5 | K + F eredmények elterjesztése, gazdasági és társadalmi hasznosítása | 280,0 | 132,6 | |||||||||||
6 | Nemzeti Kutatási és Fejlesztési programok | 13 600,0 | 10 953,6 | |||||||||||
7 | Nemzetközi együttműködésből eredő feladatok | 919,9 | 611,8 | |||||||||||
8 | Alapkezelőnek átadott pénzeszköz | 1 215,0 | 1 120,8 | |||||||||||
9 | Új fejlesztési tervekre való felkészülés támogatása | 210,0 | ||||||||||||
15 | Innovációs járulék | 23 423,2 | 20 548,4 | |||||||||||
16 | Költségvetési támogatás | 12 196,9 | 12 196,9 | |||||||||||
17 | Visszterhes támogatások törlesztései | 798,2 | 963,3 | |||||||||||
19 | Egyéb bevétel | 400,0 | 415,5 | |||||||||||
1–19. cím összesen: | 36 818,3 | 36 818,3 | 27 668,6 | 34 124,1 | 6 455,5 | |||||||||
50 | A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||
1 | Függő tételek | 35,8 | ||||||||||||
6 | Betétállomány változása | 6 491,3 | ||||||||||||
Összesen: | 36 818,3 | 36 818,3 | 34 159,9 | 34 159,9 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
1 | Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék | 1 126 887,3 | 1 124 170,6 | |||||||||||||||
2 | Biztosítotti nyugdíjjárulék | |||||||||||||||||
1 | Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék | 244 206,2 | 215 938,1 | |||||||||||||||
2 | Magán-nyugdíjpénztári tagok által fizetett nyugdíjjárulék | 13 203,0 | 14 982,4 | |||||||||||||||
3 | Magánnyugdíjpénztárak átutalásai | |||||||||||||||||
1 | Rokkantsági nyugellátás | 696,1 | 1 753,5 | |||||||||||||||
2 | Pénztártagok visszalépése | 569,1 | 1 500,8 | |||||||||||||||
3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||||
2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 1 459,0 | 1 680,6 | |||||||||||||||
5 | Közteherjegy után befolyt járulék | 305,6 | 707,9 | |||||||||||||||
8 | Sorkatonai és polgári szolgálatot teljesítők utáni nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék | |||||||||||||||||
2 | Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezetből | 31,0 | 0,5 | |||||||||||||||
9 | Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás | |||||||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium fejezettől | 13 803,9 | 13 803,9 | |||||||||||||||
2 | Belügyminisztérium fejezettől | 11 447,2 | 8 201,5 | |||||||||||||||
3 | Igazságügyi Minisztérium fejezettől | 1 848,3 | 1 829,8 | |||||||||||||||
4 | Pénzügyminisztérium fejezettől | 580,8 | 580,8 | |||||||||||||||
5 | Miniszterelnökség fejezettől | 662,4 | 662,4 | |||||||||||||||
5 | Késedelmi pótlék, bírság | 6 654,1 | 5 382,3 | |||||||||||||||
6 | Központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
3 | GYES-ben, GYED-ben, GYET-ben részesülők utáni központi költségvetési térítés | 22 947,0 | 22 947,0 | |||||||||||||||
4 | Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására költségvetési támogatás | 211 248,0 | 211 248,0 | |||||||||||||||
5 | Központi költségvetésben tervezett pénzeszközátadás | 187 209,1 | 187 279,1 | |||||||||||||||
7 | Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||||
3 | Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek | 9 009,2 | 7 316,0 | |||||||||||||||
2 | Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Nyugellátások | |||||||||||||||||
1 | Öregségi nyugdíj | 1 189 455,0 | 1 241 178,3 | |||||||||||||||
2 | Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj | 279 229,2 | 283 636,4 | |||||||||||||||
3 | Hozzátartozói nyugellátás | 254 816,0 | 255 839,3 | |||||||||||||||
6 | Tizenharmadik havi nyugdíj | 103 411,3 | 107 423,7 | |||||||||||||||
4 | Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
4 | Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
2 | Postaköltség | 4 187,3 | 3 795,1 | |||||||||||||||
3 | Egyéb kiadások | 400,0 | 383,1 | |||||||||||||||
3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
1 | Járuléktartozás fejében átvett vagyon | 12,0 | 15,0 | 8,1 | 21,3 | |||||||||||||
2 | Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás stb.) | 8,0 | 5,0 | 104,2 | ||||||||||||||
1–3. cím összesen: | 1 831 518,8 | 1 852 787,3 | 1 892 368,2 | 1 820 006,5 | ||||||||||||||
5 | Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Központi hivatali szerv | 5 953,8 | 5 315,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 500,0 | 2 037,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 087,0 | 2 168,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 653,7 | 677,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 797,7 | 2 709,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 86,5 | |||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 110,0 | 80,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 242,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 272,6 | 1 315,2 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 2,8 | 20,4 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,3 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 480,0 | 563,2 | 11,5 | ||||||||||||||
2 | Igazgatási szervek | 15 314,7 | 16 124,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 86,5 | 183,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 760,8 | 10 347,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 109,1 | 3 211,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 328,3 | 2 304,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 51,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 7,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 126,0 | 94,1 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 77,0 | 18,7 | |||||||||||||||
LXXI. fejezet összesen: | 1 854 373,8 | 1 854 373,8 | 21 268,5 | 1 916 021,9 | 1 822 488,8 | 21 439,6 | ||||||||||||
KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 1 854 373,8 | 1 916 021,9 | ||||||||||||||||
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 1 854 373,8 | 1 822 488,8 | ||||||||||||||||
A FŐŐSSZEGEK EGYENLEGE: | 0,0 | –93 533,1 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
1 | Munkáltatói egészségbiztosítási járulék | 689 778,9 | 680 105,7 | |||||||||||||||
2 | Biztosítotti egészségbiztosítási járulék | |||||||||||||||||
1 | Biztosított által fizetett egészségbiztosítási járulék | 223 817,8 | 227 707,0 | |||||||||||||||
3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||||
1 | Baleseti járulék | 2 673,8 | 2 080,0 | |||||||||||||||
2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 854,5 | 650,4 | |||||||||||||||
4 | Munkáltatói táppénz hozzájárulás | 23 332,0 | 23 164,7 | |||||||||||||||
5 | Közteherjegy után befolyt járulék | 373,2 | 706,8 | |||||||||||||||
8 | Sorkatonai és polgári szolgálatot teljesítők utáni egészségbiztosítási járulék | |||||||||||||||||
2 | Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezetből | 19,0 | ||||||||||||||||
9 | Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás | |||||||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium fejezettől | 315,7 | 315,7 | |||||||||||||||
2 | Belügyminisztérium fejezettől | 1 059,5 | 759,1 | |||||||||||||||
3 | Igazságügyi Minisztérium fejezettől | 161,7 | 160,1 | |||||||||||||||
4 | Pénzügyminisztérium fejezettől | 28,9 | 28,9 | |||||||||||||||
5 | Miniszterelnökség fejezettől | 14,9 | 14,9 | |||||||||||||||
4 | Egészségügyi hozzájárulás | |||||||||||||||||
1 | Tételes egészségügyi hozzájárulás | 143 868,8 | 138 090,8 | |||||||||||||||
2 | Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás | 18 521,9 | 26 316,9 | |||||||||||||||
5 | Késedelmi pótlék, bírság | 5 175,7 | 4 233,9 | |||||||||||||||
6 | Központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
1 | Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés | 1 250,0 | 1 250,0 | |||||||||||||||
2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás | 3 500,0 | 3 500,0 | |||||||||||||||
8 | GYED folyósítás kiadásainak megtérítése a központi költségvetésből | 57 941,0 | 61 300,0 | |||||||||||||||
7 | Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||||
1 | Terhességmegszakítás egyéni térítési díja | 700,0 | 667,2 | |||||||||||||||
2 | Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések | 2 700,0 | 5 441,6 | |||||||||||||||
3 | Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek | 2 000,0 | 1 923,3 | |||||||||||||||
7 | Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetése | 200,0 | 23 077,2 | |||||||||||||||
8 | Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése | |||||||||||||||||
1 | EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 218,0 | 41,7 | |||||||||||||||
2 | Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 172,0 | 51,7 | |||||||||||||||
10 | Társadalombiztosítási költségvetési szervek befizetése | 3,5 | ||||||||||||||||
11 | Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése | 0,1 | 60,0 | |||||||||||||||
2 | Egészségbiztosítási ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Nyugellátások | |||||||||||||||||
2 | Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj | 235 037,1 | 233 906,6 | |||||||||||||||
3 | Hozzátartozói nyugellátás | 8 670,8 | 8 969,9 | |||||||||||||||
5 | Egyszeri nyugdíjjuttatás | 0,1 | ||||||||||||||||
6 | Tizenharmadik havi nyugdíj | 15 231,5 | 14 472,9 | |||||||||||||||
2 | Egészségbiztosítás pénzbeni ellátásai | |||||||||||||||||
1 | Terhességi-gyermekágyi segély | 25 340,0 | 27 089,7 | |||||||||||||||
2 | Táppénz | |||||||||||||||||
1 | Táppénz | 93 750,7 | 87 442,4 | |||||||||||||||
2 | Gyermekápolási táppénz | 3 660,1 | 3 077,1 | |||||||||||||||
3 | Baleseti táppénz | 7 217,2 | 6 504,0 | |||||||||||||||
3 | Betegséggel kapcsolatos segélyek | |||||||||||||||||
1 | Külföldi gyógykezelés | 659,5 | 496,6 | |||||||||||||||
4 | Egyszeri segély | 450,0 | 446,9 | |||||||||||||||
4 | Kártérítési járadék | 1 045,0 | 1 203,1 | |||||||||||||||
5 | Baleseti járadék | 6 480,4 | 6 537,5 | |||||||||||||||
6 | Gyermekgondozási díj | 57 941,0 | 61 178,0 | |||||||||||||||
3 | Természetbeni ellátások | |||||||||||||||||
1 | Gyógyító-megelőző ellátás | |||||||||||||||||
1 | Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás | 63 939,8 | 62 917,1 | |||||||||||||||
2 | Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem | 17 028,5 | 17 001,2 | |||||||||||||||
3 | Fogászati ellátás | 21 760,1 | 21 688,9 | |||||||||||||||
4 | Gondozóintézeti gondozás | 10 769,4 | 10 460,4 | |||||||||||||||
5 | Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás | 6 296,6 | 6 276,2 | |||||||||||||||
6 | Járóbeteg-szakellátás | 108 937,6 | 108 575,8 | |||||||||||||||
7 | CT, MRI | 11 155,3 | 11 119,2 | |||||||||||||||
8 | Művesekezelés | 16 829,4 | 16 774,9 | |||||||||||||||
9 | Házi szakápolás | 3 558,1 | 3 086,1 | |||||||||||||||
10 | Fekvőbeteg-szakellátás | 411 079,3 | 411 492,1 | |||||||||||||||
11 | Működési költségelőleg | 350,8 | ||||||||||||||||
13 | Célelőirányzatok | 7 041,4 | 6 980,3 | |||||||||||||||
15 | Mentés | 17 984,2 | 18 079,9 | |||||||||||||||
2 | Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása | 5 708,4 | 4 758,5 | |||||||||||||||
3 | Anyatejellátás | 315,2 | 239,4 | |||||||||||||||
4 | Gyógyszertámogatás | |||||||||||||||||
1 | Gyógyszertámogatás kiadásai | 257 820,0 | 324 086,3 | |||||||||||||||
2 | Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás | 25 080,0 | 23 831,4 | |||||||||||||||
3 | Vénykezelési díj, gyógyszertárak ellátási érdekből történő támogatása | 1 100,0 | 951,4 | |||||||||||||||
5 | Gyógyászati segédeszköz támogatás | |||||||||||||||||
1 | Kötszertámogatás | 4 100,0 | 5 047,6 | |||||||||||||||
2 | Gyógyászati segédeszköz kölcsönzési rendszer bevezetése és kialakítása | 1 500,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás | 39 600,0 | 39 084,1 | |||||||||||||||
6 | Utazási költségtérítés | 5 637,8 | 6 056,1 | |||||||||||||||
7 | Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
1 | EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 954,4 | 734,8 | |||||||||||||||
2 | Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 620,0 | 988,6 | |||||||||||||||
3 | Külföldi sürgősségi gyógykezelés | 120,0 | 194,8 | |||||||||||||||
4 | Egészségbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
4 | Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
1 | Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés | 1 232,9 | 1 269,4 | |||||||||||||||
2 | Postaköltség | 2 182,3 | 1 868,6 | |||||||||||||||
3 | Egyéb kiadások | 138,5 | 430,2 | |||||||||||||||
4 | Orvosspecifikus vények | 308,0 | 168,8 | |||||||||||||||
5 | Gyógyszergyártók ellentételezése | 45,4 | 457,8 | |||||||||||||||
3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
1 | Ellátások fedezésére szolgáló vagyongazdálkodási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Járuléktartozás fejében átvett vagyon | 13,0 | 23,0 | 7,4 | 15,5 | |||||||||||||
2 | Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás stb.) | 28,0 | 60,0 | 221,0 | 191,5 | |||||||||||||
1–3. cím összesen: | 1 498 717,7 | 1 178 760,4 | 1 556 173,1 | 1 201 858,1 | ||||||||||||||
5 | Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Központi hivatali szerv | 17 150,2 | 17 200,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 389,4 | 1 011,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10 536,5 | 10 776,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 462,4 | 3 521,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 769,3 | 1 755,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 215,0 | 459,8 | |||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 157,0 | 130,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,0 | 66,1 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 762,4 | 693,8 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 37,7 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 690,0 | 50,0 | 648,1 | 64,8 | |||||||||||||
2 | Igazgatási szervek | 4 212,0 | 4 077,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 162,6 | 1 475,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 850,8 | 2 013,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 506,1 | 509,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 017,7 | 2 846,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 121,6 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 260,3 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 40,4 | ||||||||||||||||
LXXII. fejezet összesen: | 1 521 684,9 | 1 180 365,4 | 21 362,2 | 1 579 869,8 | 1 204 597,2 | 21 277,7 | ||||||||||||
KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 1 521 684,9 | 1 579 869,8 | ||||||||||||||||
BEVÉTELI FŐÖSSZEG | 1 180 365,4 | 1 204 597,2 | ||||||||||||||||
A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | –341 319,5 | –375 272,6 |
Millió forintban | ||||||
BEVÉTELEK | 2005. évi törvényi módosított | 2005. évi teljesítés | KIADÁSOK | 2005. évi törvényi módosított | 2005. évi teljesítés | |
ELLÁTÁSOK FEDEZETÉÜL SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK | TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK KIADÁSAI | |||||
Társadalombiztosítási járulékbevételek | 1 816 666,2 | 1 804 276,3 | Nyugellátások | |||
Biztosítotti nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékok | 482 492,2 | 461 881,8 | Öregségi nyugdíj | 1 189 455,0 | 1 241 178,3 | |
Egyéb járulékok és hozzájárulások | 58 971,4 | 55 348,0 | Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj | 514 266,3 | 517 543,0 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 162 390,7 | 164 407,7 | Hozzátartozói nyugellátás | 263 486,8 | 264 809,2 | |
Késedelmi pótlék, bírság | 11 829,8 | 9 616,2 | 13. havi nyugdíj | 118 642,8 | 121 896,6 | |
Garancia és hozzájárulás az alapok kiadásaihoz | 421 404,1 | 421 474,1 | Egyszeri nyugdíjjuttatás | 0,1 | ||
Központi költségvetési hozzájárulások | 62 691,0 | 66 050,0 | Egészségbiztosítási ellátások | |||
Egyéb bevételek | 14 999,3 | 38 582,2 | Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai | 196 543,9 | 193 975,3 | |
Természetbeni ellátások | 1 039 286,3 | 1 100 425,1 | ||||
Egyéb kiadások | 8 494,4 | 8 373,0 | ||||
Összesen: | 3 031 444,7 | 3 021 636,3 | Összesen: | 3 330 175,5 | 3 448 200,6 | |
VAGYONGAZDÁLKODÁS BEVÉTELEI | 103,0 | 228,3 | VAGYONGAZDÁLKODÁS KIADÁSAI | 61,0 | 340,7 | |
TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT BEVÉTELEI | 3 191,5 | 5 221,4 | TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI | 45 822,2 | 47 350,4 | |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 3 034 739,2 | 3 027 086,0 | KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 3 376 058,7 | 3 495 891,7 | |
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK HIÁNYA: | 341 319,5 | 468 805,7 |
Millió forintban | |||||
Megnevezés | 2005. évi előirányzat | Előirányzat- módosítás miniszteri hatás- körben * | 2005. évi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |
I. A kormányzati szektor hiányát növelő ráfordítások | 47 713,0 | 0,0 | 47 713,0 | 52 517,3 | |
1. Ráfordítások az 1995. évi XXXIX. tv. alapján | 19 551,0 | –230,0 | 19 321,0 | 13 489,1 | |
a) a hozzárendelt vagyon, továbbá az értékesítésre és az értékesítésig történő kezelésre átvett vagyon értékesítése előkészítésének költségei, az értékesítéssel kapcsolatban felmerülő kiadások, díjak [23. § (1) bek. a) és f) pontok, 24/B. §], az ÁPV Rt. által kibocsátott kötvény kamata | 8 092,0 | – 1 535,0 | 6 557,0 | 2 856,6 | |
ebből: az ÁPV Rt. által kibocsátott kötvény kamata | 2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 | 1 584,6 | |
b) vagyonkezeléssel összefüggő ráfordítások [23. § (1) bek. e) pont, 24/B. §] | 4 733,0 | –230,0 | 4 503,0 | 2 977,0 | |
c) a hozzárendelt vagyonba tartozó társaságok támogatása [23. § (1) bek. g) pont, 24/B. §], forrásátadás, kamatátvállalás, válságkezelés | 700,0 | 150,0 | 850,0 | 685,9 | |
d) az ÁPV Rt. működési költségei [23. § (1) bek. h) pont, 24/B. §] | 5 000,0 | 857,0 | 5 857,0 | 5 857,0 | |
e) a privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések | 300,0 | 173,0 | 473,0 | 457,0 | |
f) vagyontárgyak vásárlása | 726,0 | 355,0 | 1 081,0 | 655,6 | |
2. Egyéb ráfordítások | 28 162,0 | 230,0 | 28 392,0 | 39 028,2 | |
a) osztalék-befizetési kötelezettség a központi költségvetés felé | 16 937,0 | 0,0 | 16 937,0 | 28 372,8 | |
b) az ÁPV Rt. és a jogelődök portfóliójába tartozó vállalatok, társaságok, illetve egyéb vagyontárgyak esetén az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása | 10 230,0 | 630,0 | 10 860,0 | 10 252,7 | |
c) a volt szovjet ingatlanok környezetvédelmi kárelhárítása | 995,0 | –400,0 | 595,0 | 402,7 | |
II. A kormányzati szektor hiányát nem érintő ráfordítások | 132 346,0 | 0,0 | 132 346,0 | 92 792,0 | |
1. A privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések | 9 000,0 | 0,0 | 9 000,0 | 6 775,8 | |
2. Üzleti célú befektetések | 20 570,0 | 0,0 | 20 570,0 | 11 610,0 | |
3. Vagyontárgyak vásárlása | 46 938,0 | 0,0 | 46 938,0 | 21 989,6 | |
4. Privatizációs tartalék feltöltése | 54 338,0 | 0,0 | 54 338,0 | 52 378,8 | |
5. Kárpótlási jegy bevonás | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 37,8 | |
Ráfordítások összesen | 180 059,0 | 0,0 | 180 059,0 | 145 309,3 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||||
2004 | 2005 | 2006 | ||||||||||||||||||
Opera- tív | Keretösszeg | Teljesítés 2005. december 31-ig | Keretösszeg | Teljesítés 2005. december 31-ig | Keretösszeg | Teljesítés 2005. december 31-ig | ||||||||||||||
Prog- ram | Prioritás | EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | |
Humán Erőforrás- fejlesztési Operatív Program (HEFOP) | 33 488,1 | 10 212,3 | 43 700,4 | 33 488,1 | 10 212,3 | 43 700,4 | 47 809,7 | 14 579,7 | 62 389,4 | 47 624,2 | 14 517,9 | 62 142,1 | 61 940,5 | 18 888,9 | 80 829,5 | 35 016,2 | 9 907,8 | 44 924,0 | ||
Aktív munkaerő-piaci politikák támogatása | 7 143,1 | 2 381,0 | 9 524,1 | 7 143,1 | 2 381,0 | 9 524,1 | 10 197,8 | 3 399,3 | 13 597,1 | 10 197,8 | 3 399,3 | 13 597,1 | 13 212,0 | 4 404,0 | 17 616,0 | 11 612,9 | 3 870,9 | 15 483,8 | ||
Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítségével | 3 882,5 | 1 294,2 | 5 176,7 | 3 882,5 | 1 294,2 | 5 176,7 | 5 542,9 | 1 847,6 | 7 390,5 | 5 542,9 | 1 847,6 | 7 390,5 | 7 181,2 | 2 393,7 | 9 574,9 | 744,2 | 248,1 | 992,3 | ||
Az egész életen át tartó tanulás támogatása és az alkalmazkodó- képesség javítása | 10 230,7 | 3 410,2 | 13 640,9 | 10 230,7 | 3 410,2 | 13 640,9 | 14 606,0 | 4 868,6 | 19 474,6 | 14 606,0 | 4 868,6 | 19 474,6 | 18 923,0 | 6 307,6 | 25 230,6 | 3 067,0 | 1 022,3 | 4 089,4 | ||
Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése | 10 554,3 | 2 567,7 | 13 122,0 | 10 554,3 | 2 567,7 | 13 122,0 | 15 067,9 | 3 665,8 | 18 733,7 | 15 067,9 | 3 665,8 | 18 733,7 | 19 521,5 | 4 749,2 | 24 270,7 | 19 592,1 | 4 766,5 | 24 358,6 | ||
HEFOP Technikai segítségnyújtás | 1 677,6 | 559,2 | 2 236,8 | 1 677,6 | 559,2 | 2 236,8 | 2 395,1 | 798,3 | 3 193,4 | 2 209,6 | 736,5 | 2 946,1 | 3 103,0 | 1 034,3 | 4 137,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) | 25 526,2 | 9 980,6 | 35 506,8 | 25 526,2 | 9 980,6 | 35 506,8 | 36 442,8 | 14 248,9 | 50 691,6 | 36 442,8 | 14 248,9 | 50 691,6 | 47 213,9 | 18 460,3 | 65 674,3 | 20 240,3 | 7 936,1 | 28 176,4 | ||
Beruházás-ösztönzés | 5 873,4 | 2 433,8 | 8 307,2 | 5 873,4 | 2 433,8 | 8 307,2 | 8 385,3 | 3 474,6 | 11 859,9 | 8 385,3 | 3 474,6 | 11 859,9 | 10 863,7 | 4 501,6 | 15 365,3 | 2 685,3 | 1 112,7 | 3 798,0 | ||
Kis- és középvállalkozások fejlesztése | 7 139,1 | 2 991,7 | 10 130,8 | 7 139,1 | 2 991,7 | 10 130,8 | 10 192,2 | 4 271,2 | 14 463,4 | 10 192,2 | 4 271,2 | 14 463,4 | 13 204,6 | 5 533,6 | 18 738,2 | 6 339,2 | 2 656,6 | 8 995,8 | ||
Kutatás-fejlesztés, innováció | 5 871,1 | 2 184,5 | 8 055,6 | 5 871,1 | 2 184,5 | 8 055,6 | 8 381,9 | 3 118,7 | 11 500,6 | 8 381,9 | 3 118,7 | 11 500,6 | 10 859,2 | 4 040,6 | 14 899,8 | 10 776,8 | 4 009,9 | 14 786,7 | ||
Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés | 5 619,3 | 2 029,4 | 7 648,7 | 5 619,3 | 2 029,4 | 7 648,7 | 8 022,5 | 2 897,3 | 10 919,8 | 8 022,5 | 2 897,3 | 10 919,8 | 10 393,7 | 3 753,6 | 14 147,3 | 382,9 | 138,3 | 521,2 | ||
GVOP Technikai segítségnyújtás | 1 023,3 | 341,1 | 1 364,4 | 1 023,3 | 341,1 | 1 364,4 | 1 460,9 | 487,0 | 1 947,9 | 1 460,9 | 487,0 | 1 947,9 | 1 892,8 | 630,9 | 2 523,7 | 56,0 | 18,7 | 74,7 | ||
Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) | 18 874,6 | 5 924,2 | 24 798,8 | 18 874,6 | 5 924,2 | 24 798,8 | 26 946,6 | 8 457,8 | 35 404,4 | 26 487,4 | 8 304,8 | 34 792,1 | 34 911,0 | 10 957,6 | 45 868,6 | 23 238,3 | 7 634,2 | 30 872,5 | ||
Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban | 10 764,4 | 3 580,8 | 14 345,2 | 10 764,4 | 3 580,8 | 14 345,2 | 15 367,9 | 5 112,2 | 20 480,1 | 15 367,9 | 5 112,2 | 20 480,1 | 19 910,1 | 6 623,2 | 26 533,3 | 19 795,6 | 6 585,1 | 26 380,7 | ||
Élelmiszerfeldolgozás modernizálása | 2 641,7 | 880,5 | 3 522,2 | 2 641,7 | 880,5 | 3 522,2 | 3 771,4 | 1 257,2 | 5 028,6 | 3 771,4 | 1 257,2 | 5 028,6 | 4 886,1 | 1 628,7 | 6 514,8 | 2 074,8 | 691,6 | 2 766,4 | ||
Vidéki térségek fejlesztése | 4 998,4 | 1 306,1 | 6 304,5 | 4 998,4 | 1 306,1 | 6 304,5 | 7 136,0 | 1 864,7 | 9 000,7 | 7 136,0 | 1 864,7 | 9 000,7 | 9 245,2 | 2 415,8 | 11 661,0 | 1 368,0 | 357,5 | 1 725,4 | ||
AVOP Technikai segítségnyújtás | 470,2 | 156,7 | 626,9 | 470,2 | 156,7 | 626,9 | 671,2 | 223,8 | 895,0 | 212,0 | 70,7 | 282,7 | 869,6 | 289,9 | 1 159,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Regionális Operatív Program (ROP) | 21 385,6 | 5 328,5 | 26 714,1 | 21 385,6 | 5 328,5 | 26 714,1 | 30 531,5 | 7 607,3 | 38 138,8 | 30 531,5 | 7 607,3 | 38 138,8 | 39 555,5 | 9 855,7 | 49 411,2 | 32 753,9 | 7 895,2 | 40 649,1 | ||
A turisztikai potenciál erősítése a régiókban | 4 820,3 | 1 630,5 | 6 450,8 | 4 820,3 | 1 630,5 | 6 450,8 | 6 881,8 | 2 327,8 | 9 209,6 | 6 881,8 | 2 327,8 | 9 209,6 | 8 915,8 | 3 015,8 | 11 931,6 | 6 970,4 | 2 357,8 | 9 328,2 | ||
Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése | 12 085,8 | 2 387,1 | 14 472,9 | 12 085,8 | 2 387,1 | 14 472,9 | 17 254,5 | 3 407,9 | 20 662,4 | 17 254,5 | 3 407,9 | 20 662,4 | 22 354,3 | 4 415,2 | 26 769,5 | 20 418,4 | 4 032,9 | 24 451,3 | ||
A humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése | 3 193,8 | 882,3 | 4 076,1 | 3 193,8 | 882,3 | 4 076,1 | 4 559,6 | 1 259,7 | 5 819,3 | 4 559,6 | 1 259,7 | 5 819,3 | 5 907,3 | 1 632,0 | 7 539,3 | 4 973,4 | 1 374,0 | 6 347,4 | ||
ROP Technikai segítségnyújtás | 1 285,7 | 428,6 | 1 714,3 | 1 285,7 | 428,6 | 1 714,3 | 1 835,6 | 611,9 | 2 447,5 | 1 835,6 | 611,9 | 2 447,5 | 2 378,2 | 792,7 | 3 170,9 | 391,6 | 130,5 | 522,1 | ||
Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) | 19 471,2 | 6 485,1 | 25 956,4 | 19 471,2 | 6 485,1 | 25 956,4 | 27 798,3 | 9 258,6 | 37 056,9 | 27 478,7 | 9 152,0 | 36 630,7 | 36 014,5 | 11 995,1 | 48 009,6 | 32 779,7 | 10 919,7 | 43 699,4 | ||
Környezetvédelem | 7 454,8 | 2 479,7 | 9 934,5 | 7 454,8 | 2 479,7 | 9 934,5 | 10 643,0 | 3 540,2 | 14 183,2 | 10 643,0 | 3 540,2 | 14 183,2 | 13 788,7 | 4 586,5 | 18 375,2 | 9 815,8 | 3 265,0 | 13 080,8 | ||
Közlekedési infrastruktúra fejlesztése | 11 237,5 | 3 745,8 | 14 983,3 | 11 237,5 | 3 745,8 | 14 983,3 | 16 043,3 | 5 347,8 | 21 391,1 | 16 043,3 | 5 347,8 | 21 391,1 | 20 785,2 | 6 928,4 | 27 713,6 | 22 963,9 | 7 654,6 | 30 618,6 | ||
KIOP Technikai segítségnyújtás | 778,9 | 259,6 | 1 038,5 | 778,9 | 259,6 | 1 038,5 | 1 112,0 | 370,6 | 1 482,6 | 792,3 | 264,1 | 1 056,4 | 1 440,6 | 480,2 | 1 920,8 | . 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Összesen | 118 745,8 | 37 930,7 | 156 676,5 | 118 745,8 | 37 930,7 | 156 676,5 | 169 528,8 | 54 152,3 | 223 681,1 | 168 564,5 | 53 830,8 | 222 395,4 | 219 635,4 | 70 157,7 | 289 793,1 | 144 028,4 | 44 293,0 | 188 321,4 |
Millió forintban | |||||||||||||||||||
2004 | 2005 | 2006 | |||||||||||||||||
Intézkedés | Keretösszeg | Teljesítés 2005. december 31-ig | Keretösszeg | Teljesítés 2005. december 31-ig | Keretösszeg | Teljesítés 2005. december 31-ig | |||||||||||||
EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | ||
A munkaerőpiac szempontjából hátrányos helyzetű személyek munkaerőpiacra való belépésének vagy visszailleszkedésének segítése | 767,1 | 255,7 | 1022,8 | 767,1 | 255,7 | 1022,8 | 1083,4 | 361,1 | 1444,5 | 1083,4 | 361,1 | 1444,5 | 1387,4 | 462,5 | 1849,9 | 1265,1 | 421,7 | 1686,8 | |
Az egész életen át tartó tanulás támogatása és befogadó munkahelyi gyakorlatok kialakítása a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű személyek munkavállalásának és munkában maradásának elősegítésére | 712,3 | 237,4 | 949,7 | 712,3 | 237,4 | 949,7 | 1006,0 | 335,3 | 1341,3 | 1006,0 | 335,3 | 1341,3 | 1288,4 | 429,4 | 1717,8 | 1226,7 | 408,9 | 1635,6 | |
A nemek közötti munkaerő-piaci különbség és a foglalkozási szegregáció csökkentése | 146,1 | 48,7 | 194,8 | 146,1 | 48,7 | 194,8 | 206,3 | 68,8 | 275,1 | 206,3 | 68,8 | 275,1 | 264,3 | 88,1 | 352,4 | 256,4 | 85,5 | 341,9 | |
Menedékkérők | 54,8 | 18,3 | 73,1 | 54,8 | 18,3 | 73,1 | 77,4 | 25,8 | 103,2 | 49,9 | 16,7 | 66,6 | 99,1 | 33,0 | 132,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Technikai segítségnyújtás | 146,1 | 48,7 | 194,8 | 146,1 | 48,7 | 194,8 | 206,3 | 68,8 | 275,1 | 206,3 | 68,8 | 275,1 | 264,3 | 88,1 | 352,4 | 20,7 | 6,9 | 27,6 | |
Összesen | 1826,4 | 608,8 | 2435,2 | 1826,4 | 608,8 | 2435,2 | 2579,4 | 859,8 | 3439,2 | 2551,9 | 850,7 | 3402,6 | 3303,5 | 1101,1 | 4404,6 | 2768,9 | 923,0 | 3691,9 |
Millió forintban | |||||||
2004 | 2005 | 2006 | |||||
Szektor megnevezése | EU forrás | ||||||
Keretösszeg | Teljesítés 2005. december 31-ig | Keretösszeg | Teljesítés 2005. december 31-ig | Keretösszeg | Teljesítés 2005. december 31-ig | ||
Közlekedés | 35 904,9 | 35 904,9 | 29 156,0 | 29 156,0 | 42 141,1 | 42 141,1 | |
Környezetvédelem | 35 474,9 | 35 474,9 | 27 422,9 | 27 422,9 | 42 719,8 | 42 719,8 | |
Összes Kohéziós Alap forrás | 71 379,8 | 71 379,8 | 56 578,9 | 56 578,9 | 84 860,9 | 84 860,9 |
Millió forintban | |||||||
2004 | 2005 | 2006 | |||||
Cél megnevezése | EU forrás | ||||||
Keretösszeg | Teljesítés 2005. december 31-ig | Keretösszeg | Teljesítés 2005. december 31-ig | Keretösszeg | Teljesítés 2005. december 31-ig | ||
Külső határok őrizetének megerősítése | 8 004,7 | 8 004,7 | 8 044,7 | 8 044,7 | 8 189,4 | 8 189,4 | |
Az ellenőrzési képesség fokozása az adatszolgáltatási kapacitás növelésével | 2 661,5 | 2 661,5 | 2 674,8 | 2 674,8 | 2 722,9 | 2 722,9 | |
A mélységi ellenőrzés hatékonyságának növelése | 2 544,1 | 2 544,1 | 2 556,8 | 2 556,8 | 2 602,8 | 2 602,8 | |
A nemzetközi bűnügyi együttműködési képesség és kapacitás fokozása | 325,7 | 325,7 | 327,3 | 327,3 | 333,2 | 333,2 | |
Menedzsment költségek | 501,0 | 501,0 | 503,5 | 503,5 | 512,6 | 512,6 | |
Összesen | 14 037,0 | 14 037,0 | 14 107,1 | 14 107,1 | 14 360,9 | 14 360,9 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||||
2004 | 2005 | 2006 | ||||||||||||||||||
Keretösszeg | Teljesítés 2005. december 31-ig | Keretösszeg | Teljesítés 2005. december 31-ig | Keretösszeg | Teljesítés 2005. december 31-ig | |||||||||||||||
EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | |||
A környezeti állapot megőrzése és javítása | 24 281,2 | 6 070,3 | 30 351,5 | 16 972,3 | 4 243,1 | 21 215,4 | 34 301,5 | 8 576,7 | 42 878,2 | 20 367,6 | 5 092,6 | 25 460,2 | 31 262,8 | 7 814,7 | 39 077,5 | 136 250,6 | 34 062,6 | 170 313,2 | ||
Agrár- környezetgazdálkodás | 15 381,3 | 3 845,3 | 19 226,6 | 15 381,3 | 3 845,3 | 19 226,6 | 20 367,6 | 5 092,6 | 25 460,2 | 20 367,6 | 5 092,6 | 25 460,2 | 25 223,5 | 6 305,7 | 31 529,2 | 136 250,6 | 34 062,6 | 170 313,2 | ||
EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai követelményeinek való megfelelés elősegítése | 8 899,9 | 2 225,0 | 11 124,9 | 1 591,0 | 397,8 | 1 988,8 | 13 933,9 | 3 484,1 | 17 418,0 | – | – | – | 6 039,3 | 1 508,9 | 7 548,2 | – | – | – | ||
A termőhelyi adottságokhoz és a piaci viszonyokhoz jobban igazodó termelési szerkezet kialakításának támogatása | 4 090,3 | 1 022,6 | 5 112,9 | 4 090,3 | 1 022,6 | 5 112,9 | 4 929,6 | 1 231,8 | 6 161,4 | 4 929,6 | 1 231,8 | 6 161,4 | 7 202,3 | 1 801,4 | 9 003,7 | 17 516,7 | 4 379,2 | 21 895,9 | ||
Mezőgazdasági területek erdősítése | 4 090,3 | 1 022,6 | 5 112,9 | 4 090,3 | 1 022,6 | 5 112,9 | 4 929,6 | 1 231,8 | 6 161,4 | 4 929,6 | 1 231,8 | 6 161,4 | 7 202,3 | 1 801,4 | 9 003,7 | 17 516,7 | 4 379,2 | 21 895,9 | ||
A termelők gazdasági életképességének, pénzügyi helyzetének és piaci pozícióinak javítása | 648,5 | 162,1 | 810,6 | 648,5 | 162,1 | 810,6 | 3 982,9 | 995,1 | 4 978,0 | 502,1 | 125,5 | 627,6 | 9 365,6 | 2 343,9 | 11 709,5 | – | – | – | ||
Félig önellátó gazdaságok támogatása | 246,4 | 61,6 | 308,0 | 246,4 | 61,6 | 308,0 | 1 458,3 | 363,9 | 1 822,2 | 482,5 | 120,6 | 603,1 | 2 570,4 | 643,9 | 3 214,3 | – | – | – | ||
Termelői csoportok létrehozása | 402,1 | 100,5 | 502,6 | 402,1 | 100,5 | 502,6 | 2 524,6 | 631,2 | 3 155,8 | 19,6 | 4,9 | 24,5 | 2 850,4 | 712,6 | 3 563,0 | – | – | – | ||
Korkedvezményes nyugdíjba vonulás programok kiegészítő támogatása | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 944,8 | 987,4 | 4 932,2 | – | – | – | ||
A mezőgazdasági tevékenységek fenntartása és fejlesztése, ezáltal kiegészítő jövedelem és munkahely teremtése különös tekintettel azon gazdálkodók számára, akik kedvezőtlen termőhelyi adottságú területen gazdálkodnak | 2 239,6 | 559,9 | 2 799,5 | 2 239,6 | 559,9 | 2 799,5 | 5 624,4 | 1 407,4 | 7 031,8 | 5 624,4 | 1 407,4 | 7 031,8 | 5 919,7 | 1 480,7 | 7 400,4 | 826,2 | 206,6 | 1 032,8 | ||
Kedvezőtlen adottságú területek támogatása | 2 239,6 | 559,9 | 2 799,5 | 2 239,6 | 559,9 | 2 799,5 | 5 624,4 | 1 407,4 | 7 031,8 | 5 624,4 | 1 407,4 | 7 031,8 | 5 919,7 | 1 480,7 | 7 400,4 | 826,2 | 206,6 | 1 032,8 | ||
Egyéb tevékenységek | 14 855,8 | 4 032,1 | 18 887,9 | 14 387,0 | 3 914,9 | 18 301,9 | 2 545,0 | 636,3 | 3 181,3 | – | – | – | 2 036,0 | 509,0 | 2 545,0 | – | – | – | ||
SAPARD program keretében jóváhagyott projektek | 3 817,5 | 1 272,5 | 5 090,0 | 3 817,5 | 1 272,5 | 5 090,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Technikai segítségnyújtás | 3 054,0 | 763,5 | 3 817,5 | 2 585,2 | 646,3 | 3 231,5 | 2 545,0 | 636,3 | 3 181,3 | – | – | – | 2 036,0 | 509,0 | 2 545,0 | – | – | – | ||
Top-up | 7 984,3 | 1 996,1 | 9 980,4 | 7 984,3 | 1 996,1 | 9 980,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Összesen | 46 115,4 | 11 847,0 | 57 962,4 | 38 337,7 | 9 902,6 | 48 240,3 | 51 383,5 | 12 847,2 | 64 230,7 | 31 423,8 | 7 857,2 | 39 281,0 | 55 786,4 | 13 949,6 | 69 736,0 | 154 593,5 | 38 648,4 | 193 241,9 |