2006. évi XCIX. törvény - a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról 2/2. oldal

A jogszabály mai napon ( 2024.11.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

5 K + F eredmények elterjesztése, gazdasági és társadalmi hasznosítása 280,0 132,6
6 Nemzeti Kutatási és Fejlesztési programok 13 600,0 10 953,6
7 Nemzetközi együttműködésből eredő feladatok 919,9 611,8
8 Alapkezelőnek átadott pénzeszköz 1 215,0 1 120,8
9 Új fejlesztési tervekre való felkészülés támogatása 210,0
15 Innovációs járulék 23 423,2 20 548,4
16 Költségvetési támogatás 12 196,9 12 196,9
17 Visszterhes támogatások törlesztései 798,2 963,3
19 Egyéb bevétel 400,0 415,5
1–19. cím összesen: 36 818,3 36 818,3 27 668,6 34 124,1 6 455,5
50 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei
1 Függő tételek 35,8
6 Betétállomány változása 6 491,3
Összesen: 36 818,3 36 818,3 34 159,9 34 159,9

12. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

Millió forintban

Cím-
szám

Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Előir.
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám

Cím-
név

Al-
cím-
név
Jog-
cím
csop.-
név

Jog-
cím-
név

Előir.
csop.-
név


FEJEZET

2005. évi törvényi módosított előirányzat


2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
1 Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék 1 126 887,3 1 124 170,6
2 Biztosítotti nyugdíjjárulék
1 Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék 244 206,2 215 938,1
2 Magán-nyugdíjpénztári tagok által fizetett nyugdíjjárulék 13 203,0 14 982,4
3 Magánnyugdíjpénztárak átutalásai
1 Rokkantsági nyugellátás 696,1 1 753,5
2 Pénztártagok visszalépése 569,1 1 500,8
3 Egyéb járulékok és hozzájárulások
2 Megállapodás alapján fizetők járulékai 1 459,0 1 680,6
5 Közteherjegy után befolyt járulék 305,6 707,9
8 Sorkatonai és polgári szolgálatot teljesítők utáni nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék
2 Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezetből 31,0 0,5
9 Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás
1 Honvédelmi Minisztérium fejezettől 13 803,9 13 803,9
2 Belügyminisztérium fejezettől 11 447,2 8 201,5
3 Igazságügyi Minisztérium fejezettől 1 848,3 1 829,8
4 Pénzügyminisztérium fejezettől 580,8 580,8
5 Miniszterelnökség fejezettől 662,4 662,4
5 Késedelmi pótlék, bírság 6 654,1 5 382,3
6 Központi költségvetési hozzájárulások
3 GYES-ben, GYED-ben, GYET-ben részesülők utáni központi költségvetési térítés 22 947,0 22 947,0
4 Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására költségvetési támogatás 211 248,0 211 248,0
5 Központi költségvetésben tervezett pénzeszközátadás 187 209,1 187 279,1
7 Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
3 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 9 009,2 7 316,0
2 Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai
1 Nyugellátások
1 Öregségi nyugdíj 1 189 455,0 1 241 178,3
2 Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj 279 229,2 283 636,4
3 Hozzátartozói nyugellátás 254 816,0 255 839,3
6 Tizenharmadik havi nyugdíj 103 411,3 107 423,7
4 Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai
4 Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások
2 Postaköltség 4 187,3 3 795,1
3 Egyéb kiadások 400,0 383,1
3 Vagyongazdálkodás
1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás
1 Járuléktartozás fejében átvett vagyon 12,0 15,0 8,1 21,3
2 Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás stb.) 8,0 5,0 104,2
1–3. cím összesen: 1 831 518,8 1 852 787,3 1 892 368,2 1 820 006,5
5 Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok
1 Központi hivatali szerv 5 953,8 5 315,5
1 Működési költségvetés 1 500,0 2 037,9
1 Személyi juttatások 2 087,0 2 168,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 653,7 677,1
3 Dologi kiadások 2 797,7 2 709,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 86,5
6 Kamatfizetések 110,0 80,5
2 Felhalmozási költségvetés 242,5
1 Intézményi beruházási kiadások 1 272,6 1 315,2
2 Felújítás 2,8 20,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,3
3 Kölcsönök 480,0 563,2 11,5
2 Igazgatási szervek 15 314,7 16 124,1
1 Működési költségvetés 86,5 183,0
1 Személyi juttatások 9 760,8 10 347,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 109,1 3 211,2
3 Dologi kiadások 2 328,3 2 304,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 51,2
2 Felhalmozási költségvetés 7,4
1 Intézményi beruházási kiadások 126,0 94,1
2 Felújítás 77,0 18,7
LXXI. fejezet összesen: 1 854 373,8 1 854 373,8 21 268,5 1 916 021,9 1 822 488,8 21 439,6
KIADÁSI FŐÖSSZEG: 1 854 373,8 1 916 021,9
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 1 854 373,8 1 822 488,8
A FŐŐSSZEGEK EGYENLEGE: 0,0 –93 533,1

13. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

Millió forintban

Cím-
szám

Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Előir.
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám

Cím-
név

Al-
cím-
név
Jog-
cím
csop.-
név

Jog-
cím-
név

Előir.
csop.-
név


FEJEZET

2005. évi törvényi módosított előirányzat


2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
1 Munkáltatói egészségbiztosítási járulék 689 778,9 680 105,7
2 Biztosítotti egészségbiztosítási járulék
1 Biztosított által fizetett egészségbiztosítási járulék 223 817,8 227 707,0
3 Egyéb járulékok és hozzájárulások
1 Baleseti járulék 2 673,8 2 080,0
2 Megállapodás alapján fizetők járulékai 854,5 650,4
4 Munkáltatói táppénz hozzájárulás 23 332,0 23 164,7
5 Közteherjegy után befolyt járulék 373,2 706,8
8 Sorkatonai és polgári szolgálatot teljesítők utáni egészségbiztosítási járulék
2 Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezetből 19,0
9 Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás
1 Honvédelmi Minisztérium fejezettől 315,7 315,7
2 Belügyminisztérium fejezettől 1 059,5 759,1
3 Igazságügyi Minisztérium fejezettől 161,7 160,1
4 Pénzügyminisztérium fejezettől 28,9 28,9
5 Miniszterelnökség fejezettől 14,9 14,9
4 Egészségügyi hozzájárulás
1 Tételes egészségügyi hozzájárulás 143 868,8 138 090,8
2 Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás 18 521,9 26 316,9
5 Késedelmi pótlék, bírság 5 175,7 4 233,9
6 Központi költségvetési hozzájárulások
1 Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés 1 250,0 1 250,0
2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás 3 500,0 3 500,0
8 GYED folyósítás kiadásainak megtérítése a központi költségvetésből 57 941,0 61 300,0
7 Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
1 Terhességmegszakítás egyéni térítési díja 700,0 667,2
2 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 2 700,0 5 441,6
3 Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek 2 000,0 1 923,3
7 Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetése 200,0 23 077,2
8 Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése
1 EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 218,0 41,7
2 Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 172,0 51,7
10 Társadalombiztosítási költségvetési szervek befizetése 3,5
11 Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése 0,1 60,0
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
1 Nyugellátások
2 Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj 235 037,1 233 906,6
3 Hozzátartozói nyugellátás 8 670,8 8 969,9
5 Egyszeri nyugdíjjuttatás 0,1
6 Tizenharmadik havi nyugdíj 15 231,5 14 472,9
2 Egészségbiztosítás pénzbeni ellátásai
1 Terhességi-gyermekágyi segély 25 340,0 27 089,7
2 Táppénz
1 Táppénz 93 750,7 87 442,4
2 Gyermekápolási táppénz 3 660,1 3 077,1
3 Baleseti táppénz 7 217,2 6 504,0
3 Betegséggel kapcsolatos segélyek
1 Külföldi gyógykezelés 659,5 496,6
4 Egyszeri segély 450,0 446,9
4 Kártérítési járadék 1 045,0 1 203,1
5 Baleseti járadék 6 480,4 6 537,5
6 Gyermekgondozási díj 57 941,0 61 178,0
3 Természetbeni ellátások
1 Gyógyító-megelőző ellátás
1 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 63 939,8 62 917,1
2 Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem 17 028,5 17 001,2
3 Fogászati ellátás 21 760,1 21 688,9
4 Gondozóintézeti gondozás 10 769,4 10 460,4
5 Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 6 296,6 6 276,2
6 Járóbeteg-szakellátás 108 937,6 108 575,8
7 CT, MRI 11 155,3 11 119,2
8 Művesekezelés 16 829,4 16 774,9
9 Házi szakápolás 3 558,1 3 086,1
10 Fekvőbeteg-szakellátás 411 079,3 411 492,1
11 Működési költségelőleg 350,8
13 Célelőirányzatok 7 041,4 6 980,3
15 Mentés 17 984,2 18 079,9
2 Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása 5 708,4 4 758,5
3 Anyatejellátás 315,2 239,4
4 Gyógyszertámogatás
1 Gyógyszertámogatás kiadásai 257 820,0 324 086,3
2 Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás 25 080,0 23 831,4
3 Vénykezelési díj, gyógyszertárak ellátási érdekből történő támogatása 1 100,0 951,4
5 Gyógyászati segédeszköz támogatás
1 Kötszertámogatás 4 100,0 5 047,6
2 Gyógyászati segédeszköz kölcsönzési rendszer bevezetése és kialakítása 1 500,0
3 Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás 39 600,0 39 084,1
6 Utazási költségtérítés 5 637,8 6 056,1
7 Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai
1 EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 954,4 734,8
2 Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 620,0 988,6
3 Külföldi sürgősségi gyógykezelés 120,0 194,8
4 Egészségbiztosítás egyéb kiadásai
4 Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások
1 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 1 232,9 1 269,4
2 Postaköltség 2 182,3 1 868,6
3 Egyéb kiadások 138,5 430,2
4 Orvosspecifikus vények 308,0 168,8
5 Gyógyszergyártók ellentételezése 45,4 457,8
3 Vagyongazdálkodás
1 Ellátások fedezésére szolgáló vagyongazdálkodási költségvetés
1 Járuléktartozás fejében átvett vagyon 13,0 23,0 7,4 15,5
2 Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás stb.) 28,0 60,0 221,0 191,5
1–3. cím összesen: 1 498 717,7 1 178 760,4 1 556 173,1 1 201 858,1
5 Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok
1 Központi hivatali szerv 17 150,2 17 200,3
1 Működési költségvetés 389,4 1 011,4
1 Személyi juttatások 10 536,5 10 776,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 462,4 3 521,6
3 Dologi kiadások 1 769,3 1 755,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 215,0 459,8
6 Kamatfizetések 157,0 130,6
2 Felhalmozási költségvetés 3,0 66,1
1 Intézményi beruházási kiadások 762,4 693,8
2 Felújítás 37,7
3 Kölcsönök 690,0 50,0 648,1 64,8
2 Igazgatási szervek 4 212,0 4 077,4
1 Működési költségvetés 1 162,6 1 475,2
1 Személyi juttatások 1 850,8 2 013,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 506,1 509,4
3 Dologi kiadások 3 017,7 2 846,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,2
2 Felhalmozási költségvetés 121,6
1 Intézményi beruházási kiadások 260,3
2 Felújítás 40,4
LXXII. fejezet összesen: 1 521 684,9 1 180 365,4 21 362,2 1 579 869,8 1 204 597,2 21 277,7
KIADÁSI FŐÖSSZEG: 1 521 684,9 1 579 869,8
BEVÉTELI FŐÖSSZEG 1 180 365,4 1 204 597,2
A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: –341 319,5 –375 272,6

14. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének mérlege

Millió forintban
BEVÉTELEK 2005. évi törvényi módosított 2005. évi teljesítés KIADÁSOK 2005. évi törvényi módosított 2005. évi teljesítés
ELLÁTÁSOK FEDEZETÉÜL SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK KIADÁSAI
Társadalombiztosítási járulékbevételek 1 816 666,2 1 804 276,3 Nyugellátások
Biztosítotti nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékok 482 492,2 461 881,8 Öregségi nyugdíj 1 189 455,0 1 241 178,3
Egyéb járulékok és hozzájárulások 58 971,4 55 348,0 Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj 514 266,3 517 543,0
Egészségügyi hozzájárulás 162 390,7 164 407,7 Hozzátartozói nyugellátás 263 486,8 264 809,2
Késedelmi pótlék, bírság 11 829,8 9 616,2 13. havi nyugdíj 118 642,8 121 896,6
Garancia és hozzájárulás az alapok kiadásaihoz 421 404,1 421 474,1 Egyszeri nyugdíjjuttatás 0,1
Központi költségvetési hozzájárulások 62 691,0 66 050,0 Egészségbiztosítási ellátások
Egyéb bevételek 14 999,3 38 582,2 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 196 543,9 193 975,3
Természetbeni ellátások 1 039 286,3 1 100 425,1
Egyéb kiadások 8 494,4 8 373,0
Összesen: 3 031 444,7 3 021 636,3 Összesen: 3 330 175,5 3 448 200,6
VAGYONGAZDÁLKODÁS BEVÉTELEI 103,0 228,3 VAGYONGAZDÁLKODÁS KIADÁSAI 61,0 340,7
TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT BEVÉTELEI 3 191,5 5 221,4 TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI 45 822,2 47 350,4
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 3 034 739,2 3 027 086,0 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 3 376 058,7 3 495 891,7
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK HIÁNYA: 341 319,5 468 805,7

15. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez

Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő ráfordításai, tartalékfeltöltése

Millió forintban


Megnevezés

2005. évi előirányzat
Előirányzat-
módosítás miniszteri hatás-
körben
 * 

2005. évi módosított előirányzat

2005. évi teljesítés
I. A kormányzati szektor hiányát növelő ráfordítások 47 713,0 0,0 47 713,0 52 517,3
1. Ráfordítások az 1995. évi XXXIX. tv. alapján 19 551,0 –230,0 19 321,0 13 489,1
a) a hozzárendelt vagyon, továbbá az értékesítésre és az értékesítésig történő kezelésre átvett vagyon értékesítése előkészítésének költségei, az értékesítéssel kapcsolatban felmerülő kiadások, díjak [23. § (1) bek. a) és f) pontok, 24/B. §], az ÁPV Rt. által kibocsátott kötvény kamata 8 092,0 – 1 535,0 6 557,0 2 856,6
ebből: az ÁPV Rt. által kibocsátott kötvény kamata 2 500,0 0,0 2 500,0 1 584,6
b) vagyonkezeléssel összefüggő ráfordítások [23. § (1) bek. e) pont, 24/B. §] 4 733,0 –230,0 4 503,0 2 977,0
c) a hozzárendelt vagyonba tartozó társaságok támogatása [23. § (1) bek. g) pont, 24/B. §], forrásátadás, kamatátvállalás, válságkezelés 700,0 150,0 850,0 685,9
d) az ÁPV Rt. működési költségei [23. § (1) bek. h) pont, 24/B. §] 5 000,0 857,0 5 857,0 5 857,0
e) a privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések 300,0 173,0 473,0 457,0
f) vagyontárgyak vásárlása 726,0 355,0 1 081,0 655,6
2. Egyéb ráfordítások 28 162,0 230,0 28 392,0 39 028,2
a) osztalék-befizetési kötelezettség a központi költségvetés felé 16 937,0 0,0 16 937,0 28 372,8
b) az ÁPV Rt. és a jogelődök portfóliójába tartozó vállalatok, társaságok, illetve egyéb vagyontárgyak esetén az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása 10 230,0 630,0 10 860,0 10 252,7
c) a volt szovjet ingatlanok környezetvédelmi kárelhárítása 995,0 –400,0 595,0 402,7
II. A kormányzati szektor hiányát nem érintő ráfordítások 132 346,0 0,0 132 346,0 92 792,0
1. A privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések 9 000,0 0,0 9 000,0 6 775,8
2. Üzleti célú befektetések 20 570,0 0,0 20 570,0 11 610,0
3. Vagyontárgyak vásárlása 46 938,0 0,0 46 938,0 21 989,6
4. Privatizációs tartalék feltöltése 54 338,0 0,0 54 338,0 52 378,8
5. Kárpótlási jegy bevonás 1 500,0 0,0 1 500,0 37,8
Ráfordítások összesen 180 059,0 0,0 180 059,0 145 309,3

16. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez

Az Operatív Programok prioritásai szerinti kötelezettségvállalási keret-előirányzatok alakulása

Millió forintban
2004 2005 2006
Opera-
tív
Keretösszeg Teljesítés 2005.
december 31-ig
Keretösszeg Teljesítés 2005.
december 31-ig
Keretösszeg Teljesítés 2005.
december 31-ig
Prog-
ram
Prioritás EU forrás Központi költség-
vetési forrás
Összesen EU forrás Központi költség-
vetési forrás
Összesen EU forrás Központi költség-
vetési forrás
Összesen EU forrás Központi költség-
vetési forrás
Összesen EU forrás Központi költség-
vetési forrás
Összesen EU forrás Központi költség-
vetési forrás
Összesen
Humán Erőforrás-
fejlesztési Operatív Program (HEFOP)
33 488,1 10 212,3 43 700,4 33 488,1 10 212,3 43 700,4 47 809,7 14 579,7 62 389,4 47 624,2 14 517,9 62 142,1 61 940,5 18 888,9 80 829,5 35 016,2 9 907,8 44 924,0
Aktív munkaerő-piaci politikák támogatása 7 143,1 2 381,0 9 524,1 7 143,1 2 381,0 9 524,1 10 197,8 3 399,3 13 597,1 10 197,8 3 399,3 13 597,1 13 212,0 4 404,0 17 616,0 11 612,9 3 870,9 15 483,8
Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítségével 3 882,5 1 294,2 5 176,7 3 882,5 1 294,2 5 176,7 5 542,9 1 847,6 7 390,5 5 542,9 1 847,6 7 390,5 7 181,2 2 393,7 9 574,9 744,2 248,1 992,3
Az egész életen át tartó tanulás támogatása és az alkalmazkodó-
képesség javítása
10 230,7 3 410,2 13 640,9 10 230,7 3 410,2 13 640,9 14 606,0 4 868,6 19 474,6 14 606,0 4 868,6 19 474,6 18 923,0 6 307,6 25 230,6 3 067,0 1 022,3 4 089,4
Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 10 554,3 2 567,7 13 122,0 10 554,3 2 567,7 13 122,0 15 067,9 3 665,8 18 733,7 15 067,9 3 665,8 18 733,7 19 521,5 4 749,2 24 270,7 19 592,1 4 766,5 24 358,6
HEFOP Technikai segítségnyújtás 1 677,6 559,2 2 236,8 1 677,6 559,2 2 236,8 2 395,1 798,3 3 193,4 2 209,6 736,5 2 946,1 3 103,0 1 034,3 4 137,3 0,0 0,0 0,0
Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) 25 526,2 9 980,6 35 506,8 25 526,2 9 980,6 35 506,8 36 442,8 14 248,9 50 691,6 36 442,8 14 248,9 50 691,6 47 213,9 18 460,3 65 674,3 20 240,3 7 936,1 28 176,4
Beruházás-ösztönzés 5 873,4 2 433,8 8 307,2 5 873,4 2 433,8 8 307,2 8 385,3 3 474,6 11 859,9 8 385,3 3 474,6 11 859,9 10 863,7 4 501,6 15 365,3 2 685,3 1 112,7 3 798,0
Kis- és középvállalkozások fejlesztése 7 139,1 2 991,7 10 130,8 7 139,1 2 991,7 10 130,8 10 192,2 4 271,2 14 463,4 10 192,2 4 271,2 14 463,4 13 204,6 5 533,6 18 738,2 6 339,2 2 656,6 8 995,8
Kutatás-fejlesztés, innováció 5 871,1 2 184,5 8 055,6 5 871,1 2 184,5 8 055,6 8 381,9 3 118,7 11 500,6 8 381,9 3 118,7 11 500,6 10 859,2 4 040,6 14 899,8 10 776,8 4 009,9 14 786,7
Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 5 619,3 2 029,4 7 648,7 5 619,3 2 029,4 7 648,7 8 022,5 2 897,3 10 919,8 8 022,5 2 897,3 10 919,8 10 393,7 3 753,6 14 147,3 382,9 138,3 521,2
GVOP Technikai segítségnyújtás 1 023,3 341,1 1 364,4 1 023,3 341,1 1 364,4 1 460,9 487,0 1 947,9 1 460,9 487,0 1 947,9 1 892,8 630,9 2 523,7 56,0 18,7 74,7
Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) 18 874,6 5 924,2 24 798,8 18 874,6 5 924,2 24 798,8 26 946,6 8 457,8 35 404,4 26 487,4 8 304,8 34 792,1 34 911,0 10 957,6 45 868,6 23 238,3 7 634,2 30 872,5
Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban 10 764,4 3 580,8 14 345,2 10 764,4 3 580,8 14 345,2 15 367,9 5 112,2 20 480,1 15 367,9 5 112,2 20 480,1 19 910,1 6 623,2 26 533,3 19 795,6 6 585,1 26 380,7
Élelmiszerfeldolgozás modernizálása 2 641,7 880,5 3 522,2 2 641,7 880,5 3 522,2 3 771,4 1 257,2 5 028,6 3 771,4 1 257,2 5 028,6 4 886,1 1 628,7 6 514,8 2 074,8 691,6 2 766,4
Vidéki térségek fejlesztése 4 998,4 1 306,1 6 304,5 4 998,4 1 306,1 6 304,5 7 136,0 1 864,7 9 000,7 7 136,0 1 864,7 9 000,7 9 245,2 2 415,8 11 661,0 1 368,0 357,5 1 725,4
AVOP Technikai segítségnyújtás 470,2 156,7 626,9 470,2 156,7 626,9 671,2 223,8 895,0 212,0 70,7 282,7 869,6 289,9 1 159,5 0,0 0,0 0,0
Regionális Operatív Program (ROP) 21 385,6 5 328,5 26 714,1 21 385,6 5 328,5 26 714,1 30 531,5 7 607,3 38 138,8 30 531,5 7 607,3 38 138,8 39 555,5 9 855,7 49 411,2 32 753,9 7 895,2 40 649,1
A turisztikai potenciál erősítése a régiókban 4 820,3 1 630,5 6 450,8 4 820,3 1 630,5 6 450,8 6 881,8 2 327,8 9 209,6 6 881,8 2 327,8 9 209,6 8 915,8 3 015,8 11 931,6 6 970,4 2 357,8 9 328,2
Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése 12 085,8 2 387,1 14 472,9 12 085,8 2 387,1 14 472,9 17 254,5 3 407,9 20 662,4 17 254,5 3 407,9 20 662,4 22 354,3 4 415,2 26 769,5 20 418,4 4 032,9 24 451,3
A humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése 3 193,8 882,3 4 076,1 3 193,8 882,3 4 076,1 4 559,6 1 259,7 5 819,3 4 559,6 1 259,7 5 819,3 5 907,3 1 632,0 7 539,3 4 973,4 1 374,0 6 347,4
ROP Technikai segítségnyújtás 1 285,7 428,6 1 714,3 1 285,7 428,6 1 714,3 1 835,6 611,9 2 447,5 1 835,6 611,9 2 447,5 2 378,2 792,7 3 170,9 391,6 130,5 522,1
Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) 19 471,2 6 485,1 25 956,4 19 471,2 6 485,1 25 956,4 27 798,3 9 258,6 37 056,9 27 478,7 9 152,0 36 630,7 36 014,5 11 995,1 48 009,6 32 779,7 10 919,7 43 699,4
Környezetvédelem 7 454,8 2 479,7 9 934,5 7 454,8 2 479,7 9 934,5 10 643,0 3 540,2 14 183,2 10 643,0 3 540,2 14 183,2 13 788,7 4 586,5 18 375,2 9 815,8 3 265,0 13 080,8
Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 11 237,5 3 745,8 14 983,3 11 237,5 3 745,8 14 983,3 16 043,3 5 347,8 21 391,1 16 043,3 5 347,8 21 391,1 20 785,2 6 928,4 27 713,6 22 963,9 7 654,6 30 618,6
KIOP Technikai segítségnyújtás 778,9 259,6 1 038,5 778,9 259,6 1 038,5 1 112,0 370,6 1 482,6 792,3 264,1 1 056,4 1 440,6 480,2 1 920,8 . 0,0 0,0 0,0
Összesen 118 745,8 37 930,7 156 676,5 118 745,8 37 930,7 156 676,5 169 528,8 54 152,3 223 681,1 168 564,5 53 830,8 222 395,4 219 635,4 70 157,7 289 793,1 144 028,4 44 293,0 188 321,4

17. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez

Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései szerinti kötelezettségvállalási keret-előirányzatok alakulása

Millió forintban
2004 2005 2006

Intézkedés
Keretösszeg Teljesítés 2005.
december 31-ig
Keretösszeg Teljesítés 2005.
december 31-ig
Keretösszeg Teljesítés 2005.
december 31-ig

EU forrás
Központi költség-
vetési forrás

Összesen

EU forrás
Központi költség-
vetési forrás

Összesen

EU forrás
Központi költség-
vetési forrás

Összesen

EU forrás
Központi költség-
vetési forrás

Összesen

EU forrás
Központi költség-
vetési forrás

Összesen

EU forrás
Központi költség-
vetési forrás

Összesen
A munkaerőpiac szempontjából hátrányos helyzetű személyek munkaerőpiacra való belépésének vagy visszailleszkedésének segítése 767,1 255,7 1022,8 767,1 255,7 1022,8 1083,4 361,1 1444,5 1083,4 361,1 1444,5 1387,4 462,5 1849,9 1265,1 421,7 1686,8
Az egész életen át tartó tanulás támogatása és befogadó munkahelyi gyakorlatok kialakítása a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű személyek munkavállalásának és munkában maradásának elősegítésére 712,3 237,4 949,7 712,3 237,4 949,7 1006,0 335,3 1341,3 1006,0 335,3 1341,3 1288,4 429,4 1717,8 1226,7 408,9 1635,6
A nemek közötti munkaerő-piaci különbség és a foglalkozási szegregáció csökkentése 146,1 48,7 194,8 146,1 48,7 194,8 206,3 68,8 275,1 206,3 68,8 275,1 264,3 88,1 352,4 256,4 85,5 341,9
Menedékkérők 54,8 18,3 73,1 54,8 18,3 73,1 77,4 25,8 103,2 49,9 16,7 66,6 99,1 33,0 132,1 0,0 0,0 0,0
Technikai segítségnyújtás 146,1 48,7 194,8 146,1 48,7 194,8 206,3 68,8 275,1 206,3 68,8 275,1 264,3 88,1 352,4 20,7 6,9 27,6
Összesen 1826,4 608,8 2435,2 1826,4 608,8 2435,2 2579,4 859,8 3439,2 2551,9 850,7 3402,6 3303,5 1101,1 4404,6 2768,9 923,0 3691,9

18. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez

A Kohéziós Alap forrásaiból rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret-előirányzatok alakulása

Millió forintban
2004 2005 2006
Szektor megnevezése EU forrás
Keretösszeg Teljesítés 2005. december 31-ig Keretösszeg Teljesítés 2005. december 31-ig Keretösszeg Teljesítés 2005. december 31-ig
Közlekedés 35 904,9 35 904,9 29 156,0 29 156,0 42 141,1 42 141,1
Környezetvédelem 35 474,9 35 474,9 27 422,9 27 422,9 42 719,8 42 719,8
Összes Kohéziós Alap forrás 71 379,8 71 379,8 56 578,9 56 578,9 84 860,9 84 860,9

19. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez

A Schengen Alap forrásaiból rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret-előirányzatok alakulása

Millió forintban
2004 2005 2006
Cél megnevezése EU forrás
Keretösszeg Teljesítés 2005. december 31-ig Keretösszeg Teljesítés 2005. december 31-ig Keretösszeg Teljesítés 2005. december 31-ig
Külső határok őrizetének megerősítése 8 004,7 8 004,7 8 044,7 8 044,7 8 189,4 8 189,4
Az ellenőrzési képesség fokozása az adatszolgáltatási kapacitás növelésével 2 661,5 2 661,5 2 674,8 2 674,8 2 722,9 2 722,9
A mélységi ellenőrzés hatékonyságának növelése 2 544,1 2 544,1 2 556,8 2 556,8 2 602,8 2 602,8
A nemzetközi bűnügyi együttműködési képesség és kapacitás fokozása 325,7 325,7 327,3 327,3 333,2 333,2
Menedzsment költségek 501,0 501,0 503,5 503,5 512,6 512,6
Összesen 14 037,0 14 037,0 14 107,1 14 107,1 14 360,9 14 360,9

20. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv intézkedései szerinti kötelezettségvállalási keret-előirányzatok alakulása

Millió forintban
2004 2005 2006
Keretösszeg Teljesítés 2005.
december 31-ig
Keretösszeg Teljesítés 2005.
december 31-ig
Keretösszeg Teljesítés 2005.
december 31-ig

EU forrás
Központi költség-
vetési forrás

Összesen

EU forrás
Központi költség-
vetési forrás

Összesen

EU forrás
Központi költség-
vetési forrás

Összesen

EU forrás
Központi költség-
vetési forrás

Összesen

EU forrás
Központi költség-
vetési forrás

Összesen

EU forrás
Központi költség-
vetési forrás

Összesen
A környezeti állapot megőrzése és javítása 24 281,2 6 070,3 30 351,5 16 972,3 4 243,1 21 215,4 34 301,5 8 576,7 42 878,2 20 367,6 5 092,6 25 460,2 31 262,8 7 814,7 39 077,5 136 250,6 34 062,6 170 313,2
Agrár-
környezetgazdálkodás
15 381,3 3 845,3 19 226,6 15 381,3 3 845,3 19 226,6 20 367,6 5 092,6 25 460,2 20 367,6 5 092,6 25 460,2 25 223,5 6 305,7 31 529,2 136 250,6 34 062,6 170 313,2
EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai követelményeinek való megfelelés elősegítése 8 899,9 2 225,0 11 124,9 1 591,0 397,8 1 988,8 13 933,9 3 484,1 17 418,0 6 039,3 1 508,9 7 548,2
A termőhelyi adottságokhoz és a piaci viszonyokhoz jobban igazodó termelési szerkezet kialakításának támogatása 4 090,3 1 022,6 5 112,9 4 090,3 1 022,6 5 112,9 4 929,6 1 231,8 6 161,4 4 929,6 1 231,8 6 161,4 7 202,3 1 801,4 9 003,7 17 516,7 4 379,2 21 895,9
Mezőgazdasági területek erdősítése 4 090,3 1 022,6 5 112,9 4 090,3 1 022,6 5 112,9 4 929,6 1 231,8 6 161,4 4 929,6 1 231,8 6 161,4 7 202,3 1 801,4 9 003,7 17 516,7 4 379,2 21 895,9
A termelők gazdasági életképességének, pénzügyi helyzetének és piaci pozícióinak javítása 648,5 162,1 810,6 648,5 162,1 810,6 3 982,9 995,1 4 978,0 502,1 125,5 627,6 9 365,6 2 343,9 11 709,5
Félig önellátó gazdaságok támogatása 246,4 61,6 308,0 246,4 61,6 308,0 1 458,3 363,9 1 822,2 482,5 120,6 603,1 2 570,4 643,9 3 214,3
Termelői csoportok létrehozása 402,1 100,5 502,6 402,1 100,5 502,6 2 524,6 631,2 3 155,8 19,6 4,9 24,5 2 850,4 712,6 3 563,0
Korkedvezményes nyugdíjba vonulás programok kiegészítő támogatása 3 944,8 987,4 4 932,2
A mezőgazdasági tevékenységek fenntartása és fejlesztése, ezáltal kiegészítő jövedelem és munkahely teremtése különös tekintettel azon gazdálkodók számára, akik kedvezőtlen termőhelyi adottságú területen gazdálkodnak 2 239,6 559,9 2 799,5 2 239,6 559,9 2 799,5 5 624,4 1 407,4 7 031,8 5 624,4 1 407,4 7 031,8 5 919,7 1 480,7 7 400,4 826,2 206,6 1 032,8
Kedvezőtlen adottságú területek támogatása 2 239,6 559,9 2 799,5 2 239,6 559,9 2 799,5 5 624,4 1 407,4 7 031,8 5 624,4 1 407,4 7 031,8 5 919,7 1 480,7 7 400,4 826,2 206,6 1 032,8
Egyéb tevékenységek 14 855,8 4 032,1 18 887,9 14 387,0 3 914,9 18 301,9 2 545,0 636,3 3 181,3 2 036,0 509,0 2 545,0
SAPARD program keretében jóváhagyott projektek 3 817,5 1 272,5 5 090,0 3 817,5 1 272,5 5 090,0
Technikai segítségnyújtás 3 054,0 763,5 3 817,5 2 585,2 646,3 3 231,5 2 545,0 636,3 3 181,3 2 036,0 509,0 2 545,0
Top-up 7 984,3 1 996,1 9 980,4 7 984,3 1 996,1 9 980,4
Összesen 46 115,4 11 847,0 57 962,4 38 337,7 9 902,6 48 240,3 51 383,5 12 847,2 64 230,7 31 423,8 7 857,2 39 281,0 55 786,4 13 949,6 69 736,0 154 593,5 38 648,4 193 241,9