | 27,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 28,2 | 22,4 | |||||||||||||||||||||||
F03.b | 24 | Köztársasági Őrezred | 3 211,4 | 3 572,3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 97,5 | 204,2 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 033,8 | 2 209,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 769,4 | 804,2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 409,6 | 597,3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,8 | 51,2 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 45,9 | 112,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 18,0 | 39,2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 80,6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 33,0 | 40,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||
F03.b | 25 | Híradástechnikai Szolgálat | 1 844,2 | 1 931,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 168,4 | 221,7 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 309,7 | 324,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 125,5 | 122,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 543,1 | 1 527,9 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 20,0 | 10,9 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 43,3 | 100,8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 11,0 | 20,6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Határőrség | |||||||||||||||||||||||||
F03.b | 1 | Határőrség Országos Parancsnokság és szervei | 4 361,5 | 4 680,6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 12,9 | 80,6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 297,0 | 1 355,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 523,0 | 499,7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 908,9 | 932,7 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,0 | 119,8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 239,9 | 502,6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 117,4 | 1 935,8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 622,0 | 456,2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 121,1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 120,0 | 120,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 106,5 | 105,1 | |||||||||||||||||||||||
F03.b | 2 | Határőrigazgatóságok | 17 903,1 | 17 831,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 236,8 | 512,1 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10 909,5 | 11 693,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 397,2 | 4 205,3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 833,2 | 2 375,8 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 000,0 | 9,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 55,6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 16,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 28,9 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 15,2 | 8,4 | |||||||||||||||||||||||
F03.c | 7 | BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | 5 819,9 | 7 450,3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 155,4 | 2 015,9 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 872,0 | 3 171,3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 125,5 | 1 195,4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 935,1 | 2 573,3 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,6 | 583,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,1 | 1 320,6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 729,0 | 919,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 259,0 | 250,5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 376,5 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 2 080,9 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 53,2 | 53,6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 10,2 | 6,9 | |||||||||||||||||||||||
F03.c | 9 | BM Tűzvédelmi Kiképző Intézet | 650,4 | 614,4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 27,0 | 71,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 324,5 | 280,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 128,4 | 109,9 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 138,2 | 163,7 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 36,7 | 61,8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 46,5 | 55,0 | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 3,1 | 2,7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,4 | 0,4 | |||||||||||||||||||||||
F08.b | 10 | Duna Palota és Kiadó | 200,2 | 260,5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvétés | 220,5 | 244,9 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 162,4 | 185,3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 67,8 | 73,4 | |||||||||||||||||||||||
. | 3 | Dologi kiadások | 144,0 | 186,9 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 22,5 | 12,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 24,0 | 16,9 | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 37,4 | ||||||||||||||||||||||||
F01.f | 11 | Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal | 2 427,9 | 14 545,4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 631,7 | 1 204,6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 779,2 | 924,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 311,9 | 357,8 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 373,1 | 5 301,1 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 2 584,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 884,0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 392,4 | 6 725,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 188,0 | 150,8 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,0 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 108,7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||
F04.c | 12 | Rendőrtiszti Főiskola | 771,4 | 946,9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 113,5 | 224,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 414,0 | 608,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 165,9 | 185,6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 187,3 | 266,1 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 58,4 | 55,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 55,8 | 51,9 | |||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 3,5 | 3,5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,6 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||
F05.a | 13 | BM Központi Kórház és intézményei | 498,2 | 640,7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 230,8 | 2 456,2 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 967,1 | 1 113,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 413,3 | 474,8 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 111,8 | 1 182,8 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 7,8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | 37,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 77,6 | 40,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 158,2 | 136,0 | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 146,2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Központi Gazdasági Főigazgatóság | |||||||||||||||||||||||||
F03.b | 1 | Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei | 2 288,0 | 9 629,9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 191,6 | 2 016,1 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 052,2 | 996,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 432,2 | 373,9 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 191,6 | 1 581,0 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,5 | 189,3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 11,3 | 160,8 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 52,4 | 7 427,6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 285,0 | 277,7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 315,0 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 75,0 | 75,0 | |||||||||||||||||||||||
6 | Lakásépítés | 400,0 | 235,5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 37,5 | 36,0 | |||||||||||||||||||||||
F03.b | 2 | BM Nemzetközi Oktatási Központ | 119,5 | 144,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 159,4 | 408,2 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 68,2 | 108,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 27,5 | 38,5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 183,2 | 320,8 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 38,8 | ||||||||||||||||||||||||
F04.b | 3 | Szakközépiskolák | 3 454,2 | 4 020,9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 206,4 | 180,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 616,3 | 1 707,3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 635,9 | 586,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 321,9 | 1 389,0 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 65,5 | 67,6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 253,1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 21,0 | 56,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 18,2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 497,2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,4 | 2,2 | |||||||||||||||||||||||
F03.b | 15 | BM Országos Közbeszerzési Főigazgatóság | 283,3 | 193,6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 536,3 | 1 591,9 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 164,0 | 156,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 64,1 | 35,8 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 562,6 | 1 651,8 | |||||||||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 381,6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 67,8 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,5 | 114,3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 16,4 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||||||||||
F01.a | 2 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 162,0 | 65,4 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 325,3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 162,0 | ||||||||||||||||||||||||
F03.b | 3 | Rend és közbiztonsági beruházások | 2 728,8 | 25,8 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 2 728,8 | ||||||||||||||||||||||||
F03.c | 4 | Tűzvédelmi beruházások | 315,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 315,0 | ||||||||||||||||||||||||
F03.c | 5 | Tűzoltógépjármű fecskendő beszerzés | 1 444,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 310,0 | ||||||||||||||||||||||||
. | 4 | Központi beruházási kiadások | 1 444,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||||||||||||||
F03.b | 1 | Gépjárműkorszerűsítési program | 162,2 | 108,9 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 162,2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 159,0 | ||||||||||||||||||||||||
F08.b | 2 | Állami és nemzeti ünnepek központi lebonyolításának kiadásai | 55,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 55,0 | 13,9 | |||||||||||||||||||||||
F03.c | 3 | Tűzvédelmi bírság és biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 803,0 | 1 640,2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 803,0 | 1 028,2 | |||||||||||||||||||||||
F03.b | 4 | Közrendvédelmi bírság | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 90,0 | 1,9 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 90,0 | ||||||||||||||||||||||||
F03.c | 6 | Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||||||||||
. | 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | 120,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 80,0 | 80,0 | |||||||||||||||||||||||
F02 | 8 | NATO Békepartnerségi program (Polgári Védelem feladatai) | 19,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9,7 | ||||||||||||||||||||||||
F13.b | 9 | Katasztrófaelhárítási célelőirányzatok | 37 108,5 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 143,5 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 37 860,7 | ||||||||||||||||||||||||
F02 | 10 | NATO tagsággal kapcsolatos feladatok | 96,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 35,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 51,0 | ||||||||||||||||||||||||
F02 | 11 | Nukleárisbaleset-elhárítási Kormánybizottság feladatai | 20,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 13,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||
F02 | 12 | Katonai Szabványügyi Műszaki Bizottság katonai szabványügyi munka, rendvédelmi szolgálatok eszközrendszeresítése | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||
F03.b | 14 | BM és felügyelete alá tartozó szervek pénzügyi- gazdálkodási rendszerének fejlesztése | 19,2 | 30,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 8 662,1 | 318,9 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 16,6 | 49,5 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8 662,1 | 283,3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 58,4 | 439,3 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 58,4 | 581,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 30,5 | 30,2 | |||||||||||||||||||||||
F03.b | 15 | Európai integrációs feladatok | 1 152,8 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 102,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 33,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 780,4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 237,4 | ||||||||||||||||||||||||
F01.f | 19 | Nemzetközi követelményeknek megfelelő okmánycsalád bevezetése | 9 123,3 | 113,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 23,4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 588,8 | 3,8 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 289,8 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 4 534,5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 93,2 | ||||||||||||||||||||||||
F03.c | 21 | Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok miniszteri jutalmazása, hősi halottakkal kapcsolatos szociális és kegyeleti kiadásai | 40,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 36,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||
F03.b | 28 | Hivatásos állomány életbiztosítása | 130,0 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 130,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||
F02 | 29 | Hivatásos állomány nyugdíjaztatása | 7 910,0 | 7 910,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7 910,0 | 7 910,0 | |||||||||||||||||||||||
F02 | 30 | Országos Baleset-megelőzési Bizottság | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 273,7 | 335,8 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 19,2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 174,9 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 73,0 | 311,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||
F01.f | 52 | Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 202,4 | |||||||||||||||||||||||
F03.b | 53 | ORFK D.A.D.A. Program támogatása | 5,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||||||||||
F08.a | 2 | Rendőr és Határőr SE támogatása | 27,0 | 27,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,0 | 27,0 | |||||||||||||||||||||||
F08.f | 3 | Szakszervezetek támogatása | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||
F08.a | 4 | Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása | 15,0 | 15,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||||||||||
F08.f | 5 | Szabadságharcosokért Alapítvány | 75,0 | 75,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 75,0 | 75,0 | |||||||||||||||||||||||
11 | PHARE program | |||||||||||||||||||||||||
F03. | 1 | COP ’97 | 340,6 | 233,5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 312,3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 652,9 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 166,6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 50,6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 329,1 | ||||||||||||||||||||||||
F03.b | 2 | COP '98 | 1040,0 | 839,9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 643,1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 385,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 237,5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 052,0 | 202,4 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 707,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 831,6 | ||||||||||||||||||||||||
F03.b | 3 | COP '99 | 1 385,0 | 66,1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 250,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 525,4 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 660,4 | ||||||||||||||||||||||||
F03.b | 4 | Katasztrófavédelem PHARE programja | 1 040,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 040,0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 080,0 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Nem állami humánszolgáltatások normatív támogatása | |||||||||||||||||||||||||
F04.b | 1 | Oktatási célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása | 10 720,0 | 23 911,4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 75,1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10 720,0 | 23 986,5 | |||||||||||||||||||||||
F04.a | 2 | Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása | 3 910,0 | 4 982,2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 910,0 | 4 982,2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása | |||||||||||||||||||||||||
F06.g | 1 | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás | 1 582,0 | 4 021,9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 155,5 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 582,0 | 4 177,4 | |||||||||||||||||||||||
F06.g | 2 | Nappali szociális intézményi ellátás | 138,3 | 463,7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 138,3 | 470,1 | |||||||||||||||||||||||
F06.g | 3 | Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátása | 441,8 | 1 143,5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 441,8 | 1 145,5 | |||||||||||||||||||||||
F06.g | 4 | Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti vagy átmenetileg és tartósan neveltek, ideiglenes hatállyal elhelyezettek ellátása | 85,0 | 302,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 13,7 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 85,0 | 316,5 | |||||||||||||||||||||||
F06.g | 5 | Hajléktalanok átmeneti intézményei | 209,3 | 425,4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 11,3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 209,3 | 436,7 | |||||||||||||||||||||||
F06.g | 6 | Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése | 374,0 | 807,6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 374,0 | 809,4 | |||||||||||||||||||||||
F06.g | 7 | Bölcsődei ellátás | 12,0 | 37,3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4,6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 41,9 | |||||||||||||||||||||||
14 | Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása | |||||||||||||||||||||||||
F03.c | 1 | Köztestületi tűzoltóságok támogatása | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||||||||||
F06.g | 15 | Nem állami szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekben dolgozók egyszeri juttatása | 545,0 | 545,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 545,0 | 534,1 | |||||||||||||||||||||||
1–l9. cím összesen: | 216 381,8 | 27 293,6 | 189 088,2 | 284 825,3 | 29 850,1 | 255 117,1 | ||||||||||||||||||||
23 | Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai | |||||||||||||||||||||||||
1 | Normatív hozzájárulások | |||||||||||||||||||||||||
F16 | 1 | Községek általános feladatai | 842,2 | 915,8 | ||||||||||||||||||||||
F01.a | 2 | Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatokhoz | 1 028,4 | 1 015,8 | ||||||||||||||||||||||
F01.a | 3 | Körjegyzőség működéséhez | 628,9 | 622,2 | ||||||||||||||||||||||
F13.b | 7 | Üdülőhelyi feladatokhoz | 1 456,1 | 1 434,2 | ||||||||||||||||||||||
F06.g | 11 | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokhoz | 4 168,0 | 4 108,5 | ||||||||||||||||||||||
F08.a | 12 | Gyermekvédelmi szakellátáshoz | 3 414,1 | 3 326,9 | ||||||||||||||||||||||
F06.g | 13 | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz | 3 702,9 | 3 577,0 | ||||||||||||||||||||||
F06.g | 14 | Nappali szociális intézményi ellátáshoz | 1 143,7 | 1 121,1 | ||||||||||||||||||||||
F06.g | 15 | Hajléktalanok átmeneti intézményeire | 209,3 | 174,0 | ||||||||||||||||||||||
F06.g | 16 | Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok ápoló-gondozó otthoni és gyógypedagógiai intézeti ellátásához | 3 183,2 | 2 993,9 | ||||||||||||||||||||||
F06.g | 17 | Bölcsődei ellátáshoz | 770,3 | 756,0 | ||||||||||||||||||||||
F04.a | 18 | Óvodai neveléshez | 34 626,0 | 34 435,4 | ||||||||||||||||||||||
F04.a | 19 | Iskolai oktatáshoz | 139 284,2 | 138 381,4 | ||||||||||||||||||||||
F04.b | 20 | Iskolai szakképzéshez | 15 582,0 | 15 270,4 | ||||||||||||||||||||||
F06.g | 21 | Különleges gondozás keretében nyújtott ellátáshoz | 11 742,6 | 11 647,8 | ||||||||||||||||||||||
F04.a | 22 | Alapfokú művészetoktatáshoz | 6 575,7 | 6 514,3 | ||||||||||||||||||||||
F04.d | 23 | Bentlakásos közoktatási intézményi ellátáshoz | 14 995,8 | 14 832,2 | ||||||||||||||||||||||
F04.d | 24 | Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz | 28 908,8 | 28 993,1 | ||||||||||||||||||||||
2 | Központosított előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
F07 | 1 | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 1 500,0 | 1 341,2 | ||||||||||||||||||||||
F07 | 2 | Pincerendszerek és természetes partfalak veszélyelhárítási munkálatainak támogatása | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||||||||||||||||
F07 | 3 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 4 100,0 | 4 086,6 | ||||||||||||||||||||||
F12.d | 4 | Kompok, révek fenntartásának felújításának támogatása | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||||||||||
F03.b | 5 | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 80,1 | 80,1 | ||||||||||||||||||||||
F06.f | 6 | Lakáscélú adósságkezelési támogatás | 400,0 | 44,1 | ||||||||||||||||||||||
F01.a | 7 | Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása | 803,0 | 778,6 | ||||||||||||||||||||||
F08.a | 8 | Gyermek- és ifjúsági feladatok | 155,0 | 155,0 | ||||||||||||||||||||||
F04.a | 9 | Kiegészítő támogatás nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához | 300,0 | 299,1 | ||||||||||||||||||||||
F08.b | 10 | Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 568,0 | 568,0 | ||||||||||||||||||||||
F08.b | 11 | Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása | 350,0 | 350,0 | ||||||||||||||||||||||
F16 | 12 | Hozzájárulás a létszámcsökkenéssel kapcsolatos kiadásokhoz | 4 000,0 | 2 028,0 | ||||||||||||||||||||||
F16 | 13 | Hozzájárulás a könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok számára | 300,0 | 299,6 | ||||||||||||||||||||||
F03.c | 14 | Tűzoltólaktanya létesítése | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||||||||||
F06.f | 15 | A szociális és gyermekjóléti feladat ellátásában dolgozók egyszeri keresetkiegészítése | 5 000,0 | 4 926,4 | ||||||||||||||||||||||
3 | Működésképtelenné vált helyi önkormányzat kiegészítő támogatása | |||||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzat támogatása | 9 613,4 | 12 378,8 | ||||||||||||||||||||||
F01.a | 2 | Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása | 720,0 | 26,1 | ||||||||||||||||||||||
F16 | 3 | Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása | 1 200,0 | 1 200,0 | ||||||||||||||||||||||
4 | Helyi önkormányzatok színházi támogatása | |||||||||||||||||||||||||
F08.b | 1 | Épületműködtetési hozzájárulás | 3 165,5 | 3 165,5 | ||||||||||||||||||||||
F08.b | 2 | Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás | 1 989,4 | 1 989,4 | ||||||||||||||||||||||
F08.b | 3 | Bábszínházak művészeti munkájának támogatása | 129,0 | 129,0 | ||||||||||||||||||||||
F08.b | 4 | Színházak pályázati támogatása | 341,6 | 341,6 | ||||||||||||||||||||||
5 | Normatív kötött felhasználású támogatások | |||||||||||||||||||||||||
1 | Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához | |||||||||||||||||||||||||
F04.d | 2 | Pedagógus szakvizsgához és továbbképzéshez | 2 432,3 | 2 426,8 | ||||||||||||||||||||||
F04.d | 3 | Pedagógusok szakkönyv-vásárlásához | 1 777,5 | 1 758,3 | ||||||||||||||||||||||
F04.d | 4 | Tanulók tankönyv-vásárlásához | 3 144,9 | 3 113,3 | ||||||||||||||||||||||
F01.a | 6 | Körzeti, térségi feladatokhoz | 5 300,0 | 5 300,0 | ||||||||||||||||||||||
F03.c | 2 | Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása | 16 013,0 | 16 012,0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása | |||||||||||||||||||||||||
F06.f | 1 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 37 519,8 | 30 882,7 | ||||||||||||||||||||||
F06.d | 2 | Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása | 3 773,0 | 1 156,7 | ||||||||||||||||||||||
F07 | 4 | Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása | 233,3 | 311,1 | ||||||||||||||||||||||
F08.a | 5 | Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása | 1 696,5 | 1 663,6 | ||||||||||||||||||||||
F16 | 6 | Címzett és céltámogatások | 52 300,0 | 48 115,8 | ||||||||||||||||||||||
F07 | 7 | Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás | 10 900,0 | 9 309,9 | ||||||||||||||||||||||
8 | Céljellegű decentralizált támogatás | |||||||||||||||||||||||||
F13.a | 1 | Területfejlesztési tanácsok és a Fővárosi Közgyűlés normatív kerete | 6 540,0 | 5 688,8 | ||||||||||||||||||||||
F16 | 2 | Vis maior tartalék | 330,0 | 3 454,8 | ||||||||||||||||||||||
F16 | 9 | Általános átcsoportosítás a helyi önkormányzatok támogatásaiból és hozzájárulásaiból az árvízi katasztrófahelyzet miatt | –6,184,0 | |||||||||||||||||||||||
F14 | 10 | Átcsoportosítás Ózd város önkormányzata részére, a környezeti szennyeződéstől való megtisztítás költségeire felvett bankhitel törlesztésére | 250,0 | |||||||||||||||||||||||
23. cím összesen: | 450 167,5 | 428 816,9 | ||||||||||||||||||||||||
XI. fejezet összesen: | 666 549,3 | 27 293,6 | 189 088,2 | 713 642,2 | 29 850,1 | 255 117,1 | ||||||||||||||||||||
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása | 3 672,4 | 5 005,2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 567,9 | 604,6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 783,4 | 2 460,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 749,7 | 873,7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 491,2 | 1 662,3 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 66,0 | 219,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 176,0 | 20,4 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | 242,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 100,0 | 81,4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 176,0 | 10,3 | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 317,7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 20,7 | 18,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Szakigazgatási intézmények | |||||||||||||||||||||||||
F01.b | 1 | Költségvetési Iroda | 967,4 | 923,4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 100,9 | 73,3 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 462,3 | 555,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 198,3 | 190,3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 388,7 | 198,8 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés . | 19,6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,0 | 30,6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,6 | 2,6 | |||||||||||||||||||||||
F10 | 2 | Állat-egészségügyi, élelmiszerellenőrzési szakigazgatási intézmények | 2 988,8 | 3 575,6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10 264,1 | 10 209,4 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 992,6 | 5 003,8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 047,0 | 1 806,5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 332,4 | 5 343,5 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,9 | 53,8 | |||||||||||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 80,2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 653,0 | 469,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 180,0 | 172,6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 19,4 | 18,3 | |||||||||||||||||||||||
F10 | 3 | Növény-egészségügyi szakigazgatási intézmények | 1 316,5 | 1 439,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 204,2 | 3 518,5 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 988,0 | 1 958,8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 782,8 | 698,4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 042,9 | 1 943,0 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 12,3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 18,9 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 512,0 | 225,3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 180,0 | 260,2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | 2,7 | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 46,4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 9,5 | 7,9 | |||||||||||||||||||||||
F10 | 4 | Földművelésügyi szakigazgatási intézmények | 2 579,9 | 4 316,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 983,8 | 884,5 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 487,3 | 2 269,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 568,6 | 813,1 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 418,8 | 1 692,0 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 90,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 113,0 | 50,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 140,0 | 276,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 60,0 | 103,6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 85,4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||
F10 | 5 | Erdészeti szakigazgatási intézmények | 1 354,8 | 1 457,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 749,3 | 1 020,8 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 924,8 | 1 153,8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 367,5 | 413,4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 626,8 | 647,5 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 73,0 | 83,7 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 223,0 | 299,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 35,0 | 40,3 | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 33,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 12,2 | 4,7 | |||||||||||||||||||||||
F13.a | 6 | Területi Főépítészi Irodák | 150,4 | 195,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 60,3 | 92,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 26,2 | 34,8 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 47,9 | 56,0 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 16,0 | 15,2 | |||||||||||||||||||||||
F10 | 3 | Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet | 6 863,9 | 7 806,1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 280,4 | 5 270,3 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 658,7 | 5 649,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 997,0 | 2 173,8 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 259,6 | 4 260,2 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,0 | 91,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 388,8 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | 593,6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 108,0 | 129,9 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 115,5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 10,4 | 2,8 | |||||||||||||||||||||||
F10 | 4 | Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei | 1 438,4 | 1 637,1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 107,1 | 3 353,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 287,7 | 1 452,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 555,5 | 560,2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 418,2 | 2 433,2 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,1 | 59,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 177,0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 120,0 | 580,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 120,0 | 160,5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 40,0 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 140,5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||
F10 | 5 | Agrárintervenciós központ | 547,7 | 641,9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 57,8 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 194,2 | 232,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 69,9 | 89,9 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 193,8 | 269,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 84,3 | 277,8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 5,5 | 2,1 | |||||||||||||||||||||||
F04.b | 6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei | 2 388,3 | 2 851,7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 954,2 | 1 161,6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 062,1 | 1 212,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 463,7 | 469,9 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 964,6 | 1 387,3 | |||||||||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8,3 | 10,8 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39,0 | 60,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 20,7 | 404,7 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 567,0 | 811,6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 256,0 | 225,1 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,5 | 3,7 | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 264,1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,9 | 1,9 | |||||||||||||||||||||||
F08.b | 7 | Közművelődési intézmények | 324,3 | 358,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 86,3 | 93,2 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 136,1 | 148,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 58,1 | 62,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 112,4 | 144,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 54,0 | 27,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 50,0 | 56,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 15,1 | ||||||||||||||||||||||||
F10 | 8 | Agrárkutató intézetek | 1 485,6 | 1 769,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 851,4 | 2 342,7 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások . | 1 140,2 | 1 338,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 482,8 | 507,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 418,1 | 1 742,3 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,9 | 61,7 | |||||||||||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 477,0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 142,0 | 554,6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 130,0 | 172,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,8 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 112,8 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,8 | 5,8 | |||||||||||||||||||||||
F08.a | 9 | Továbbképző és sportlétesítmények | 334,8 | 634,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 251,0 | 334,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások . | 126,0 | 204,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 55,6 | 72,8 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 295,2 | 368,0 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 18,4 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | 158,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 59,0 | 38,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 239,1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,5 | 23,5 | |||||||||||||||||||||||
10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||||||||||
F13.b | 3 | Holtág rehabilitáció támogatása | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 102,2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||
F10 | 13 | Mezőgazdasági tevékenységeket segítő szolgáltatások beruházása | 1 120,0 | 422,7 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 120,0 | ||||||||||||||||||||||||
F04.b | 14 | Középfokú oktatás beruházásai | 250,0 | 10,7 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 250,0 | ||||||||||||||||||||||||
F08.b | 15 | Művelődési beruházások | 30,0 | 20,3 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||||||||||
F10 | 16 | Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási célú kutatás és fejlesztés beruházásai | 100,0 | 7,2 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||
F04.d | 17 | Továbbképző létesítmények beruházásai | 200,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||||||||||
F13.a | 18 | Céltámogatási kiegészítő keret | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
F10 | 1 | Élelmiszerkönyv kiadása, szabványosítás és minőségügyi feladatokra | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||
F10 | 2 | PHARE Agrárgazdaság és ingatlan-nyilvántartás | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||
F10 | 3 | PHARE intézményfejlesztés | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 878,0 | 181,8 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 878,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 297,4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 351,4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 148,3 | ||||||||||||||||||||||||
F10 | 4 | Mezőgazdasági birtokrendezés feladatai | 563,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 200,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 85,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 58,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 1,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 120,0 | ||||||||||||||||||||||||
F10 | 6 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás Nemzeti Programja | 5 807,6 | 3 443,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 721,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 276,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 180,6 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 96,0 | 1 273,8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 534,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 183,6 | ||||||||||||||||||||||||
F02 | 7 | Munkavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási feladatok | 45,0 | 11,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 12,9 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 35,0 | 5,7 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||
F10 | 8 | Nemzetközi feladatok, tagdíjak | 172,9 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 172,9 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||
F10 | 9 | Agrárkutatási feladatok támogatása | 440,0 | 346,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 224,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | 212,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||
F10 | 12 | Nemzeti kataszteri program feltételrendszere | 870,0 | 400,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 300,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 119,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 101,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 665,9 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 350,0 | 106,9 | |||||||||||||||||||||||
F10 | 13 | Magyar Állatorvosi Kamara által ellátott állami feladatok támogatása | 18,0 | 18,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,0 | 18,0 | |||||||||||||||||||||||
F10 | 14 | Hegyközségek állami feladatainak támogatása | 275,0 | 269,2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 275,0 | 269,2 | |||||||||||||||||||||||
F04.d | 34 | Közoktatási támogatások | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | l ,6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||
F08.f | 35 | Egyéb szervezetek feladataira | 49,4 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 61,6 | ||||||||||||||||||||||||
36 | Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok | |||||||||||||||||||||||||
F13.a | 4 | Területfejlesztési intézmények működési költségeihez hozzájárulás | 448,4 | 439,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 448,4 | 439,0 | |||||||||||||||||||||||
F13.a | 5 | Területfejlesztési intézményrendszer segéllyel fedezett kiadásai | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 710,0 | 331,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 99,9 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 710,0 | 350,6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 140,3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14,2 | ||||||||||||||||||||||||
37 | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Integrált Szerkezetátalakítási és Válságkezelési program | |||||||||||||||||||||||||
F13.a | 1 | B-A-Z Megyei ISZVP támogatással fedezett kiadásai | 9,8 | 9,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,8 | 39,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 923,8 | ||||||||||||||||||||||||
F13.a | 2 | B-A-Z Megyei ISZVP segéllyel fedezett kiadásai | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 18,5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||
38 | PHARE CBC program | |||||||||||||||||||||||||
F13.a | 1 | PHARE CBC program támogatással fedezett kiadásai | 681,0 | 662,5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 969,1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 229,1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 681,0 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 167,9 | ||||||||||||||||||||||||
F13.a | 2 | PHARE CBC program segéllyel fedezett kiadásai | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 15 918,1 | 233,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 467,3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15 918,1 | 28,3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 7 796,5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7 450,5 | ||||||||||||||||||||||||
F13.a | 4 | PHARE iroda működési költségei | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||||||||||
F13.a | 39 | Alföldprogram területfejlesztési feladatai | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 60,9 | ||||||||||||||||||||||||
F11 | 40 | Építésügyi célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 220,0 | 442,7 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 220,0 | 282,7 | |||||||||||||||||||||||
F13.a | 41 | Területi információs rendszer működtetése | 80,0 | 78,3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,0 | 78,3 | |||||||||||||||||||||||
F13.b | 42 | Vízügyi feladatok támogatása | 700,0 | 700,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 367,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 278,5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 700,0 | 1 134,1 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 400,0 | 2 248,4 | |||||||||||||||||||||||
F07 | 43 | Terület- és településrendezési célfeladat | 200,0 | 183,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 123,9 | |||||||||||||||||||||||
4 | Támogatási célelőirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
1 | Agrárberuházások támogatása | |||||||||||||||||||||||||
F10 | 1 | Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása | 41 922,5 | 27 728,2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 15,3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 500,0 | 386,3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 42 422,5 | 28 125,6 | |||||||||||||||||||||||
F10 | 2 | Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás | 2 645,0 | 2 576,7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 645,0 | 2 607,0 | |||||||||||||||||||||||
F10 | 3 | Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása | 2 275,0 | 2 275,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 275,0 | 2 266,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Erdészeti feladatok | |||||||||||||||||||||||||
F10 | 1 | Erdészeti közcélú feladatok | 1 000,0 | 979,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 200,0 | 2 989,0 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 200,0 | 3 561,3 | |||||||||||||||||||||||
F10 | 2 | Erdei vasutak működtetésére | 105,0 | 102,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 105,0 | 102,8 | |||||||||||||||||||||||
F10 | 3 | Jóléti és parkerdőfenntartásra | 205,0 | 200,7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 205,0 | 200,7 | |||||||||||||||||||||||
F10 | 3 | Termőföld minőségi védelme, hasznosítása | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 400,0 | 1 652,9 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 400,0 | 1666,4 | |||||||||||||||||||||||
F10 | 4 | Állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 800,0 | 899,2 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 800,0 | 748,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | 93,9 | |||||||||||||||||||||||
F10 | 5 | Halgazdálkodási tevékenységek | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 220,0 | 210,9 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 220,0 | 184,5 | |||||||||||||||||||||||
F10 | 6 | Vadgazdálkodási tevékenységek | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 600,0 | 657,5 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 600,0 | 627,2 | |||||||||||||||||||||||
F10 | 9 | Agrárinformatika, farm és egyéb szakmai gyakorlatok támogatása | 370,0 | 362,2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 11,3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 370,0 | 377,5 | |||||||||||||||||||||||
10 | Terület- és vidékfejlesztési célfeladatok | |||||||||||||||||||||||||
F13.a | 1 | Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezeti kiadásai | 3 233,5 | 3 165,6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 800,0 | 63,7 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 392,0 | 663,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 50,1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 641,5 | 2 129,7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 550,0 | ||||||||||||||||||||||||
F13.a | 2 | Területfejlesztési célfeladatok segéllyel fedezett kiadásai | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 086,8 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 196,2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 172,7 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 17 920,0 | 659,7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 17 920,0 | 379,8 | |||||||||||||||||||||||
F13.a | 3 | Vidékfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai | 1 000,0 | 979,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 000,0 | 467,9 | |||||||||||||||||||||||
F10 | 5 | Állatkár-térítés | 1 518,9 | 1 487,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 122,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 518,9 | 1 109,0 | |||||||||||||||||||||||
F16 | 10 | Fejezeti tartalék | 330,0 | 330,0 | ||||||||||||||||||||||
1–10. cím összesen: | 168 078,2 | 74 749,4 | 93 328,8 | 130 427,5 | 54 127,5 | 79 841,0 | ||||||||||||||||||||
11 | Vállalkozások folyó támogatása | |||||||||||||||||||||||||
F10 | 11 | Piacra jutási támogatás | 58 303,5 | 49 548,5 | ||||||||||||||||||||||
F10 | 2 | Piacra jutási támogatás megtérülése | 10 000,0 | 408,3 | ||||||||||||||||||||||
F10 | 3 | Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás | 32 828,0 | 47 285,0 | 2 853,0 | |||||||||||||||||||||
F10 | 4 | Erdőkárok felszámolásához nyújtott támogatás | 255,0 | 231,3 | ||||||||||||||||||||||
11. cím összesen: | 91 386,5 | 10 000,0 | 97 064,8 | 3 261,3 | ||||||||||||||||||||||
XII. fejezet összesen: | 259 464,7 | 84 749,4 | 93 328,8 | 227 492,3 | 57 388,8 | 79 841,0 | ||||||||||||||||||||
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium | |||||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | 3 292,5 | 4 910,2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 141,9 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 317,3 | 1 436,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 481,2 | 492,9 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 210,0 | 745,1 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,7 | 1 232,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 175,3 | 278,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 100,0 | 553,4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14,0 | ||||||||||||||||||||||||
F02 | 2 | HM hivatalai | 2 929,8 | 2 561,5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 45,0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 912,9 | 738,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 235,5 | 221,9 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 577,3 | 883,9 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 189,5 | 1 56,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások . | 14,6 | 26,9 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 335,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 14,5 | 5,8 | |||||||||||||||||||||||
F02 | 3 | HM háttérintézményei | 10 409,3 | 9 261,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 646,0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 972,3 | 3 476,7 | |||||||||||||||||||||||
. | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 312,9 | 1 272,0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 604,5 | 2 594,3 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 61,2 | 117,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 35,6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 404,7 | 875,6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 49,2 | 66,7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,5 | 22,3 | 16,6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Magyar Honvédség | |||||||||||||||||||||||||
F02 | 1 | Magyar Honvédség Parancsnoksága (Honvéd Vezérkar) és közvetlen szervezetei | 84 397,7 | 81 725,1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 881,7 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 17 492,4 | 18 216,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 639,1 | 5 795,2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 40 569,7 | 45 623,1 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 267,6 | 2 426,8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 753,3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 14 339,9 | 8 158,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 6 022,4 | 4 868,5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 121,0 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 66,6 | 267,3 | 302,1 | ||||||||||||||||||||||
F02 | 2 | Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai | 25 418,7 | 25 593,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 413,4 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 15 388,4 | 14 970,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 966,5 | 4 702,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 962,9 | 5 636,6 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 64,0 | 174,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | l 1,1 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 31,9 | 15,2 | 16,0 | ||||||||||||||||||||||
F01 | 3 | Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai | 16 897,6 | 17 166,2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 392,7 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10 587,5 | 10 779,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 674,2 | 3 778,4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 513,3 | 2 922,3 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 94,6 | 184,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 28,0 | 15,9 | 16,7 | ||||||||||||||||||||||
3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok | |||||||||||||||||||||||||
F02 | 1 | Katonai Felderítő Hivatal | 6 942,6 | 7 222,3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 160,5 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 484,0 | 3 679,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 117,8 | 1 155,4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 781,9 | 1 926,5 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,0 | 20,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 72,5 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 546,8 | 648,3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 37,9 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,1 | 27,2 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||
F02 | 2 | Katonai Biztonsági Hivatal | 1 402,9 | 1 594,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 825,9 | 933,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 276,4 | 319,9 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 219,0 | 215,4 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,6 | 5,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 70,2 | 70,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 4,6 | 3,2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,2 | 0,8 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||
4 | MH Katonai Tanintézetek | |||||||||||||||||||||||||
F04.c | 1 | Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem | 8 863,5 | 8 253,2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 262,0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 700,0 | 3 665,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 171,3 | 1 161,7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 737,8 | 2 438,7 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,0 | 29,3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 49,4 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 501,4 | 594,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 743,0 | 215,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3,0 | 0,4 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||
F03.a | 5 | MH Katonai Ügyészségek | 563,6 | 571,5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 381,7 | 388,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 130,7 | 133,3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 50,1 | 48,7 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | 1,9 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,6 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||
F05.a | 6 | MH Egészségügyi intézetek | 7 936,3 | 8 086,9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 003,1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 197,5 | 3 093,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 188,6 | 1 132,3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 529,0 | 3 946,1 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,2 | 1 884,8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 38,3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 19,4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||
F12.c | 7 | Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal | 237,5 | 240,7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 93,9 | 96,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelőjárulékok | 31,8 | 32,8 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 42,4 | 41,4 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | 0,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 69,2 | 64,6 | |||||||||||||||||||||||
8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||||||||||
F05.a | 1 | Magyar Honvédség Központi Honvédkórház | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||||||||||
F02 | 5 | Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok | 2 570,0 | 2 570,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 41,5 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 900,0 | 800,0 | |||||||||||||||||||||||
6 | Lakásépítés | 1 670,0 | 2 128,5 | |||||||||||||||||||||||
F02 | 6 | Katonai védelmi beruházások | 1 630,0 | 1 630,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 630,0 | 1 615,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
F02 | 1 | NATO Békepartnerségi Program | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
F08.a | 3 | Társadalmi szervek támogatása | 179,3 | 14,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 179,3 | 15,1 | |||||||||||||||||||||||
F02 | 11 | Légvédelmi rakétabeszerzés | 19,8 | 30,1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 88, l | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 33,8 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,8 | 217,6 | |||||||||||||||||||||||
F12.c | 13 | Frekvenciasáv átrendezési feladatok | 1 000,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 000,0 | 502,2 | |||||||||||||||||||||||
F02 | 14 | Orosz haditechnikai szállítások | 9 668,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 9 669,0 | ||||||||||||||||||||||||
F02 | 15 | IFOR-kártérítés | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,0 | ||||||||||||||||||||||||
F03.b | 23 | Nukleárisbaleset-elhárítási feladatok végrehajtásában való közreműködés | 243,9 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 48,8 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 153,6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 36,6 | ||||||||||||||||||||||||
F01.c | 24 | Hozzájárulás a NATO katonai költségvetéséhez | 1 100,0 | 1 100,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 100,0 | I 107,7 | |||||||||||||||||||||||
F01.c | 25 | Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához | 1 200,0 | 1 200,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 200,0 | 1 200,0 | |||||||||||||||||||||||
F14 | 27 | Szennyező források, szennyezett területek kármentesítése | 750,8 | 750,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 627,7 | 627,8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 123,1 | 123,1 | |||||||||||||||||||||||
F05.a | 28 | Kórházak és kijelölt laktanyák központi hatáskörben történő felújításai | 250,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 250,0 | ||||||||||||||||||||||||
F08.b | 29 | Hadisírok létesítése az Oroszországi Föderációban | 340,3 | |||||||||||||||||||||||
F08.b | 1 | Hadisírok létesítése az Oroszországi Föderációban | 340,3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 340,3 | ||||||||||||||||||||||||
F08.b | 30 | Hozzájárulás a Millenniumi ünnepségsorozathoz | 100,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||
F02 | 31 | HVK Hadtudományi Alapítvány alaptőke emelése | 10,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||
F06.b | 32 | Hozzájárulás a hivatásos katonák speciális nyugdíjrendszerének és a sorállomány társadalombiztosításának kiadásaihoz | 11 000,0 | 11 000,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11 000,0 | 11 000,0 | |||||||||||||||||||||||
F16 | 33 | Díszegyenruha program megvalósítása | 35,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 35,0 | ||||||||||||||||||||||||
XIII. fejezet összesen: | 189 580,8 | 189 580,8 | 201 983,9 | 11 326,0 | 195 691,3 | |||||||||||||||||||||
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Igazságügyi Minisztérium igazgatása | 2 232,4 | 2 304,2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 139,9 | 409,7 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 901,6 | 925,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 314,3 | 331,7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 975,8 | 962,1 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 115,0 | 157,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 42,5 | 200,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 23,1 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||
. | 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 151,4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 7,4 | 7,4 | |||||||||||||||||||||||
F01.a | 2 | Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal | 353,7 | 340,5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 101 ,3 | 98,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 38,0 | 36,4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 84,8 | 69,4 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 114,5 | 4,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,1 | 12,5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||
F03.a | 3 | Szakértői Intézetek | 838,8 | 928,6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 38,4 | 54,7 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 515,0 | 516,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 194,2 | 194,2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 168,0 | 169,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 111,1 | ||||||||||||||||||||||||
F03.d | 4 | IM Büntetésvégrehajtás | 17 880,2 | 21 563,5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 797,1 | 1 664,3 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 786,5 | 7 974,0 | |||||||||||||||||||||||
. | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 769,0 | 2 911,4 | ||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 257,1 | 6 552,5 | |||||||||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,7 | 2,4 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 006,2 | 2 564,6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 68,6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 380,6 | 397,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 275,2 | 247,4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások. | 76,1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 2 436,3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 100,0 | 85,0 | |||||||||||||||||||||||
6 | Lakásépítés | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 62,4 | 62,4 | |||||||||||||||||||||||
F10 | 5 | Központi Kárrendezési Iroda | 1 906,5 | 1486,5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 7,9 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 528,7 | 500,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 223,5 | 201,7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 143,2 | 621,7 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | 2,6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 11,6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 120,2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||
6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||||||||||
F03.d | 1 | Előzetesen letartóztatott fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetének létesítése (Venyige utca) | 1 200,0 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
Központi beruházási kiadások | 1 200,0 | |||||||||||||||||||||||||
F01.a | 2 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 199,5 | 52,3 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 199,5 | ||||||||||||||||||||||||
F03.a | 3 | Igazságügyi szakértői tevékenység beruházásai | 112,6 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 112,6 | ||||||||||||||||||||||||
F03.d | 4 | Büntetés-végrehajtás beruházásai | 1 761,1 | 250,6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi-beruházási kiadások | 1 761,1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||||||||||||||
F03.d | 1 | A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása | 542,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 492,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||||||||||
F08.f | 2 | Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret | 43,8 | 42,9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 43,8 | 60,6 | |||||||||||||||||||||||
F03.a | 3 | Büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás | 50,0 | 49,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 43,0 | |||||||||||||||||||||||
F04.d | 4 | Cigány tanulók ösztöndíj-támogatása | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 100,0 | 76,8 | |||||||||||||||||||||||
F04.d | 5 | Hercegszántói horvát nemzetiségű közoktatási intézmények működési támogatása | 11,8 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,8 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||||||||||
F03.a | 1 | Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány | 9,9 | 9,7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,9 | 9,7 | |||||||||||||||||||||||
F08.f | 2 | Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása | 556,3 | 544,6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 556,3 | 544,6 | |||||||||||||||||||||||
F08.f | 3 | Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása | 278,5 | 272,7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 278,5 | 272,7 | |||||||||||||||||||||||
4 | Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása | |||||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Bolgár Országos Önkormányzat | 19,0 | 19,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,0 | 19,0 | |||||||||||||||||||||||
F01.a | 2 | Görög Országos Önkormányzat | 18,4 | 18,4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,4 | 18,4 | |||||||||||||||||||||||
F01.a | 3 | Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata | 55,0 | 55,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 55,0 | 55,0 | |||||||||||||||||||||||
F01.a | 4 | Németek Magyarországi Országos Önkormányzata | 106,8 | 106.8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 106,8 | 106,8 | |||||||||||||||||||||||
F01.a | 5 | Románok Magyarországi Országos Önkormányzata | 29,1 | 29,1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,1 | 29,1 | |||||||||||||||||||||||
F01.a | 6 | Cigány Országos Kisebbségi Önkormányzat | 148,9 | 148,9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 148,9 | 148,9 | |||||||||||||||||||||||
F01.a | 7 | Lengyel Országos Önkormányzat | 18,4 | 18,4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,4 | 18,4 | |||||||||||||||||||||||
F01.a | 8 | Örmény Országos Önkormányzat | 18,4 | 18,4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,4 | 18,4 | |||||||||||||||||||||||
F01.a | 9 | Szlovák Országos Önkormányzat | 55,6 | 55,6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 55,6 | 55,6 | |||||||||||||||||||||||
F01.a | 10 | Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat | 21,6 | 21,6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,6 | 21,6 | |||||||||||||||||||||||
F01.a | 11 | Szerb Országos Önkormányzat | 27,0 | 27,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,0 | 27,0 | |||||||||||||||||||||||
F01.a | 12 | Ruszin Országos Önkormányzat | 14,0 | 14,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,0 | 14,0 | |||||||||||||||||||||||
F01.a | 13 | Ukrán Országos Önkormányzat | 14,0 | 14,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,0 | 14,0 | |||||||||||||||||||||||
5 | PHARE programok (IM) | |||||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | EU jogszabályok fordítása és jogi elemzés | 19,2 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10,8 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 12,2 | ||||||||||||||||||||||||
F16 | 10 | Fejezeti tartalék | 7,1 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||
XIV. fejezet összesen: | 30 594,0 | 1 975,4 | 28 618,6 | 30 307,1 | 2 317,7 | 28 527, 9 | ||||||||||||||||||||
XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Gazdasági Minisztérium központi igazgatása | |||||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Gazdasági Minisztérium igazgatása | 4 072,5 | 3 530,3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 97,0 | 233,6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 702,1 | 1 535,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 602,9 | 563,4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 745,9 | 1 468,5 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 53,6 | 97,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 106,2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 17,6 | 11,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 27,4 | 36,2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | 59,4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,9 | 5,9 | |||||||||||||||||||||||
F01.a | 2 | GM Gazdasági igazgatóság | 711,7 | 695,6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 737,2 | 814,1 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 180,1 | 196,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 74,0 | 72,8 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 802,9 | 790,6 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | 26,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 | 63,7 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 299,9 | 257,3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 72,0 | 95,8 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 156,7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,3 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||
F01.c | 4 | Magyar Köztársaság Kereskedelmi Képviselete, Moszkva | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 694,4 | 898,7 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 411,1 | 501,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 65,4 | 69,9 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 217,9 | 328,0, | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,6 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,6 | 5,9 | |||||||||||||||||||||||
F01.a | 5 | Érdekegyeztető Tanács Titkársága | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||
F11 | 2 | Szénbányászati Szerkezet-átalakítási Központ | 34,2 | 34,2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 8,4 | 20,6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 17,3 | 19,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,6 | 6,8 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 18,7 | 28,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 30,0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||||||||||
F13.b | 3 | GM Engedélyezési Közigazgatási Hivatala | 332,0 | 449,3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 23,7 | 18,3 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 140,9 | 152,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 52,1 | 56,1 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 136,7 | 153,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 26,0 | 60,6 | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||||||||||
F13.b | 4 | Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet | 34,5 | 34,5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 27,6 | 1,4 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 26,5 | 18,8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,8 | 6,8 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 22,7 | 10,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,5 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||
F09 | 6 | Műszaki Biztonsági Főfelügyelet | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 223,0 | 1 066,8 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 365,5 | 354,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 133,5 | 139,9 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 638,0 | 583,8 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | 1,8 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 55,0 | 25,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 30,0 | 26,2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,7 | 1,6 | |||||||||||||||||||||||
F13.b | 7 | Regionális idegenforgalmi bizottságok titkárságai | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 314,1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 285,8 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 32,6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 24,8 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||
F05.a | 8 | Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium | 45,9 | 45,9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 33,4 | 37,1 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 29,6 | 31,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,9 | 13,2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 33,8 | 32,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||
F08.b | 9 | Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum | 23,5 | 23,5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4,3 | 2,8 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 12,6 | 12,6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,7 | 5,6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9,5 | 8,4 | |||||||||||||||||||||||
F13.b | 10 | Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség | 840,6 | 839,2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 587,3 | 526,7 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 279,5 | 279,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 111,7 | 103,7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 560,5 | 620,1 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 103,8 | . | 88,5 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 98,0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 365,0 | 307,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 7,4 | 16,8 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,3 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||
F13.b | 11 | Országos Munkaügyi és Módszertani Központ | 48,4 | 89,9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 539,6 | 736,9 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 271,0 | 267,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 103,6 | 101,3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 207,9 | 486,3 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 17,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 | 618,5 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | 630,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 3,5 | 29,8 | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,7 | 4,7 | |||||||||||||||||||||||
F13.b | 12 | Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 323,9 | . | 392,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 29,6 | 38,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,6 | 13,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 243,7 | 323,5 | |||||||||||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,0 | 12,6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 25,0 | 7,2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||
F11 | 13 | Magyar Geológiai Szolgálat | 748,7 | 829,4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 190,4 | 864,4 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 487,3 | 515,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 201,1 | 208,6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 095,0 | 715,6 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,0 | 25,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 7,9 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 120,8 | 145,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 23,9 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 79,6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3,7 | 3,7 | |||||||||||||||||||||||
F11 | 14 | Magyar Bányászati Hivatal | 464,0 | 464,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 20,0 | 19,3 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 264,5 | 264,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 101,8 | 98,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 90,9 | 95,1 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,3 | 7,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,4 | 31,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 5,1 | 2,2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,0 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||
F09 | 15 | Magyar Energia Hivatal | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 913,3 | 984,8 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 349,0 | 345,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 112,6 | 119,3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 392,7 | 464,3 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 2,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | 59,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 4,0 | 0,7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,8 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||
F01.e | 18 | Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala | 1 428,6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 261,8 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 376,6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 146,3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 858,3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 262,0 | 44,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | . | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 35,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 12,2 | ||||||||||||||||||||||||
F13.b | 20 | Munkaügyi Központok | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10 147,6 | 11 458,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 232,2 | 5 380,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 094,9 | 2 064,1 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 794,1 | 3 456,1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 596,2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,4 | 22,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 395,0 | 630,8 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 281,4 | 729,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 113,6 | 80,9 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 6,1 | 5,7 | |||||||||||||||||||||||
F13.b | 21 | Magyar Szabadalmi Hivatal | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 209,3 | 2 611,1 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 684,1 | 822,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 255,2 | 289,9 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 820,0 | 650,8 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,0 | 39,8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 345,0 | 508,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 40,0 | 21,3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,0 | 6,7 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||
F13.b | 22 | Országos Mérésügyi Hivatal | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 861,7 | 1 804,6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 667,7 | 663,8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 274,8 | 256,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 373,0 | 410,4 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 362,4 | 283,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 183,8 | 223,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,6 | 1,6 | |||||||||||||||||||||||
F09 | 24 | Országos Atomenergia Hivatal | 350,5 | 350,5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 788,3 | 851,6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 359,9 | 401,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 138,6 | 134,4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 410,3 | 437,8 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 190,0 | 191,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,0 | 64,2 | |||||||||||||||||||||||
25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||||||||||
F11 | 1 | Mecseki Uránércbánya bezárása | 4 179,0 | 3 479,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 4 179,0 | 3 419,5 | |||||||||||||||||||||||
F01.a | 2 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 209,0 | 75,8 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 209,0 | ||||||||||||||||||||||||
F13.b | 3 | Földmérés és térképészet beruházásai | 125,0 | 45,6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 125,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
F13.b | 4 | Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok | 114,5 | 114,5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 114,5 | 109,1 | |||||||||||||||||||||||
F13.b | 5 | Magyar találmányok külföldi bejelentése | 119,5 | 119,5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 11,0 | 10,4 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 108,5 | 86,7 | |||||||||||||||||||||||
F16 | 6 | Külföldi kormányzati követelések lebontásának költségei | 35,3 | 35,3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 35,3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,8 | ||||||||||||||||||||||||
F07 | 7 | Állami Támogatású Bérlakás Program | 19 500,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 19 503,1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Gazdaságfejlesztési célelőirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
F13.a | 1 | Gazdaságfejlesztési előirányzat | 12 425,5 | 12 414,3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 200,0 | 1 459,2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 471,0 | 868,3 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 225,0 | 4 912,7 | |||||||||||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 348,5 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 390,0 | 3 563,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 7 250,0 | 3 710,5 | 7 096,0 | 3 093,6 | |||||||||||||||||||||
F13.b | 2 | „Lisszabon EXPO 98” | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||
F13.b | 3 | „Hannover 2000” | 900,0 | 900,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 11,9 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 581,3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 900,0 | 843,1 | |||||||||||||||||||||||
F13.b | 4 | Kis- és középvállalkozások beruházásainak kamattámogatása és EK társfinanszírozás | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 234,9 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 023,4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 014,7 | ||||||||||||||||||||||||
F13.a | 5 | Egyéb kamattámogatás beruházási hitelekhez | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 94,2 | ||||||||||||||||||||||||
F13.b | 4 | Turisztikai célelőirányzat | 3 773,7 | 3 770,2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 090,0 | 4 379,1 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 784,8 | 2 728,8 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 244,9 | 2 999,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 200,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1834,0 | 1 256,5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 67,0 | 109,0 | |||||||||||||||||||||||
F02 | 8 | Hadiipari kapacitás fenntartása | 143,0 | 143,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 143,0 | 144,5 | |||||||||||||||||||||||
F13.a | 9 | I–II. Ipari Szerkezet-átalakítási Program | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||
F01.c | 11 | ITD-H Kereskedelmi szolgálat | 1 230,8 | 1 230,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 230,8 | 1 230,8 | |||||||||||||||||||||||
12 | Segélyből megvalósuló programok | |||||||||||||||||||||||||
F13.b | 1 | . | EU SAVE II. program | 49,5 | 49,5 | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 45,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 94,5 | 44,7 | |||||||||||||||||||||||
F13.b | 5 | ITD-H által kezelt PHARE program | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 296,0 | 371,9 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 296,0 | 371,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4,0 | 36,9 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,0 | 36,9 | |||||||||||||||||||||||
F13.b | 6 | ÁPV Rt. kezelésében lévő PHARE programok | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 945,0 | 5 854,8 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 945,0 | 5 854,8 | |||||||||||||||||||||||
F13.a | 7 | Notifikációs központ kialakítása HU-9703 | 32,9 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 44,7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4,6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 77,6 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 21,7 | ||||||||||||||||||||||||
F13.b | 8 | Békéltető Testületek PHARE 2000 Program | 11,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 283,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 294,0 | ||||||||||||||||||||||||
F13.b | 9 | Fogyasztóvédelem OFE PHARE 2000 Program | 10,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 122,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 132,0 | ||||||||||||||||||||||||
F13.b | 10 | Tanúsító és Ellenőrző Intézetek (HU-980401-01) | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 23,7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 54,5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 147,9 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 117,1 | ||||||||||||||||||||||||
F13.b | 11 | Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség PHARE Programjai | 1,4 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 46,2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 46,2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 90,9 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 90,9 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | |||||||||||||||||||||||||
F08.f | 1 | MTESZ támogatása | 98,5 | 98,5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 98,5 | 98,5 | |||||||||||||||||||||||
F13.b | 2 | Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása | 43,4 | 43,4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 30,0 | 57,4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 73,4 | 22,4 | |||||||||||||||||||||||
F13.b | 3 | Békéltetőtestületek támogatása | 19,6 | 19,6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 40,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,6 | 19,5 | |||||||||||||||||||||||
F13.b | 15 | Aktív foglalkoztatási célok támogatása | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 580,0 | 2 580,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 45,0 | 19,8 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 600,0 | 282,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 850,0 | 654,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1 085,0 | 128,8 | |||||||||||||||||||||||
F13.a | 17 | Kis-és középvállalkozói célelőirányzat | 5 230,0 | 5 225,2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 200,0 | 93,6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 100,0 | 139,2 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 180,0 | 159,3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 600,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 750,0 | 991,8 | |||||||||||||||||||||||
F13.b | 19 | Munkaerőpiaci szervezetfejlesztési program | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 850,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 850,0 | ||||||||||||||||||||||||
F13.b | 20 | Munkaerőpiaci szervezetek működési tartaléka | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 200,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||||||||||
F05.e | 26 | Egészségügyi dolgozók egyszeri rendkívüli juttatása | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Alapok támogatása | |||||||||||||||||||||||||
F14 | 1 | Központi Nukleáris Pénzügyi Alap | 756,0 | 1 132,1 | ||||||||||||||||||||||
XV. fejezet összesen: | 79 292,0 | 40 650,7 | 37 885,3 | 96 324,5 | 46 137,3 | 54 679,8 | ||||||||||||||||||||
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Környezetvédelmi Minisztérium igazgatása | 2 517,3 | 3 053,6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 13,5 | 1 288,8 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 788,2 | 991,8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 300,7 | 370,5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 319,4 | 1 284,4 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 395,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,5 | 409,4 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 51,5 | 222,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 62,5 | 69,6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 240,7 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 331,9 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,1 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||
F13.b | 3 | Országos Meteorológiai Szolgálat | 665,3 | 778,5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 618,7 | 687,7 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 434,5 | 451,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 170,8 | 164,5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 536,7 | 570,4 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 1,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 80,0 | 95,6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 160,0 | 177,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 60,0 | 88,8 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 193,1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||
F13.b | 4 | Háttérintézmények | 17,0 | 19,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 739,5 | 2 196,3 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 455,7 | 504,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 175,8 | 192,5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 077,5 | 1 354,3 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,5 | 46,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 181,3 | 673,8 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 156,3 | 212,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 25,0 | 44,3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,3 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||
F14 | 5 | Természetvédelmi területi szervek | 1 265,5 | 1 837,2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 345,1 | 1 451,5 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 729,4 | 835,8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 292,4 | 313,4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 497,3 | 1 331,0 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 177,6 | 1 167,2 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 193,1 | 1 344,8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 75,0 | 164,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,2 | 5,3 | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 244,8 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,2 | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||
F14 | 6 | Környezetvédelmi területi szervek | 2 488,9 | 2 794,4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 321,1 | 946,9 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 563,2 | 1 748,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 619,0 | 657,4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 536,6 | 920,0 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,4 | 18,6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,5 | 543,7 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,8 | 287,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 65,0 | 69,3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,9 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 367,6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,4 | 6,5 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||
8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 815,0 | 503,2 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások . | 815,0 | ||||||||||||||||||||||||
F13.b | 2 | Meteorológiai szolgáltatás beruházásai | 200,0 | 114,3 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||||||||||
F14 | 3 | Környezetvédelem beruházásai | 340,0 | 124,5 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 340,0 | ||||||||||||||||||||||||
F14 | 4 | Természetvédelem beruházásai | 260,0 | 80,7 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 260,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
F14 | 1 | Alföld program | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 80,0 | 31,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 27,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 23,3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||
F14 | 2 | Rajka–Budapest közötti Duna-szakasz megfigyelő rendszere | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 100,0 | 55,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 35,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 22,5 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 66,2 | |||||||||||||||||||||||
F14 | 3 | Szigetközi térség kárainak mérséklése . | 120,0 | 120,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 120,0 | 54,2 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14,4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 75,6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 110,0 | 186,3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||
F14 | 4 | Nemzetközi tagdíjak | 200,0 | 179,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 200,0 | 179,0 | |||||||||||||||||||||||
F14 | 5 | Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 155,0 | 135,3 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 52,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,8 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 84,2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 118,4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 19,7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,2 | ||||||||||||||||||||||||
F14 | 6 | Védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása program | 850,0 | 707,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 200,0 | 217,3 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 050,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 214,5 | ||||||||||||||||||||||||
F14 | 8 | Gödöllői Királyi Kastély Kht. természetvédelmi célú támogatása | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||
F14 | 9 | Esterházy Kastély Kht. természetvédelmi célú támogatása | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||
10 | Nemzeti Környezetvédelmi Program | |||||||||||||||||||||||||
F14 | 1 | Nemzeti ökológiai hálózat, természetvédelmi területek rendszerének kialakulása | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||
F14 | 2 | Környezet védelmi szakmái programok támogatása | 90,0 | 86,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 90,0 | ||||||||||||||||||||||||
F14 | 3 | Természetvédelmi célokat szolgáló fejlesztési programok támogatása | 100,0 | 67,1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||||||||||
F08.b | 11 | Védett természeti értékek megóvása | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 150,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | ||||||||||||||||||||||||
F13.b | 12 | Drávai monitoring rendszer kialakítása és működtetése | 45,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 16,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 23,2 | ||||||||||||||||||||||||
F14 | 13 | Közhiteles természetvédelmi nyilvántartás kialakítása | 50,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||||||||||
F14 | 14 | Természetvédelmi kezelési tervek készítése | 100,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||
F14 | 15 | Országos Környezetvédelmi Tanács működtetése | 23,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 11,9 | ||||||||||||||||||||||||
F14 | 16 | Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző KHT támogatása | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||
F14 | 23 | Természetvédelmi monitoring rendszer működtetése | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||
F14 | 24 | Duna–Tisza közi homokhátság vízpótlásának környezetvédelmi feladatai | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,8 | ||||||||||||||||||||||||
F14 | 25 | Környezeti terhelések adatbázisainak feltöltése | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||
F14 | 28 | Várpalota és térsége környezetvédelmi rehabilitációs program | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 37,1 | ||||||||||||||||||||||||
F14 | 35 | Tisza–Szamos revitalizáció | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Környezetvédelmi alap célfeladatok | |||||||||||||||||||||||||
F14 | 1 | Környezetvédelmi feladatok | 29 553,0 | 29 099,2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9 193,7 | 12 525,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20 359,3 | 16 808,9 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1 505,8 | ||||||||||||||||||||||||
F14 | 6 | Bírságok (vállalkozásoktól): légszennyezési | –857,3 | –751,2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 857,3 | 751,2 | |||||||||||||||||||||||
F14 | 7 | Bírságok (vállalkozásoktól): szennyvíz | –260,0 | –224,9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 260,0 | 224,9 | |||||||||||||||||||||||
F14 | 8 | Bírságok (vállalkozásoktól): veszélyes hulladék | –100,0 | –65,2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 100,0 | 65,2 | |||||||||||||||||||||||
F14 | 9 | Bírságok (vállalkozásoktól): zaj- és rezgés | –25,0 | –13,3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 25,0 | 13,3 | |||||||||||||||||||||||
F14 | 10 | Bírságok (vállalkozásoktól): természetvédelmi | –15,0 | –5,2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 15,0 | 5,2 | |||||||||||||||||||||||
F14 | 11 | Gumiabroncsok környezetvédelmi termékdíja | –2 285,0 | –2 425,1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 285,0 | 2 425,1 | |||||||||||||||||||||||
F14 | 12 | Csomagolóeszközök környezetvédelmi termékdíja | –4 081,0 | –4 631,1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 081,0 | 4 631,1 | |||||||||||||||||||||||
F14 | 13 | Hűtőberendezések környezetvédelmi termékdíja | –1 117,0 | –1 267,2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 117,0 | 1 267,2 | |||||||||||||||||||||||
F14 | 14 | Akkumulátorok környezetvédelmi termékdíja | –998,0 | –915,6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 998,0 | 915,6 | |||||||||||||||||||||||
F14 | 15 | Kenőolajok környezetvédelmi termékdíja | –6 266,5 | –5 598,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6 266,5 | 5 598,0 | |||||||||||||||||||||||
F14 | 16 | Vállalkozókra át nem hárítható károk elhárítását szolgáló forrás | –1 500,0 | –1 500,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 500,0 | 1 500,0 | |||||||||||||||||||||||
F14 | 17 | Az alapnál nyújtott támogatások visszafizetése | –2 861,7 | –2 833,9 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2 861,7 | 2 833,9 | |||||||||||||||||||||||
F14 | 18 | Kárelhárítási kiadások visszatérítése | –20,0 | –0,5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 20,0 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||
F14 | 23 | Egyéb működési bevételek és pénzeszközátvételek | –33,5 | –5,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 33,5 | 4,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | EU-csatlakozás környezetvédelmi Nemzeti Programjai és kormányzati feladatai | |||||||||||||||||||||||||
F13.b | 1 | ANP intézményfejlesztés technikai feltételeinek megteremtése | 180,0 | 175,1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 40,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 86,0 | ||||||||||||||||||||||||
F13.b | 2 | ANP jogharmonizáció műszaki megalapozása, szabványosítás | 130,0 | 113,2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 102,8 | ||||||||||||||||||||||||
F14 | 3 | Környezetvédelmi PHARE program (HU–9513) | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 157,8 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 157,8 | ||||||||||||||||||||||||
F14 | 4 | Környezetvédelmi PHARE program (HU-9805) | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 200,1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 200,1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 340,7 | 198,9 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 340,7 | 198,9 | |||||||||||||||||||||||
F13.a | 5 | ISPA segélyprogram | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 I 572,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11 572,0 | ||||||||||||||||||||||||
F14 | 6 | EU környezetvédelmi támogatások pályázati feltételeinek megteremtése | 160,0 | 71,6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 120,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 79,4 | |||||||||||||||||||||||
F01.c | 7 | OECD tagság, EU csatlakozás és egyéb nemzetközi kötelezettségek többletfeladatai | 140,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 106,0 | ||||||||||||||||||||||||
F74 | 10 | Környezetvédelmi PHARE program (HU-9903) | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 45,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 45,0 | ||||||||||||||||||||||||
F16 | 10 | Fejezeti tartalék | 208,1 | 208,1 | ||||||||||||||||||||||
XVI. fejezet összesen: | 58 889,0 | 38 775,9 | 20 113,1 | 48 472,8 | 30 671,8 | 19 703,2 | ||||||||||||||||||||
XVII. KÖZLEKEDÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Közlekedési és Vízügyi Minisztérium igazgatása | 1 446,1 | 2 586,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 284,8 | 1 729,6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 805,5 | 1 093,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 336,1 | 406,6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 574,3 | 2 124,1 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 113,7 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 15,0 | 96,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 40,1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 247,8 | ||||||||||||||||||||||||
F12.d | 2 | Közlekedési Felügyeletek | 191,9 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10 872,3 | 12 838,3 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 092,2 | 4 130,6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 545,9 | 1 491,7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 661,9 | 4 115,8 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 098,5 | 1 147,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 30,5 | 74,8 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 366,0 | 1 220,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 123,2 | 87,4 | . | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 16,1 | 1,9 | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 321,4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,0 | 25,2 | 9,6 | ||||||||||||||||||||||
F12.a | 4 | Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság | 10 716,3 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 697,2 | 811,4 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 260,4 | 269,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 105,7 | 95,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 250,1 | 370,1 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 9 813,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 396,2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | 45,8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 2 347,7 | . | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 10,6 | 6,2 | |||||||||||||||||||||||
F12.d | 5 | Légügyi Igazgatóság | 128,8 | 128,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 115,6 | 160,2 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 100,0 | 113,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 38,5 | 42,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 86,9 | 86,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 18,0 | 28,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||
F12.d | 6 | Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 26 230,0 | 28 162,6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 971,6 | 6 656,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 332,0 | 2 408,2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 13 621,4 | 12 330,2 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 238,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 055,0 | 100,1 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3 500,0 | 3 865,6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 1 400,0 | 153,4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 175,0 | 1 330,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 15,0 | 26,9 | 11,9 | ||||||||||||||||||||||
F13.b | 7 | Vízügyi és árvízvédelmi intézmények | 5 544,4 | 23 447,4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 588,7 | 27 811,2 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 288,5 | 7 803,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | l 776,1 | 2 938,1 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 180,5 | 23 220,9 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 37,6 | 2 137,6 | |||||||||||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 345,1 | 5 190,4 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 136,0 | 1 664,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 53,0 | 1 936,6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,5 | 139,6 | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 15 168,5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 14,2 | 26,2 | |||||||||||||||||||||||
F05.a | 8 | MÁV egészségügyi szolgáltatás | 137,0 | 102,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,3 | 5,3 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 71,4 | 44,3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 31,5 | 17,8 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 34,4 | 40,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 76,2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 99,5 | ||||||||||||||||||||||||
F05.a | 9 | MÁV egészségügyi alapellátó intézmények | 543,9 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6 129,1 | 5 590,7 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 299,8 | 2 193,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 921,8 | 925,9 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 837,1 | 2 503,6 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,7 | 46,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 118,0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,7 | 122,6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 17,5 | 29,2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 47,5 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 602,3 | ||||||||||||||||||||||||
F08.b | 10 | Közlekedési Múzeum | 183,4 | 230,1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 21,5 | 38,8 | . | ||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 108,3 | 113,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 45,4 | 45,5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 49,8 | 63,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,4 | 3,3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 30,1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 9,9 | ||||||||||||||||||||||||
F01.d | 11 | Magyar Űrkutatási Iroda | 84,1 | 84,1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8,6 | 6,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,0 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 19,8 | 22,1 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 51,7 | 53,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||||||||||
F12.c | 1 | Postai épületrekonstrukció | 335,0 | 335,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 335,0 | 333,0 | |||||||||||||||||||||||
F14 | 2 | Kiemelt városok szennyvízkezelése | 1 453,0 | 1 148,9 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 453,0 | 740,2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Vízkárelhárítás | |||||||||||||||||||||||||
F13.b | 3 | Duna Budapest–Szap közötti szakaszának rendezése | 300,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 300,0 | ||||||||||||||||||||||||
F13.b | 7 | Felső-Tisza vidéki árvízvédelmi rendszerek fejlesztése | 2 800,0 | 680,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 2 800,0 | 210,6 | |||||||||||||||||||||||
F13.b | 9 | Bodrogközi árvízvédelmi rendszer fejlesztése | 800,0 | 344,4 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások a | 800,0 | ||||||||||||||||||||||||
F13.b | 10 | Közép-Tiszai árvízvédelmi rendszer fejlesztése | 550,0 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 550,0 | ||||||||||||||||||||||||
F13.b | 5 | Egyéb regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 600,0 | 28,7 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 600,0 | 10,8 | |||||||||||||||||||||||
F13.b | 6 | Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 1 250,0 | 17,6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 250,0 | 4,3 | |||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb vízminőség-védelem | |||||||||||||||||||||||||
F14 | 1 | Egyéb vízminőség-védelem | 260,0 | 38,6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 260,0 | 8,6 | |||||||||||||||||||||||
F13.b | 2 | Vízbázisvédelem | 1 997,0 | 274,7 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 997,0 | 23,2 | |||||||||||||||||||||||
F13.b | 3 | Vízrajz | 410,0 | 16,6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 410,0 | ||||||||||||||||||||||||
F14 | 8 | Balatoni vízminőség-védelem | 800,0 | 94,5 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 800,0 | 1,8 | |||||||||||||||||||||||
9 | Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése | |||||||||||||||||||||||||
F12.d | 1 | Kombinált fuvarozás fejlesztése | 1 300,0 | 1 000,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 300,0 | 967,1 | |||||||||||||||||||||||
F12.d | 2 | Logisztikai központ fejlesztése | 330,0 | 330,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 330,0 | 331,6 | |||||||||||||||||||||||
F12.d | 3 | Kikötők fejlesztése | 250,0 | 250,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 250,0 | 264,2 | |||||||||||||||||||||||
F12.b | 10 | Vasúthálózat fejlesztése | 16 710,0 | 16 710,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 16 710,0 | 17 984,7 | |||||||||||||||||||||||
F12.a | 11 | VOLÁN autóbusz-rekonstrukció | 2 630,0 | 2 130,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 2 630,0 | 2 166,3 | |||||||||||||||||||||||
F14 | 12 | Nagymaros feletti befejezetlen védtöltések rendezése | 150,0 | 150,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 150,0 | 209,2 | |||||||||||||||||||||||
F05.a | 13 | Vasútegészségügyi fejlesztések | 600,0 | 32,7 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 600,0 | 128,2 | |||||||||||||||||||||||
F12.b | 14 | Infrastruktúra-fejlesztési feladatok | 145,0 | 145,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 145,0 | 113,1 | |||||||||||||||||||||||
F12.c | 15 | Postai szállítóeszközpark-, feldolgozás-, kapacitás- és kézbesítőrendszer fejlesztése | 427,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 427,5 | ||||||||||||||||||||||||
F12.d | 16 | Akadálymentes közlekedésfejlesztése | 180,0 | 176,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 180,0 | 70,3 | |||||||||||||||||||||||
F12.d | 17 | Vízügyi informatikai rendszer fejlesztése | 100,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||
F12.a | 18 | 44-es főút Gyulát elkerülő szakasza, I. ütem | 300,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 300,0 | 353,6 | |||||||||||||||||||||||
F12.a | 19 | Esztergomi Mária-Valéria híd építése | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 300,0 | 228,4 | |||||||||||||||||||||||
F12.b | 20 | Szlovén vasúti átmenet építése | 5 000,0 | 5 000,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | . | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 5 000,0 | 7 808,4 | |||||||||||||||||||||||
F12.a | 21 | Székesfehérvárt elkerülő út építése | 125,0 | 115,5 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 125,0 | 4,1 | |||||||||||||||||||||||
F12.a | 22 | A 4. számú főút Hajdúszoboszlót elkerülő útszakasz építése | 435,0 | 435,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 435,0 | 164,9 | |||||||||||||||||||||||
F12.a | 23 | A 3. számú főút Miskolcot elkerülő útszakasz építése | 415,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 415,0 | 123,0 | |||||||||||||||||||||||
F12.a | 24 | A 6. számú főútvonal tervezésének és kivitelezésének előkészítése | 110,0 | 59,2 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 110,0 | 27,3 | |||||||||||||||||||||||
F12.a | 25 | 74-es főút Zalaegerszeget elkerülő szakasza | 225,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 225,0 | 265,5 | |||||||||||||||||||||||
F12.a | 26 | A 10-es út rekonstrukciója | 100,0 | 53,1 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 100,0 | 21,9 | |||||||||||||||||||||||
F12.a | 27 | 34. számú főút Tiszaigar települést elkerülő szakasza | 30,0 | |||||||||||||||||||||||
F01.a | 41 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 850,0 | 234,6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 850,0 | ||||||||||||||||||||||||
F13.b | 42 | Tiszaörs és Tiszaigar települések ivóvízkút létesítése | 15,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||||||||||
43 | Vízkárelhárítás egyéb beruházásai | |||||||||||||||||||||||||
F13.b | 1 | Elsőrendű árvízvédelmi művek fejlesztése és rekonstrukciója | 1 200,0 | 20,5 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 200,0 | 28,5 | |||||||||||||||||||||||
F13.b | 2 | Folyó- és tószabályozás | 600,0 | 40,5 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 600,0 | ||||||||||||||||||||||||
F13.b | 3 | Nagy műtárgyak rekonstrukciója | 850,0 | 60,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 850,0 | . | 5,0 | ||||||||||||||||||||||
F13.b | 4 | Síkvidéki vízrendezés | 1 300,0 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 300,0 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||
F13.b | 5 | Dombvidéki vízrendezés | 400,0 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 400,0 | ||||||||||||||||||||||||
F13.b | 6 | Vízpótló és elosztórendszerek | 200,0 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 200,0 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||
F13.b | 7 | Duna–Tisza közi homokhátság vízvisszatartása, vízpótlása | 200,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||||||||||
F13.b | 8 | Balatoni vízkárelhárítás | 100,0 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||
F08.b | 44 | Múzeumi tevékenység beruházásai | 75,0 | 65,1 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 75,0 | ||||||||||||||||||||||||
F14 | 45 | Demecser nagyközség gesztorságában hét település szennyvíztisztító telep beruházása | 30,0 | |||||||||||||||||||||||
F12.b | 50 | Vasúti létszámkiváltás és vasúthálózat racionalizálás miatti műszaki fejlesztés | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 49,6 | ||||||||||||||||||||||||
F12.a | 51 | 68-as főút határátkelőhöz vezető szakaszának megépítése | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||
F12.a | 52 | Zajvédő fal az M7 autópálya Érd melletti szakaszán | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 43,1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
F13.b | 2 | Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások | 100,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 31,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 55,6 | ||||||||||||||||||||||||
F13.b | 4 | Vízkárelhárítási művek fenntartása | 1 302,1 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 205,1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 89,6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 007,4 | ||||||||||||||||||||||||
F02 | 6 | Polgári védelmi és információs feladatok | 75,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 75,0 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||
F12.d | 7 | Nemzetközi tagdíjak | 100,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||
F12.d | 8 | Kutatási feladatok | 360,0 | 114,6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 360,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 72,1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||
F01.c | 12 | EU integrációs feladatok | 250,0 | 159,9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 250,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 76,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,7 | ||||||||||||||||||||||||
F01.a | 13 | Informatikai eszközfenntartás | 60,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 60,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,3 | ||||||||||||||||||||||||
F12.a | 14 | Veszélyes árufuvarozás szabályozása | 5,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,0 | . | |||||||||||||||||||||||
F02 | 16 | Légi riasztási rendszer fenntartási feladatai | 15,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8,9 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||
F01.c | 18 | ENSZ vasúti project költségei | 5,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||
F01.c | 19 | NATO tagságból adódó feladatok | 40,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 12,1 | |||||||||||||||||||||||
F12.a | 20 | A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 506,0 | 572,2 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 506,0 | 520,7 | |||||||||||||||||||||||
F12.b | 21 | MÁV Rt. modernizációs program állami szerepvállalása részben PHARE segélyből | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4 171,0 | 4 504,5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 171,0 | 4 504,5 | |||||||||||||||||||||||
F12.b | 24 | Technikai Segélyprogram a MÁV modernizációhoz (HU-9608) | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 877,0 | 727,4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 877,0 | 727,4 | |||||||||||||||||||||||
F13.b | 28 | Világbanki segély árvízvédelemre | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 42,5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 42,5 | ||||||||||||||||||||||||
F13.b | 30 | Nagymarosi rehabilitált területek fenntartása | 35,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 35,0 | ||||||||||||||||||||||||
F13.b | 31 | Kis-Balaton vízvédelmi rendszerének fenntartása | 50,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||||||||||
F13.b | 32 | Távlati ivóvízbázisok fenntartása | 60,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 60,0 | ||||||||||||||||||||||||
F02 | 35 | A KHVM védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelemről szóló törvény alapján | 4,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||
F08.b | 36 | Közlekedési könyvtárak finanszírozása | 15,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||||||||||
F04.c | 37 | Az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakmai vizsgák lebonyolításához | 10,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások . | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||
F01.a | 38 | Műszaki szabályozási feladatok | 20,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20,0 | - | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,1 | ||||||||||||||||||||||||
F15 | 39 | Nemzetközi hitelekkel összefüggő bankköltségek, jutalékok | 100,0 | 84,5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 100,0 | 149,6 | |||||||||||||||||||||||
F14 | 40 | Nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos felkészítési és készenléti ágazati feladatok | 10;0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||
F12.a | 41 | Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési program | 9 800,0 | 134,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9 800,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | |||||||||||||||||||||||||
F12.d | 44 | Állami többletfeladatok | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 670,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 552,9 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 117,1 | ||||||||||||||||||||||||
F01.f | 45 | ISPA projektek előkészítése (HU9903 sz. PHARE program) | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 80,6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 80,6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Központi kezelésű felújítások | |||||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | KHVM központi épületének felújítása | 50,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 50,0 | ||||||||||||||||||||||||
F08.b | 2 | Közlekedési Múzeum épületeinek felújítása | 35,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 35,0 | ||||||||||||||||||||||||
F01.a | 3 | OVF siófoki üdülőjének felújítása | 15,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 15,0 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat | |||||||||||||||||||||||||
F12.a | 1 | Útfenntartás és fejlesztés | 57 313,7 | 55 557,2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10 800,0 | 14 795,6 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28 930,0 | 25 877,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 39 183,7 | 54 674,7 | |||||||||||||||||||||||
7 | Vízügyi célelőirányzat | |||||||||||||||||||||||||
F13.b | 1 | Vízügyi alapfeladatok | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5 550,0 | 6 089,4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 252,0 | 445,0 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 848,0 | 3 167,8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 150,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 600,0 | 2 105,6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1 247,8 | 1 299,4 | |||||||||||||||||||||||
F16 | 10 | Fejezeti tartalék | 180,0 | 180,0 | 60,4 | |||||||||||||||||||||
XVII. fejezet összesen: | 198 136,2 | 73 440,1 | 124 696,1 | 245 957,1 | 113 054,7 | 124 521,7 | ||||||||||||||||||||
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Külügyminisztérium igazgatása | 3 394,2 | 3 932,1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 28,3 | 55,6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 718,2 | 2 124,8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 668,6 | 782,9 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 695,1 | 825,7 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,5 | 133,0 | |||||||||||||||||||||||
. | 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 278,0 | 228,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 56,1 | 21,7 | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 15,8 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 8,0 | 8,0 | 7,1 | 7,1 | |||||||||||||||||||||
F01.c | 2 | Külképviseletek | 18 061,0 | 19 406,2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 600,7 | 6 804,4 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10 879,7 | 11 540,3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 749,4 | 2 219,2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 186,0 | 10 557,7 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 52,4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 20,1 | 181,9 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 059,8 | 1 490,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 806,9 | 836,4 | |||||||||||||||||||||||
F01.a | 3 | KüM Jóléti Intézményei | 23,1 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 84,3 | 64,4 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 24,3 | 18,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,1 | 7,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 64,6 | 46,5 | |||||||||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||
F01.c | 4 | Határon Túli Magyarok Hivatala | 354,7 | 2 394,4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,5 | 41,6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 152,4 | 173,8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 59,3 | 61,8 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 100,5 | 172,1 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 82,1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 43,0 | 41,7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 763,1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 348,0 | 348,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 348,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás külügyi Nemzeti Programja | |||||||||||||||||||||||||
F01.c | 1 | EU Kommunikációs Stratégia | 214,1 | 173,1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6,0 | 7,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,8 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 56,2 | 30,9 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,1 | 86,5 | |||||||||||||||||||||||
F01.c | 2 | EU integrációs képzés | 22,3 | 17,3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2,8 | 2,8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,9 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 18,6 | 12,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||
F01.c | 3 | EU belső piaci integráció | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
- | 1 | Személyi juttatások | 0,6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,0 | 5,9 | |||||||||||||||||||||||
F01.c | 4 | EU csatlakozáshoz kapcsolódó külső PR | 133,7 | 133,7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 105,6 | 47,8 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,0 | . | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 28,1 | 11,6 | |||||||||||||||||||||||
F01.c | 3 | NATO Békepartnerség | 55,2 | 30,2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1,2 | 4,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,5 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 53,5 | 25,5 | |||||||||||||||||||||||
F01.c | 4 | NATO Kommunikációs Stratégia | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 0,8 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,3 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 19,9 | 12,1 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,0 | 10,'7 | |||||||||||||||||||||||
F01.c | 5 | Bős–Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás | 153,6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 110,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 33,6 | ||||||||||||||||||||||||
F01.c | 6 | Nemzetközi tagdíjak | 1 270,3 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 270,3 | ||||||||||||||||||||||||
F01.c | 7 | Külügyi segélyezés | 17,8 | 17,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,8 | 18,4 | |||||||||||||||||||||||
F01.c | 8 | Turistakölcsönök | 1,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||
F01.c | 9 | Állami Protokoll kiadásai | 220,9 | 816,3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5,0 | 6,4 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20,0 | 34,8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | 1,9 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 199,9 | 684,7 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
F01.c | 10 | Külföldi tájékoztatás/Idegen nyelvű lapkiadás | 47,0 | 46,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9,8 | 7,6 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 37,2 | 18,6 | |||||||||||||||||||||||
11 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
F08.f | 1 | Kisebbségi koordinációs keret | 83,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 83,0 | ||||||||||||||||||||||||
F01.a | 2 | „Magyarország 2000” tanácskozás | 46,2 | 34,9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 46,2 | 37,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||
F01.a | 3 | Magyarság Hírnevéért Díj | 6,4 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||
F08.f | 4 | Kisebbségekért Díj | 7,0 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,0 | 6,9 | |||||||||||||||||||||||
12 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||||||||||
F01.c | 1 | Új Kézfogás Közalapítvány támogatása | 302,3 | . | 296,0 | |||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 302,3 | 296,0 | |||||||||||||||||||||||
F01.c | 2 | Illyés Közalapítvány támogatása | 1 701,1 | 1 684,3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 701,1 | 1 684,3 | |||||||||||||||||||||||
F01.d | 3 | Teleki László Alapítvány támogatása | 62,2 | 79,7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 62,2 | 79,7 | |||||||||||||||||||||||
F08.b | 4 | Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítő Alapítvány támogatása | 9,8 | 9,6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,8 | 9,6 | |||||||||||||||||||||||
F01.d | 5 | Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány | 19,2 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,2 | ||||||||||||||||||||||||
F08.f | 6 | Esély a stabilitásra Közalapítvány | 350,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 350,0 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | |||||||||||||||||||||||||
F01.c | 1 | Magyarok Világszövetségének támogatása | 262,4 | 256,9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 262,4 | 256,9 | |||||||||||||||||||||||
14 | Civil szervezetek támogatása | |||||||||||||||||||||||||
F01.c | 1 | Magyar Atlanti Tanács | 15,1 | 14,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,1 | 14,8 | |||||||||||||||||||||||
F04.d | 15 | Határon túli magyar felsőoktatás fejlesztése | 2 000,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 000,0 | ||||||||||||||||||||||||
F12.d | 16 | Dunai szabad hajózás helyreállításának támogatása | 26,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 26,0 | ||||||||||||||||||||||||
F01.c | 18 | PHARE segélyprogramok | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 004,4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 180,3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 254,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 17,5 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 544,2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||
F16 | 20 | Fejezeti tartalék | 103,0 | 103,0 | ||||||||||||||||||||||
F01.f | 21 | Délvidéki magyarság támogatása | 500,0 | |||||||||||||||||||||||
XVIII. fejezet összesen: | 33 732,5 | 4 860,9 | 28 871,6 | 39 000,8 | 10 188,9 | 30 636,7 | ||||||||||||||||||||
XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Szociális és Családügyi Minisztérium igazgatása | 1 660,0 | 1 697,7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 306,0 | 369,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 822,7 | 748,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 311,3 | 273,6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 471,9 | 601,7 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 286,4 | 346,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 17,0 | 28,5 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 89,8 | 124,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 1,5 | 16,2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 68,6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,2 | 4,2 | |||||||||||||||||||||||
F01.a | 2 | „Lánchíd” Irodaház | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 527,0 | 590,2 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 75,3 | 79,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 31,6 | 31,8 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 418,1 | 428,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,0 | 1,3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||
F04.d | 6 | SZCSM Oktatási és Pihenő Központ | 8,3 | 10,3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 33,6 | 31,9 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 13,8 | 12,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,1 | 4,6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 22,0 | 25,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,8 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,6 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||
F13.b | 7 | Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség | 1 169,5 | 1 253,2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 548,5 | 771,7 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 902,1 | 904,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 345,4 | 346,1 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 324,0 | 418,0 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 82,6 | 86,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 15,2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 63,2 | 141,3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 0,7 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 17,2 | 29,4 | |||||||||||||||||||||||
F06.g | 8 | Család- és szociálpolitika háttérintézményei | 483,1 | 519,2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 94,3 | 168,7 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 230,5 | 251,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 95,8 | 97,5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi Működésik | 186,3 | 248,6 | |||||||||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,6 | 0,4 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 41,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,2 | 12,6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 46,0 | 25,8 | |||||||||||||||||||||||
F06.g | 13 | Állami szociális intézetek | 702,2 | 780,4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 123,8 | 179,4 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 362,8 | 388,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 160,6 | 159,4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 234,0 | 301,8 | |||||||||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,8 | 1,4 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,2 | 41,6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 61,6 | 75,5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||
F06.g | 14 | Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei | 1 818,4 | 2 042,6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 114,7 | 124,1 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 896,4 | 972,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 375,6 | 382,8 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 510,2 | 568,4 | |||||||||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19,2 | 23,3 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,6 | 8,9 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 22,7 | 27,8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 109,6 | 130,9 | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 99,0 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 83,0 | 20,3 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||
F01.d | 2 | Munkaügyi kutatás beruházásai | 2,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
F04.d | 4 | Egyéb oktatási tevékenységek beruházásai | 23,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 23,0 | ||||||||||||||||||||||||
F06.g | 5 | Gyermek- és ifjúságvédelmi ellátás beruházásai | 92,0 | 7,6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 92,0 | ||||||||||||||||||||||||
F04.d | 3 | III. Ipari Szerkezetátalakítási Program visszafizetése | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Normatív finnanszírozás | |||||||||||||||||||||||||
F13.b | 1 | Polgári szolgálat | 306,0 | 599,9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 306,0 | 599,9 | |||||||||||||||||||||||
5 | Közmunkavégzés támogatása | |||||||||||||||||||||||||
F13.b | 1 | Egyéb közmunkaprogramok támogatása | 2 000,0 | 2 000,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 93,3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 19,8 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 000,0 | 2 176,3 | |||||||||||||||||||||||
10 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
F06.g | 1 | Hajléktalanok ellátása | 400,0 | 390,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 151,1 | 195,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 248,9 | 130,9 | |||||||||||||||||||||||
F06.g | 2 | Szociális válságkezelő programok, aktív szociálpolitikai eszközök | 570,0 | 550,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 285,0 | 287,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 285,0 | 342,1 | |||||||||||||||||||||||
F06.g | 3 | Szociális szak- és alapellátások fejlesztése | 870,0 | 830,3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 262,6 | 124,3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 607,4 | 489,9 | |||||||||||||||||||||||
F06.g | 4 | Szociális oktatási, képzési, kutatási és szakértői feladatok támogatása | 80,0 | 80,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,0 | 60,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||
F06.g | 6 | Falugondok-hálózat fejlesztése | 230,0 | 230,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 65,8 | 36,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 164,2 | 220,5 | |||||||||||||||||||||||
F06.g | 8 | PHARE programhoz való hozzájárulás | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 076,8 | 14,7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 27,8 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 076,8 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 31,6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 31,6 | 6,8 | |||||||||||||||||||||||
F06.g | 9 | Ágazati informatikai programok | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 44,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 28,1 | ||||||||||||||||||||||||
F06.f | 10 | Otthonteremtési támogatás | 190,0 | 206,2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 73,4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 190,0 | 206,2 | |||||||||||||||||||||||
F06.f | 11 | Mozgáskorlátozottak támogatása | 4 086,0 | 4 000,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 50,6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 076,0 | 4 091,3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 010,0 | ||||||||||||||||||||||||
F06.e | 12 | Gyermektartásdíjak megelőlegezése | 145,0 | 229,4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások | 145,0 | 229,0 | |||||||||||||||||||||||
F06.g | 13 | Családsegítő és gyermekvédelmi prevenciós programok és szolgálatok fejlesztése | 267,0 | 260,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 267,0 | 56,6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 85,9 | ||||||||||||||||||||||||
F06.g | 14 | Gyermekvédelmi intézmények fejlesztése | 550,0 | 499,9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 53,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 450,0 | 108,7 | |||||||||||||||||||||||
F06.g | 15 | Szociális intézetek létszám normatívája | 1 399,4 | 1 399,4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 399,4 | 1 411,6 | |||||||||||||||||||||||
F06.f | 26 | Idősebb személyek nemzetközi évének támogatása | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||
F06.g | 27 | Üdülés szociális célú támogatása | 394,0 | 394,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 394,0 | 394,0 | |||||||||||||||||||||||
F06.g | 29 | Fogyatékosügyi program támogatása | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 3,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 169,0 | ||||||||||||||||||||||||
F06.g | 30 | Idősügyi Tanács programja | 2,0 | 19,7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 9,8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | 9,9 | |||||||||||||||||||||||
F06.g | 32 | Szociális ágazatban dolgozók egyszeri juttatása | 165,0 | 16,7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 121,3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 43,7 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,4 | ||||||||||||||||||||||||
F06.g | 33 | Szociális ágazatban dolgozók egyszeri juttatásának tartaléka | 640,0 | 640,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 640,0 | 38,5 | |||||||||||||||||||||||
14 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||||||||||
F06.g | 2 | Jóléti Szolgálat Alapítvány | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||
F06.g | 3 | Gyorssegély Alapítvány | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||
F06.g | 4 | Hajléktalanokért Alapítvány | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||
F05.e | 5 | Mocsáry Lajos Alapítvány | 49,2 | 45,2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 49,2 | 45,2 | |||||||||||||||||||||||
F06.g | 6 | ADDETUR Alapítvány | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||
F06.b | 7 | Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz | 4 200,0 | 5 111,4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 200,0 | 5 111,4 | |||||||||||||||||||||||
F05.e | 8 | Kézenfogva Alapítvány támogatása | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||||||||||
F08.f | 9 | Fogyatékosok Esélye Közalapítvány | 300,0 | 270,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 270,0 | |||||||||||||||||||||||
F01.c | 15 | EU integrációra való felkészülés | 657,7 | 403,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 13,7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 79,5 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb műszaki célú támogatások, kiadások | 534,6 | 143,3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 136,8 | 11,2 | |||||||||||||||||||||||
F06.f | 16 | Tv-készülék üzembentartási díj átalánya | 4 580,6 | 4 344,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 580,6 | 4 344,8 | |||||||||||||||||||||||
17 | Társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||||||||||||||||||
1 | Fogyatékosokat képviselő és segítő szervezetek támogatása | |||||||||||||||||||||||||
F08.f | 1 | Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége | 91,2 | 91,2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 91,2 | 91,2 | |||||||||||||||||||||||
F08.f | 2 | Hallássérültek Országos Szövetsége | 116,1 | 116,1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | |||||||||||||||||||||||||
F08.f | 3 | Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége | 101,6 | 101,6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 101,6 | 101.6 | |||||||||||||||||||||||
F08.f | 4 | Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége | 137,2 | 137,2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 137,2 | 137,2 | |||||||||||||||||||||||
F08.f | 5 | Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | |||||||||||||||||||||||||
F08.f | 2 | Magyar–Máltai Szeretetszolgálat | 170,0 | 170,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 170,0 | 170,0 | |||||||||||||||||||||||
F08.f | 3 | Nagycsaládosok Országos Egyesülete | 25,0 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||||||||||
F08.f | 3 | Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása | 100,0 | 97,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 65,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 36,6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||
F06.g | 18 | Átfogó szociális programok felhalmozási feladatai | 55,8 | 52,8 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 55,8 | ||||||||||||||||||||||||
1–15. cím összesen: | 32 207,3 | 2 888,4 | 29 318,9 | 31 285,5 | 2 450,2 | 30 022,1 | ||||||||||||||||||||
16 | A társadalombiztosítási szervezetek által folyósított ellátások | |||||||||||||||||||||||||
1 | Családi támogatások | |||||||||||||||||||||||||
F06.e | 1 | Családi pótlék | 133 800,0 | 133 153,9 | ||||||||||||||||||||||
F06.a | 2 | Anyasági támogatás | 2 740,0 | 2 387,8 | ||||||||||||||||||||||
F06.e | 3 | Gyermekgondozási díj | 36 300,0 | 20 500,0 | ||||||||||||||||||||||
F06.e | 4 | Gyermekgondozási segély | 28 00,0 | 38 704,4 | ||||||||||||||||||||||
F06.e | 5 | Gyermeknevelési támogatás | 12 930,0 | 11 029,6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | |||||||||||||||||||||||||
F06.b | 1 | Rokkantsági járadék | 3 700,0 | 4 198,0 | ||||||||||||||||||||||
F06.b | 2 | Megváltozott munkaképességűek járadéka | 42 000,0 | 40 430,0 | ||||||||||||||||||||||
F06.b | 3 | Egészségkárosodási járadék | 1 500,0 | 1 767,0 | ||||||||||||||||||||||
F06.b | 4 | Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és keresetkiegészítése | 3 900,0 | 3 447,0 | ||||||||||||||||||||||
F06.b | 5 | Mezőgazdasági járadék | 7 300,0 | 6 284,0 | ||||||||||||||||||||||
F06.b | 6 | Vakok személyi járadéka | 4 300,0 | 4 140,0 | ||||||||||||||||||||||
F06.b | 7 | Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése | 600,0 | 673,0 | ||||||||||||||||||||||
F06.b | 8 | Politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések | 11 300,0 | 10 812,0 | ||||||||||||||||||||||
F06.b | 9 | Házastársi pótlék | 4 800,0 | 4 755,0 | ||||||||||||||||||||||
F06.f | 10 | Cukorbetegek támogatása | 30,0 | 31,0 | ||||||||||||||||||||||
F06.f | 11 | Lakbértámogatás | 200,0 | 220,0 | ||||||||||||||||||||||
F06.e | 12 | Katonai családi segély | 200,0 | 98,0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Különféle jogcímen adott térítések | |||||||||||||||||||||||||
F06.c | 1 | Közgyógyellátás | 11 000,0 | 12 818,3 | ||||||||||||||||||||||
F05.a | 2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás | 2 900,0 | 2 900,0 | ||||||||||||||||||||||
F05.a | 3 | Terhességmegszakítás | 900,0 | 900,0 | ||||||||||||||||||||||
F06.c | 4 | Folyósított ellátások utáni térítés | 2 330,0 | 2 330,0 | ||||||||||||||||||||||
F06.e | 5 | GYES-en GYED-en és GYET-en lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak | 17 000,0 | 17 000,0 | ||||||||||||||||||||||
16. cím összesen: | 327 730,0 | 320 579,0 | ||||||||||||||||||||||||
XIX. fejezet összesen: | 359 937,3 | 2 888,4 | 29 318,9 | 351 864,5 | 2 450,2 | 30 022,1 | ||||||||||||||||||||
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Oktatási Minisztérium igazgatása | |||||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Oktatási Minisztérium igazgatása | 2 454,8 | 5 351,5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 125,3 | 985,4 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 089,7 | 1 761,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 429,3 | 641,6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 551,6 | 2 414,4 | |||||||||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 100,0 | 209,6 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 368,2 | 632,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4,7 | 102,5 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 46,0 | 264,6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 41,3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 121,5 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 227,8 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3,6 | 3,6 | |||||||||||||||||||||||
F06.g | 2 | Oktatási Minisztérium Szolgáltató Intézmény | 471,7 | 609,3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 348,4 | 415,6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 321,1 | 414,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 132,2 | 153,6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 350,1 | 375,4 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,5 | 3,2 | |||||||||||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,0 | 13,8 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,2 | 22,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 3,0 | 51,5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,9 | 2,9 | |||||||||||||||||||||||
F08.f | 3 | Magyar UNESCO Bizottság | 27,0 | 27,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 8,9 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9,1 | 10,8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,6 | 3,9 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 14,1 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | 12,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||
F04.c | 2 | Egyetemek, főiskolák | 88 827,8 | 104 050,1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 77 221,4 | 100 361,7 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 61 918,3 | 67 109,3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 23 737,8 | 24 442,7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 63 199,1 | 68 779,7 | |||||||||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 973,2 | 13 961,4 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 460,5 | 8 483,6 | |||||||||||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4 997,0 | 15 529,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 6 450,3 | 12 196,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 1 199,1 | 4 987,2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 110,9 | 3 667,3 | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 12 459,4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3,0 | 111,9 | 120,3 | ||||||||||||||||||||||
F08.b | 4 | Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár | 361,3 | 478,4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 703,6 | 421,4 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 252,5 | 249,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 96,9 | 103,2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 657,9 | 536,7 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 6,5 | 11,6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | 43,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 14,1 | 3,5 | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 73,1 | ||||||||||||||||||||||||
F04.d | 5 | Regionális átképző központok | 713,8 | 734,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 251,3 | 2 122,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 648,0 | 786,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 269,8 | 280,4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 934,7 | 1 624,9 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 69,0 | 98,7 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 125,8 | 195,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 19,8 | 20,9 | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 22,5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,5 | 1,3 | |||||||||||||||||||||||
F04.c | 6 | Továbbképző intézetek | 8,7 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 965,8 | 1 313,6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 405,3 | 423,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 141,6 | 135,6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 330,4 | 579,3 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 88,5 | 9,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 24,0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 23,5 | 45,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 0,5 | 19,1 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,5 | 0,4 | |||||||||||||||||||||||
F04.d | 7 | Egyéb oktatási intézmények | 384,1 | 666,2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 213,4 | 460,4 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 255,5 | 279,6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 99,4 | 162,8 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 203,2 | 329,6 | |||||||||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 33,3 | 293,9 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | 10,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4,0 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,0 | 22,8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 21,9 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 44,9 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,4 | 0,4 | |||||||||||||||||||||||
F08.b | 8 | Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum | 150,2 | 158,5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 8,2 | 38,4 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 78,2 | 80,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 30,5 | 31,3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 49,5 | 74,8 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||
F04.d | 9 | Kutató és szolgáltató intézetek | 2 050,7 | 5 168,3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 404,4 | 3 817,5 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 013,5 | 1 457,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 376,7 | 493,6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 496,3 | 4 779,5 | |||||||||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 501,9 | 1 639,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 17,0 | 3 919,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 83,7 | 3 266,8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 108,6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 260,0 | 96,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 260,0 | ||||||||||||||||||||||||
F04.c | 2 | Lágyományosi egyetemek fejlesztése | 5 264,0 | 41,8 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 189,3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 5 264,0 | ||||||||||||||||||||||||
F04.c | 3 | Világbanki hitelből megvalósuló felsőoktatási program | 2 153,3 | 2 005,3 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 2 155,3 | ||||||||||||||||||||||||
F04.c | 4 | Világbanki hitelből megvalósuló felsőoktatási program hazai hozzájárulása | 1 436,9 | 1 336,9 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,7 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 436,9 | ||||||||||||||||||||||||
F04.d | 5 | Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások beruházásai | 2 310,0 | 808,3 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 763,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 865,2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 2 310,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Normatív finanszírozás | |||||||||||||||||||||||||
F04.c | 1 | Felsőoktatási intézmények hallgatóinak pénzbeli juttatásai központi előirányzata | 1 366,0 | 1 175,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 266,0 | 1 392,3 | |||||||||||||||||||||||
F04.c | 4 | Doktorandusz hallgatók ösztöndíja | 33,1 | 20,5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16,1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,0 | 18,0 | |||||||||||||||||||||||
F04.c | 7 | Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsőoktatás) | 2 628,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 638,5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 230,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 759,5 | ||||||||||||||||||||||||
F04.c | 8 | Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése | 854,0 | 854,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 854,0 | 877,7 | |||||||||||||||||||||||
F04.d | 10 | Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) | 2 112,9 | 2 112,9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 112,9 | 2 225,3 | |||||||||||||||||||||||
F04.c | 11 | Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás) | 1 195,0 | 1 185,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 195,0 | 1 330,8 | |||||||||||||||||||||||
F04.c | 12 | Felsőoktatási hallgatók lakhatási támogatása | 208,5 | 148,5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 45,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 163,5 | 163,5 | |||||||||||||||||||||||
F04.d | 13 | Hallgatók tankönyv, jegyzet támogatása | 105,6 | 99,4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 47,6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 58,0 | 98,9 | |||||||||||||||||||||||
F08.a | 14 | Kulturális és tömegsport támogatása | 104,0 | 17,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 87,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,0 | 11,6 | |||||||||||||||||||||||
F04.c | 15 | Köztársasági ösztöndíj | 28,1 | 22,6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,8 | 47,1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Közoktatási feladatfinanszírozás | |||||||||||||||||||||||||
F04.d | 1 | Közoktatási feladatok és szakmai programok | 1 243,0 | 369,7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 63,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 21,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 95,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 064,0 | 389,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,0 | ||||||||||||||||||||||||
F04.d | 2 | Közoktatási tankönyvkiadás | 437,0 | 430,9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 9,8 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 401,0 | 408,8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadsások | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||
F04.d | 3 | Közoktatás-fejlesztés és számítógépes hálózat kialakítása | 3 780,0 | 3 743,6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 30,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 855,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 875,0 | 3 692,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 124,6 | ||||||||||||||||||||||||
F04.c | 4 | Pedagógus szakvizsga és továbbképzés | 400,0 | 329,9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 48,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 51,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 285,0 | 557,8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||
F04.d | 6 | Kommunikációs testületek, szakmai bizottságok | 47,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 19,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 31,0 | ||||||||||||||||||||||||
F04.d | 9 | Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata | 650,0 | 762,3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 570,0 | 939,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 80,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 68,8 | ||||||||||||||||||||||||
F04.b | 12 | Értékelési és minőségbiztosítási programok | 1 784,0 | 1 603,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 236,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 534,0 | 618,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 251,3 | ||||||||||||||||||||||||
F04.d | 17 | Középiskolai tehetséggondozói program | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||||||||||
5 | Felsőoktatási feladatfinanszírozás | |||||||||||||||||||||||||
F04.c | 1 | Felsőoktatási programfinanszírozások | 810,0 | 455,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 15,5 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 185,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 66,6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 103,0 | 840,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 255,4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 44,2 | ||||||||||||||||||||||||
F04.c | 2 | Felsőoktatási fejlesztési alapprogram | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 250,8 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 612,4 | ||||||||||||||||||||||||
F04.d | 3 | Felsőoktatási központi kutatási előirányzat | 1 004,0 | 643,7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 220,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 79,2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 554,8 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 506,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 83,8 | ||||||||||||||||||||||||
F04.c | 4 | Széchenyi Professzori Ösztöndíj | 1 886,3 | 689,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 081,5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 122,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 25,2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 657,6 | 726,4 | |||||||||||||||||||||||
F04.d | 5 | Szakmai könyvek, folyóiratok beszerzése a felsőoktatásban | 170,0 | 143,1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 150,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 80,5 | |||||||||||||||||||||||
F04.c | 9 | Collegium Budapest Egyesület | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||
F04.c | 18 | Gyakorló iskolák normatív ellátása | 173,0 | 14,5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 91,3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32,9 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 48,8 | ||||||||||||||||||||||||
F04.c | 19 | Vezető oktatók minőségi bérezése | 120,2 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 370,0 | ||||||||||||||||||||||||
F04.c | 22 | Felsőoktatási testületek támogatása | 41,0 | 26,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,0 | 26,0 | |||||||||||||||||||||||
23 | Felsőoktatási Világbanki (nem beruházási) program | |||||||||||||||||||||||||
F04.c | 1 | Program hitelfedezete | 876,0 | 358,2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 175,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 521,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 177,4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 180,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 31,2 | ||||||||||||||||||||||||
F04.c | 2 | Program hazai hozzájárulása | 584,0 | 210,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 99,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 265,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 178,4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 120,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,6 | ||||||||||||||||||||||||
F04.c | 24 | Felsőoktatási informatikai fejlesztés | 90,0 | 62,3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 30,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,8 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 45,0 | ||||||||||||||||||||||||
F04.d | 25 | OM–MTA határon túli kutatás támogatása | 30,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||||||||||
F04.c | 26 | Felsőoktatási kiegészítő támogatás | 500,0 | 108,6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 300,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 118,2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||||||||||
F04.c | 29 | NIIF program támogatása | 1 290,0 | 123,7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 290,0 | 105,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 240,9 | ||||||||||||||||||||||||
F01.d | 36 | Tudománypolitikai támogatás | 20,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Műköési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Egyéb feladatfinanszírozás | |||||||||||||||||||||||||
F08.f | 2 | Civil társadalom fejlesztési program | 10,0 | 19,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 15,0 | |||||||||||||||||||||||
F08.f | 4 | Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi feladatok támogatása | 200,0 | 180,5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 19,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,0 | 151,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 143,0 | ||||||||||||||||||||||||
F08.b | 5 | Határon túli magyarok oktatási és kulturális támogatása | 400,0 | 155,1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 22,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 88,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 245,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | 169,2 | |||||||||||||||||||||||
F04.c | 6 | Vagyon-, munka-, tűzvédelem, energiaracionalizálási és polgári védelmi feladatok | 10,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||
F04.c | 7 | Beruházásból belépő létesítmények | 60,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 23,8 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,8 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 28,5 | ||||||||||||||||||||||||
F08.b | 9 | Miniszteri díjak és kitüntetések | 50,0 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 30,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 16,7 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||
F03.b | 11 | Nukleárisbaleset-elhárítás | 39,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 32,0 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Társadalmi szervezetek támogatása | 60,0 | 60,0 | |||||||||||||||||||||||
F08.f | 1 | Országos szövetségek, társaságok és egyesületek támogatása | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,0 | 60,9 | |||||||||||||||||||||||
F04.d | 4 | Országos diákjogi tanács | 5,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||
F04.d | 5 | Országos Kisebbségi Bizottság | 8,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||
F08.a | 9 | Tiszafüredi Református Általános Iskola tornaterem építésének támogatása | ||||||||||||||||||||||||
F08.a | 55 | Tiszafüredi Református Általános Iskola tornaterem építésének támogatása | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||||||||||
F01.d | 1 | Osztrák–Magyar Tudományos és Kooperációs Alapítvány | 52,0 | 52,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 52,0 | 52,0 | |||||||||||||||||||||||
F04.c | 4 | Nemzetközi Pető András Közalapítvány | 540,0 | 540,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 540,0 | 540,0 | |||||||||||||||||||||||
F04.b | 5 | Gandhi Közalapítvány | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||||||||||
F04.a | 7 | Autizmus Alapítvány | 72,0 | 57,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 72,0 | 57,0 | |||||||||||||||||||||||
F04.d | 8 | Közoktatási Modernizációs Közalapítvány | 280,0 | 280,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 280,0 | 280,0 | |||||||||||||||||||||||
F04.d | 19 | Fulbright Alapítvány | 25,0 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||||||||||
F04.d | 20 | OKTK Közalapítvány támogatása | 90,0 | 90,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 90,0 | 90,0 | |||||||||||||||||||||||
F04.d | 26 | Esélyt a tanulásra közalapítvány | 400,0 | 400,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 400,0 | 400,0 | |||||||||||||||||||||||
F08.b | 27 | Magyar–Francia Ifjúsági Alapítvány | 60,0 | 60,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,0 | 60,0 | |||||||||||||||||||||||
F04.d | 34 | Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkoztatásáért Országos Közalapítvány | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||||||||||
F04.b | 35 | Isaszegi Szakközépiskoláért Alapítvány támogatása | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 128,9 | ||||||||||||||||||||||||
F04.d | 36 | Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány | 192,0 | 192,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 192,0 | ||||||||||||||||||||||||
F04.d | 38 | Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||
F08.d | 39 | Hajnalcsillag Alapítvány a Pázmány Péter Katolikus Egyetem támogatása javára | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | ||||||||||||||||||||||||
F08.f | 40 | Apertus Közalapítvány a Nyitott Szakképzésért és Távoktatásért támogatása | 10,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Euro-atlanti oktatási programok | |||||||||||||||||||||||||
F04.d | 1 | Integrációs és Multilaterális oktatási feladatok | 1 352,0 | 1 145,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 444,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 900,0 | 882,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||
F01.c | 2 | Euro-atlanti integrációs és egyéb célokat szolgáló nemzetközi oktatási feladatok | 45,0 | 43,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 30,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,8 | ||||||||||||||||||||||||
F04.c | 3 | Jogharmonizációs Nemzeti Program (ANP) | 689,0 | 592,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 63,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 600,0 | 69,5 | |||||||||||||||||||||||
F04.d | 12 | Felújítások központi támogatása | 2 655,0 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 2 655,0 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Szakképzés támogatása | |||||||||||||||||||||||||
1 | Ifjúsági szakképzés korszerűsítése világbanki program | |||||||||||||||||||||||||
F04.b | 1 | Hitelfedezet | 2 052,0 | 1 889,2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 428,5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 052,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 745,9 | ||||||||||||||||||||||||
F04.b | 2 | VÁM-ÁFA kiadások | 648,0 | 648,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 648,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 495,7 | ||||||||||||||||||||||||
F04.d | 2 | OKJ korszerűsítése | 55,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 13,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 35,3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 71,7 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
F04.d | 4 | Hátrányos helyzetű fiatalok szakképzése | 50,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||||||||||
F04.d | 5 | Szakképzési programok támogatása | 190,0 | 93,7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 166,4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Műszaki fejlesztési célelőirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
F01.e | 1 | Műszaki fejlesztési alapprogram célelőirányzat | 6 300,0 | 4 746,3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Műszaki költségvetés | 60,0 | 39,9 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 97,9 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 34,3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 193,1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 317,7 | 1 721,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 75,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 389,0 | 548,7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1 803,0 | 1 550,0 | 2 836,4 | 2 089,1 | |||||||||||||||||||||
F01.e | 2 | EU-FP 5 Keretprogram | 1 762,0 | 1 762,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 518,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 280,0 | 1 640,7 | |||||||||||||||||||||||
19 | PHARE programok | |||||||||||||||||||||||||
F04.d | 1 | PHARE programhoz nyújtott végfelhasználói támogatás (HU 9809) | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 774,7 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 774,3 | ||||||||||||||||||||||||
F16 | 20 | Fejezeti tartalék | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||||||||||
XX. fejezet összesen: | 242 077,1 | 91 498,0 | 150 579,1 | 276 891,9 | 133 558,9 | 151 134,3 | ||||||||||||||||||||
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Egészségügyi Minisztérium igazgatása | 1 724,0 | 1 963,3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 65,0 | 283,1 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 801,8 | 899,3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 302,5 | 300,6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 633,9 | 780,3 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,7 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,8 | 85,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújitás | 32,9 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 38,4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 9,8 | 9,8 | |||||||||||||||||||||||
F05.d | 2 | Népegészségügyi Intézetek | 14 213,4 | 14 736,7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 820,1 | 5 315,9 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8 392,3 | 8 758,6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 309,1 | 3 334,4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 898,1 | 7 004,9 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | 12,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 102,2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 421,2 | 613,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 11,7 | 297,4 | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 60,1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,9 | 1,1 | |||||||||||||||||||||||
F04.c | 3 | Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok | 5 041,9 | 5 169,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 208,1 | 332,6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 637,0 | 605,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 245,2 | 213,7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 374,2 | 678,6 | |||||||||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8,4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 934,1 | 3 178,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 36,2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 47,4 | 112,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 3,7 | 34,0 | |||||||||||||||||||||||
F05.a | 4 | Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei | 6 417,1 | 8 509,4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 33 291,8 | 31 594,3 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 11 662,3 | 11 365,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Mukaadókat terhelő járulékok | 4 732,8 | 4 638,3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20 007,5 | 19 097,6 | |||||||||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,5 | 1,9 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások | 1,2 | 162,6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 460,2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 478,3 | 2 120,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 344,1 | 520,4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 481,2 | 1 252,6 | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 454,6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 7,3 | 7,3 | |||||||||||||||||||||||
F05.a | 5 | Országos Mentőszolgálat | 9 114,5 | 11 169,2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 958,0 | 4 588,1 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 235,8 | 7 435,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 561,4 | 2 939,2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 956,0 | 3 791,9 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 220,0 | 221,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 89,7 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 99,3 | 775,8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 110,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 600,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 14,5 | ||||||||||||||||||||||||
F01.a | 6 | Egészségügyi Minisztérium üdülője | 13,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 17,1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7,6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 18,7 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||||||||||
F05.a | 1 | Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója | 850,0 | 783,8 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 126,3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 850,0 | ||||||||||||||||||||||||
F05.a | 2 | Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet diagnosztika, ambulancia, laboratórium rekonstrukciója | 400,0 | 330,7 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 400,0 | ||||||||||||||||||||||||
F05.a | 3 | Soproni Kórház műtéti diagnosztikai tömb | 865,0 | 865,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 865,0 | 865,0 | |||||||||||||||||||||||
F05.a | 4 | Soproni Kórház II. épület rekonstrukciója | 1 000,6 | 1 000,6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 000,6 | 1 000,6 | |||||||||||||||||||||||
F05.a | 5 | Soproni Kórház IV. épüleet rekonstrukciója | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 300,0 | 296,6 | |||||||||||||||||||||||
F05.a | 6 | DOTE I. Számú Sebészeti Klinika bővítése | 454,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 454,0 | ||||||||||||||||||||||||
F05.b | 7 | Országos Sportegészségügyi Intézet rekonstrukciója | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 800,0 | 713,6 | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 800,0 | ||||||||||||||||||||||||
F05.a | 11 | Egészségügy beruházásai | 1 857,8 | 603,2 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 676,3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 875,8 | ||||||||||||||||||||||||
F05.a | 13 | Pécsi Orvostudományi Egyetem Szívsebészeti Centrum II. ütem | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 47,8 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
F05.e | 1 | AIDS-program kiemelt feladatainak támogatása | 50,0 | 37,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 15,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 29,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 71,2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
F05.e | 2 | Állami egészségügyi intézmények ügyeleti díjának rendezése | 2 000,0 | 1 199,9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 470,6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 529,4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 199,9 | ||||||||||||||||||||||||
F05.e | 3 | Egészségfejlesztési és mentálhigiéniás célok | 600,0 | 557,1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 140,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 56,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 279,0 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 295,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | 82,2 | |||||||||||||||||||||||
F05.e | 4 | Egészségügyi minőségbiztosítás feltételeinek kialakítása | 100,0 | 50,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 15,3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 73,2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||
F05.e | 5 | Egészségügyi technológia-fejlesztő program | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||
F04.d | 6 | DOTE Népegészségügyi Iskola működtetése | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||||||||||
F05.d | 7 | Nemzeti környezet-egészségügyi akcióprogram | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 19,1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 74,6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 53,5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,4 | ||||||||||||||||||||||||
F08.f | 8 | Betegjogi képviseletek kialakítása | 50,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||||||||||
F05.e | 9 | Egészségügyi intézményrendszer szerkezetének átalakítása | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||
F05.a | 10 | Ápolási eszközfejlesztés, home care program | 100,0 | 99,4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,7 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 89,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 24,2 | ||||||||||||||||||||||||
F04.d | 11 | Egészségügyi dolgozók képzése, szakanyaggal történő ellátása | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||
F08.f | 12 | Lelki elsősegély telefonszolgálat | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||||||||||
F04.d | 13 | Akkreditációhoz szükséges auditor képzés | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||
F05.a | 14 | Drogbeteg-ellátás feltételeinek javítása | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 34,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 28,3 | ||||||||||||||||||||||||
F05.a | 15 | Diagnosztikai eszközpark és fertőtlenítő rendszerek fejlesztése | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 210,7 | ||||||||||||||||||||||||
F05.e | 16 | Katasztrófa-egészségügyi ellátás feltételeinek javítása | 200,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||||||||||
F05.a | 17 | Ágazati kutatásfejlesztés | 300,0 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | ||||||||||||||||||||||||
F04.c | 18 | Felsőfokú szakirányú szakképzés, továbbképzés | 458,0 | 458,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 458,0 | 594,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||
F04.c | 19 | Felsőfokú szakképzési rendszer fejlesztése | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 422,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 226,5 | ||||||||||||||||||||||||
F04.c | 20 | Tancélos betegellátás | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 450,6 | |||||||||||||||||||||||
F05.e | 21 | PHARE programokhoz való hozzájárulás | 1 055,5 | 418,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 38,9 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 350,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 140,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 100,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 116,2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 477,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 942,5 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||
F05.e | 22 | Ágazati informatikai programok | 100,0 | 39,2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | 2,8 | |||||||||||||||||||||||
F01.f | 23 | Közigazgatási képzési rendszer fejlesztése | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||
F05.e | 24 | Egészségügyi Fejlesztő, Kutató Intézet létrehozása | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||
F05.e | 25 | Egészségügyi polgárvédelmi feladatok | 59,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 59,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||
F05.e | 26 | Bilaterális kapcsolatokhoz kötődő hozzájárulások | 40,0 | 36,6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 40,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 31,8 | ||||||||||||||||||||||||
F05.a | 29 | Körzeti védőnői szolgálat szakmai minimumfeltételeinek javítása | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 94,8 | ||||||||||||||||||||||||
F05.e | 35 | Nemzeti egészségügyi struktúrafejlesztés | 100,0 | 60,9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 89,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 21,0 | ||||||||||||||||||||||||
F05.a | 36 | Sürgősségi betegellátás, mentés feltételeinek javítása | 1 600,0 | 774,1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 80,0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 600,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 240,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 160,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 20,2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 600,0 | 453,2 | |||||||||||||||||||||||
F05.e | 37 | Ágazati és intézményfelügyeleti feladatok | 300,0 | 210,4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 53,1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 110,4 | |||||||||||||||||||||||
F05.a | 41 | Egészségügyi intézmények felújítása | 1 500,0 | 805,8 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 1 500,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 805,8 | ||||||||||||||||||||||||
F04.d | 43 | Egészségügyi szakdolgozók továbbképzése működési engedély megújításához | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 54,9 | ||||||||||||||||||||||||
F05.a | 47 | Alapradiológiai géppark korszerűsítése | 600,0 | 600,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,9 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 600,0 | 720,0 | |||||||||||||||||||||||
F05.e | 56 | Mentálhigiénés program | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,7 | ||||||||||||||||||||||||
F05.a | 59 | Fekvőbeteg-ellátás szerkezet-átalakítási programja | 200,0 | 199,1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 80,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 30,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 90,0 | 8,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 99,1 | ||||||||||||||||||||||||
F05.d | 61 | Járványügyi készenlét karanténfeltételeinek javítása | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 55,0 | 40,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 45,0 | ||||||||||||||||||||||||
F05.c | 62 | Onkológiai sugárterápia feltételeinek javítása | 600,0 | 600,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 600,0 | 599,8 | |||||||||||||||||||||||
F05.d | 63 | Vérellátáshoz szükséges naturália biztosítása | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 133,5 | ||||||||||||||||||||||||
F05.a | 65 | Nagyértékű, kiemelt egészségügyi beavatkozások (szív-, tüdő-, máj-, hasnyálmirigy átültetés és PET vizsgálat) | 650,0 | 166,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 650,0 | 67,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 99,2 | ||||||||||||||||||||||||
F05 | 67 | Aneszteziológiai és intenzív ellátás minimum-követelményeinek biztosítása | 250,0 | 150,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 250,0 | 203,5 | |||||||||||||||||||||||
F05 | 68 | A daganatos gyermekek gyógykezelési feltételei javításának egyszeri támogatása | 135,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 135,0 | ||||||||||||||||||||||||
F16 | 3 | Korábbi évek maradvány | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvet | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 152,5 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 56,8 | ||||||||||||||||||||||||
F05.e | 5 | Nem normatív humán szolgáltatás | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 40,0 | |||||||||||||||||||||||
7 | Nemzetközi megállapodások végrehajtása | |||||||||||||||||||||||||
F05.e | 1 | Világbanki megállapodásokban vállalt kötelezettség | 750,0 | 592,6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 22,3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 70,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 30,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 650,0 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 828,6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 203,4 | ||||||||||||||||||||||||
F05.e | 2 | Nemzetközi szervezetek tagdíja (WHO) | 122,0 | 122,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9,7 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 122,0 | 120,1 | |||||||||||||||||||||||
8 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||||||||||
F05.a | 3 | Segítő Jobb Alapítvány támogatása | 280,0 | 280,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 280,0 | 280,0 | |||||||||||||||||||||||
F08.f | 4 | Gézengúz Alapítvány | 40,0 | 40,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 24,7 | ||||||||||||||||||||||||
F05.e | 6 | Húszan Még Vagyunk Alapítvány támogatása | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||
F05.e | 10 | EU integrációs felkészülés egészségügyi Nemzeti Programja | 250,0 | 110,4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 107,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 43,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | |||||||||||||||||||||||||
F08.f | 1 | Magyar Vöröskereszt támogatása | 470,0 | 470,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 470,0 | 470,0 | |||||||||||||||||||||||
F05.e | 2 | Magyar Orvosi Kamara támogatása | 86,0 | 86,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 86,0 | 86,0 | |||||||||||||||||||||||
F08.f | 3 | Rákbetegek országos szervezetei | 55,0 | 55,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 55,0 | 55,0 | |||||||||||||||||||||||
F01.a | 4 | Magyar Gyógyszerészkamara támogatása | 25,0 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||||||||||
F08.f | 5 | Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása | 60,0 | 60,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,0 | 58,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||
XXI. fejezet összesen: | 101 626,9 | 45 637,1 | 55 989,8 | 98 010,9 | 45 780,8 | 54 647,2 | ||||||||||||||||||||
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Pénzügyminisztérium igazgatása | 2 625,5 | 3 607,7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 356,5 | 509,9 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 456,1 | 1 791,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 516,7 | 670,6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 931,1 | 1 143,6 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,5 | 120,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 80,9 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 24,4 | 177,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 55,2 | 67,0 | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 367,8 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 20,6 | 20,3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felügyeletek | |||||||||||||||||||||||||
F13.b | 1 | Szerencsejáték Felügyelet | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 200,0 | 2 718,1 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 274,1 | 325,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 104,5 | 114,4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 551,4 | 1 703,8 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 69,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | 204,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 15,0 | 31,2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,7 | 5,7 | |||||||||||||||||||||||
F13.b | 2 | Állami Pénztárfelügyelet | 478,0 | 119,5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 300,0 | 102,6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 268,5 | 92,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 101,0 | 38,2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 291,5 | 114,1 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 43,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | 27,6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 45,0 | 2,1 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||
F13.b | 3 | Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 760,0 | 923,2 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 497,8 | 432,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 558,0 | 156,6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 889,2 | 313,2 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 75,0 | 93,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 440,0 | 125,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 250,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 6,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||
F13.b | 4 | Állami Biztosításfelügyelet | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 720,0 | 165,4 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 243,6 | 75,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 89,9 | 28,4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 276,5 | 25,5 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési támogatások, kiadások | 50,0 | 105,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | 9,5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,0 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||
F13.b | 3 | Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete | 337,2 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 506,5 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 673,1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulék | 596,6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 363,5 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 190,5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 52,9 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 607,1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 73,2 | 36,7 | |||||||||||||||||||||||
F01.b | 4 | Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok | 4 407,2 | 4 970,1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 096,7 | 1 408,5 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 676,9 | 3 104,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 079,4 | 1 178,9 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 095,4 | 1 307,0 | |||||||||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,7 | 26,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 15,5 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 438,8 | 503,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 111,5 | 79,9 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | 4,2 | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 21,2 | 19,2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 12,6 | 11,6 | |||||||||||||||||||||||
F01.b | 5 | Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal | 55 297,2 | 64 883,1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 190,3 | 809,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 22 677,8 | 27 506,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 573,4 | 10 083,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 13 712,7 | 12 389,2 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,1 | 475,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 22,0 | 91,2 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 9 178,0 | 8 120,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 1 422,5 | 688,4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 40,0 | 210,3 | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 978,1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 61,2 | 21,2 | |||||||||||||||||||||||
F01.b | 6 | Vám- és Pénzügyőrség | 24 745,8 | 29 398,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 879,1 | 2 342,1 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10 603,7 | 11 283,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 854,6 | 4 030,3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 947,5 | 8 214,2 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 443,1 | 439,3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 987,0 | 265,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 7 352,0 | 3 821,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 210,0 | 560,3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | 9,9 | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 3 490,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||||||||||
6 | Lakásépítés | 150,0 | 149,1 | |||||||||||||||||||||||
F01.b | 12 | Magyar Államkincstár | 5 827,7 | 5 843,4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 787,8 | 946,5 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 568,9 | 2 660,6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 971,9 | 948,4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 450,0 | 2 512,3 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 230,9 | 3,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 176,3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 311,6 | 422,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 75,2 | 154,7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 588,1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 30,2 | 17,7 | |||||||||||||||||||||||
13 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Állami beruházási intervenció | 937,5 | 10,8 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 937,5 | ||||||||||||||||||||||||
F01b | 2 | Államháztartás-korszerűsítési program | 31,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 147,2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 31,0 | ||||||||||||||||||||||||
F01.b | 3 | APEH informatikai fejlesztése | 2 200,0 | 80,4 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 2 200,0 | ||||||||||||||||||||||||
F03.b | 4 | Röszke határátkelőhely és autópálya | 1 200,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 200,0 | ||||||||||||||||||||||||
F03.b | 5 | Záhony határátkelőhely | 380,0 | 324,6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 380,0 | ||||||||||||||||||||||||
F03.b | 6 | Letenye határátkelőhely | 700,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 700,0 | ||||||||||||||||||||||||
F03.b | 7 | Gyula határátkelőhely | 77,4 | 16,2 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 77,4 | ||||||||||||||||||||||||
F03.b | 8 | Ártánd határátkelőhely | 420,0 | 367,2 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 420,0 | ||||||||||||||||||||||||
F03.b | 9 | Csengersima határátkelőhely | 850,0 | 193,5 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 850,0 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Nyírábrány határátkelőhely | |||||||||||||||||||||||||
F01.b | 1 | Adóigazgatási korszerűsítési program | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 32,4 | ||||||||||||||||||||||||
F01.b | 17 | Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások beruházásai | 1 084,0 | 386,1 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 084,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
F01.b | 2 | Államháztartási reform munkák és a kapcsolódó információs rendszerek korszerűsítése | 100,0 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Kárrendezési célelőirányzat | |||||||||||||||||||||||||
F13.b | 1 | Függő kár kifizetés | 500,0 | 445,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10,0 | 8,1 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 510,0 | 383,8 | |||||||||||||||||||||||
F13.b | 2 | Járadék kifizetés | 1 810,4 | 1 810,4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 810,4 | 1 637,2 | |||||||||||||||||||||||
F13.b | 3 | Tőkésítésre kifizetés | 310,0 | 310,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 310,0 | 605,0 | |||||||||||||||||||||||
F06.c | 7 | Nyugdíjreform technikai feltételeinek megteremtése | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,9 | ||||||||||||||||||||||||
F01.b | 8 | Adóigazgatás korszerűsítése program | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||
F01.b | 11 | Önkormányzati modellezések, adó és illeték feldolgozása | 60,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 60,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||
F04.d | 13 | Szakemberképzés, továbbképzés feladatai | 50,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 29,6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||
F01.b | 20 | Magánnyugdíj-pénztári rendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokra | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 31,3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 45,0 | ||||||||||||||||||||||||
F01.b | 22 | Kincstári biztosok alkalmazásával kapcsolatos kiadások | 50,0 | 28,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 28,5 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||||||||||
F01.b | 24 | Adójegyek előállítási költségeire | 1 200,0 | 45,1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 200,0 | ||||||||||||||||||||||||
F13.b | 25 | Pénztárak Garancia Alapjának működési támogatása | 58,5 | 58,5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 58,5 | 58,5 | |||||||||||||||||||||||
F02 | 26 | Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai | 235,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 235,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Segélyből megvalósuló programok | |||||||||||||||||||||||||
F01.f | 4 | Közbeszerzés fejlesztése | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 33,0 | 14,9 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,0 | 14,9 | |||||||||||||||||||||||
F13.b | 7 | Közösségi programokhoz nyújtott végfelhasználói támogatás | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 13,2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,2 | ||||||||||||||||||||||||
F01.b | 8 | EU Fiskális programjában való részvétel | 15,3 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,3 | ||||||||||||||||||||||||
F01.b | 9 | PHARE programok áfa fizetésének fedezete | 30,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 9,4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 31,2 | ||||||||||||||||||||||||
F01.b | 13 | Pénzügyi Államháztartás fejlesztése | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 276,2 | 184,5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 276,2 | 184,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 92,1 | 125,7 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 92,1 | 125,7 | |||||||||||||||||||||||
F01.b | 15 | ACQUIS adaptációja és adórendszer harmonizációja | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 184,1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 184,1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 341,9 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 341,9 | ||||||||||||||||||||||||
F01.b | 16 | Világbanki segély IOTA támogatása hazai lebonyolítása | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||
F06.c | 6 | A társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 112,1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 734,1 | ||||||||||||||||||||||||
F16 | 10 | Fejezeti tartalék | 554,8 | 554,8 | ||||||||||||||||||||||
1–13. cím összesen: | 123 235,8 | 17 256,5 | 105 979,3 | 123 553,5 | 15 580,8 | 113 506,6 | ||||||||||||||||||||
14 | Vállalkozások folyó támogatása | |||||||||||||||||||||||||
1 | Normatív támogatások | |||||||||||||||||||||||||
1 | Termelési támogatás | |||||||||||||||||||||||||
F13.b | 1 | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása | 13 000,0 | 16 908,2 | ||||||||||||||||||||||
2 | Egyedi támogatások | |||||||||||||||||||||||||
F16 | 1 | Termelési támogatás | 50 739,0 | 50 559,4 | ||||||||||||||||||||||
F13.b | 2 | Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése | 1 300,0 | 1 460,0 | ||||||||||||||||||||||
F13.b | 3 | Kamattámogatás (felszámolt vagyon értékesítéséhez) | 650,0 | 355,3 | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb vállalati támogatások | |||||||||||||||||||||||||
F16 | 1 | Termelési támogatás | 500,0 | 401,4 | ||||||||||||||||||||||
F06.f | 15 | Fogyasztói árkiegészítés | 78 000,0 | 82 805,6 | ||||||||||||||||||||||
F07 | 16 | Lakástámogatások | 71 350,0 | 49 853,0 | ||||||||||||||||||||||
17 | Egyéb költségvetési kiadások | |||||||||||||||||||||||||
1 | Vegyes kiadások | |||||||||||||||||||||||||
F02 | 8 | K-600 hírrendszer működtetése | 560,0 | 486,6 | ||||||||||||||||||||||
F16 | 9 | Helyi önkormányzatok állami támogatásának elszámolásából eredő fizetési kötelezettség | 1 700,0 | 1 476,9 | ||||||||||||||||||||||
F16 | 11 | Egyéb vegyes kiadások | 1 373,1 | 2 332,6 | ||||||||||||||||||||||
F08.f | 12 | 1% szja közcélú felhasználása | 3 100,0 | 3 546,0 | ||||||||||||||||||||||
F16 | 15 | Helyi önkormányzati elszámolásokhoz kapcsolódó kiadás | 2,0 | |||||||||||||||||||||||
F01.b | 18 | Bányajáradék-tartozás hitelezői nyilvántartásba vételének regisztrációs díja | 5,0 | |||||||||||||||||||||||
F13.b | 19 | Eximbank és MEHIB Rt. behajtási jutaléka | 32,0 | 101,4 | ||||||||||||||||||||||
18 | Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése | |||||||||||||||||||||||||
1 | Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 10 200,0 | 749,3 | |||||||||||||||||||||||
F13.b | 3 | Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | 3 000,0 | 1 715,4 | ||||||||||||||||||||||
F13.b | 4 | MEHIB Rt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség | 3 200,0 | 1 546,4 | ||||||||||||||||||||||
F16 | 5 | Hitelgarancia Rt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 2 500,0 | 1 769,3 | ||||||||||||||||||||||
F10 | 7 | Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 1 100,0 | 708,6 | ||||||||||||||||||||||
19 | Vállalkozások költségvetési befizetései | |||||||||||||||||||||||||
1 | Társasági adó | |||||||||||||||||||||||||
1 | Társasági adó (pénzintézetek nélkül) | 277 000,0 | 273 186,3 | |||||||||||||||||||||||
F16 | 2 | Pénzintézetek társasági adója | 22 000,0 | 19 535,8 | ||||||||||||||||||||||
F16 | 2 | Bányajáradék | 19 100,0 | 13 722,8 | ||||||||||||||||||||||
F16 | 3 | Vám és importbefizetések | 118 000,0 | 136 565,8 | ||||||||||||||||||||||
F16 | 5 | Játékadó-bevétel | 27 500,0 | 27 935,3 | ||||||||||||||||||||||
F16 | 7 | Egyéb befizetések | 20 000,0 | 16 511,7 | ||||||||||||||||||||||
20 | Fogyasztáshoz kapcsolt adók | |||||||||||||||||||||||||
1 | Általános forgalmi adó | |||||||||||||||||||||||||
F16 | 3 | Általános forgalmi adó (nem bontott) | 1 104 700,0 | 1 153 749,7 | ||||||||||||||||||||||
F16 | 2 | Fogyasztási és jövedéki adó | 496 700,0 | 505 942,4 | ||||||||||||||||||||||
21 | Lakossági költségvetési befizetései | |||||||||||||||||||||||||
F16 | 1 | Személyi jövedelemadó | 682 405,1 | 695 721,6 | ||||||||||||||||||||||
F16 | 2 | Egyéb lakossági adók | 2 850,0 | 3 847,6 | ||||||||||||||||||||||
F16 | 3 | Lakossági vámbefizetések | 2 000,0 | 1 164,5 | ||||||||||||||||||||||
F16 | 4 | Lakossági illetékek | 56 700,0 | 54 422,0 | ||||||||||||||||||||||
22 | Egyéb költségvetési bevételek | |||||||||||||||||||||||||
1 | Vegyes bevételek | |||||||||||||||||||||||||
F16 | 8 | Egyéb vegyes bevételek | 5 800,0 | 4 461,9 | ||||||||||||||||||||||
F16 | 9 | Kezesség-visszatérülés | 5 500,0 | 5 677,5 | ||||||||||||||||||||||
23 | Költségvetési befizetések | |||||||||||||||||||||||||
F16 | 1 | Központi költségvetési szervek | 31 295,6 | 19 478,5 | ||||||||||||||||||||||
F16 | 2 | Helyi önkormányzatok befizetései | 5 000,0 | 4 538,7 | ||||||||||||||||||||||
3 | Elkülönített állami pénzalapok befizetései | |||||||||||||||||||||||||
F13.b | 6 | Munkaerőpiaci Alap | 19 817,0 | 19 817,0 | ||||||||||||||||||||||
24 | Kormányzati rendkívüli kiadások | |||||||||||||||||||||||||
2 | Pénzbeli kárpótlás | |||||||||||||||||||||||||
F06.f | 1 | Pénzbeli kárpótlás | 6 600,0 | 5 744,0 | ||||||||||||||||||||||
F06.f | 2 | Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás | 2 400,0 | 2 000,0 | ||||||||||||||||||||||
F06.c | 3 | Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei | 100,0 | 97,8 | ||||||||||||||||||||||
26 | Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátáshoz | |||||||||||||||||||||||||
1 | Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása | |||||||||||||||||||||||||
F06.b | 1 | Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására | 69 074,0 | 63 231,0 | ||||||||||||||||||||||
F16 | 3 | Hozzájárulás a világbanki program 2000. évi feladataihoz | 700,0 | |||||||||||||||||||||||
F05.e | 2 | Egészségbiztosítási Alap támogatása | 46 642,0 | 46 572,2 | ||||||||||||||||||||||
27 | MNB költségvetési kapcsolatainak elszámolása | |||||||||||||||||||||||||
F16 | 1 | MNB befizetése | 20 100,0 | 20 112,0 | ||||||||||||||||||||||
F15 | 2 | Jegybank támogatása | 4 217,0 | |||||||||||||||||||||||
28 | Nemzetközi elszámolások kiadásai | |||||||||||||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak | |||||||||||||||||||||||||
F01.c | 1 | IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása | 1 922,4 | 550,0 | ||||||||||||||||||||||
F01.c | 2 | EBRD tőkeemelés | 444,2 | 437,4 | ||||||||||||||||||||||
F01.c | 3 | IDA alaptőke-hozzájárulás | 1 086,0 | 1 167,5 | ||||||||||||||||||||||
F01.c | 4 | Alaptőke-hozzájárulás az ET Társadalomfejlesztési Alapjához | 118,5 | 117,1 | ||||||||||||||||||||||
F01.c | 5 | Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához | 6,0 | |||||||||||||||||||||||
F16 | 3 | Egyéb kiadások | 150,0 | 15,1 | ||||||||||||||||||||||
30 | Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||||||||||
1 | Osztalékbevételek | |||||||||||||||||||||||||
F01.b | 1 | ÁPV Rt. által fizetett osztalék és adóskonszolidációs bevétel | ||||||||||||||||||||||||
3 | Koncessziós bevételek | |||||||||||||||||||||||||
F01.b | 1 | Koncessziós díjbevétel (szerencsejáték) | 1 200,0 | 650,0 | ||||||||||||||||||||||
F01.b | 2 | Infrastruktúrával kapcsolatos koncessziós díj | 18 126,0 | 29 050,8 | ||||||||||||||||||||||
F01.b | 4 | Kincstári vagyonkezeléssel és -hasznosítással kapcsolatos központi költségvetést megillető bevételek | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||||||||||||
F16 | 5 | Privatizációs bevételek központi költségvetést megillető hányada | 925,1 | |||||||||||||||||||||||
XXII. fejezet összesen: | 494 088,0 | 2 953 350,2 | 105 979,3 | 465 180,0 | 3 022 942,8 | 113 506,6 | ||||||||||||||||||||
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása | |||||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása | 2 060,1 | 3 727,6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 13,0 | 820,9 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 777,4 | 975,3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 284,0 | 330,5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 728,4 | 1 468,2 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 78,3 | 472,8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 73,0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 150,0 | 380,6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 20,0 | 10,1 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 35,0 | 38,5 | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 861,4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 7,0 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||
F01.a | 3 | Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Gazdasági Főigazgatóság | 366,6 | 376,9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10,6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 141,0 | 170,6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 55,7 | 65,9 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 151,9 | 153,9 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 18,0 | 26,3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||
F08.b | 2 | NKÖM Közgyűjtemények | 5 105,6 | 9 637,1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 390,5 | 2 074,5 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 602,9 | 2 894,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 063,1 | 1 116,1 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 481,5 | 3 271,0 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,0 | 127,4 | |||||||||||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 36,0 | 365,7 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 178,1 | 374,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 184,5 | 241,7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 44,3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 3 959,7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,8 | 1,8 | |||||||||||||||||||||||
F08.b | 3 | Művészeti intézmények | 3 907,8 | 4 493,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 281,1 | 2 079,4 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 498,1 | 3 058,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkadaókat terhelő járulékok | 1 004,4 | 1 097,9 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 641,5 | 2 058,7 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 6,0 | 21,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Intézményi beruházási kiadások | 1,6 | 58,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 34,9 | 49,5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 62,4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 164,7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,7 | 2,7 | |||||||||||||||||||||||
F08.b | 4 | Műemlékvédelmi intézmények | 1 590,4 | 2 429,4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 129,3 | 1 219,4 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 557,0 | 573,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 217,6 | 219,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 629,9 | 755,4 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,5 | 1 033,6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 38,7 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 58,6 | 118,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 69,6 | 59,7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 140,0 | 168,4 | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 276,1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,6 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||
F08.b | 5 | Kulturális igazgatási, kutató és szolgáltató intézmények | 368,3 | 588,9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 493,1 | 682,9 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 298,9 | 365,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 102,3 | 123,2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 261,3 | 348,1 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,3 | 113,8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 50,4 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 130,6 | 100,8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 41,0 | 12,3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 41,3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 29,5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,7 | 0,7 | |||||||||||||||||||||||
F08.b | 6 | Kulturális Intézetek Igazgatósága | 1 868,9 | 1 904,7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 200,0 | 524,4 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 786,1 | 822,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 148,1 | 152,9 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 921,8 | 1 066,2 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,1 | 99,3 | |||||||||||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 17,1 | 3,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 130,8 | 237,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 65,0 | 117,5 | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||||||||||
F08.b | 1 | Millenniumi beruházások | 4 149,0 | 4 017,3 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 4 149,0 | 1 757,1 | |||||||||||||||||||||||
F08.b | 2 | Múzeumi rekonstrukció | 3 500,0 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 3 500,0 | ||||||||||||||||||||||||
F08.b | 3 | Budapesti Szent István Bazilika rekonstrukciója | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 000,0 | 959,1 | |||||||||||||||||||||||
F08.b | 4 | Egyházi műemlékek rekonstrukciója | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 317,7 | ||||||||||||||||||||||||
F08.b | 5 | Királyi városok rekonstrukciója | 790,0 | 185,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 50,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,9 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 790,0 | 279,4 | |||||||||||||||||||||||
F08.b | 6 | Új Nemzeti Színház | 1 500,0 | 1 200,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadáso | 1 500,0 | 671,7 | |||||||||||||||||||||||
F08.b | 11 | Kulturális tevékenység beruházásai | 2 821,0 | 831,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 58,8 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 2 821,0 | 199,2 | |||||||||||||||||||||||
F08.b | 13 | Budai vár Szent György tér környezetének rendezése előirányzat-maradvány kezelés | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 147,7 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Kulturális feladatfinanszírozás | 761,0 | 663,6 | |||||||||||||||||||||||
F08.b | 1 | Kulturális célfeladaok | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8,4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulék | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 79,3 | 20,8 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 672,5 | 674,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||
F08.b | 8 | Közhasznú társaságok közhasznú feladatai | 1 271,3 | 2 287,5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 271,3 | 2 469,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 40,3 | ||||||||||||||||||||||||
F08.b | 9 | Közművelődési hálózat újjáépítése és újjászervezése | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 197,0 | 200,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 36,7 | ||||||||||||||||||||||||
F08.b | 10 | Millenniumi filmprodukciók támogatása | 1 050,0 | 1 050,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 050,0 | 968,5 | |||||||||||||||||||||||
F08.b | 11 | Művészeti díjak | 24,3 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 21,5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
F08.b | 12 | Ezeréves államiságunk megünneplése | 1 500,0 | 2 135,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 37,8 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 296,5 | 4,3 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 951,6 | 1 800,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,1 | 429,8 | |||||||||||||||||||||||
F01.e | 13 | Europalia Hungária rendezvénysorozat | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 71,9 | ||||||||||||||||||||||||
F08.b | 14 | 1848–49-es forradalom és szabadságharc 150 éves évfordulója | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 38,3 | ||||||||||||||||||||||||
F08.b | 15 | Kulturális szaktörvényekből adódó feladatok | 1 183,0 | 1 032,4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 289,3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 104,8 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 104,4 | 55,7 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 418,3 | 689,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 262,2 | 121,4 | |||||||||||||||||||||||
F08.b | 16 | Közgyűjteményi és közművelődési telematikai fejlesztés | 381,1 | 213,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 29,5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 67,5 | 7,0 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 129,1 | 124,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 145,0 | 454,5 | |||||||||||||||||||||||
F08.b | 17 | Nemzeti kulturális intézmények modernizációja, átalakítása | 15,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 91,5 | ||||||||||||||||||||||||
F08.b | 20 | Pannonhalmi Főapátság rekonstrukció hiteltörlesztéséhez hozzájárulás | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||
F08.b | 22 | Nemzeti évfordulós megemlékezésének (1000., 1848) | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||
F08.b | 23 | Miniszteri díjak és kitüntetések | 42,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 30,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||
F08.b | 24 | Millenniumi közgyűjteményi és közművelődési feladatok | 640,0 | 500,6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14,7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 495,3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 90,0 | 159,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 60,7 | ||||||||||||||||||||||||
F08.b | 25 | Hollókő Világörökség megóvása | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||
F08.b | 26 | Nemzeti Színház Rt. támogatása az új Nemzeti Színház felépítéséhez | 200,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyházak támogatása | |||||||||||||||||||||||||
F08.d | 1 | Egyházi közgyűjtemények támogatása | 418,4 | 418,4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 418,4 | 418,4 | |||||||||||||||||||||||
F08.b | 2 | Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások | 4 007,4 | 4 007,4 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 007,4 | 3 106,5 | |||||||||||||||||||||||
F08.d | 3 | Egyházak nemzetközi tevékenységének támogatása | 60,0 | 60,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,0 | 60,0 | |||||||||||||||||||||||
F08.d | 4 | Hitoktatás támogatása | 1 809,4 | 1 809,4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 809,4 | 1 809,4 | |||||||||||||||||||||||
F08.d | 5 | Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és kiegészítése | 3 615,0 | 3 615,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 615,0 | 3 604,9 | |||||||||||||||||||||||
F08.d | 6 | Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék | 5 417,8 | 5 417,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 417,8 | 5 022,4 | |||||||||||||||||||||||
F08.b | 8 | Közcélú egyházi feladatokhoz ingatlanjuttatás | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||||||||||
4 | Társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||||||||||||||||||
F08.f | 1 | Országos kulturális szövetségek, társaságok és egyesületek támogatása | 230,0 | 230,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 230,0 | 229,8 | |||||||||||||||||||||||
F08.b | 2 | Szakszervezetek és Munkahelyi Művelődési Intézmények Egyesülete Önigazgató Szakmai Szervezete működési támogatása | 380,0 | 380,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 380,0 | 380,0 | |||||||||||||||||||||||
F08.b | 6 | TIT intézmények támogatása | 85,0 | 85,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 85,0 | 85,0 | |||||||||||||||||||||||
F08.b | 7 | Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága támogatása | 40,0 | 40,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||||||||||
F08.f | 8 | Magyar népfőiskolai mozgalom céljaira | 35,0 | 35,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||||||||||
F08.b | 9 | Európai Folklór Központ működése | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb feladatfinanszírozás | |||||||||||||||||||||||||
F08.b | 1 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás Nemzeti Programja | 83,0 | 71,5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 83,0 | 65,3 | |||||||||||||||||||||||
F08.b | 2 | Civil társadalom fejlesztési program | 15,0 | 14,7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 26,5 | |||||||||||||||||||||||
F08.b | 3 | Határon túli magyar színházak támogatása | 70,0 | 75,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 22,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 43,0 | 75,0 | |||||||||||||||||||||||
F08.f | 4 | Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi kulturális feladatok támogatása | 100,0 | 111,5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,0 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 87,0 | 163,3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||
F08.b | 5 | Határon túli magyarok kulturális támogatása | 380,0 | 379,9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 12,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 239,0 | 278,6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 125,0 | 74,8 | |||||||||||||||||||||||
F08.b | 6 | Vagyon-, munka-, tűzvédelem, energiaracionalizálási és polgári védelmi feladatok | 30,0 | 1,1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 21,4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||
F08.b | 7 | Beruházásból belépő létesítmények | 201,9 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 61,1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 30,8 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 110,0 | ||||||||||||||||||||||||
F01.c | 8 | Finnugor Világkongresszus tagdíja | 2,5 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||
F08.b | 12 | Intézményi üzemeltetési feladatok előirányzata | 270,9 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 270,9 | ||||||||||||||||||||||||
F08.f | 13 | Országos Cigány Információs és Művelődési Központ Kht. működtetése | 35,0 | 35,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||||||||||
F08.b | 14 | Év közben felmerült jelentős feladatok támogatása | 43,5 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 80,0 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||||||||||
2 | Magyar Mozgókép Közalapítvány | |||||||||||||||||||||||||
F08.b | 1 | Magyar Mozgókép Közalapítvány programja | 1 012,0 | 1 012,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 012,0 | 945,9 | |||||||||||||||||||||||
F08.b | 2 | Magyar Mozgókép Közalapítvány működése | 88,0 | 88,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 88,0 | 88,0 | |||||||||||||||||||||||
F08.b | 3 | Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány | 720,0 | 720,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 720,0 | 720,0 | |||||||||||||||||||||||
F08.c | 4 | Magyar Könyv Alapítvány | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,6 | ||||||||||||||||||||||||
F08.c | 1 | Magyar Könyv Alapítvány programja | 74,0 | 74,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 74,0 | 26,4 | |||||||||||||||||||||||
F08.c | 2 | Magyar Könyv Alapítvány működése | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||
F08.b | 5 | Magyar Történelmi Film Alapítvány | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,9 | ||||||||||||||||||||||||
F08.b | 1 | Magyar Történelmi Film Alapítvány programja | 150,0 | 150,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | 133,5 | |||||||||||||||||||||||
F08.b | 2 | Magyar Történelmi Film Alapítvány működése | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||||||||||
F08.f | 10 | Magyar Zsidó Örökség Közalapítvány támogatása | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||||||||||
15 | Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány | |||||||||||||||||||||||||
F01.d | 1 | Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány programja | 175,0 | 175,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 175,0 | 137,4 | |||||||||||||||||||||||
F01.d | 2 | Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány működése | 25,0 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||||||||||
F08.b | 16 | Halasi Csipke Alapítvány | 10,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||
F08.b | 7 | Nemzeti Örökség Program célelőirányzat | 2 656,7 | 2 331,7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 115,5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 37,7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 127,5 | 5,4 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 333,5 | 2 128,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 040,5 | 270,7 | |||||||||||||||||||||||
12 | Nemzeti kulturális alapprogram | |||||||||||||||||||||||||
1 | Nemzeti kulturális alapprogram célelőirányzat | |||||||||||||||||||||||||
F08.b | 1 | Alapkezelő igazgatóság működési költségvetése | 399,0 | 409,5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 270,4 | 409,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 128,6 | ||||||||||||||||||||||||
F08.b | 2 | Pályázati támogatás | 4 229,0 | 3 990,1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 132,7 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 229,0 | 3 502,7 | |||||||||||||||||||||||
F08.b | 3 | Kulturális járulék | –4 600,0 | –4 387,4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 600,0 | 4 387,4 | |||||||||||||||||||||||
F08.b | 4 | Bírságbevétel | –12,0 | –0,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 12,0 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||
F08.b | 5 | Nevezési díjbevétel | –16,0 | –11,4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 16,0 | 11,4 | |||||||||||||||||||||||
F16 | 17 | Előző évi maradvány rendezése | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 44,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 29,6 | ||||||||||||||||||||||||
F16 | 18 | Fejlesztési célú egyéb támogatások | 0,8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 87,1 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Vasúthálózat ár- és belvízkárainak helyreállítása | |||||||||||||||||||||||||
F13.b | 1 | Megszűnt intézmények feladatai | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||
F16 | 20 | Fejezeti tartalék | 531,0 | 531,0 | ||||||||||||||||||||||
13 | Kormányzati rendkívüli kiadások | |||||||||||||||||||||||||
F08.d | 1 | Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése | 6 000,0 | 6 000,0 | ||||||||||||||||||||||
XXIII. fejezet összesen: | 73 236,4 | 8 177,0 | 59 059,4 | 75 392,6 | 12 580,4 | 60 245,1 | ||||||||||||||||||||
XIV. IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Ifjúsági és Sportminisztérium igazgatása | 811,1 | 1 104,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 17,2 | 92,1 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 342,8 | 393,3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 130,1 | 137,5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 321,6 | 519,7 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 55,8 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,2 | 119,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 8,6 | 8,2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 56,6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 207,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||
F08.a | 2 | Központi sportintézmények és sportlétesítmények | 1 194,7 | 3 014,1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 971,2 | 2 126,7 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 943,7 | 961,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 383,5 | 389,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 676,4 | 2 385,5 | |||||||||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | 395,1 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 93,9 | 154,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 68,2 | 68,9 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 36,2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 035,9 | ||||||||||||||||||||||||
F01.a | 4 | MOBILITÁS Ifjúsági Szolgálat és Regionális Ifjúsági Irodák | 213,5 | 354,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6,0 | 121,3 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 95,0 | 114,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 36,1 | 40,2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 82,8 | 224,4 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 52,6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 18,0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,6 | 41,1 | |||||||||||||||||||||||
5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||||||||||
F08.a | 2 | Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásainak beruházásainak | 700,0 | 171,3 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 191,8 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 700,0 | ||||||||||||||||||||||||
F08.a | 3 | Budapest Sportcsarnok újjáépítése | 110,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Sporttámogatási előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
1 | Sportszervezetek támogatása | |||||||||||||||||||||||||
F08.a | 1 | Sportági szakszövetségek működési kiadásainak támogatása | 536,0 | 536,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 536,0 | 530,0 | |||||||||||||||||||||||
F08.a | 2 | Sydney 2000. olimpiai támogatása | 767,6 | 1 135,6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 767,6 | 1 113,1 | |||||||||||||||||||||||
F08.a | 3 | Sportszervezetek köztartozásának rendezése | 850,0 | 850,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 850,0 | 643,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Szabadidősport | |||||||||||||||||||||||||
F08.a | 1 | Szabadidősport programok támogatása | 300,0 | 167,9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 72,8 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 84,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||
F08.a | 2 | A Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány sorsolásos játékok játékadójából származó támogatása | 530,0 | 963,7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 530,0 | 1 319,9 | |||||||||||||||||||||||
F08.a | 3 | Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány totó játékadójából származó támogatása | 380,0 | 399,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 380,0 | 633,9 | |||||||||||||||||||||||
3 | Olimpiai feladatok támogatása | |||||||||||||||||||||||||
F08.a | 1 | Magyar Olimpiai Bizottság Olimpiai feladatok támogatása | 350,0 | 350,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 350,0 | 350,0 | |||||||||||||||||||||||
F08.a | 2 | Olimpiai érmesek és fogyatékos sportolók járadéka, elismerése | 248,0 | 248,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 248,0 | 251,3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
F08.a | 3 | Mező Ferenc Közalapítvány támogatása | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||
4 | Kiemelt sportprogramok támogatása | |||||||||||||||||||||||||
F08.a | 1 | Olimpiai műhelyek támogatása | 420,0 | 420,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 357,0 | 355,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 63,0 | 63,0 | |||||||||||||||||||||||
F08.a | 2 | Futball-fejlesztési program | 400,0 | 374,9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 17,0 | 58,2 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 85,0 | 125,3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 295,0 | 202,3 | |||||||||||||||||||||||
F08.a | 3 | Nemzeti atlétikai program | 330,0 | 172,3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 42,0 | 36,8 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 226,0 | 74,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | 83,6 | |||||||||||||||||||||||
F08.a | 4 | Kosárlabda-fejlesztési program | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 47,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | 17,1 | |||||||||||||||||||||||
F08.a | 5 | Sportvállalkozások támogatási programja | 300,0 | 84,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 92,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 92,0 | 94,8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 300,0 | 39,4 | |||||||||||||||||||||||
6 | Fogyatékosok sportjának támogatása | |||||||||||||||||||||||||
F08.a | 1 | Magyar Speciális Olimpiai Szövetség | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,0 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||
F08.a | 2 | Magyar Paralimpiai Bizottság | 16,0 | 16,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,0 | 16,0 | |||||||||||||||||||||||
F08.a | 3 | Fogyatékosok sportjának fejlesztése | 59,4 | 57,7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 44,4 | 51,3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,0 | 7,0 | |||||||||||||||||||||||
F08.a | 4 | Ifjúsági és sportlétesítmények akadálymentesítése | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,0 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||
7 | Sporttámogatási célelőirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
F05.c | 1 | Sportegészségügy és doppingellenes feladatok | 35.0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||
F08.f | 2 | Sporttudomány | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7,2 | 4,1 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 3,7 | |||||||||||||||||||||||
F08.f | 3 | Területi kapcsolatok | 90,0 | 90,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 90,0 | 89,4 | |||||||||||||||||||||||
F08.a | 4 | Létesítmények és stadionok építési és korszerűsítési támogatása | 800,0 | 775,6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4,6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 800,0 | 764,5 | |||||||||||||||||||||||
F08.a | 8 | Bukmékeri rendszerű fogadások játékadójából származó támogatás | 210,0 | 402,4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 67,8 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 210,0 | 197,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 42,5 | ||||||||||||||||||||||||
F08.a | 10 | Sportlétesítmény-kezelés intézményi rendszerének megújítása | 298,1 | 286,7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 68,2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 179,9 | 246,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | 40,0 | |||||||||||||||||||||||
11 | Sportesemények támogatása | |||||||||||||||||||||||||
F08.a | 1 | Hazai rendezésű sportesemények támogatása | 243,0 | 210,7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 52,7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 243,0 | 248,5 | |||||||||||||||||||||||
F08.a | 2 | Forma–1 Magyar Nagydíj támogatása | 400,0 | 400,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 340,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 400,0 | 60,0 | |||||||||||||||||||||||
F08.a | 12 | Budapest Sportcsarnok újjáépítésének támogatása | 30,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 65,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,0 | 118,6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kábítószerfogyasztás megelőzéséhez kötődő előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
F05.e | 1 | Kábítószer problémával kapcsolatos képzés, továbbképzés, kortársképzés támogatása | 50,0 | 47,7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 9,3 | |||||||||||||||||||||||
F05.e | 2 | Nemzeti Droginformációs Központ és Módszertani Intézet, illetve Focal Point létesítés | 50,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||||||||||
F05.e | 3 | Drogmegelőzési program | 501,0 | 474,5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 501,0 | 63,3 | |||||||||||||||||||||||
F05.e | 5 | Drogkutatások, vizsgálatok támogatása | 48,0 | 47,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 48,0 | ||||||||||||||||||||||||
F06.g | 6 | Alacsony küszöbű intézmények szolgáltatásainak fejlesztési támogatása | 85,0 | 81,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb müködési célú támogatások, kiadások | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||
F05.d | 7 | Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság és kábítószerügyi egyeztető fórumok működésének támogatása | 58,0 | 31,5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8,4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 33,0 | 16,2 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,5 | 35,8 | |||||||||||||||||||||||
4 | Ifjúsági előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
F08.f | 1 | Gyermek- és ifjúsági alapprogramok támogatása | 447,0 | 424,7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 447,0 | 632,9 | |||||||||||||||||||||||
F08.a | 2 | Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány | 156,0 | 156,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 156,0 | 156,0 | |||||||||||||||||||||||
F08.b | 3 | II. Európai Ifjúsági Központ | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20,0 | 24,4 | |||||||||||||||||||||||
F01.c | 4 | Két- és többoldalú nemzetközi csereprogramok és Youth Program | 318,0 | 310,6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10,9 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 318,0 | 303,8 | |||||||||||||||||||||||
F08.a | 5 | Zánkai Gyermek és Ifjúsági Üdülő Központ és ifjúsági turizmus támogatása | 375,0 | 375,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 60,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 30,0 | 7,1 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | 223,6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 195,0 | 134,3 | |||||||||||||||||||||||
F08.f | 6 | Határon túli fiatalok együttműködési programja | 71,0 | 50,6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 53,0 | 41,6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||
F08.f | 7 | Ifjúsági párbeszéd és szervezeti demokrácia programja | 48,0 | 48,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 48,0 | 34,3 | |||||||||||||||||||||||
F01.d | 8 | Ifjúságtudományi kutatások támogatása | 10,0 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 1,4 | |||||||||||||||||||||||
F01.c | 90 | Youth for Europe program | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Ágazati célelőirányzat | |||||||||||||||||||||||||
F08.a | 1 | Nemzetközi kapcsolatok | 45,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 12,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 28,6 | ||||||||||||||||||||||||
F08.a | 2 | Sport-, ifjúsági és droginformatikai rendszer fejlesztése | 85,0 | 16,3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8,2 | 9,6 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,0 | 41,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | 71,0 | |||||||||||||||||||||||
F01.c | 6 | Európai Tanács 50. évfordulójának rendezvénysorozata | ||||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||
XXIV. fejezet összesen: | 15 124,8 | 2 087,4 | 13 037,4 | 17 654,9 | 3 005,1 | 14 939,3 | ||||||||||||||||||||
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL | ||||||||||||||||||||||||||
F01.b | 1 | Gazdasági Versenyhivatal igazgatása | 550,6 | 550,3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 9,3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 282,2 | 287,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 106,1 | 99,4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 79,9 | 75,6 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,2 | 49,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 35,2 | 31,6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,9 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
1 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
F01.b | 1 | Az 1997. január 1-jétől hatályos versenytörvény alkalmazásához kapcsolódó feladatok | 2,1 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||
F16 | 10 | Fejezeti tartalék | 9,4 | 9,4 | ||||||||||||||||||||||
XXX. fejezet összesen: | 562,1 | 562,1 | 544,4 | 12,3 | 550,3 | |||||||||||||||||||||
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL | ||||||||||||||||||||||||||
1 | KSH Igazgatás | |||||||||||||||||||||||||
F01.f | 1 | KSH Központi Igazgatás | 3 467,2 | 5 993,4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 452,8 | 371,7 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 635,5 | 2 142,6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 670,8 | 771,7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 363,7 | 2 491,4 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 133,2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 191,2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 200,0 | 391,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 50,0 | 83,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 593,3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 22,1 | 12,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | KSH Megyei Igazgatás | 2 750,9 | 4 613,7 | |||||||||||||||||||||||
F01.f | 1 | KSH Megyei Igazgatóságai | 2 750,9 | 4 613,7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 208,3 | 163,4 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 680,0 | 2 732,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 665,4 | 958,9 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 532,8 | 551,6 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 423,2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 61,0 | 44,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 20,0 | 27,1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||
F08.b | 4 | KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat | 151,0 | 158,5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 15,9 | 9,6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 72,8 | 75,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 31,1 | 29,3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 58,9 | 48,9 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,1 | 2,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 2,0 | 6,9 | |||||||||||||||||||||||
5 | KSH kutatóintézet | |||||||||||||||||||||||||
F01.d | 1 | KSH Népességtudományi Kutató Intézet | 45,6 | 70,1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 21,6 | 37,8 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 29,8 | 45,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,6 | 15,3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 21,7 | 31,3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,1 | 2,8 | |||||||||||||||||||||||
F01.d | 2 | KSH Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet | 95,7 | 95,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 72,2 | 117,8 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 73,6 | 77,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 31,1 | 29,5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 56,8 | 105,8 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,4 | 3,1 | |||||||||||||||||||||||
6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||||||||||
F01.f | 2 | Statisztikai adatgyűjtés és -feldolgozás beruházásai | 600,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 600,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
F01.f | 1 | Az Európai Unió tevékenységi osztályozásának (NACE) bevezetéséhez szükséges fejlesztések | 49,3 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 28,3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||
F01.f | 2 | EU csatlakozás „Statisztika” Nemzeti Program | 2 500,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 345,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 462,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 587,1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 105,9 | ||||||||||||||||||||||||
F01.f | 17 | 2001. évi népszámlálás | 1 504,3 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 477,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 158,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 869,3 | ||||||||||||||||||||||||
F16 | 10 | Fejezeti tartalék | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||
XXXI. fejezet összesen: | 11 944,8 | 770,8 | 11 174,0 | 11 848,0 | 903,8 | 10 930,7 | ||||||||||||||||||||
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA | ||||||||||||||||||||||||||
1 | MTA Titkársága | |||||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | MTA Titkárság Igazgatása | 477,3 | 587,9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6,2 | 18,4 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 278,6 | 353,6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 106,8 | 127,6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 98,1 | 104,7 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 13,5 | 13,5 | |||||||||||||||||||||||
F01.d | 2 | MTA Doktori Tanács Titkársága | 1 673,9 | 2 151,5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 13,0 | 14,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 495,0 | 1 823,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 167,3 | 288,2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 24,6 | 35,7 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||
F01.a | 3 | Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak | 925,3 | 867,4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 833,2 | 771,8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 91,7 | 84,5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,4 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||
F01.d | 2 | MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia | 10,3 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4,8 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,4 | 1,8 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,8 | 6,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,3 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||
F08.b | 3 | MTA Könyvtára | 292,1 | 296,4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 12,0 | 51,5 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 118,8 | 127,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 48,7 | 49,6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 135,6 | 164,7 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 10,2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,0 | 9,3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||
F01.d | 4 | MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek | 3 719,2 | 4 321,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 794,5 | 4 455,7 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 561,2 | 3 151,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 955,8 | 1 106,9 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 728,1 | 3 563,9 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 98,6 | 238,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 84,1 | 248,5 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 230,1 | 633,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 24,0 | 1555,6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 24,3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 306,7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 6,3 | 6,3 | |||||||||||||||||||||||
F01.d | 5 | MTA Élettudományi kutatóintézet | 1 973,3 | 2 368,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 087,1 | 2 539,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 257,5 | 1 717,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 491,6 | 596,4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 208,2 | 1 705,5 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,8 | 45,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 35,4 | 186,3 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 95,6 | 402,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 12,0 | 185,4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,1 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 123,5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,5 | 5,4 | |||||||||||||||||||||||
F01.d | 6 | MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek | 1 573,4 | 2 029,9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 545,6 | 1 261,7 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 154,7 | 1 494,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 441,8 | 501,5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 509,7 | 980,1 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | 26,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,3 | 81,7 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,1 | 88,3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 0,5 | 36,3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 138,8 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3,8 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||
F01.d | 7 | MTA Területi akadémiai központok | 90,2 | 123,7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 19,9 | 45,2 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 43,2 | 52,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 17,9 | 20,3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 32,7 | 58,2 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | 1,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 16,0 | 8,9 | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 22,2 | ||||||||||||||||||||||||
F01.d | 8 | MTA Kutatást kiszolgáló szervek | 662,2 | 874,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 138,9 | 436,6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 224,3 | 299,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 90,5 | 99,7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 373,8 | 694,6 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 65,8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 39,2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,4 | 36,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 100,1 | 113,1 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 24,8 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 63,9 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||
F01.d | 9 | MTA Támogatott kutatóhelyek Irodája | 889,8 | 1 050,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 19,6 | 177,3 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 583,0 | 701,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 226,2 | 251,5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 92,1 | 149,7 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,1 | 7,7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,9 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,9 | 24,9 | |||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 72,1 | ||||||||||||||||||||||||
F06.g | 10 | MTA Jóléti intézmények | 132,1 | 160,1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 146,2 | 142,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 89,0 | 94,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 38,4 | 37,5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 121,0 | 120,7 | |||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,0 | 3,3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 26,9 | 37,5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb Intézményi felhalmozási kiadások | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||
F01.d | 11 | OTKA Iroda | 175,9 | 175,9 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 92,1 | 89,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32,8 | 28,3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 46,0 | 46,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | 13,5 | |||||||||||||||||||||||
12 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||||||||||
F01.d | 1 | Alapkutatás beruházásai | 564,4 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 564,4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||||||||||
F01.d | 1 | Tudós társaságok támogatása | 13,6 | 15,6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások | 13,6 | 15,8 | |||||||||||||||||||||||
F01.d | 2 | Tudományos könyv- és folyóirat kiadás | 97,5 | 78,1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 17,3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 77,5 | 75,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||
F01.d | 3 | Fiatal kutatók pályázatos támogatása | 277,3 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 194,3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 83,0 | ||||||||||||||||||||||||
F01.d | 4 | Kutatóintézeti konszolidáció | 270,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 42,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 17,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 211,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||
F01.d | 5 | Nemzeti Stratégiai Kutatások | 109,2 | 69,3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 67,2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 22,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 41,6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||
F01.d | 6 | Akadémiai Kutatási Pályázatok Forrása | 151,4 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 37,3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 48,6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 42,1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadásos | 13,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||
F01.d | 8 | Nagy Imre Emlékház Működtetésének alapítványi támogatása | 35,0 | 34,3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | 34,3 | |||||||||||||||||||||||
F01.d | 10 | Határon túli magyar tudósok támogatása | 50,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 15,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||
F01.d | 11 | Átlagkereset emelése | 500,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 116,1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 435,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 163,1 | ||||||||||||||||||||||||
F01.d | 13 | Szakmai feladatok teljesítése | 24,2 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 102,5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 117,7 | ||||||||||||||||||||||||
F14 | 15 | Balaton állapotának javítását szolgáló kutatási feladatok | 29,1 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok | |||||||||||||||||||||||||
F01.d | 1 | Kutatási témapályázatok | 3 167,6 | 3 101,1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 36,7 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 167,6 | 3 155,8 | |||||||||||||||||||||||
F01.d | 2 | Műszerpályázat | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Bolyai ösztöndíj | |||||||||||||||||||||||||
F01.d | 1 | Senior kutatók ösztöndíja | 564,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 412,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 136,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 16,0 | ||||||||||||||||||||||||
F01.d | 2 | Korhatárhoz kötött ösztöndíjak | 50,0 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 37,0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||
F01.d | 5 | Központi kezelésű felújítások | 176,2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 34,1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 176,2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14,6 | ||||||||||||||||||||||||
F16 | 10 | Fejezeti tartalék | 3 993,9 | 3 941,2 | 52,7 | |||||||||||||||||||||
XXXIII. fejezet összesen: | 27 639,9 | 8 966,0 | 18 673,9 | 28 035,5 | 9 927,8 | 18 390,6 | ||||||||||||||||||||
XXXIV. TÖRTÉNETI HIVATAL | ||||||||||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Történeti Hivatal igazgatósága | 414,6 | 407,3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,7 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 135,4 | 143,6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 50,5 | 52,9 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 75,5 | 60,4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 84,7 | 43,9 | |||||||||||||||||||||||
2 | Felújítás | 69,2 | 100,3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||
XXXIV. fejezet összesen: | 415,3 | 0,7 | 414,6 | 405,1 | 2,0 | 407,3 | ||||||||||||||||||||
XLI. AZ ÁLLAMADÓSSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSAI | ||||||||||||||||||||||||||
1 | A devizában fennálló adósság kamatkiadásai | |||||||||||||||||||||||||
1 | Devizahitelek kamata | |||||||||||||||||||||||||
1 | Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamattörlesztése | |||||||||||||||||||||||||
F15 | 1 | Világbank felé | 6 807,0 | 4 078,1 | ||||||||||||||||||||||
F15 | 2 | EBB felé | 2 537,0 | 2 268,4 | ||||||||||||||||||||||
F15 | 3 | EBRD felé | 169,0 | 151,6 | ||||||||||||||||||||||
F15 | 4 | KfW felé | 1 754,0 | 2 634,3 | ||||||||||||||||||||||
F15 | 5 | OECF felé | 503,0 | |||||||||||||||||||||||
F15 | 6 | Bős–Nagymaros Vízlépcsőrendszer osztrák hitel kamata | 2 570,0 | 2 265,2 | ||||||||||||||||||||||
F15 | 7 | Költségvetési devizabetét célú hitel kamata | 3 446,0 | 3 934,0 | ||||||||||||||||||||||
F15 | 8 | Egyéb finanszírozó hitelek kamata | 4 600,0 | 4 141,1 | ||||||||||||||||||||||
F15 | 9 | MÁV-tól átvállalt hitelek kamatelszámolása | 2 156,4 | |||||||||||||||||||||||
F15 | 10 | CEB Árvízi hitel kamata | 322,6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Belföldi devizahitelek kamata | |||||||||||||||||||||||||
F15 | 1 | 1997-ben átváltott devizaadósság kamata | 132 348,0 | 119 093,2 | ||||||||||||||||||||||
2 | Devizakötvények kamata | |||||||||||||||||||||||||
1 | Külföld felé | |||||||||||||||||||||||||
F15 | 1 | ÁFI kötvény kamata | 5 273,0 | 5 929,8 | ||||||||||||||||||||||
F15 | 2 | 1999-től felvett devizaadósság kamata | 31 166,0 | 31 691,0 | ||||||||||||||||||||||
F15 | 3 | Angol és amerikai kötvények kamata | 9,0 | 12,1 | ||||||||||||||||||||||
2 | Belföld felé | |||||||||||||||||||||||||
F15 | 1 | 2001/B kötvény kamata | 1 991,0 | 1 953,1 | ||||||||||||||||||||||
2 | A forintban fennálló adósság kamatkiadásai | |||||||||||||||||||||||||
1 | Költségvetés által felvett hitelek kamata | |||||||||||||||||||||||||
1 | MNB hitelek kamata | |||||||||||||||||||||||||
F15 | 1 | Költségvetési hiányt finanszírozó hitelek kamata | 13 826,0 | 13 912,4 | ||||||||||||||||||||||
F15 | 2 | Nemzetközi pénzügyi intézményekben vállalt alaptőke-részesedési hitelek kamata | 396,0 | 397,9 | ||||||||||||||||||||||
F15 | 3 | ÁFI-tól átvett refinanszírozási hitelek kamata | 9 998,0 | 10 058,6 | ||||||||||||||||||||||
F15 | 4 | Központi költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelek kamata | 92,0 | 74,4 | ||||||||||||||||||||||
F15 | 5 | Állami forgóalap-létesítési hitelek kamata | 2 576,0 | 2 591,5 | ||||||||||||||||||||||
2 | Egyéb hitelek kamata | |||||||||||||||||||||||||
F15 | 1 | Hajdúsági Agráripari Egyesülés refinanszírozási hitelének kamata | 5,0 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||
F15 | 2 | Útalap hitelének kamata | 2 742,0 | 1 933,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Államkötvények kamata | |||||||||||||||||||||||||
1 | Piaci értékesítésű államkötvények kamata | |||||||||||||||||||||||||
F15 | 1 | Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamata | 273 021,0 | 275 169,7 | ||||||||||||||||||||||
F15 | 2 | Társadalombiztosítási alapok hiányait finanszírozó államkötvények kamata | 3 048,0 | 3 016,1 | ||||||||||||||||||||||
2 | Nem piaci értékesítésű államkötvények kamata | |||||||||||||||||||||||||
F15 | 1 | Lakással kapcsolatos államkötvények kamata | 7 690,0 | 7 436,0 | ||||||||||||||||||||||
F15 | 2 | Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamata | 35 847,0 | 35 145,2 | ||||||||||||||||||||||
F15 | 3 | Rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvények kamata | 3 135,0 | 2 936,5 | ||||||||||||||||||||||
F15 | 4 | Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamata | 48 710,0 | 48 904,0 | ||||||||||||||||||||||
F15 | 6 | Pénzintézeti alapjuttatást fedező államkötvények kamata | 154,0 | 152,2 | ||||||||||||||||||||||
F15 | 7 | Hiányt finanszírozó államkötvények kamata | 23 017,0 | 21 876,5 | ||||||||||||||||||||||
F15 | 3 | Kincstári takarékkötvény kamata | 355,0 | 213,9 | ||||||||||||||||||||||
F15 | 4 | Kincstárjegyek kamata | 175 772,0 | 183 557,9 | ||||||||||||||||||||||
3 | Egyéb költségek | |||||||||||||||||||||||||
1 | Devizakifizetések | |||||||||||||||||||||||||
F15 | 1 | Devizahitelek rendelkezésretartási jutalék kifizetései | 3 231,2 | 2 471,8 | ||||||||||||||||||||||
2 | Forintkifizetések | |||||||||||||||||||||||||
F15 | 1 | Jutalékok | 6 481,3 | 6 208,6 | ||||||||||||||||||||||
F15 | 2 | A központi költségvetés külföldi és belföldi követeléseinek kezelésével kapcsolatos költségek | 73,0 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||
F15 | 3 | Állampapírok nyomda- és tájékoztatási költségei | 203,0 | 190,3 | ||||||||||||||||||||||
6 | Tőkekövetelések visszatérülése | |||||||||||||||||||||||||
1 | Külföldi követelések visszatérülése | |||||||||||||||||||||||||
1 | Kormányhitelek visszatérülése | |||||||||||||||||||||||||
F15 | 1 | A volt rubelelszámolású országoknak korábban nyújtott kormányhitelek visszatérülése | 18 000,0 | 22 416,0 | ||||||||||||||||||||||
F15 | 4 | A volt dollárelszámolású országoknak korábban nyújtott kormányhitelek visszatérülése | 3 200,0 | 2 426,1 | ||||||||||||||||||||||
2 | Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett hiteleinek tőke visszatérülése | |||||||||||||||||||||||||
F15 | 1 | Világbanki hitelek tőke visszatérülése | 1 314,8 | 1 324,9 | ||||||||||||||||||||||
F15 | 2 | EBB hitelek tőke visszatérülése | 848,9 | 930,4 | ||||||||||||||||||||||
2 | Belföldi követelések visszatérülése | |||||||||||||||||||||||||
1 | Államháztartáson kívüli adósokkal szemben fennálló követelések visszatérülése | |||||||||||||||||||||||||
F15 | 1 | Állami kölcsön törlesztés | 60,0 | 146,8 | ||||||||||||||||||||||
F15 | 2 | Állami alapjuttatás járadéka | 7 300,0 | 7 687,8 | ||||||||||||||||||||||
F15 | 2 | Származékos világbanki hitelek visszatérülése | 12,0 | |||||||||||||||||||||||
7 | Kamatbevételek | |||||||||||||||||||||||||
1 | Devizahitelek és devizakötvények kamatbevétele | |||||||||||||||||||||||||
1 | Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett kamat és rendelkezésretartási jutalék visszatérülése | |||||||||||||||||||||||||
F15 | 1 | Világbanki hitelek kamatvisszatérülése | 858,4 | 782,2 | ||||||||||||||||||||||
F15 | 2 | EBB hitelek kamatvisszatérülése | 294,8 | 321,5 | ||||||||||||||||||||||
F15 | 4 | Költségvetési devizabetét célú hitel kamata | 3 446,0 | 4 264,6 | ||||||||||||||||||||||
F15 | 6 | Deviza KESZ kamata | 7 414,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Devizakötvények kamatbevétele | |||||||||||||||||||||||||
F15 | 1 | ÁFI kötvény kamatvisszatérülése | 5 273,0 | 5 929,8 | ||||||||||||||||||||||
2 | Forintkövetelések kamatbevétele | |||||||||||||||||||||||||
F15 | 1 | Állami kölcsön kamata | 50,0 | 47,2 | ||||||||||||||||||||||
F15 | 2 | Alárendelt kölcsöntőke-kötvény kamata | 2 189,0 | 1 779,4 | ||||||||||||||||||||||
F15 | 3 | Kincstári egységes számla forint-betét kamata | 25 614,0 | 31 941,5 | ||||||||||||||||||||||
6 | Egyéb kamatok | |||||||||||||||||||||||||
F15 | 1 | Államkötvények felhalmozott kamata | 20 989,0 | 27 622,7 | ||||||||||||||||||||||
F15 | 7 | ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltést fedező kötvény kamata | ||||||||||||||||||||||||
8 | Konszolidációval kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||||||||||
F15 | 1 | Hitelkonszolidációs bevételek | 64,0 | 71,0 | ||||||||||||||||||||||
F01.b | 9 | Pénzbevonási nyereség befizetése | 903,9 | |||||||||||||||||||||||
F15 | 10 | Kincstárjegyek visszaváltása/előző évi államadósság | –0,6 | |||||||||||||||||||||||
XLI. fejezet összesen: | 803 605,5 | 96 915,9 | 796 881,3 | 108 607,2 | ||||||||||||||||||||||
KIADÁSI FŐÖSSZEG | 3 902 606,3 | 4 049 734,2 | ||||||||||||||||||||||||
BEVÉTELI FŐÖSSZEG | 3 506 374,6 | 3 681 943,9 | ||||||||||||||||||||||||
A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE | –396 231,7 | –367 790,3 | ||||||||||||||||||||||||
XLIV. A KÖLTSÉGVETÉS HITELFELVÉTELEI ÉS ADÓSSÁGÁNAK TÖRLESZTÉSE | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Devizában fennálló adósság törlesztése | |||||||||||||||||||||||||
1 | Devizahitelek törlesztése | |||||||||||||||||||||||||
1 | Korábban nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek törlesztése | |||||||||||||||||||||||||
F15 | 1 | Világbank felé | 2 766,0 | 22 941,0 | ||||||||||||||||||||||
F15 | 2 | EBB felé | 3 259,0 | 3 410,8 | ||||||||||||||||||||||
F15 | 3 | EBRD felé | 460,0 | 453,8 | ||||||||||||||||||||||
F15 | 4 | KfW felé | 4 165,0 | 37 611,0 | ||||||||||||||||||||||
F15 | 6 | Bős–Nagymaros Vízlépcsőrendszer osztrák hitel törlesztése miatti térítés | 9 968,0 | 8 784,6 | ||||||||||||||||||||||
F15 | 7 | MÁV-tól átvállalt devizahitelek törlesztése | 6 202,5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Belföldi devizahitelek törlesztése | |||||||||||||||||||||||||
F15 | 1 | 1997-ben átváltott devizaadósság törlesztése | 332 265,0 | 202 561,8 | ||||||||||||||||||||||
2 | Devizakötvények törlesztése | |||||||||||||||||||||||||
1 | Külföld felé | |||||||||||||||||||||||||
F15 | 1 | ÁFI kötvény törlesztése | 50 216,0 | 57 732,0 | ||||||||||||||||||||||
F15 | 3 | Angol és amerikai kötvények törlesztése | 9,0 | 56,7 | ||||||||||||||||||||||
2 | Forintban fennálló adósság törlesztése | |||||||||||||||||||||||||
1 | Költségvetés által felvett hitelek törlesztése | |||||||||||||||||||||||||
1 | MNB hitelek törlesztése | |||||||||||||||||||||||||
F15 | 1 | Költségvetési hiányt finanszírozó hitelek törlesztése | 42 850,0 | 42850,0 | ||||||||||||||||||||||
F15 | 2 | Nemzetközi pénzügyi intézményekben vállalt alaptőke-részesedési hitel törlesztése | 662,0 | 662,1 | ||||||||||||||||||||||
F15 | 3 | ÁFI-tól átvett refinanszírozási hitel törlesztése | 22 902,0 | 22 901,9 | ||||||||||||||||||||||
F15 | 4 | Költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelek törlesztése | 253,0 | 816,3 | ||||||||||||||||||||||
F15 | 5 | Állami forgóalap-létesítési hitel törlesztése | 5 700,0 | 5 700,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Egyéb hiteltörlesztések | |||||||||||||||||||||||||
F15 | 1 | Hajdúsági Agráripari Egyesülés refinanszírozási hitelének törlesztése | 14,0 | 14,4 | ||||||||||||||||||||||
F15 | 2 | Útalap hitelének törlesztése | 3 412,0 | 3 412,1 | ||||||||||||||||||||||
2 | Államkötvény-adósság törlesztése | |||||||||||||||||||||||||
1 | Piaci értékesítésű államkötvények törlesztése | |||||||||||||||||||||||||
F15 | 1 | Hiányt finanszírozó és adósságmegújító kötvények törlesztése | 511 573,0 | 521 857,7 | ||||||||||||||||||||||
2 | Nem piaci értékesítésű államkötvények törlesztése | |||||||||||||||||||||||||
F15 | 1 | Lakással kapcsolatos államkötvények törlesztése | 5 490,0 | 5 490,4 | ||||||||||||||||||||||
F15 | 3 | Rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvények törlesztése | 1 098,3 | |||||||||||||||||||||||
F15 | 4 | Pénzintézeti alapjuttatást fedező államkötvények törlesztése | 768,0 | 821,0 | ||||||||||||||||||||||
F16 | 5 | Hiányt finanszírozó államkötvények törlesztése | 4 000,0 | |||||||||||||||||||||||
5 | A költségvetés külföldi hitelfelvételei | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hitelfelvétel nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől | |||||||||||||||||||||||||
F15 | 1 | Világbanki hitelek felvétele | 5 852,0 | 2 979,2 | ||||||||||||||||||||||
F15 | 2 | EBB hitelek felvétele | 3 655,0 | 5 076,2 | ||||||||||||||||||||||
F15 | 5 | KfW hitelek felvétele | 4 100,0 | 6 758,0 | ||||||||||||||||||||||
F15 | 10 | CEB árvízi hitel felvétele | 6 859,3 | |||||||||||||||||||||||
F15 | 18 | CEB árvízi hitel felvétele | 6 859,3 | |||||||||||||||||||||||
XLIV. fejezet összesen: | 996 732,0 | 13 607,0 | 949 378,4 | 21 672,7 |
Millió forintban
Funk- ció- kód | Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím cso- port- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir. cso- port- szám | Ki- emelt elő- ir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop név | Jog- cím- név | Elő- ir. csop név | ALAP | 2000. évi törvényi módosított előirányzat | 2000. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||
LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP | |||||||||||||||||||
1 | Aktív foglalkoztatási eszközök | ||||||||||||||||||
F13.b | 1 | Foglalkoztatási és képzési támogatások | 30 239,0 | 30 642,5 | |||||||||||||||
F13.b | 2 | Gazdasági Minisztérium célelőirányzatnak átadás | 2 580,0 | 2 580,0 | |||||||||||||||
F16 | 3 | Katasztrófa célelőirányzat átadás | 1 000,0 | ||||||||||||||||
F04.b | 2 | Szakképzési célú kifizetések | 9 200,0 | 12 224,8 | |||||||||||||||
F06.d | 3 | Munkanélküli ellátások | 57 196,4 | 61 719,4 | |||||||||||||||
F06.f | 4 | Jövedelempótló támogatás | 21 850,5 | 18 908,6 | |||||||||||||||
F13.b | 5 | Bérgarancia kifizetések | 600,0 | 288,7 | |||||||||||||||
6 | Rehabilitációs célú kifizetések | ||||||||||||||||||
F13.b | 6 | Munkahelyteremtő támogatás | 2 150,0 | 2 046,2 | |||||||||||||||
F13.b | 7 | Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása | 13 000,0 | 13 000,0 | |||||||||||||||
F13.b | 7 | Az alapkezelőnek átadott pénzeszköz | 310,0 | 310,0 | |||||||||||||||
8 | A munkaerő-piaci szervezet működése és fejlesztése | ||||||||||||||||||
F13.b | 1 | Országos munkaerő-piaci szervezetnek átadott pénzeszköz | 11 045,3 | 11 114,7 | |||||||||||||||
F13.b | 2 | Országos munkaerő-piaci szervezet fejlesztési program | 850,0 | 849,7 | |||||||||||||||
F13.b | 9 | Munkaerő-piaci szervezet központosított kerete | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
F01.a | 11 | Országos Munkabiztonsági és Munkavédelmi Felügyelőségnek pénzeszköz | 344,7 | 344,7 | |||||||||||||||
F06.d | 22 | Munkaadói járulék | 96 927,9 | 93 623,0 | |||||||||||||||
F06.d | 23 | Munkavállalói járulék | 43 224,3 | 42 864,0 | |||||||||||||||
F13.b | 26 | Egyéb bevétel | 900,0 | 3 595,6 | |||||||||||||||
F13.b | 27 | Rehabilitációs hozzájárulás | 2 000,0 | 2 184,6 | |||||||||||||||
F13.b | 28 | Visszterhes támogatások törlesztése | 150,0 | 94,4 | |||||||||||||||
F04.b | 31 | Szakképzési hozzájárulás | 9 150,0 | 13 185,5 | |||||||||||||||
F04.b | 32 | Szakképzési kamatmentes kölcsön visszafizetése | 50,0 | 94,7 | |||||||||||||||
F13.b | 33 | Bérgarancia támogatás törlesztése | 200,0 | 108,2 | |||||||||||||||
34 | Munkanélküli ellátórendszer változásával összefüggő költségvetési befizetés | ||||||||||||||||||
F06.g | 1 | Munkanélküli járadékból kikerülő aktív korúak rendszeres szociális segélyezése | 1 827,0 | 1 827,0 | |||||||||||||||
F06.d | 2 | Közcélú munkavégzés kiadásaira | 3 773,0 | 3 773,0 | |||||||||||||||
F13.b | 3 | Munkanélküli ellátórendszer átalakításához kötődő igazgatási feladatok | 1 217,0 | 1 217,0 | |||||||||||||||
1–34. cím összesen: | 156 382,9 | 152 602,2 | –3 780,7 | 162 046,3 | 155 750,0 | –6 296,3 | |||||||||||||
50 | A Munkaerőpiaci Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | ||||||||||||||||||
F13.b | 1 | Függő tételek (MPA) | 3,7 | 40,0 | |||||||||||||||
F13.b | 6 | Betétállomány változása | 3 780,7 | 6 260,0 | |||||||||||||||
Összesen: | 156 382,9 | 156 382,9 | 162 050,0 | 162 050,0 | |||||||||||||||
LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP | |||||||||||||||||||
F14 | 1 | Kis- és közepes aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése | 938,8 | 606,7 | |||||||||||||||
F14 | 2 | Nagy aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése | 380,1 | 128,7 | |||||||||||||||
F14 | 3 | Kiégett fűtőelemek átmeneti tárolójának bővítése | 685,4 | 393,6 | |||||||||||||||
4 | Átadott pénzeszközök | ||||||||||||||||||
1 | Hulladéktárolók és RHK Kht. működtetése | ||||||||||||||||||
F14 | 1 | Kiégett kazetták átmeneti tárolójának működtetése | 230,0 | 230,0 | |||||||||||||||
F14 | 2 | RHK Kht. működtetés Püspökszilágy hulladéktároló üzemeltetésével együtt | 545,7 | 563,4 | |||||||||||||||
F14 | 2 | Önkormányzatok támogatására | 163,0 | 132,1 | |||||||||||||||
F14 | 3 | Alapkezelőnek működési célra | 39,6 | 39,6 | |||||||||||||||
5 | Nukleáris létesítmények befizetései | ||||||||||||||||||
F14 | 1 | Paksi Atomerőmű Rt. | 9 311,3 | 9 311,3 | |||||||||||||||
F14 | 6 | Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése | 11,2 | 5,6 | |||||||||||||||
F14 | 8 | Költségvetési támogatás | 756,0 | 1 132,1 | |||||||||||||||
1–8. cím összesen: | 3 027,6 | 10 078,5 | 7 050,9 | 2 094,1 | 10 449,0 | 8 354,9 | |||||||||||||
50 | A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | ||||||||||||||||||
F14 | 1 | Betétállomány változása | 7 050,9 | 8 354,9 | |||||||||||||||
Összesen: | 10 078,5 | 10 078,5 | 10 449,0 | 10 449,0 |
Millió forintban | ||||
2000. évi eredeti előirányzat | 2000. évi módosított előirányzat | 2000. évi teljesítés | ||
I. Normatív hozzájárulások | ||||
Községek általános feladatai | 842,2 | 826,3 | 915,8 | |
Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatok | 1028,4 | 1 015,8 | 1 015,8 | |
Körjegyzőség működéséhez | 628,9 | 620,3 | 622,2 | |
Üdülőhelyi feladatokhoz | 1 456,1 | 1 434,2 | 1 434,2 | |
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokhoz | 4 168,0 | 4 108,5 | 4 108,5 | |
Gyermekvédelmi szakellátáshoz | 3 414,1 | 3 326,9 | 3 326,9 | |
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz | 3 702,9 | 3 577,1 | 3 577,0 | |
Nappali szociális intézményi ellátáshoz | 1 143,7 | 1 117,8 | 1 121,1 | |
Hajléktalanok átmeneti intézményeire | 209,3 | 174,0 | 174,0 | |
Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok ápoló-gondozó otthoni és gyógypedagógiai intézeti ellátásához | 3 183,2 | 2 993,8 | 2 993,9 | |
Bölcsődei ellátáshoz | 770,3 | 756,0 | 756,0 | |
Óvodai neveléshez | 34 626,0 | 34 435,4 | 34 435,4 | |
Iskolai oktatáshoz | 139 284,2 | 138 381,4 | 138 381,4 | |
Iskolai szakképzéshez | 15 582,0 | 15 270,3 | 15 270,4 | |
Különleges gondozás keretében nyújtott ellátáshoz | 11 742,6 | 11 647,9 | 11 647,8 | |
Alapfokú művészetoktatáshoz | 6 575,7 | 6 514,3 | 6 514,3 | |
Bentlakásos közoktatási intézményi ellátáshoz | 14 995,8 | 14 832,2 | 14 832,2 | |
Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz | 28 908,8 | 28 700,5 | 28 993,1 | |
Összesen: | 272 262,2 | 269 732,7 | 270 120,0 | |
II. Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások | ||||
Pedagógus szakvizsgához és továbbképzéshez | 2 432,3 | 2 426,8 | 2 426,8 | |
Pedagógusok szakkönyvvásárlásához | 1 777,5 | 1 758,3 | 1 758,3 | |
Tanulók tankönyvvásárlásához | 3 144,9 | 3 113,4 | 3 113,3 | |
Körzeti, térségi feladatokhoz | 5 300,0 | 5 300,0 | 5 300,0 | |
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása* | 16 013,0 | 16 012,0 | 16 012,0 | |
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 37 519,8 | 37 519,8 | 30 882,7 | |
Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása | 3 773,0 | 3 773,0 | 1 156,7 | |
Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása | 233,3 | 227,0 | 311,1 | |
Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása | 1 676,5 | 1 673,4 | 1 663,6 | |
Összesen: | 71 870,3 | 71 803, 7 | 62 624, 5 |
* Településenkénti megjelenítése a 7. számú mellékletben.
Millió forintban | |||||||||
Előirányzat-módosítás | |||||||||
Előir. csop. száma | Központosított előirányzat jogcíme | 2000. évi előirányzat | ország- gyűlési hatáskörben | fejezeti hatáskörben | összesen | 2000. évi módosított előirányzat | 2000. évi teljesítés | Előirányzat- maradvány | |
1. | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 341,2 | 158,8 | ||||
2. | Pincerendszerek és természetes partfalak veszélyelhárítási munkálatainak támogatása | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | ||||
3. | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 4 100,0 | 4 100,0 | 4 086,6 | 13,4 | ||||
4. | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | ||||
5. | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 80,1 | 80,1 | 80,1 | 0,0 | ||||
6. | Lakáscélú adósságkezelési támogatás | 400,0 | 400,0 | 44,1 | 355,9 | ||||
7. | Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása | 803,0 | 803,0 | 778,6 | 24,4 | ||||
8. | Gyermek és ifjúsági feladatok | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 0,0 | ||||
9. | Kiegészítő támogatás nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához | 300,0 | 300,0 | 299,1 | 0,9 | ||||
10. | Könyvtári és közművelésügyi érdekeltségnövelő támogatás | 568,0 | 568,0 | 568,0 | 0,0 | ||||
11. | Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | ||||
12. | Hozzájárulás a létszámcsökkenéssel kapcsolatos kiadásokhoz | 4 000,0 | –1 930,7 | –1 930,7 | 2 069,3 | 2 028,0 | 41,3 | ||
13. | Hozzájárulás a könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok számára | 300,0 | 300,0 | 299,6 | 0,4 | ||||
14. | Tűzoltólaktanya létesítése | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | ||||
15. | A szociális és gyermekjóléti feladatellátásban dolgozók egyszeri keresetkiegészítése | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 4 926,4 | 73,6 | |||
Központosított előirányzat összesen: | 13 806,1 | 5 000,0 | –1 930,7 | 3 069,3 | 16 875,4 | 16 206,7 | 668,8 |
Millió forintban | ||||
Önkormányzat | 2000. évi előirányzat | 2000. évi módosított előirányzat | 2000. évi teljesítés | |
Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) | 80,7 | 80,7 | 80,7 | |
Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) | 84,8 | 84,8 | 84,8 | |
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) | 83,8 | 83,8 | 83,8 | |
Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne) | 29,6 | 29,6 | 29,6 | |
Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) | 97,0 | 97,0 | 97,0 | |
Zala Megyei Önkormányzat (Hevesi Sándor Színház) | 91,9 | 91,9 | 91,9 | |
Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csokonai Színház) | 127,7 | 127,7 | 127,7 | |
Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Bartók Színház) | 14,3 | 14,3 | 14,3 | |
Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 168,6 | 168,6 | 168,6 | |
Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csiky Gergely Színház) | 102,2 | 102,2 | 102,2 | |
Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Katona József Színház) | 90,9 | 90,9 | 90,9 | |
Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 139,7 | 139,7 | 139,7 | |
Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) | 152,2 | 152,2 | 152,2 | |
Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Petőfi Színház) | 83,8 | 83,8 | 83,8 | |
Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 161,4 | 161,4 | 161,4 | |
Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Vörösmarty Színház) | 53,1 | 53,1 | 53,1 | |
Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szigligeti Színház) | 101,1 | 101,1 | 101,1 | |
Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Jászai Mari Színház) | 43,1 | 43,1 | 43,1 | |
Budaörs Városi Önkormányzat (Budaörsi Játékszín) | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
Budapest Főváros VIII. kerületi Önkormányzata (Bárka Színház ) | 76,1 | 76,1 | 76,1 | |
Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház, Katona József Színház, Kolobri Színház, Madách Színház, Mikroszkóp Színpad, Radnóti Miklós Színház, Thália Színház, Új Színház, Vidám Színpad, Vígszínház) | 1 375,5 | 1 375,5 | 1 375,5 | |
Összesen: | 3 165,5 | 3 165,5 | 3 165,5 |
Millió forintban | ||||
Önkormányzat | 2000. évi előirányzat | 2000. évi módosított előirányzat | 2000. évi teljesítés | |
Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) | 69,8 | 69,8 | ||
Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) | 40,1 | 40,1 | ||
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) | 64,0 | 64,0 | ||
Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne) | 11,9 | 11,9 | ||
Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) | 63,5 | 63,5 | ||
Zala Megyei Önkormányzat (Hevesi Sándor Színház) | 71,6 | 71,6 | ||
Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csokonai Színház) | 99,2 | 99,2 | ||
Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Bartók Színház) | 20,3 | 20,3 | ||
Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 169,2 | 169,2 | ||
Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csiky Gergely Színház) | 101,7 | 101,7 | ||
Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Katona József Színház) | 53,4 | 53,4 | ||
Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 82,0 | 82,0 | ||
Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) | 111,6 | 111,6 | ||
Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Petőfi Színház) | 55,5 | 55,5 | ||
Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 158,7 | 158,7 | ||
Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Vörösmarty Színház) | 68,8 | 68,8 | ||
Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szigligeti Színház) | 77,9 | 77,9 | ||
Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Jászai Mari Színház) | 31,1 | 31,1 | ||
Budaörs Városi Önkormányzat (Budaörsi Játékszín) | 11,0 | 11,0 | ||
Budapest Főváros VIII. kerületi Önkormányzat (Bárka Színház) | 27,6 | 27,6 | ||
Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház, Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház, Mikroszkóp Színpad, Radnóti Miklós Színház, Thália Színház, Új Színház, Vidám Színpad, Vígszínház) | 600,5 | 600,5 | ||
Összesen: | 1 989,4 | 1 989,4 | 1 989,4 |
Millió forintban | ||||
Önkormányzat | 2000. évi előirányzat | 2000. évi módosított előirányzat | 2000. évi teljesítés | |
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata | 18,0 | 18,0 | ||
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata | 15,7 | 15,7 | ||
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata | 11,8 | 11,8 | ||
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata | 35,3 | 35,3 | ||
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata | 15,7 | 15,7 | ||
Heves Megyei Önkormányzat | 19,1 | 19,1 | ||
Vas Megyei Önkormányzat | 13,4 | 13,4 | ||
Összesen: | 129,0 | 129,0 | 129,0 |
Millió forintban | ||||
Önkormányzat | 2000. évi előirányzat | 2000. évi módosított előirányzat | 2000. évi teljesítés | |
Szabadtéri színházak | ||||
Budapest Főv. IX. ker. Önkormányzat Ferencvárosi Nyári Játékok | 7,0 | 7,0 | ||
Budapest Fővárosi Önkormányzat (Szabad Tér Színház Kht.) | 22,0 | 22,0 | ||
Esztergom Városi Önkormányzat (Esztergomi Várszínház) | 12,0 | 12,0 | ||
Gyula Városi Önkormányzat (Gyulai Várszínház) | 21,0 | 21,0 | ||
Kisvárda Városi Önkormányzat (Kisvárdai Várszínház) | 23,0 | 23,0 | ||
Kőszeg Városi Önkormányzat (Kőszegi Várszínház) | 5,5 | 5,5 | ||
Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szegedi Szabadtéri Játékok) | 30,0 | 30,0 | ||
Szentendre Városi Önkormányzat (Szentendrei Teátrum) | 9,0 | 9,0 | ||
Zsámbék Nagyközségi Önkormányzat (Zsámbéki Szombatok) | 12,5 | 12,5 | ||
Szabadtéri színházak összesen: | 142,0 | 142,0 | 142,0 | |
Nemzetiségi színházak: | ||||
Budapest Fővárosi Önkormányzat | 4,4 | 4,4 | ||
Lórév Községi Önkormányzat | 18,0 | 18,0 | ||
Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 25,2 | 25,2 | ||
Nemzetiségi színházak összesen: | 47,6 | 47,6 | 47,6 | |
Színházi vállalkozások, alternatív műhelyek | ||||
Budakeszi Nagyközségi Önkormányzat | 0,2 | 0,2 | ||
Budapest Fővárosi Önkormányzat | 125,9 | 125,9 | ||
Dunakeszi Városi Önkormányzat | 0,7 | 0,7 | ||
Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 3,0 | 3,0 | ||
Gödöllő Városi Önkormányzat | 3,2 | 3,2 | ||
Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 2,2 | 2,2 | ||
Nagykovácsi Községi Önkormányzat | 0,4 | 0,4 | ||
Nyírbátor Városi Önkormányzat | 0,3 | 0,3 | ||
Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 2,2 | 2,2 | ||
Sitke Községi Önkormányzat | 2,0 | 2,0 | ||
Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 2,9 | 2,9 | ||
Szeged Megyei Jogú Várasi Önkormányzat | 6,0 | 6,0 | ||
Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 3,0 | 3,0 | ||
Színházi vállalkozások, alternatív műhelyek összesen: | 152,0 | 152,0 | 152,0 | |
Összesen: | 341,6 | 341,6 | 341,6 |
Millió forintban | |||||||||||||||||||
2000. jan. 1-jén rendelkezésre áll | Pénzforgalmi teljesítés (támogatás folyósítása-visszafizetés) | 2000. dec. 31-én rendelkezésre áll | |||||||||||||||||
korábbi évek lekötött előirány- zatából | le nem kötött előirány- zatból | összesen | Költség- vetési törvény szerint eredeti előirányzat | Évközi előirányzat- módosítás Kormány hatás- körben | lekötött előirányzat- marad- ványból | eredeti előirány- zatból és le nem kötött előirányzat- marad- ványból | összesen | Módosított költség- vetési előirányzat 2000. dec. 31-én | lekötött előirányzat- marad- ványból | eredeti előirány- zatból és le nem kötött előirányzat- marad- ványból | összesen | Támogatás lemondá- sából, vissza- fizetéséből 2001. évre marad- ványból törvény alapján elkülönített előirányzat és fel nem osztott keret | |||||||
1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6+7 | 9= 2+4+5+6a) | 10=1–6 | 11= 2+4+5–7 | 12=10+11 | 13 | |||||||
a) | 2 585,9 | –2 580,02 | 20 025,5 | 28 470,4 | 48 495,9 | 3 070,7 | |||||||||||||
b) | 666,41 | –462,93 | –344,8 | –35,2 | –380,1 | 884,5 | |||||||||||||
37 123,8 | 3 252,4 | 40 376,1 | 52 300,0 | –3 042,9 | 19 680,7 | 28 435,2 | 48 115,8 | 72 535,0 | 17 443,1 | 24 074,3 | 41 517,4 | 3 955,3 | |||||||
1 | 1 632 084 000 | Az 1998. évi kieg. céltám. jegyzék döntésének 2000. évi fedezete (forrása az 1998. évi lemondásokból) | |||||||||||||||||
34 349 665 | 1999. évi ÁSZ visszafizettetés, a 2000. évi belvízelvezetés címzett tám.-nak fedezete | ||||||||||||||||||
666 433 665 | |||||||||||||||||||
2 | A Kormány 1013/2000. (II. 11.) Korm. határozat szerint, fedezet a lemondással, visszafizetéssel és elvonással 1999. évi maradványból felszabadult előirányzat. | ||||||||||||||||||
3 | A Kormány 60/2000. (V. 3.) Korm. rendelete d) bek.: fedezet a címzett- és céltámogatások 2000. évi lemondásából és visszafizetéséből származó bevétel. |
Millió forintban | ||||||
Önkormányzat neve | Eredeti előirányzat | Lemondás | Módosított előirányzat | 2000. évi teljesítés | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Budapest Főváros | 3 360,6 | 3 360,6 | 3 360,6 | |||
Pécs m. j. | 217,8 | 217,8 | 217,8 | |||
Komló | 115,5 | 115,5 | 115,5 | |||
Mohács | 98,9 | 98,9 | 98,9 | |||
Siklós | 97,8 | 0,3 | 97,5 | 97,5 | ||
Szigetvár | 96,3 | 96,3 | 96,3 | |||
Kecskemét m. j. | 203,7 | 203,7 | 203,7 | |||
Baja | 119,3 | 119,3 | 119,3 | |||
Kalocsa | 115,6 | 115,6 | 115,6 | |||
Kiskőrös | 74,4 | 74,4 | 74,4 | |||
Kiskunfélegyháza | 118,3 | 118,3 | 118,3 | |||
Kiskunhalas | 127,5 | 127,5 | 127,5 | |||
Békéscsaba m. j. | 162,3 | 162,3 | 162,3 | |||
Gyula | 107,2 | 107,2 | 107,2 | |||
Mezőkovácsháza | 81,9 | 81,9 | 81,9 | |||
Orosháza | 119,6 | 119,6 | 119,6 | |||
Szarvas | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
Szeghalom | 94,6 | 94,6 | 94,6 | |||
Miskolc m. j. | 293,3 | 293,3 | 293,3 | |||
Encs | 81,5 | 81,5 | 81,5 | |||
Kazincbarcika | 138,2 | 138,2 | 138,2 | |||
Mezőkövesd | 119,4 | 119,4 | 119,4 | |||
Ózd | 119,6 | 119,6 | 119,6 | |||
Sátoraljaújhely | 120,7 | 0,3 | 120,4 | 120,4 | ||
Szendrő | 69,3 | 69,3 | 69,3 | |||
Szerencs | 119,8 | 119,8 | 119,8 | |||
Tiszaújváros | 149,8 | 149,8 | 149,8 | |||
Szeged m. j. | 302,2 | 302,2 | 302,2 | |||
Csongrád | 63,7 | 63,7 | 63,7 | |||
Hódmezővásárhely m. j. | 121,0 | 0,3 | 120,7 | 120,7 | ||
Makó | 109,2 | 109,2 | 109,2 | |||
Szentes | 120,2 | 120,2 | 120,2 | |||
Székesfehérvár m. j. | 225,3 | 225,3 | 225,3 | |||
Bicske | 11,3 | 11,3 | 11,3 | |||
Dunaújváros m. j. | 136,4 | 136,4 | 136,4 | |||
Mór | 11,3 | 11,3 | 11,3 | |||
Sárbogárd | 111,4 | 111,4 | 111,4 | |||
Győr m. j. | 248,9 | 248,9 | 248,9 | |||
Csorna | 88,3 | 88,3 | 88,3 | |||
Kapuvár | 90,3 | 90,3 | 90,3 | |||
Mosonmagyaróvár | 121,0 | 121,0 | 121,0 | |||
Sopron m. j. | 130,2 | 130,2 | 130,2 | |||
Debrecen m. j. | 264,1 | 264,1 | 264,1 | |||
Berettyóújfalu | 90,6 | 90,6 | 90,6 | |||
Hajdúböszörmény | 8,5 | 8,5 | 8,5 | |||
Hajdúnánás | 81,6 | 81,6 | 81,6 | |||
Hajdúszoboszló | 8,5 | 8,5 | 8,5 | |||
Püspökladány | 96,1 | 96,1 | 96,1 | |||
Eger m. j. | 196,6 | 196,6 | 196,6 | |||
Füzesabony | 8,5 | 8,5 | 8,5 | |||
Gyöngyös | 139,8 | 139,8 | 139,8 | |||
Hatvan | 124,3 | 124,3 | 124,3 | |||
Heves | 76,5 | 76,5 | 76,5 | |||
Tatabánya m. j. | 210,9 | 210,9 | 210,9 | |||
Esztergom | 134,9 | 134,9 | 134,9 | |||
Komárom | 137,9 | 137,9 | 137,9 | |||
Nyergesújfalu | 101,4 | 101,4 | 101,4 | |||
Salgótarján m. j. | 186,1 | 186,1 | 186,1 | |||
Balassagyarmat | 121,4 | 121,4 | 121,4 | |||
Pásztó | 8,5 | 8,5 | 8,5 | |||
Rétság | 8,5 | 8,5 | 8,5 | |||
Cegléd | 141,2 | 141,2 | 141,2 | |||
Dabas | 115,3 | 115,3 | 115,3 | |||
Érd | 246,1 | 246,1 | 246,1 | |||
Gödöllő | 162,6 | 162,6 | 162,6 | |||
Monor | 101,9 | 101,9 | 101,9 | |||
Nagykáta | 81,7 | 81,7 | 81,7 | |||
Nagykőrös | 11,3 | 11,3 | 11,3 | |||
Ráckeve | 11,3 | 11,3 | 11,3 | |||
Szentendre | 109,5 | 109,5 | 109,5 | |||
Szigetszentmiklós | 119,3 | 119,3 | 119,3 | |||
Vác | 174,5 | 174,5 | 174,5 | |||
Kaposvár m. j. | 154,3 | 154,3 | 154,3 | |||
Barcs | 89,9 | 89,9 | 89,9 | |||
Marcali | 111,6 | 111,6 | 111,6 | |||
Nagyatád | 91,1 | 91,1 | 91,1 | |||
Siófok | 145,5 | 145,5 | 145,5 | |||
Nyíregyháza m. j. | 219,8 | 219,8 | 219,8 | |||
Fehérgyarmat | 8,5 | 8,5 | 8,5 | |||
Kisvárda | 120,7 | 120,7 | 120,7 | |||
Mátészalka | 140,6 | 140,6 | 140,6 | |||
Nyírbátor | 108,0 | 108,0 | 108,0 | |||
Vásárosnamény | 8,5 | 8,5 | 8,5 | |||
Zahony | 91,9 | 91,9 | 91,9 | |||
Szolnok m. j. | 226,6 | 226,6 | 226,6 | |||
Jászberény | 116,4 | 116,4 | 116,4 | |||
Karcag | 116,3 | 116,3 | 116,3 | |||
Kunszentmárton | 81,5 | 81,5 | 81,5 | |||
Mezőtúr | 92,7 | 92,7 | 92,7 | |||
Tiszafüred | 89,3 | 89,3 | 89,3 | |||
Szekszárd m. j. | 153,2 | 153,2 | 153,2 | |||
Bonyhád | 11,3 | 11,3 | 11,3 | |||
Dombóvár | 128,5 | 128,5 | 128,5 | |||
Paks | 127,3 | 127,3 | 127,3 | |||
Tamási | 11,3 | 11,3 | 11,3 | |||
Szombathely m. j. | 178,0 | 178,0 | 178,0 | |||
Celldömölk | 8,5 | 8,5 | 8,5 | |||
Körmend | 156,7 | 156,7 | 156,7 | |||
Kőszeg | 8,5 | 8,5 | 8,5 | |||
Sárvár | 113,3 | 113,3 | 113,3 | |||
Veszprém m. j. | 197,3 | 197,3 | 197,3 | |||
Ajka | 98,2 | 98,2 | 98 2 | |||
Pápa | 115,0 | 115,0 | 115,0 | |||
Badacsonytomaj | 81,5 | 81,5 | 81,5 | |||
Balatonfűzfő | 117,6 | 117,6 | 117,6 | |||
Pétfürdő | 123,7 | 123,7 | 123,7 | |||
Zalaegerszeg m. j. | 167,3 | 167,3 | 167,3 | |||
Keszthely | 133,0 | 133,0 | 133,0 | |||
Lenti | 121,7 | 121,7 | 121,7 | |||
Letenye | 8,5 | 8,5 | 8,5 | |||
Nagykanizsa m. j. | 138,4 | 138,4 | 138,4 | |||
Zalaszentgrót | 8,5 | 8,5 | 8,5 | |||
Összesen: | 16 013,0 | 1,0 | 16 012,0 | 16 012,0 |
Millió forintban | |||||||||||||
Előirányzatok | Teljesítés | 2000. december 31-én rendelkezésre áll | |||||||||||
Költségvetési év | 2000. jan. 1-jén rendelkezésre áll a költségvetési előirányzatból | költségvetési törvény szerinti eredeti előirányzat | évközi előirányzat- módosítás Kormány és fejezeti hatáskörben | módosított előirányzat 2000. dec. 31-én | előző évek maradvá- nyából | tárgyévi előirányzatból | összesen | előző évek maradvá- nyából | tárgyévi előirányzatból | összesen | |||
1 | 2 | 3 | 4=2+3+5 | 5 | 6 | 7=5+6 | 8=1–5 | 9=2+3–6 | 10=8+9 | ||||
2000. | 4 619,5 | 10 900,0 | –327,0 | 14 314,6 | 3 741,6 | 5 568,3 | 9 309,9 | 877,9 | 5 004,7 | 5 882,6 |
Millió forintban | |||||||||||||||
2000. jan. 1-jén rendelkezésre áll | Előirányzatok | Pénzforgalmi teljesítés | 2000. dec. 31-én rendelkezésre áll | ||||||||||||
Támogatási jogcím | döntéssel lekötött előirány- zatból | döntéssel le nem kötött előirány- zatból | összesen | költség- vetési törvény szerinti eredeti előirányzat | évközi előirány- zat-módo- sítás Kormány és fejezeti hatáskörben | módosított költség- vetési előirányzat 2000. dec. 31-én | döntéssel lekötött előirányzat- marad- ványból | eredeti előirány- zatból és döntéssel le nem kötött előirányzat- marad- ványból | összes teljesítés | döntéssel lekötött előirány- zatból | döntéssel le nem kötött előirány- zatból | összesen | |||
1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | 6=2+4+5+7 | 7 | 8 | 9=7+8 | 10=1–7 | 11=2+4+ 5–8 | 12=10+11 | ||||
Felhalmozás és vis maior | 2 183,3 | 121,8 | 2 305,1 | 6 540,0 | –326,1 | 7 945,0 | 1 609,3 | 4 079,5 | 5 688,8 | 574,0 | 2 256,2 | 2 830,2 | |||
ebből: vis maior | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1 068,9 | 1 070,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Vis maior tartalék | 33,3 | 5,2 | 38,5 | 330,0 | 3 100,0 | 3 468,5 | 33,3 | 3 421,5 | 3 454,8 | 0,0 | 13,7 | 13,7 | |||
Céljellegű decentralizált támogatás összesen: | 2 216,6 | 127,0 | 2 343,6 | 6 870,0 | 2 773,9 | 11 413,5 | 1 642,6 | 7 501,0 | 9 143,6 | 574,0 | 2 269,9 | 2 843,9 |
Millió forintban | ||||||||
BEVÉTELEK | 2000. évi törvényi módosított előirányzat | 2000. évi teljesítés | KIADÁSOK | 2000. évi törvényi módosított előirányzat | 2000. évi teljesítés | |||
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI | GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | |||||||
Társasági adó (pénzintézetek nélkül) | 277 000,0 | 273 186,3 | Egyedi és normatív támogatás | 65 689,0 | 69 282,9 | |||
Bányajáradék | 19 100,0 | 13 722,8 | Egyéb támogatás | 500,0 | 401,4 | |||
Vám és importbefizetések | 118 000,0 | 136 565,8 | Együtt: | 66 189,0 | 69 684,3 | |||
Játékadó | 27 500,0 | 27 935,3 | Agrárgazdaság támogatása | |||||
Piacra jutási támogatás | 58 303,5 | 49 548,5 | ||||||
Egyéb befizetések | 30 000,0 | 16 920,0 | Agrártermelési támogatás | 33 083,0 | 47 516,3 | |||
Összesen: | 471 600,0 | 468 330,2 | Együtt: | 91 386,5 | 97 064,8 | |||
Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása | 11 129,2 | 12 561,7 | ||||||
FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK | Összesen: | 168 704,7 | 179 310,8 | |||||
Általános forgalmi adó | 1 104 700,1 | 1 153 749,7 | FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS | 78 000,0 | 82 805,6 | |||
Fogyasztási és jövedéki adó | 496 700,0 | 505 942,4 | LAKÁSTÁMOGATÁSOK | 71 350,0 | 49 853,0 | |||
Összesen: | 1 601 400,0 | 1 659 692,1 | GARANCIA ÉS HOZZÁJÁRULÁS A TB ALAPOK KIADÁSAIHOZ | 132 716,0 | 127 503,2 | |||
TB KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK | ||||||||
LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI | Családi támogatások | 213 770,0 | 207 775,7 | |||||
Személyi jövedelemadó | 682 405,1 | 695 721,6 | Jövedelempótló és jövedelem kiegészítő szociális támogatások | 79 830,0 | 76 855,0 | |||
Adóbefizetések | 4 850,0 | 5 012,1 | Különféle jogcímen adott térítések | 17 130,0 | 18 948,3 | |||
Illetékbefizetések | 56 700,0 | 54 422,0 | Összesen | 310 730,0 | 303 579,3 | |||
Összesen: | 743 955,1 | 755 155,7 | KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | |||||
Költségvetési szervek támogatással fedezett kiadásai | 979 096,0 | 1 050 002,8 | ||||||
Költségvetési szervek saját bevétellel fedezett kiadásai | 374 203,5 | 481 626,0 | ||||||
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT BEVÉTELEI | 374 203,5 | 481 626,0 | Együtt: | 1 353 299,7 | 1 531 628,8 | |||
TÁMOGATÁSI CÉLPROGRAMOK SAJÁT BEVÉTELEI | 87 551,5 | 79 522,6 | Támogatási célprogramok támogatással fedezett kiadásai | 156 193,9 | 145 400,6 | |||
KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK SAJÁT BEVÉTELEI | 1 610,0 | 1 564,8 | Támogatási célprogramok saját bevétellel fedezett kiadásai | 87 551,5 | 79 522,6 | |||
Összesen: | 463 365,0 | 562 713,4 | Együtt: | 243 745,4 | 224 923,2 | |||
Központi beruházások támogatással fedezett kiadásai | 116 961,9 | 111 725,5 | ||||||
Központi beruházások saját bevétellel fedezett kiadásai | 1 610,0 | 1 564,8 | ||||||
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEFIZETÉSEK | 31 295,6 | 19 478,5 | Együtt: | 118 571,9 | 113 290,3 | |||
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSEI | 5 000,0 | 4 583,7 | Összesen: | 1 715 617,0 | 1 869 842,3 | |||
ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK BEFIZETÉSEI | 19 817,0 | 19 817,0 | TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA | 3 037,6 | 2 929,6 | |||
ÁLLAMI, KINCSTÁRI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK | 19 626,0 | 30 000,8 | HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA | 450 167,5 | 428 816,9 | |||
PÉNZINTÉZETEK TÁRSASÁGI ADÓJA | 22 000,0 | 19 535,8 | ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK TÁMOGATÁSA | 756,0 | 1 132,1 | |||
MAGYAR NEMZETI BANK BEFIZETÉSE | 20 100,0 | 20 112,0 | NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI | 3 727,1 | 2 287,1 | |||
EGYÉB BEVÉTELEK | 11 300,0 | 12 992,4 | ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS | 803 605,5 | 796 881,3 | |||
ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK | 96 915,9 | 108 607,2 | MNB ELSZÁMOLÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁS | 4 217,0 | ||||
EGYÉB KIADÁSOK | 6 770,1 | 7 945,5 | ||||||
Privatizációból származó bevételek | 925,1 | ÁLTALÁNOS TARTALÉK | 23 424,8 | |||||
CÉLTARTALÉKOK | 1 600,0 | |||||||
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 3 506 374,6 | 3 681 943,9 | KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI KIADÁSOK | 112 400,0 | 186 141,8 | |||
ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE | 20 000,0 | 6 489,0 | ||||||
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE | –396 231,7 | –367 790,3 | KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 3 902 606,3 | 4 049 734,2 | |||
A KÖLTSÉGVETÉS HITELFELVÉTELEI | 13 607,0 | 21 672,7 | A KÖLTSÉGVETÉS ADÓSSÁGÁNAK TÖRLESZTÉSE | 996 732,0 | 949 378,4 |
Millió forintban | |||||||
Főcsoport száma | Csoport száma | 2000. évi törvényi módosított előirányzat | 2000. évi teljesítés | ||||
Kormányzati fő funkciók | |||||||
Főcsoport neve | |||||||
Csoport neve | |||||||
Állami működési funkciók (F01+F02+F03) | 810 921,7 | 890 908,4 | |||||
F01 | Általános közösségi szolgáltatások | 377 563,9 | 448 702,7 | ||||
F01.a | Törvényhozó és végrehajtó szervek | 96 463,9 | 117 011,0 | ||||
F01.b | Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások | 181 926,0 | 227 047,2 | ||||
F01.c | Külügyek | 37 648,9 | 42 169,4 | ||||
F01.d | Alapkutatás | 24 083,4 | 26 970,0 | ||||
F01.e | Műszaki fejlesztés | 12 880,4 | 6 791,2 | ||||
F01.f | Egyéb általános közösségi szolgáltatások | 24 561,3 | 28 713,9 | ||||
F02 | Védelem | 162 034,1 | 172 272,1 | ||||
F03 | Rendvédelem és közbiztonság | 271 323,7 | 269 933,6 | ||||
F03.a | Igazságszolgáltatás | 47 662,9 | 45 714,1 | ||||
F03.b | Rend- és közbiztonság | 173 659,1 | 171 116,6 | ||||
F03.c | Tűzvédelem | 26 821,3 | 29 793,4 | ||||
F03.d | Büntetés-végrehajtási igazgatás és működtetés | 23 180,4 | 23 309,5 | ||||
Jóléti funkciók (F04+F05+F06+F07+F08+F14) | 1 523 189,1 | 1 554 680,2 | |||||
F04 | Oktatási tevékenységek és szolgáltatások | 512 605,6 | 560 798,5 | ||||
F04.a | Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás | 184 767,9 | 184 669,4 | ||||
F04.b | Középfokú oktatás | 38 259,8 | 51 897,3 | ||||
F04.c | Felsőfokú oktatás | 211 053,7 | 244 438,5 | ||||
F04.d | Egyéb oktatás | 78 524,2 | 79 793,3 | ||||
F05 | Egészségügy | 162 393,0 | 159 176,2 | ||||
F05.a | Kórházi tevékenységek és szolgáltatások | 85 918,8 | 86 893,7 | ||||
F05.b | Háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat | 800,0 | |||||
F05.c | Rendelői, orvosi, fogorvosi ellátás | 635,0 | 602,5 | ||||
F05.d | Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások | 19 291,5 | 21 368,8 | ||||
F05.e | Egyéb egészségügy | 55 747,7 | 50 311,2 | ||||
F06 | Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások | 593 196,3 | 579 057,2 | ||||
F06.a | Táppénz, anyasági vagy ideiglenes rokkantsági juttatások | 2 740,0 | 2 387,8 | ||||
F06.b | Nyugellátások | 163 963,9 | 156 167,9 | ||||
F06.c | Egyéb társadalombiztosítási ellátások | 13 430,0 | 16 114,2 | ||||
F06.d | Munkanélküli ellátások | 4 273,0 | 1 245,5 | ||||
F06.e | Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások | 228 467,0 | 222 738,8 | ||||
F06.f | Egyéb szociális támogatások | 139 006,4 | 135 420,1 | ||||
F06.g | Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások | 41 316,0 | 44 982,9 | ||||
F07 | Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások | 89 283,3 | 85 528,8 | ||||
F08 | Szórakoztató, kulturális és vallási tevékenységek és szolgáltatások | 121 916,3 | 126 446,5 | ||||
F08.a | Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | 18 372,7 | 20 755,9 | ||||
F08.b | Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | 64 540,7 | 65 290,2 | ||||
F08.c | Műsorszórási és kiadói tevékenységek és szolgáltatások | 10 709,2 | 11 709,3 | ||||
F08.d | Hitéleti tevékenységek | 17 320,6 | 17 067,3 | ||||
F08.e | Párttevékenységek | 2 549,0 | 2 486,9 | ||||
F08.f | Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek | 8 424,1 | 9 136,9 | ||||
F14 | Környezetvédelem | 43 794,6 | 43 673,0 | ||||
Gazdasági funkciók (F09+F10+F11+F12+F13) | 658 161,1 | 705 383,0 | |||||
F09 | Tüzelő- és üzemanyag-, valamint energiaellátási feladatok | 3 276,1 | 3 356,7 | ||||
F10 | Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás | 207 740,8 | 194 890,2 | ||||
F11 | Bányászat és ipar | 10 264,7 | 9 279,2 | ||||
F12 | Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások | 242 719,7 | 268 275,3 | ||||
F12.a | Közúti közlekedési tevékenységek | 108 761,9 | 122 425,5 | ||||
F12.b | Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások | 75 227,7 | 78 440,1 | ||||
F12.c | Távközlés | 17 461,9 | 24 982,8 | ||||
F12.d | Egyéb közlekedés és szállítás | 41 268,2 | 42 426,9 | ||||
F13 | Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások | 194 159,8 | 229 581,6 | ||||
F13.a | Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai | 83 974,0 | 42 373,8 | ||||
F13.b | Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások | 110 185,8 | 187 207,8 | ||||
Államadósság-kezelés (F15) | 803 705,5 | 801 247,9 | |||||
F15 | Államadósság-kezelés, államháztartás | 803 705,5 | 801 247,9 | ||||
Funkciókba nem sorolható tételek (F16) | 106 628,9 | 97 514,7 | |||||
F16 | A főcsoportokba nem sorolható tételek | 106 628,9 | 97 514,7 | ||||
KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 3 902 606,3 | 4 049 734,2 | |||||
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 3 506 374,6 | 3 681 943,9 | |||||
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE | –396 231,7 | –367 790,3 |
Megnevezés | 2000. évi előirányzat | 2000. évi törvényi módosított előirányzat | 2000. évi tejesítés | |
I. Költségvetési befizetési kötelezettségek | ||||
a) az állami vagyon utáni részesedés, az adóskonszolidációs követelések értékesítése alapján együttesen | 14 400,0 | 0,0 | 0,0 | |
b) az ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező államkötvények kamatának visszafizetése | 3 535,0 | 0,0 | 0,0 | |
Összesen: | 17 935,0 | 0,0 | 0,0 | |
II. Ráfordítások | ||||
1. Ráfordítások az 1995. évi XXXIX. tv. 23. §-a alapján | 46 500,0 | 30 000,0 | 20 297,0 | |
a) a hozzárendelt vagyon értékesítése előkészítésének költségei, az értékesítéssel kapcsolatban felmerülő kiadások, díjak, [23. § (1) bek. a), d) és f) pontok] | 8 000,0 | 8 000,0 | 7 090,0 | |
b) vagyonkezeléssel összefüggő ráfordítások [23. § (1) bek. e) pont] | 3 000,0 | 3 000,0 | 812,0 | |
c) a privatizációval és a vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs kifizetések [23. § (1) bek. g) pont] | 20 000,0 | 12 000,0 | 6 585,0 | |
d) az ÁPV Rt. működési költségei [23. § (1) bek. h) pont] | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | |
e) alacsony kamatozású államadósság törlesztése E-hitelből és kárpótlási jegy bevonása [23. § (1) bek. i) pont] | 11 000,0 | 2 500,0 | 1 310,0 | |
2. Ráfordítások e törvény alapján | 15 600,0 | 15 600,0 | 13 813,0 | |
a) a területfejlesztés központi, regionális és megyei szerkezetátalakítási programjainak támogatása | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | |
Ebből: | ||||
Borsod-Abaúj-Zemplén megye | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | |
Nógrád megye | 360,0 | 360,0 | 360,0 | |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye | 900,0 | 900,0 | 900,0 | |
Somogy megye | 360,0 | 360,0 | 360,0 | |
Békés megye | 360,0 | 360,0 | 360,0 | |
b) a vidékfejlesztési kistérségi programok végrehajtásának támogatása | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | |
c) a nem biztosítható mezőgazdasági elemi károk kezelésének támogatása | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
d) az agrárreorganizációs program kamatterheinek átvállalása | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
e) a volt szovjet ingatlanok környezetvédelmi kárelhárítása | 800,0 | 800,0 | 308,0 | |
f) a gazdálkodók által okozott, a vállalkozókra át nem hárítható környezeti károk és veszélyeztetések elhárításának támogatása | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | |
g) Kvtv. 6. § (7), 6. § (16) és az Áht. 109/G. § (6) bekezdése szerinti kifizetésekre | 2 800,0 | 2 800,0 | 1 505,0 | |
3. Ráfordítások egyéb kötelezettségek alapján | 18 000,0 | 7 600,0 | 6 637,0 | |
a) az ÁPV Rt. és a jogelődök portfóliójába tartozó cégek esetén az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása | 3 000,0 | 3 000,0 | 2 166,0 | |
b) egyéb szerződéses kötelezettség (Reorg Apport Rt. veszteségeinek fedezete) | 15 000,0 | 4 600,0 | 4 471,0 | |
4. Az állam gazdaságpolitikai tevékenységét támogató intézkedések veszteségeire, válsághelyzetek megszüntetésére | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
5. Üzleti célú befektetések | 23 000,0 | 23 000,0 | 20 097,0 | |
Összesen: | 108 100,0 | 76 200,0 | 60 844,0 | |
Kiadások összesen: | 126 035,0 | 76 200,0 | 60 844,0 |
forintban | ||||||||||||
Sor- szám | Sportszervezet neve | Átütemezett tőketartozás | Feltételesen elengedett | Fizetendő hátralék | ||||||||
adó | járulék | összesen | pótlék+bírság | adó | járulék | összesen | ||||||
1. | Bajai Eötvös József Főiskola Sk. | 874 000 | 330 375 | 1 204 375 | 255 728 | 480 700 | 181 704 | 662 404 | ||||
2. | Balatonfüredi Sport Club | 0 | 1 687 333 | 1 687 333 | 1 827 378 | 0 | 928 031 | 928 031 | ||||
3. | Ballon Klub SE (Győr) | 1 471 760 | 216 274 | 1 688 034 | 573 016 | 839 900 | 0 | 839 900 | ||||
4. | Berettyóújfalu SE | 172 370 | 702 429 | 874 799 | 2 926 958 | 0 | 386 339 | 386 339 | ||||
5. | Borsod Volán SE | 7 449 154 | 568 907 | 8 018 061 | 3 501 965 | 4 097 106 | 312 899 | 4 410 005 | ||||
6. | Bögöte Községi SE | 854 558 | 0 | 854 558 | 353 000 | 493 900 | 0 | 493 900 | ||||
7. | Budai XI. Sportegyesület | 2 403 937 | 6 006 986 | 8 410 923 | 9 777 356 | 1 322 167 | 3 303 842 | 4 626 009 | ||||
8. | Budapest MEDOSZ Erdért SE | 1 693 001 | 203 136 | 1 896 137 | 262 377 | 888 250 | 0 | 888 250 | ||||
9. | Budapesti Spartacus SC | 58 270 049 | 74 258 168 | 132 528 217 | 153 229 197 | 33 737 000 | 40 841 992 | 74 578 992 | ||||
10. | Budapesti Vasutas SC | 183 970 697 | 97 885 081 | 281 855 778 | 68 025 000 | 106 513 000 | 53 836 795 | 160 349 795 | ||||
11. | Csaba-Előre Kézilabda Klub | 2 576 000 | 0 | 2 576 000 | 1 687 000 | 1 488 000 | 0 | 1 488 000 | ||||
12. | Csuti Antal SC Zalaegerszeg | 2 485 553 | 0 | 2 485 553 | 1 312 286 | 1 441 000 | 0 | 1 441 000 | ||||
13. | Debreceni Munkás Testedző SE | 1 274 710 | 4 132 500 | 5 407 210 | 5 202 480 | 722 383 | 2 272 875 | 2 995 258 | ||||
14. | Debreceni Torna Egyesület | 13 925 246 | 12 222 619 | 26 147 865 | 22 454 953 | 7 542 246 | 6 722 440 | 14 264 686 | ||||
15. | Diósgyőri Súlyemelő Klub | 881 666 | 736 306 | 1 617 972 | 1 632 441 | 484 946 | 404 970 | 889 916 | ||||
16. | Dunaferr SE (Dunaújváros) | 3 900 000 | 0 | 3 900 000 | 0 | 2 220 000 | 0 | 2 220 000 | ||||
17. | Építők SC | 13 028 458 | 33 938 820 | 46 967 278 | 25 335 349 | 7 161 000 | 18 666 351 | 25 827 351 | ||||
18. | Építők SC Bélapátfalva | 0 | 632 631 | 632 631 | 0 | 0 | 347 944 | 347 944 | ||||
19. | Erzsébet Sportklub | 0 | 3 036 629 | 3 036 629 | 3 287 821 | 0 | 1 670 148 | 1 670 148 | ||||
20. | Erzsébeti Spartacus MTK | 9 964 587 | 41 091 571 | 51 056 158 | 98 114 783 | 5 486 250 | 22 600 370 | 28 086 620 | ||||
21. | Farkas Rally Team SE | 2 409 000 | 1 265 231 | 3 674 231 | 633 000 | 1 397 000 | 695 874 | 2 092 874 | ||||
22. | Ferencvárosi Torna Club | 123 452 638 | 37 082 330 | 160 534 968 | 69 829 000 | 67 898 952 | 78 431 627 | 146 330 579 | ||||
23. | FERROPATENT-LAZUR SE | 5 466 115 | 2 614 394 | 8 080 509 | 29 937 | 2 842 400 | 1 437 915 | 4 280 315 | ||||
24. | Fertőszentmiklósi SE | 473 000 | 37 796 | 510 796 | 177 624 | 244 652 | 0 | 244 652 | ||||
25. | FK Hajdúnánás-Hajdú Gabona | 9 244 000 | 11 511 231 | 20 755 231 | 22 697 012 | 5 101 000 | 6 331 174 | 11 432 174 | ||||
26. | Football Club Eger | 7 603 000 | 5 690 986 | 13 293 986 | 5 319 484 | 4 400 000 | 3 130 044 | 7 530 044 | ||||
27. | Football Club Hatvan | 543 000 | 1 640 076 | 2 183 076 | 489 722 | 319 000 | 902 040 | 1 221 040 | ||||
28. | Győri ETO Football Club | 168 381 401 | 6 046 411 | 174 427 812 | 102 084 768 | 98 427 045 | 3 325 526 | 101 752 571 | ||||
29. | Győri ETO Kézilabda Club | 3 608 520 | 0 | 3 608 520 | 8 094 000 | 2 090 000 | 0 | 2 090 000 | ||||
30. | Hajdú Volán Sport Club | 1 006 474 | 0 | 1 006 474 | 187 000 | 554 005 | 0 | 554 005 | ||||
31. | Hajdúböszörményi TE | 1 620 000 | 3 017 049 | 4 637 049 | 2 554 769 | 891 000 | 1 659 380 | 2 550 380 | ||||
32. | Haladás Vasutas SE | 19 092 914 | 30 151 265 | 49 244 179 | 8 653 000 | 11 000 000 | 16 583 197 | 27 583 197 | ||||
33. | Honvéd Szondi Gy. SE (Székesfehérvár) | 4 666 290 | 3 842 595 | 8 508 885 | 423 814 | 2 695 000 | 2 113 425 | 4 808 425 | ||||
34. | Hunyadi Szabadidő és Szolg. SE | 863 511 | 425 874 | 1 289 385 | 437 862 | 0 | 234 231 | 234 231 | ||||
35. | Junior Sport Club | 62 000 | 564 141 | 626 141 | 1 598 854 | 0 | 310 278 | 310 278 | ||||
36. | Kaposvári Építők SC | 7 839 629 | 356 406 | 8 196 035 | 2 052 000 | 4 543 629 | 196 025 | 4 739 654 | ||||
37. | Kaposvári Rákóczi Football Club | 5 132 810 | 13 070 413 | 18 203 223 | 11 935 994 | 2 972 810 | 7 188 747 | 10 161 557 | ||||
38. | Kapuvári SE | 322 845 | 156 746 | 479 591 | 400 000 | 186 645 | 0 | 186 645 | ||||
39. | Kazincbarcikai Sport Club | 12 716 539 | 16 062 746 | 28 779 285 | 15 156 694 | 7 356 539 | 8 834 512 | 16 191 051 | ||||
40. | Kazincbarcikai Városi SE | 1 351 864 | 4 190 502 | 5 542 366 | 3 211 042 | 743 523 | 2 304 777 | 3 048 300 | ||||
41. | Kecskeméti Kosárlabda Klub | 4 185 800 | 0 | 4 185 800 | 0 | 2 302 190 | 0 | 2 302 190 | ||||
42. | Kecskeméti Röplabda Klub | 546 000 | 0 | 546 000 | 0 | 300 300 | 0 | 300 300 | ||||
43. | Kecskeméti Vízmű Búvár Klub | 860 386 | 0 | 860 386 | 50 810 | 473 206 | 0 | 473 206 | ||||
44. | Kiskunhalasi Női Kézilabda SE | 5 423 573 | 8 566 517 | 13 990 090 | 6 911 360 | 2 982 952 | 4 711 584 | 7 694 536 | ||||
45. | Kispesti Minor SC | 0 | 1 079 383 | 1 079 383 | 3 964 332 | 0 | 593 661 | 593 661 | ||||
46. | Kosárlabda SC Szekszárd | 12 434 022 | 6 988 414 | 19 422 436 | 5 016 434 | 6 838 700 | 3 843 626 | 10 682 326 | ||||
47. | Kühne SE Mosonmagyaróvár | 1 009 735 | 249 232 | 1 258 967 | 433 980 | 614 081 | 0 | 614 081 | ||||
48. | Lovasakadémia SC (Kaposvár) | 1 146 472 | 0 | 1 146 472 | 99 000 | 666 472 | 0 | 666 472 | ||||
49. | Magyar Asztalitenisz Szövetség | 3 391 120 | 0 | 3 391 120 | 7 294 000 | 1 963 280 | 0 | 1 963 280 | ||||
50. | Magyar Íjász Szövétség | 0 | 585 267 | 585 267 | 123 615 | 0 | 321 897 | 321 897 | ||||
51. | Magyar Kerékpáros Szövetség | 3 735 608 | 152 063 | 3 887 671 | 4 799 438 | 2 167 000 | 0 | 2 167 000 | ||||
52. | Magyar Kézilabda Szövetség | 1 982 119 | 0 | 1 982 119 | 0 | 1 144 000 | 0 | 1 144 000 | ||||
53. | Magyar Kosárlabda Országos Szövetség | 3 983 477 | 0 | 3 983 477 | 3 756 000 | 2 310 000 | 0 | 2 310 000 | ||||
54. | Magyar Labdarúgó Szövetség | 459 446 825 | 0 | 459 446 825 | 0 | 459 446 825 | ||||||
55. | Magyar Rögbi Szövetség | 0 | 894 117 | 894 117 | 0 | 0 | 491 764 | 491 764 | ||||
56. | Magyar Sí Szövetség | 308 481 | 2 468 568 | 2 777 049 | 1 083 245 | 84 000 | 1 357 712 | 1 441 712 | ||||
57. | Magyar Techn. és Tömegsport klubok O. Sz. | 11 592 202 | 14 666 408 | 26 258 610 | 28 401 046 | 6 348 650 | 8 066 524 | 14 415 174 | ||||
58. | Magyar Testgyakorlók Köre | 154 902 530 | 129 560 430 | 284 462 960 | 91 704 000 | 89 683 000 | 71 258 242 | 160 941 242 | ||||
59. | Magyar Úszó Szövetség | 0 | 620 519 | 620 519 | 0 | 0 | 341 285 | 341 285 | ||||
60. | Marathon Atlétikai Club Kaposvár | 3 723 000 | 998 000 | 4 721 000 | 742 566 | 2 155 000 | 548 900 | 2 703 900 | ||||
61. | Marcali Városi SE | 1 739 202 | 513 112 | 2 252 314 | 1 513 276 | 1 006 906 | 282 210 | 1 289 116 | ||||
62. | Mátyásföldi Lawn Tennis Club | 36 000 | 1 704 516 | 1 740 516 | 1 635 471 | 0 | 937 486 | 937 486 | ||||
63. | MÁV Dunántúli Atlétikai Club (Győr) | 897 246 | 2 627 618 | 3 524 864 | 3 114 618 | 513 000 | 1 445 082 | 1 958 082 | ||||
64. | MÁV Nagykanizsai Torna Egylet | 577 899 | 6 848 347 | 7 426 246 | 0 | 330 000 | 3 766 593 | 4 096 593 | ||||
65. | Nagyhalász SE | 110 000 | 374 652 | 484 652 | 391 151 | 0 | 206 056 | 206 056 | ||||
66. | Nagykállói SE | 69 334 | 488 477 | 557 811 | 155 077 | 0 | 268 661 | 268 661 | ||||
67. | Nagykanizsai IZZÓ SE | 3 400 320 | 1 519 588 | 4 919 908 | 10 000 | 1 969 000 | 835 776 | 2 804 776 | ||||
68. | NEPTUN Búvár Club | 595 358 | 0 | 595 358 | 835 065 | 328 958 | 0 | 328 958 | ||||
69. | Nyírbátori Futball Club | 0 | 1 987 538 | 1 987 538 | 1 705 610 | 0 | 1 093 070 | 1 093 070 | ||||
70. | Nyírbátori Városi Kézilabda Club | 279 000 | 748 794 | 1 027 794 | 1 320 529 | 0 | 411 900 | 411 900 | ||||
71. | Nyíregyházi Football Club | 29 295 118 | 29 124 245 | 58 419 363 | 44 455 721 | 16 742 000 | 16 018 336 | 32 760 336 | ||||
72. | Nyíregyházi Légisport Egyesület | 0 | 843 500 | 843 500 | 231 708 | 0 | 463 925 | 463 925 | ||||
73. | Nyíregyházi Vasutas SC | 9 326 265 | 16 911 331 | 26 237 596 | 4 517 000 | 5 412 000 | 9 301 229 | 14 713 229 | ||||
74. | Orosházi Munkás Testedző Kör | 1 732 893 | 344 835 | 2 077 728 | 6 737 743 | 1 003 200 | 189 662 | 1 192 862 | ||||
75. | Orvosegyetem SC | 4 468 263 | 13 461 311 | 17 929 574 | 0 | 2 457 543 | 7 370 000 | 9 827 543 | ||||
76. | Ózdi Football Club | 952 000 | 874 147 | 1 826 147 | 571 661 | 523 600 | 480 783 | 1 004 383 | ||||
77. | Papiron SC Medikémia | 19 311 181 | 14 282 157 | 33 593 338 | 8 626 799 | 11 166 100 | 7 855 185 | 19 021 285 | ||||
78. | Pécsi Mecsek Football Club | 14 073 782 | 6 468 676 | 20 542 458 | 7 100 455 | 7 737 782 | 3 557 774 | 11 295 556 | ||||
79. | Pécsi Spartacus SE | 2 872 452 | 0 | 2 872 452 | 8 413 606 | 1 664 452 | 0 | 1 664 452 | ||||
80. | Pécsi Vasutas Sportkör | 8 172 702 | 7 983 048 | 16 155 750 | 8 944 050 | 4 732 702 | 4 390 679 | 9 123 381 | ||||
81. | Pest megyei Atlétikai Szövetség | 1 188 104 | 0 | 1 188 104 | 0 | 653 400 | 0 | 653 400 | ||||
82. | Siófoki Bányász SE | 6 555 051 | 6 567 790 | 13 122 841 | 9 880 123 | 3 795 051 | 3 612 281 | 7 407 332 | ||||
83. | Soproni Ászok Kosárlabda Club | 8 290 478 | 0 | 8 290 478 | 4 502 000 | 4 794 478 | 0 | 4 794 478 | ||||
84. | Soproni Postás Spotkör | 28 872 127 | 14 724 638 | 43 596 765 | 20 439 028 | 16 711 832 | 8 098 550 | 24 810 382 | ||||
85. | Szegedi Kajak-Kenu SE | 5 213 940 | 2 015 253 | 7 229 193 | 3 856 277 | 3 003 898 | 1 108 389 | 4 112 287 | ||||
86. | Szegedi Vasutas SE | 17 505 852 | 12 550 754 | 30 056 606 | 14 113 000 | 10 126 600 | 6 902 913 | 17 029 513 | ||||
87. | Szegedi Vízilabda Egylet | 9 829 000 | 0 | 9 829 000 | 1 008 000 | 5 690 300 | 0 | 5 690 300 | ||||
88. | Székesfehérvári KÖFÉM SC | 1 238 880 | 0 | 1 238 880 | 0 | 715 000 | 0 | 715 000 | ||||
89. | Szolnoki MÁV Sportegyesület | 5 726 000 | 18 514 083 | 24 240 083 | 4 973 000 | 3 437 181 | 10 182 747 | 13 619 928 | ||||
90. | Tapolca Bauxit Ifj. és SE | 9 694 145 | 5 854503 | 15 548 648 | 4 391 335 | 3 999 435 | 3 219 978 | 7 219 413 | ||||
91. | Tatabányai Sport Club | 13 974 975 | 78 289 316 | 92 264 291 | 192 409 995 | 8 030 000 | 43 077 722 | 51 107 722 | ||||
92. | Újfehértó Sportegyesület | 0 | 891 106 | 891 106 | 1 112 409 | 0 | 490 105 | 490 105 | ||||
93. | Újpesti Tolna Egylet | 23 965 182 | 215 743 | 24 180 925 | 35 144 510 | 13 871 000 | 118 659 | 13 989 659 | ||||
94. | Váci Reménység SE | 54 090 | 797 091 | 851 181 | 1 273 557 | 0 | 438 397 | 438 397 | ||||
95. | VAKER SE (Izsák) | 595 000 | 0 | 595 000 | 52 000 | 327 250 | 0 | 327 250 | ||||
96. | Városi SE Nádudvar | 241 895 | 624 404 | 866 299 | 455 378 | 0 | 343 424 | 343 424 | ||||
97. | Vasas SC | 258 916 618 | 227 388 020 | 486 304 638 | 382 341 883 | 142 401 600 | 125 063 411 | 267 465 011 | ||||
98. | Veszprémi Kézilabda Club | 15 229 000 | 0 | 15 229 000 | 0 | 8 336 251 | 0 | 8 336 251 | ||||
99. | Villanó Fókák Kecskeméti Vízilabda Klub | 176 000 | 0 | 176 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
100. | ZTE Férfi Kosárlabda Szakosztály | 18 331 244 | 12 207 020 | 30 538 264 | 6 143 652 | 10 615 000 | 7 067 115 | 17 682 115 | ||||
101. | ZTE Football Club | 0 | 1 460 000 | 1 460 000 | 0 | 0 | 1460 000 | 1 460 000 | ||||
1 873 229 242 | 1 071 410 488 | 2 944 639 730 | 1 592 480 177 | 800 709 398 | 647 748 766 | 1 907 904 989 |