Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2018. évi vitelére vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő törvényt alkotja:
1. § (1) Az Országgyűlés a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) végrehajtását – a 4. § – 7. §-ban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül – a központi alrendszer tekintetében
a) 19 922 469,5 millió forint bevétellel,
b) 21 374 060,4 millió forint kiadással és
c) 1 451 590,9 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés a hazai működési költségvetést
a) 16 889 882,9 millió forint bevétellel,
b) 16 889 882,9 millió forint kiadással,
c) 0,0 millió forint egyenleggel
hagyja jóvá.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés a hazai felhalmozási költségvetést
a) 1 893 411,0 millió forint bevétellel,
b) 2 591 728,9 millió forint kiadással,
c) 698 317,9 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés az európai uniós fejlesztési költségvetést
a) 1 139 175,6 millió forint bevétellel,
b) 1 892 448,6 millió forint kiadással,
c) 753 273,0 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
2. § A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza a 2018. december 31-én fennálló besorolási rendnek megfelelően.
3. § (1) A Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon az államháztartás 2018. december 31-én fennálló adóssága 29 970,5 milliárd forint.
(2) 2018. december 31-én az államadósság-mutató
a) számlálójának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 29 451,3 milliárd forint,
b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 42 661,8 milliárd forint.
(3) Az államadósság-mutató mértéke a (2) bekezdés alapján 2018. december 31-én 69,0% volt.
(4) 2017. december 31-én a Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon számított államadósság-mutató
a) számlálójának a Gst. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 27 922,1 milliárd forint,
b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 38 835,2 milliárd forint.
(5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (3) bekezdés szerinti mértéke a 2017. év végi 71,9%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének eleget tesz.
4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Gst. 11. § (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2018-ban az államháztartásért felelős miniszter az adósságtörlesztési számla terhére
a) 2 526 452,4 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,
b) 613 264,9 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,
c) 168 575,4 millió forint összegben fizetett vissza deviza hiteleket belföldi és külföldi hitelezőknek,
d) 17 043,0 millió forint összegben fizetett vissza forint hiteleket a belföldi és külföldi hitelezőknek.
5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. §-ban megállapított hiány finanszírozására a Gst. 11. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az államháztartásért felelős miniszter 2018-ban
a) 1 301 738,3 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,
b) 143 658,4 millió forint összegben forinthitelt vett fel külföldi hitelezőktől.
6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2018-ban a 4. §-ban megállapított visszafizetések finanszírozására az államháztartásért felelős miniszter a Gst. 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a) 2 953 461,3 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített belföldi és külföldi befektetőknek,
b) 158 816,9 millió forint összegben kincstárjegyeket értékesített,
c) 213 057,6 millió forint összegben deviza kötvényeket értékesített belföldi és külföldi hitelezőknek.
7. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter – a Gst. 11. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása érdekében 28 645,1 millió forinttal növelte a kincstárjegyek állományát, valamint a KESZ terhére történő kifizetések finanszírozására 303 404,9 millió forint értékben bocsátott ki devizakötvényt.
8. § Az Országgyűlés a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet (a továbbiakban: E. Alap) 83 987,9 millió forint összegű hiányát a KESZ hitelállományából 2019. december 20-ai hatállyal elengedi.
9. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az E. Alap
a) 2018. évi működési előirányzat-maradványa 1823,4 millió forint, amelyből a 2017. évi előirányzat-maradvány összege 207,8 millió forint,
b) 2018. évi működési kiadásai 1469,5 millió forint 2017. évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.
10. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Kvtv. 11. § (1) és (2) bekezdése, illetve a 16. §-a alapján
a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 198,4 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 785,7 millió forint, egyszeri segélyre 583,9 millió forint,
b) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél az adott előirányzat terhére méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az 1. Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély, a 2. Táppénz, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatoknál együttesen 133,8 millió forint, a 7. Rokkantsági, rehabilitációs ellátások jogcímcsoportnál 128,7 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 2 609,9 millió forint, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 24 853,2 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportnál 1 578,4 millió forint
felhasználása történt meg.
11. § Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény végrehajtásáról szóló 2018. évi LXXXIV. törvény 13–15. §-ában előírt megtérítési, visszautalási és elszámolási kötelezettségek teljesítése megtörtént.
12. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) fejezet, A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet terhére finanszírozott ellátások, valamint a közjogi méltóságok hozzátartozói részére járó nyugellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2019. december 31-éig
a) A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) fejezet részére a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék jogcímén 8,6 millió forintot térítsen meg a Magyar Államkincstár 10032000–01741700–00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára;
b) az Ny. Alap A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli kárpótlás elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 0,7 millió forintot utalja át a 10032000-01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára;
c) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 90,3 millió forintot térítsen meg a Magyar Államkincstár 10032000–01741700–00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára;
d) az Ny. Alap az EMMI fejezet részére a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 2,3 millió forintot utalja át az 10032000–01457216–00000000 „TB közreműködéssel folyósított ellátások” számla javára;
e) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a korhatár alatti ellátások jogcímén 65,2 millió forintot térítsen meg a Magyar Államkincstár 10032000–01741700–00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára;
f) az Ny. Alap az EMMI fejezet részére a korhatár alatti ellátások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 6,8 millió forintot utalja át az 10032000–01457230–00000000 „Korhatár alatti ellátások kiadása” számla javára;
g) az Ny. Alap az Alkotmánybíróság volt elnökei részére járó juttatás fedezete jogcímén 0,3 millió forintot utaljon vissza az Alkotmánybíróság fejezet 10032000–01483271–00000000 számú „Előirányzat-felhasználási keretszámla” javára;
h) az EMMI fejezet a közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 41,9 millió forintot az E. Alap részére a 10032000-00280161–00000000 „E. Alap elszámolási számla” javára térítsen meg;
i) az E. Alap a Gyermekgondozási díjban és terhességi gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja jogcímen 0,09 millió forintot a 10032000–00280161–00000000 „E. Alap elszámolási számla” terhére a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 4. cím, 1. alcím, 8. Egyéb vegyes bevételek jogcímcsoport javára utaljon vissza.
13. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny. Alap a „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” elszámolásához kapcsolódóan, nyilvántartott követelésekre megtérült 0,2 millió forintot utalja át a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 10032000–01857025–00000000 számlája javára 2019. december 31-éig.
14. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny. Alap a 301,2 millió forint többletét a LXXI. fejezet 4. cím 1. Költségvetési befizetések alcím terhére 2019. december 31-éig fizesse be a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 5. cím, 7. Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése alcím javára.
15. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus forrásaira 2018. évben nem történt kötelezettségvállalás.
16. § Az Országgyűlés a 2014–2020-as programozási időszakra elfogadott Partnerségi Megállapodás keretében, valamint a Belügyi alapokból finanszírozott programok, projektek esetén az uniós forrásokra és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 30. § (1) és (2) bekezdése alapján tett, 2018. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt az 5. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.
17. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok év közben 14 255,4 millió forint összegben igényeltek – a kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel – a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat. A helyi önkormányzatok együttesen 8 159,9 millió forint összegben mondtak le év közben e forrásokról, valamint a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati körön kívülre történő feladatátadás következtében 182,1 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati körön kívülről történő feladatátvétel miatt 12,1 millió forinttal ugyanezen előirányzataik megnövekedtek.
(2) „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” cím előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 2. melléklet tartalmazza.
18. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokat „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” címen a (4) bekezdésben foglaltak kivételével megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2018. december 31-én hatályos 58. § (1) bekezdése szerinti elszámolása alapján a következők:
a) a visszafizetési kötelezettség 2167,7 millió forint,
b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 1450,7 millió forint.
(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatokat a 2018. év után 717,0 millió forint visszafizetési kötelezettség terheli.
(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az őket ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, a kormány rendeletében megállapított mértékű, együttesen 13,3 millió forint összegű igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli.
(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen az Áht. 2018. december 31-én hatályos 58. §-a alapján 2047,1 millió forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett az alábbiak szerint:
a) a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása jogcímen 78,3 millió forint,
b) a költségvetési támogatások és a vis maior támogatás jogcímeken összesen 1645,1 millió forint,
c) a tárgyévet megelőző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása jogcímen 0,5 millió forint,
d) a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen 312,8 millió forint,
e) a szociális ágazati összevont pótlék támogatása jogcímen 10,4 millió forint.
(5) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat megfizetési kötelezettség számításának kezdő napja 2019. április 5.
(6) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok 1450,7 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak, aminek átutalásáról az államháztartásért felelős miniszter rendelkezett.
(7) A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi önkormányzatok számára elérhetővé teszi az őket megillető, illetve az általuk a központi költségvetésbe visszafizetendő támogatások összegét.
19. § A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait és azok pénzforgalmi teljesítését a 3. és 4. melléklet tartalmazza.
20. § (1) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat a Kvtv. 41. § (6) bekezdése alapján – a 2018. évi önkormányzati és az állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményi támogatástól való eltérés rendezéseként – a Kvtv. 41. § (2) bekezdésére tekintettel 10 079,3 millió forint egyszeri szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata terhére 2019 decemberében. A Kvtv. 41. § (3) bekezdésre tekintettel az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat egyszeri 166,1 millió forint szociális kiegészítő támogatás beszámítás terheli a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata javára 2019 decemberében.
(2) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett bevett egyházakat a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet, XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímének terhére 2019. évben 393,5 millió forint támogatás illeti meg.
(3) Az egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények után a bevett egyházakat, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend közötti Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CXL. törvény 5. cikk 1. pontjának hatálya alá tartozó fenntartókat a köznevelési intézményeikre tekintettel – a 2018. évi állami, önkormányzati és egyházi köznevelési jogcímű támogatások kiegyenlítésének rendezéseként – összesen 49 250,2 millió forint egyszeri köznevelési kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzata terhére 2019. év decemberében.
21. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, és a Kvtv. hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | I. FEJEZET | 2018. évi teljesülés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Országgyűlés Hivatala | |||||||||||||||||
1 | Országgyűlés hivatali szervei | 2 126,4 | 52,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 13 253,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 585,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 665,7 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 77,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 407,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 791,5 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 723,4 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 42,9 | ||||||||||||||||
2 | Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára | 7,0 | 0,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 538,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 119,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 175,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 216,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 152,8 | ||||||||||||||||
3 | Országgyűlési Őrség | 1,4 | 10,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 889,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 592,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 21,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 5,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 17,2 | ||||||||||||||||
4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
3 | Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | ||||||||||||||||
4 | A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma | |||||||||||||||||
2 | Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása | 80,0 | ||||||||||||||||
8 | Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai | |||||||||||||||||
1 | Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | ||||||||||||||||
2 | Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | ||||||||||||||||
14 | Steindl Imre program támogatása | 202,5 | 7 399,8 | |||||||||||||||
5 | Közbeszerzési Hatóság | |||||||||||||||||
1 | Közbeszerzési Hatóság | 2 428,8 | 7,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 902,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 207,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 567,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 427,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 136,2 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
5. cím összesen: | 2 104,8 | 2 428,8 | 146,2 | 7,3 | ||||||||||||||
8 | Pártok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása | |||||||||||||||||
1 | FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség | 929,8 | ||||||||||||||||
2 | Magyar Szocialista Párt | 354,1 | ||||||||||||||||
3 | Jobbik Magyarországért Mozgalom – Párt | 240,8 | ||||||||||||||||
4 | Lehet Más a Politika | 195,1 | 4,4 | |||||||||||||||
5 | Kereszténydemokrata Néppárt | 168,8 | ||||||||||||||||
6 | Együtt – A Korszakváltók Pártja | 45,9 | 0,4 | |||||||||||||||
7 | Demokratikus Koalíció | 167,6 | 8,2 | |||||||||||||||
8 | Párbeszéd Magyarországért Párt | 90,0 | 7,5 | |||||||||||||||
9 | Magyar Liberális Párt | 23,6 | ||||||||||||||||
2 | Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Momentum Mozgalom | 25,8 | ||||||||||||||||
2 | Magyar Kétfarkú Kutyapárt | 14,4 | ||||||||||||||||
9 | Pártalapítványok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány | 551,5 | ||||||||||||||||
2 | Táncsics Mihály Alapítvány | 187,2 | ||||||||||||||||
3 | Gyarapodó Magyarországért Alapítvány | 270,2 | ||||||||||||||||
4 | Ökopolisz Alapítvány | 70,7 | 4,5 | |||||||||||||||
5 | Barankovics István Alapítvány | 56,1 | ||||||||||||||||
8 | Váradi András Alapítvány | 20,7 | ||||||||||||||||
9 | Megújuló Magyarországért Alapítvány | 14,5 | 0,2 | |||||||||||||||
10 | Liberális Magyarországért Alapítvány | 2,1 | ||||||||||||||||
11 | Új Köztársaságért Alapítvány | 58,1 | ||||||||||||||||
13 | Savköpő Menyét Alapítvány | 8,1 | ||||||||||||||||
14 | Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 7,2 | ||||||||||||||||
10 | Kampányköltségek | 6 277,5 | 1,8 | |||||||||||||||
11 | Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása | |||||||||||||||||
1 | Közszolgálati hozzájárulás | 71 262,6 | ||||||||||||||||
21 | Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság | 29,6 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 620,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 137,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 120,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 47,2 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 1,5 | ||||||||||||||||
21. cím összesen: | 880,9 | 29,6 | 48,7 | |||||||||||||||
22 | Egyenlő Bánásmód Hatóság | |||||||||||||||||
1 | Egyenlő Bánásmód Hatóság | 0,8 | 0,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 156,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 133,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 57,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 3,4 | ||||||||||||||||
22. cím összesen: | 379,6 | 0,8 | 3,4 | 0,1 | ||||||||||||||
23 | Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal | |||||||||||||||||
1 | Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal | 10 229,2 | 19,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 851,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 836,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 311,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 290,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 264,7 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 55,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 28,1 | ||||||||||||||||
23. cím összesen: | 8 288,8 | 10 229,2 | 347,8 | 19,1 | ||||||||||||||
24 | Nemzeti Választási Iroda | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Választási Iroda | 366,7 | 19,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 852,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 184,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 751,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 566,2 | ||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása | 420,4 | ||||||||||||||||
2 | A választási rendszerek működtetése | 8,3 | ||||||||||||||||
3 | 2018. évi országgyűlési képviselőválasztás | 3 554,4 | ||||||||||||||||
24. cím összesen: | 8 771,5 | 366,7 | 1 566,2 | 19,9 | ||||||||||||||
25 | Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala | 9,4 | 1,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 397,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 90,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 267,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 63,8 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 29,1 | ||||||||||||||||
25. cím összesen: | 755,1 | 9,4 | 92,9 | 1,0 | ||||||||||||||
I. ORSZÁGGYŰLÉS | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 130 272,8 | 15 226,3 | –115 046,5 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 12 332,8 | 111,5 | –12 221,3 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
I. fejezet összesen | 142 605,6 | 15 337,8 | –127 267,8 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | II. FEJEZET | 2018. évi teljesülés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | 2,7 | 7,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 368,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 204,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 507,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 66,0 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 6,1 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1,8 | ||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai | 74,3 | ||||||||||||||||
4 | Fejezeti tartalék | 26,3 | ||||||||||||||||
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 2 183,4 | 2,7 | –2 180,7 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 73,9 | 7,7 | –66,2 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
II. fejezet összesen | 2 257,3 | 10,4 | –2 246,9 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | III. FEJEZET | 2018. évi teljesülés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Alkotmánybíróság | 6,1 | 3,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 097,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 242,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 277,5 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 42,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 84,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 32,1 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 67,1 | ||||||||||||||||
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 1 744,3 | 6,1 | –1 738,2 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 99,2 | 3,0 | –96,2 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
III. fejezet összesen | 1 843,5 | 9,1 | –1 834,4 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | IV. FEJEZET | 2018. évi teljesülés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Alapvető Jogok Biztosának Hivatala | 1,6 | 0,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 842,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 187,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 212,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 34,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 66,0 | ||||||||||||||||
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 1 276,6 | 1,6 | –1 275,0 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 66,0 | 0,7 | –65,3 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
IV. fejezet összesen | 1 342,6 | 2,3 | –1 340,3 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | V. FEJEZET | 2018. évi teljesülés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Állami Számvevőszék | 10,0 | 4,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 620,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 382,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 190,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 66,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 453,3 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 27,6 | ||||||||||||||||
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 9 258,8 | 10,0 | –9 248,8 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 480,9 | 4,9 | –476,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
V. fejezet összesen | 9 739,7 | 14,9 | –9 724,8 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | VI. FEJEZET | 2018. évi teljesülés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Bíróságok | 4 655,0 | 1 963,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 75 906,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 742,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 17 306,8 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 398,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 7 511,0 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 392,2 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 20,7 | ||||||||||||||||
2 | Kúria | 316,8 | 0,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 827,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 587,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 281,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 90,3 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 242,1 | ||||||||||||||||
3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||
1 | Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója | 935,8 | ||||||||||||||||
2 | Igazságszolgáltatás beruházásai | 1 563,9 | 1 148,3 | |||||||||||||||
2 | Kincstári számlavezetési díj | 6,5 | ||||||||||||||||
3 | Igazságszolgáltatás működtetése | 56,7 | 54,1 | |||||||||||||||
VI. BÍRÓSÁGOK | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 115 629,2 | 5 025,9 | –110 603,3 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 10 404,6 | 1 964,1 | –8 440,5 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
VI. fejezet összesen | 126 033,8 | 6 990,0 | –119 043,8 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | VIII. FEJEZET | 2018. évi teljesülés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Ügyészségek | 64,8 | 131,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 33 400,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 867,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 316,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 127,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 4 415,6 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 30,8 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 81,6 | ||||||||||||||||
3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
4 | Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata | 2,6 | ||||||||||||||||
6 | Fejezeti tartalék | 196,1 | ||||||||||||||||
VIII. ÜGYÉSZSÉG | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 44 910,6 | 64,8 | –44 845,8 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 4 528,0 | 131,9 | –4 396,1 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
VIII. fejezet összesen | 49 438,6 | 196,7 | –49 241,9 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | IX. FEJEZET | 2018. évi teljesülés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | |||||||||||||||||
1 | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||||||||||||||
1 | A települési önkormányzatok működésének támogatása | 145 812,1 | ||||||||||||||||
2 | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 46,6 | ||||||||||||||||
3 | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 106,1 | ||||||||||||||||
4 | Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása | 4 891,3 | ||||||||||||||||
5 | A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 364,0 | ||||||||||||||||
6 | Polgármesteri illetmény támogatása | 3 128,4 | ||||||||||||||||
2 | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||||||||||||||
1 | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 152 863,0 | ||||||||||||||||
2 | Óvodaműködtetési támogatás | 23 227,7 | ||||||||||||||||
3 | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása | 411,3 | ||||||||||||||||
4 | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 4 633,0 | ||||||||||||||||
3 | A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||||||||||||||||
1 | Szociális ágazati összevont pótlék | 14 727,4 | ||||||||||||||||
2 | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 35 007,9 | ||||||||||||||||
3 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 46 720,8 | ||||||||||||||||
4 | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | 25 180,9 | ||||||||||||||||
7 | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 23 135,1 | ||||||||||||||||
4 | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |||||||||||||||||
1 | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 74 398,1 | ||||||||||||||||
2 | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 3 327,0 | ||||||||||||||||
5 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||||||||||||||
1 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása | 2 720,8 | ||||||||||||||||
2 | Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása | 3 251,5 | ||||||||||||||||
3 | Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása | 791,4 | ||||||||||||||||
4 | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 10 260,2 | ||||||||||||||||
5 | Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 1 213,2 | ||||||||||||||||
6 | Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 692,2 | ||||||||||||||||
7 | Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása | 690,8 | ||||||||||||||||
8 | Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása | 2 061,5 | ||||||||||||||||
9 | A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása | 300,0 | ||||||||||||||||
2 | A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
1 | Színházművészeti szervezetek támogatása | 9 738,0 | ||||||||||||||||
2 | Táncművészeti szervezetek támogatása | 182,9 | ||||||||||||||||
3 | Zeneművészeti szervezetek támogatása | 2 939,7 | ||||||||||||||||
3 | Kulturális illetménypótlék | 2 913,0 | ||||||||||||||||
2 | A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai | |||||||||||||||||
1 | Működési célú támogatások | |||||||||||||||||
1 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 4 499,5 | ||||||||||||||||
2 | A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása | 1 269,0 | ||||||||||||||||
3 | Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | 1 870,0 | ||||||||||||||||
4 | A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása | 12 000,0 | ||||||||||||||||
5 | A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása | 2 050,0 | ||||||||||||||||
6 | Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása | 99,8 | ||||||||||||||||
7 | Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása | 300,0 | ||||||||||||||||
8 | A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása | 193,5 | ||||||||||||||||
9 | A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 3 999,0 | ||||||||||||||||
10 | Önkormányzatok rendkívüli támogatása | 7 642,3 | ||||||||||||||||
11 | Önkormányzati elszámolások | 2 440,6 | ||||||||||||||||
3 | A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási célú támogatások | |||||||||||||||||
1 | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 360,0 | ||||||||||||||||
2 | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések | |||||||||||||||||
1 | Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása | 2 549,8 | ||||||||||||||||
2 | Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás | 696,6 | ||||||||||||||||
3 | Belterületi utak, járdák, hidak felújítása | 4 749,7 | ||||||||||||||||
3 | Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása | 2 991,6 | ||||||||||||||||
4 | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása | |||||||||||||||||
1 | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 285,7 | ||||||||||||||||
2 | Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása | 136,0 | ||||||||||||||||
3 | Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) | 370,0 | ||||||||||||||||
5 | Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása | 129,0 | ||||||||||||||||
7 | Pannon Park beruházási projekt támogatása | 9 238,5 | ||||||||||||||||
8 | Békásmegyeri vásárcsarnok építése | 2 000,0 | ||||||||||||||||
9 | Veszprém Aréna építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattörlesztő-részletek átvállalásának támogatása | 723,0 | ||||||||||||||||
10 | Normafa Park kiemelt beruházás támogatása | 310,0 | ||||||||||||||||
12 | A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának újraépítése érdekében Karcag Városi Önkormányzat támogatása | 554,1 | ||||||||||||||||
13 | Kistarcsai Emlékhely és Könyvtár létrehozása a kommunista diktatúra idején internáló- és kényszermunkatáborként, illetve hadifogolytáborként működtetett létesítmények egykori helyszínén | 184,5 | ||||||||||||||||
3 | Vis maior támogatás | 5 806,1 | ||||||||||||||||
4 | A vörösberényi kolostor-együttessel kapcsolatos feladatok támogatása | 500,0 | ||||||||||||||||
5 | Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása I. | |||||||||||||||||
1 | Abádszalók Város feladatainak támogatása | 50,0 | ||||||||||||||||
2 | Balatonkenese Város feladatainak támogatása | 100,0 | ||||||||||||||||
3 | Balmazújváros Város feladatainak támogatása II. | 167,0 | ||||||||||||||||
4 | Berekfürdő Község feladatainak támogatása | 30,0 | ||||||||||||||||
6 | Bocska Község feladatainak támogatása | 3,0 | ||||||||||||||||
7 | Bodmér Község feladatainak támogatása | 18,9 | ||||||||||||||||
8 | Budapest II. kerület feladatainak támogatása | 200,0 | ||||||||||||||||
9 | Budapest V. kerület feladatainak támogatása | 1 627,9 | ||||||||||||||||
10 | Budapest XX. kerület feladatainak támogatása | 1 000,0 | ||||||||||||||||
12 | Cegléd Város feladatainak támogatása II. | 500,0 | ||||||||||||||||
13 | Csákvár Város feladatainak támogatása II. | 348,2 | ||||||||||||||||
14 | Döge Község feladatainak támogatása | 135,0 | ||||||||||||||||
15 | Érsekvadkert Község feladatainak támogatása | 150,0 | ||||||||||||||||
16 | Felsőpetény Község feladatainak támogatása | 30,8 | ||||||||||||||||
17 | Füzesgyarmat Város feladatainak támogatása | 60,0 | ||||||||||||||||
6 | Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása II. | |||||||||||||||||
1 | Harkány Város feladatainak támogatása II. | 1 000,0 | ||||||||||||||||
3 | Hosszúpereszteg Község feladatainak támogatása | 7,0 | ||||||||||||||||
4 | Kemecse Város feladatainak támogatása | 233,8 | ||||||||||||||||
5 | Kiskunmajsa Város feladatainak támogatása II. | 96,0 | ||||||||||||||||
6 | Kunszentmiklós Város feladatainak támogatása II. | 250,0 | ||||||||||||||||
7 | Mád község feladatainak támogatása | 300,0 | ||||||||||||||||
8 | Mélykút Város feladatainak támogatása | 380,0 | ||||||||||||||||
9 | Mencshely Község feladatainak támogatása | 15,0 | ||||||||||||||||
10 | Mikosszéplak Község feladatainak támogatása | 3,0 | ||||||||||||||||
11 | Monor Város feladatainak támogatása III. | 169,9 | ||||||||||||||||
12 | Monostorpályi Község feladatainak támogatása | 15,0 | ||||||||||||||||
7 | Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása III. | |||||||||||||||||
1 | Nyírbogát Nagyközség feladatainak támogatása | 30,0 | ||||||||||||||||
2 | Óbudavár Község feladatainak támogatása | 25,0 | ||||||||||||||||
3 | Pécel Város feladatainak támogatása | 250,0 | ||||||||||||||||
4 | Péteri Község feladatainak támogatása | 30,0 | ||||||||||||||||
5 | Ráckeve Város feladatainak támogatása | 169,0 | ||||||||||||||||
8 | Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása IV. | |||||||||||||||||
1 | Tarpa Nagyközség feladatainak támogatása | 20,0 | ||||||||||||||||
2 | Tiborszállás Község feladatainak támogatása | 5,0 | ||||||||||||||||
4 | Vajta Község feladatainak támogatása | 10,0 | ||||||||||||||||
5 | Velence Város feladatainak támogatása | 100,0 | ||||||||||||||||
10 | Abasár település vízrendezési feladatainak megvalósítása | 171,9 | ||||||||||||||||
11 | Tata Város támogatása a karsztvízszint emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehajtásához | 299,7 | ||||||||||||||||
12 | Hermina Garázs előkészítésével kapcsolatos feladatok támogatása | 173,0 | ||||||||||||||||
13 | Helyi érdekű települési fejlesztések I. | |||||||||||||||||
1 | Abaújvár Község fejlesztési feladatainak támogatása | 25,0 | ||||||||||||||||
2 | Albertirsa Város fejlesztési feladatainak támogatása | 17,5 | ||||||||||||||||
3 | Atkár Község fejlesztési feladatainak támogatása | 56,0 | ||||||||||||||||
4 | Baja Város fejlesztési feladatainak támogatása | 80,0 | ||||||||||||||||
5 | Bajna Község fejlesztési feladatainak támogatása | 40,0 | ||||||||||||||||
6 | Bakonybánk Község fejlesztési feladatainak támogatása | 10,0 | ||||||||||||||||
7 | Bánhorváti Község fejlesztési feladatainak támogatása | 20,0 | ||||||||||||||||
9 | Bihartorda Község fejlesztési feladatainak támogatása | 20,0 | ||||||||||||||||
10 | Bodrogkeresztúr Község fejlesztési feladatainak támogatása | 65,0 | ||||||||||||||||
11 | Bokod Község fejlesztési feladatainak támogatása | 20,0 | ||||||||||||||||
12 | Borzavár Község fejlesztési feladatainak támogatása | 8,0 | ||||||||||||||||
13 | Bököny Község fejlesztési feladatainak támogatása | 18,0 | ||||||||||||||||
15 | Budapest II. kerület fejlesztési feladatainak támogatása | 21,5 | ||||||||||||||||
17 | Budapest IV. kerület fejlesztési feladatainak támogatása | 30,0 | ||||||||||||||||
18 | Budapest IX. kerület fejlesztési feladatainak támogatása | 30,0 | ||||||||||||||||
19 | Budapest X. kerület fejlesztési feladatainak támogatása | 61,0 | ||||||||||||||||
20 | Budapest XI. kerület fejlesztési feladatainak támogatása | 72,5 | ||||||||||||||||
21 | Budapest XV. kerület fejlesztési feladatainak támogatása | 78,0 | ||||||||||||||||
23 | Budapest XVII. kerület fejlesztési feladatainak támogatása | 11,0 | ||||||||||||||||
25 | Budapest XXII. kerület fejlesztési feladatainak támogatása | 81,0 | ||||||||||||||||
28 | Cserkeszőlő Község fejlesztési feladatainak támogatása | 20,0 | ||||||||||||||||
29 | Csévharaszt Község fejlesztési feladatainak támogatása | 4,8 | ||||||||||||||||
30 | Csorna Város fejlesztési feladatainak támogatása | 50,0 | ||||||||||||||||
31 | Csökmő Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása | 14,0 | ||||||||||||||||
32 | Dánszentmiklós Község fejlesztési feladatainak támogatása | 11,7 | ||||||||||||||||
33 | Dóc Község fejlesztési feladatainak támogatása | 30,0 | ||||||||||||||||
34 | Egyed Község fejlesztési feladatainak támogatása | 3,0 | ||||||||||||||||
35 | Egyek Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása | 7,8 | ||||||||||||||||
36 | Értény Község fejlesztési feladatainak támogatása | 15,0 | ||||||||||||||||
37 | Fedémes Község fejlesztési feladatainak támogatása | 10,0 | ||||||||||||||||
38 | Felsőörs Község fejlesztési feladatainak támogatása | 95,0 | ||||||||||||||||
39 | Felsőszenterzsébet Község fejlesztési feladatainak támogatása | 8,0 | ||||||||||||||||
40 | Gomba Község fejlesztési feladatainak támogatása | 5,0 | ||||||||||||||||
42 | Gyömrő Város fejlesztési feladatainak támogatása | 70,0 | ||||||||||||||||
43 | Gyöngyösfalu Község fejlesztési feladatainak támogatása | 25,0 | ||||||||||||||||
44 | Győrság Község fejlesztési feladatainak támogatása | 30,0 | ||||||||||||||||
45 | Hajdúszovát Község fejlesztési feladatainak támogatása | 15,0 | ||||||||||||||||
46 | Hernád Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása | 4,5 | ||||||||||||||||
47 | Hunyadfalva Község fejlesztési feladatainak támogatása | 8,0 | ||||||||||||||||
48 | Jásd Község fejlesztési feladatainak támogatása | 30,5 | ||||||||||||||||
50 | Kapospula Község fejlesztési feladatainak támogatása | 10,0 | ||||||||||||||||
51 | Kemestaródfa Község fejlesztési feladatainak támogatása | 5,0 | ||||||||||||||||
52 | Kisszállás Község fejlesztési feladatainak támogatása | 56,0 | ||||||||||||||||
53 | Kunadacs Község fejlesztési feladatainak támogatása | 1,5 | ||||||||||||||||
54 | Kuncsorba Község fejlesztési feladatainak támogatása | 10,0 | ||||||||||||||||
14 | Helyi érdekű települési fejlesztések II. | |||||||||||||||||
1 | Magyarföld Község fejlesztési feladatainak támogatása | 8,0 | ||||||||||||||||
2 | Mátraverebély Község fejlesztési feladatainak támogatása | 90,0 | ||||||||||||||||
3 | Mikepércs Község fejlesztési feladatainak támogatása | 38,0 | ||||||||||||||||
4 | Monorierdő Község fejlesztési feladatainak támogatása | 6,7 | ||||||||||||||||
5 | Nagycserkesz Község fejlesztési feladatainak támogatása | 49,9 | ||||||||||||||||
6 | Nagykálló Város fejlesztési feladatainak támogatása | 24,0 | ||||||||||||||||
7 | Nagyveleg Község fejlesztési feladatainak támogatása | 50,0 | ||||||||||||||||
8 | Naszály Község fejlesztési feladatainak támogatása | 10,0 | ||||||||||||||||
9 | Nyíradony Város fejlesztési feladatainak támogatása | 37,0 | ||||||||||||||||
10 | Örményes Község fejlesztési feladatainak támogatása | 13,0 | ||||||||||||||||
12 | Páhi Község fejlesztési feladatainak támogatása | 30,0 | ||||||||||||||||
13 | Páli Község fejlesztési feladatainak támogatása | 2,0 | ||||||||||||||||
14 | Rábapordány Község fejlesztési feladatainak támogatása | 3,0 | ||||||||||||||||
15 | Radostyán Község fejlesztési feladatainak támogatása | 5,5 | ||||||||||||||||
16 | Ragály Község fejlesztési feladatainak támogatása | 8,0 | ||||||||||||||||
17 | Rajka Község fejlesztési feladatainak támogatása | 22,8 | ||||||||||||||||
18 | Ramocsa Község fejlesztési feladatainak támogatása | 8,0 | ||||||||||||||||
20 | Sajókaza Község fejlesztési feladatainak támogatása | 8,0 | ||||||||||||||||
22 | Sajóvelezd Község fejlesztési feladatainak támogatása | 11,0 | ||||||||||||||||
23 | Sóskút Község fejlesztési feladatainak támogatása | 80,0 | ||||||||||||||||
25 | Szászberek Község fejlesztési feladatainak támogatása | 16,5 | ||||||||||||||||
27 | Szentdomonkos Község fejlesztési feladatainak támogatása | 30,0 | ||||||||||||||||
28 | Szijártóháza Község fejlesztési feladatainak támogatása | 8,0 | ||||||||||||||||
29 | Szob Város fejlesztési feladatainak támogatása | 50,0 | ||||||||||||||||
30 | Szulok Község fejlesztési feladatainak támogatása | 20,0 | ||||||||||||||||
31 | Tab Város fejlesztési feladatainak támogatása | 119,8 | ||||||||||||||||
32 | Tarhos Község fejlesztési feladatainak támogatása | 90,0 | ||||||||||||||||
33 | Tárkány Község fejlesztési feladatainak támogatása | 10,0 | ||||||||||||||||
35 | Tatárszentgyörgy Község fejlesztési feladatainak támogatása | 5,0 | ||||||||||||||||
36 | Téglás Város fejlesztési feladatainak támogatása | 39,0 | ||||||||||||||||
38 | Tiszainoka Község fejlesztési feladatainak támogatása | 12,0 | ||||||||||||||||
39 | Tiszavárkony Község fejlesztési feladatainak támogatása | 10,0 | ||||||||||||||||
40 | Tolcsva Község fejlesztési feladatainak támogatása | 80,0 | ||||||||||||||||
41 | Újlengyel Község fejlesztési feladatainak támogatása | 11,9 | ||||||||||||||||
42 | Újtikos Község fejlesztési feladatainak támogatása | 50,0 | ||||||||||||||||
44 | Vajta Község fejlesztési feladatainak támogatása | 10,0 | ||||||||||||||||
45 | Vásárosnamény Város fejlesztési feladatainak támogatása | 13,0 | ||||||||||||||||
46 | Völcsej Község fejlesztési feladatainak támogatása | 15,0 | ||||||||||||||||
47 | Zádorfalva Község fejlesztési feladatainak támogatása | 9,0 | ||||||||||||||||
48 | Zagyvarékas Község fejlesztési feladatainak támogatása | 16,0 | ||||||||||||||||
49 | Zirc Város fejlesztési feladatainak támogatása | 75,0 | ||||||||||||||||
16 | Kenderes Város Önkormányzata tulajdonában álló egyes ingatlanok felújításának támogatása | 1 200,5 | ||||||||||||||||
17 | Helyi érdekű települési fejlesztések III. | |||||||||||||||||
2 | Kecskemét Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 75,5 | ||||||||||||||||
4 | Pécs Megyei Jogú Város fejlesztési feladatainak támogatása | 38,0 | ||||||||||||||||
6 | Székesfehérvár Megyei Jogú Város fejlesztési feladatainak támogatása | 50,0 | ||||||||||||||||
7 | Szolnok Megyei Jogú Város fejlesztési feladatainak támogatása | 20,0 | ||||||||||||||||
18 | Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kulturális fejlesztési feladatainak támogatása | 185,2 | 240,3 | |||||||||||||||
19 | Bicske Város Önkormányzata hivatali épület beruházásának támogatása | 100,0 | ||||||||||||||||
20 | Csólyospálos Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása | 32,0 | ||||||||||||||||
21 | Fülöpszállás Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása | 42,5 | ||||||||||||||||
22 | Gátér Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása | 20,0 | ||||||||||||||||
23 | Jakabszállás Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása | 35,0 | ||||||||||||||||
24 | Kömpöc Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása | 24,5 | ||||||||||||||||
26 | Nyárlőrinc Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása | 45,0 | ||||||||||||||||
27 | Pálmonostora Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása | 30,0 | ||||||||||||||||
28 | Tiszaug Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása | 150,0 | ||||||||||||||||
29 | Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása | 581,5 | ||||||||||||||||
30 | Csokvaomány Község Önkormányzata konyha korszerűsítésének és útfelújítási feladatainak támogatása | 150,0 | ||||||||||||||||
31 | Normafa Park beruházás 2017. évi üteméhez kapcsolódó egyes kisajátítási költségek támogatása | 525,7 | ||||||||||||||||
32 | Budapest X. kerület, Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezése | 2 100,0 | ||||||||||||||||
34 | Tomajmonostora Község fejlesztési feladatainak támogatása | 65,0 | ||||||||||||||||
35 | Tiszaszőlős Község fejlesztési feladatainak támogatása | 60,0 | ||||||||||||||||
36 | Tiszaörs Község fejlesztési feladatainak támogatása | 71,2 | ||||||||||||||||
37 | Tiszaszentimre Község fejlesztési feladatainak támogatása | 70,3 | ||||||||||||||||
38 | Tiszaigar Község fejlesztési feladatainak támogatása | 44,0 | ||||||||||||||||
39 | Tiszaderzs Község fejlesztési feladatainak támogatása | 60,0 | ||||||||||||||||
40 | Budapest III. kerület parkfejlesztések támogatása | 470,0 | ||||||||||||||||
41 | Mezőcsát Város fejlesztési feladatainak támogatása | 50,0 | ||||||||||||||||
42 | Ónod Község fejlesztési feladatainak támogatása | 15,0 | ||||||||||||||||
43 | Tiszabábolna Község fejlesztési feladatainak támogatása | 10,0 | ||||||||||||||||
44 | Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása | 17 894,5 | ||||||||||||||||
45 | Nagykőrös Város feladatellátásának támogatása | 600,0 | ||||||||||||||||
46 | Borsodgeszt Község feladatellátásának támogatása | 50,0 | ||||||||||||||||
47 | A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja | 2 911,8 | ||||||||||||||||
49 | Pécs Megyei Jogú Város feladatainak támogatása II. ütem | 3 000,0 | ||||||||||||||||
50 | A szociális ágazatban kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatás | 179,7 | ||||||||||||||||
51 | Bölcsődei kiegészítő támogatás | 5 777,2 | ||||||||||||||||
52 | Csanádpalota Város működési feladatainak támogatása | 72,7 | ||||||||||||||||
54 | Nemzetiségi pótlék | 97,9 | ||||||||||||||||
55 | A Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti társasházi ingatlanban bekövetkezett károk következményeinek enyhítése | 94,2 | ||||||||||||||||
56 | Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása | |||||||||||||||||
1 | Berhida Város fejlesztési feladatainak támogatása | 64,0 | ||||||||||||||||
2 | Gomba Község óvodafejlesztési feladatainak támogatása | 150,0 | ||||||||||||||||
3 | Jánoshalma Város feladatainak támogatása | 30,0 | ||||||||||||||||
4 | Karcag Város fejlesztési feladatainak támogatása | 244,0 | ||||||||||||||||
5 | Kispáli Község fejlesztési feladatainak támogatása | 71,5 | ||||||||||||||||
6 | Mezőörs Község fejlesztési feladatainak támogatása | 32,0 | ||||||||||||||||
7 | Örkény Község fejlesztési feladatainak támogatása | 10,0 | ||||||||||||||||
8 | Paloznak Község fejlesztési feladatainak támogatása | 35,0 | ||||||||||||||||
9 | Sárvár Város fejlesztési feladatainak támogatása | 2 060,0 | ||||||||||||||||
10 | Székesfehérvár Megyei Jogú Város karsztakna védelembe helyezésével kapcsolatos előkészítési feladatainak támogatása | 23,0 | ||||||||||||||||
11 | Szentkirályszabadja Község fejlesztési feladatainak támogatása | 107,0 | ||||||||||||||||
57 | Göd város infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó beruházási feladatok 2018. évi finanszírozása | 1 333,2 | ||||||||||||||||
58 | Monor Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 5,0 | ||||||||||||||||
59 | Pécs Megyei Jogú Város közbiztonságának javítása | 135,9 | ||||||||||||||||
60 | Nagyvenyim Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása | 391,0 | ||||||||||||||||
61 | Települési önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása | |||||||||||||||||
1 | Balmazújváros Város fejlesztési feladatainak támogatása | 498,5 | ||||||||||||||||
2 | Gönc Város fejlesztési feladatainak támogatása | 189,6 | ||||||||||||||||
3 | Hosszúpályi Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása | 40,0 | ||||||||||||||||
4 | Kőszeg Város fejlesztési feladatainak támogatása | 85,8 | ||||||||||||||||
5 | Mezőkomárom Község fejlesztési feladatainak támogatása | 20,0 | ||||||||||||||||
6 | Mosonmagyaróvár Város fejlesztési feladatainak támogatása | 18,3 | ||||||||||||||||
7 | Muhi Község feladatainak támogatása | 16,9 | ||||||||||||||||
8 | Novajidrány Község fejlesztési feladatainak támogatása | 64,5 | ||||||||||||||||
62 | Kunszentmiklós város feladatainak támogatása | 300,0 | 340,0 | |||||||||||||||
63 | Szentes Város kulturális fejlesztési célú támogatása | 700,0 | ||||||||||||||||
64 | A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása | 1 003,2 | ||||||||||||||||
65 | A téli rezsicsökkentés kiterjesztése a kiépített gázhálózattal nem rendelkező településeknél | 320,7 | ||||||||||||||||
67 | A hatvani sport- és rendezvénycsarnok beruházás támogatása | 1 000,0 | ||||||||||||||||
68 | Csabdi Község Önkormányzata iskolabővítési beruházásának támogatása | 51,0 | ||||||||||||||||
69 | Felcsút Község Önkormányzata bölcsődei férőhely kialakításának támogatása | 225,0 | ||||||||||||||||
70 | Martonvásár Város Önkormányzat Brunszvik-terv keretében megvalósuló fejlesztéseinek támogatása | 400,0 | ||||||||||||||||
71 | Göd Város Önkormányzata egyes fejlesztéseinek támogatása | 1 748,6 | ||||||||||||||||
72 | Makó Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztése | 406,4 | ||||||||||||||||
73 | Normafa Park kiemelt beruházás 2018. évi támogatása | 5 842,0 | ||||||||||||||||
74 | Mosonmagyaróvár északi tehermentesítő út építésének előkészítése | 18,9 | ||||||||||||||||
75 | Debrecen Nagycsere és Haláp településrészei ivóvízhálózatának fejlesztése | 560,1 | ||||||||||||||||
76 | Vászoly Község Önkormányzata kulturális célú beruházásának támogatása | 30,0 | ||||||||||||||||
77 | Kunszentmiklós Város Önkormányzata kötelező feladata ellátásának támogatása | 70,0 | ||||||||||||||||
78 | Lenti Város fejlesztésének támogatása | 240,0 | ||||||||||||||||
79 | Helyi önkormányzatok egyes beruházásainak támogatása | |||||||||||||||||
1 | Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása | 1 145,0 | ||||||||||||||||
2 | Harkány Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása | 47,9 | ||||||||||||||||
3 | Kiskunhalas Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása | 503,2 | ||||||||||||||||
4 | Várpalota Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 3 500,0 | ||||||||||||||||
80 | Egyes települési önkormányzatok működési és fejlesztési támogatása | |||||||||||||||||
1 | Bénye Község feladatainak támogatása | 4,0 | ||||||||||||||||
2 | Felsővadász Község feladatainak támogatása | 38,7 | ||||||||||||||||
3 | Gánt Község feladatainak támogatása | 48,0 | ||||||||||||||||
4 | Iregszemcse Község feladatainak támogatása | 5,0 | ||||||||||||||||
5 | Kehidakustány Község feladatainak támogatása | 6,0 | ||||||||||||||||
6 | Múcsony Község feladatainak támogatása | 26,8 | ||||||||||||||||
7 | Pusztaottlaka Község feladatainak támogatása | 48,9 | ||||||||||||||||
8 | Sajósenye Község feladatainak támogatása | 20,0 | ||||||||||||||||
9 | Pellérd Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 39,8 | ||||||||||||||||
10 | Érd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 700,0 | ||||||||||||||||
11 | Vál Község Önkormányzata turisztikai és sportcélú fejlesztéseinek, valamint a fejlesztésekhez szükséges ingatlanvásárlás támogatása | 95,5 | ||||||||||||||||
12 | Veszprém Megyei Jogú Város sport célú fejlesztésének támogatása | 3 600,0 | ||||||||||||||||
13 | Cigánd Város Önkormányzata sportinfrastruktúra fejlesztéseinek támogatása | 36,0 | ||||||||||||||||
81 | A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása | 4 465,4 | ||||||||||||||||
82 | Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata közműfejlesztési feladatainak támogatása | 2 025,0 | ||||||||||||||||
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 652 655,4 | 0,0 | –652 655,4 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 94 177,8 | 0,0 | –94 177,8 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
IX. fejezet összesen | 746 833,2 | 0,0 | –746 833,2 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | X. FEJEZET | 2018. évi teljesülés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Igazságügyi Minisztérium igazgatása | 1 713,5 | 14,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 946,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 011,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 003,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 960,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 119,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10,8 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása | 358,8 | 25,2 | 297,1 | 2,3 | |||||||||||||
2 | A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok támogatása | 180,9 | 44,8 | |||||||||||||||
3 | IM társadalom- és szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósítása | 2,7 | ||||||||||||||||
4 | Igazságszolgáltatási szervek részvétele a jogszabályelőkészítésben | |||||||||||||||||
10 | Igazságügyi regionális együttműködés | 20,3 | 0,2 | |||||||||||||||
17 | A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás | 245,0 | 5,5 | |||||||||||||||
18 | Jogi segítségnyújtás | 238,7 | 21,6 | |||||||||||||||
19 | Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, jogvédelem és jogérvényesítés | 34,2 | ||||||||||||||||
20 | Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése | 91,5 | 0,5 | |||||||||||||||
27 | Nemzetközi kötelezettségek teljesítése | 135,8 | ||||||||||||||||
28 | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése | 4 506,8 | ||||||||||||||||
25 | Fejezeti általános tartalék | |||||||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások és bevételek | |||||||||||||||||
1 | Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. tőkeemelése | 268,0 | ||||||||||||||||
X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 13 735,2 | 1 811,3 | –11 923,9 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 694,9 | 16,8 | –678,1 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
X. fejezet összesen | 14 430,1 | 1 828,1 | –12 602,0 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XI. FEJEZET | 2018. évi teljesülés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Miniszterelnökség igazgatása | 13 050,2 | 963,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 15 101,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 224,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 14 801,0 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 40,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 9 486,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 8 715,1 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 486,8 | ||||||||||||||||
3 | Nemzetstratégiai Kutató Intézet | 705,1 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 676,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 139,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 719,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 5,4 | ||||||||||||||||
5 | Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása | 42,5 | 10,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 775,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 633,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 955,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 9,3 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 77,4 | ||||||||||||||||
7 | Nemzeti Örökség Intézete | 160,7 | 34,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 611,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 143,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 702,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 9,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 565,0 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 538,7 | ||||||||||||||||
12 | Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok | 67 216,6 | 10 112,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 164 113,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34 522,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 50 728,6 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 23 712,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 32 036,6 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 8 162,5 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 327,8 | ||||||||||||||||
14 | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | 15 607,0 | 3 848,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8 496,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 739,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 066,0 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 661,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 113,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 11 163,3 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 10,5 | ||||||||||||||||
18 | Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete | 7,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 413,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 68,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 231,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 88,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 159,7 | ||||||||||||||||
30 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
4 | Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai | 831,4 | 72,8 | 160,8 | 56,2 | |||||||||||||
6 | Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások | 0,1 | 0,3 | 2,9 | ||||||||||||||
7 | A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások | 593,1 | 6,9 | |||||||||||||||
8 | Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása | 657,1 | 17,1 | 7,2 | ||||||||||||||
9 | „Az Élet Menete” Alapítvány támogatása | 69,6 | 0,4 | |||||||||||||||
10 | Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
11 | Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése | |||||||||||||||||
1 | KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása | 3 559,6 | 58,5 | 89,5 | ||||||||||||||
2 | Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése | 7 976,9 | 3 270,4 | |||||||||||||||
4 | Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása | 1 061,9 | 1,1 | 60,0 | ||||||||||||||
5 | Kemény Ferenc Program | 9 437,9 | ||||||||||||||||
6 | Nemzeti Korcsolyázó Központ fejlesztése | 578,7 | 1 021,3 | |||||||||||||||
9 | Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok | 167,2 | ||||||||||||||||
14 | The Hungary Initiatives Foundation támogatása | 90,5 | ||||||||||||||||
17 | Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás | 508,0 | 18,0 | |||||||||||||||
18 | Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány | 215,2 | 4,8 | |||||||||||||||
19 | Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért | 147,3 | 2,7 | |||||||||||||||
23 | A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásának támogatása | 0,5 | ||||||||||||||||
24 | Civil Alap – pályázati program | 31,6 | 4,1 | |||||||||||||||
25 | Önkormányzatok átmeneti támogatása | 2,6 | 0,2 | 1,3 | ||||||||||||||
26 | Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok | 974,1 | 9,4 | 50,0 | 1,9 | |||||||||||||
27 | Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása | 39,2 | 0,2 | 1,6 | ||||||||||||||
28 | Üldözött keresztények segítésének feladatai | |||||||||||||||||
1 | Ösztöndíjprogram támogatása | 129,5 | ||||||||||||||||
2 | Intervenciós Támogatási Keret | 1 565,3 | 5,5 | 141,0 | ||||||||||||||
3 | Keresztényüldözés témakörével összefüggő pályázatok és szakmai feladatok támogatása | 28,5 | 0,5 | 2,8 | ||||||||||||||
29 | Nemzeti Együttműködési Alap | 5 552,7 | 76,4 | |||||||||||||||
30 | Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
1 | Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása | 3 005,5 | ||||||||||||||||
2 | Hittanoktatás támogatása | 3 100,0 | 0,4 | |||||||||||||||
3 | Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése | 10 838,6 | ||||||||||||||||
4 | Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék | 18 310,0 | ||||||||||||||||
5 | Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka – Bevett egyházak | 2 600,0 | ||||||||||||||||
6 | Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása – Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye | 423,3 | 0,5 | |||||||||||||||
7 | Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások | 14,5 | 0,1 | 1 460,3 | 24,7 | |||||||||||||
8 | Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása | 4 824,8 | 56,7 | 95 958,0 | 9,1 | |||||||||||||
9 | Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása | 109,6 | 11,6 | |||||||||||||||
10 | Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének támogatása | 67,2 | 232,8 | |||||||||||||||
11 | Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése | 47,9 | ||||||||||||||||
12 | Egyházi személyek eszközellátásának támogatása | 6,6 | 200,0 | |||||||||||||||
13 | Görögkatolikus Metropólia támogatása | 300,0 | 800,0 | |||||||||||||||
14 | Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja | 734,7 | 54,1 | |||||||||||||||
15 | Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása | 244,1 | 10,2 | 13,1 | 2,6 | |||||||||||||
31 | Nemzetiségi célú költségvetési támogatások | |||||||||||||||||
1 | Nemzetiségi támogatások | 1 404,0 | 13,4 | 477,0 | 5,8 | |||||||||||||
2 | Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása | 1 348,9 | 51,6 | |||||||||||||||
3 | Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása | 998,6 | 0,1 | 47,4 | ||||||||||||||
4 | Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre | 51,7 | 0,7 | 1 042,8 | 20,3 | |||||||||||||
5 | Nemzetiségi Önkormányzatok 2018. évi kompenzációja | 16,3 | 0,4 | |||||||||||||||
32 | Bocuse d’Or versenyek támogatása | 161,5 | 38,5 | |||||||||||||||
33 | Civil és non-profit szervezetek támogatása | 428,9 | 0,4 | 4,6 | ||||||||||||||
34 | Nemzeti Civil Alapprogram | 12,4 | 9,5 | |||||||||||||||
35 | Lakitelek Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatok | |||||||||||||||||
36 | Építésügyi célelőirányzat | 49,5 | 8,0 | |||||||||||||||
37 | Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás működtetése | 346,2 | 8,2 | 7,1 | ||||||||||||||
38 | Építésügyi, építészeti és településügyi feladatok | 919,0 | 2,3 | 28,8 | 0,1 | |||||||||||||
39 | Dokumentációs Központ működtetése, fenntartása és fejlesztése | 137,6 | 11,5 | |||||||||||||||
40 | Örökségvédelmi feladatok | 7,1 | ||||||||||||||||
42 | Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása | |||||||||||||||||
1 | Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány működésének támogatása | 290,0 | 30,0 | |||||||||||||||
2 | Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány szakmai feladatainak támogatása | 240,0 | ||||||||||||||||
3 | Kertész Imre Intézet működésével és feladatellátásával kapcsolatos kiadások | 542,0 | 108,0 | |||||||||||||||
43 | Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok | 412,8 | 1 501,2 | 1,0 | ||||||||||||||
44 | Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása | 184,0 | 3,7 | 104,5 | 0,2 | |||||||||||||
45 | Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása | 80,3 | 0,8 | 0,2 | ||||||||||||||
46 | Ludovika Campus | 3 032,3 | 3 628,7 | |||||||||||||||
47 | Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány támogatása | 447,8 | 51,4 | |||||||||||||||
48 | Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása | 47,8 | 17,2 | 3,9 | ||||||||||||||
50 | Határontúli műemlék-felújítási program | 94,5 | 204,0 | |||||||||||||||
55 | Területrendezési feladatok | 225,0 | 0,1 | 220,0 | ||||||||||||||
56 | Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása | 9,7 | 12,0 | |||||||||||||||
57 | Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére | |||||||||||||||||
1 | Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása | 276,8 | 39,7 | |||||||||||||||
2 | Helikon Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása | 497,3 | 3 898,3 | |||||||||||||||
3 | Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása | 1 012,8 | 211,2 | |||||||||||||||
4 | Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása | 728,4 | 23,5 | |||||||||||||||
5 | Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása | 308,6 | 1 483,5 | |||||||||||||||
6 | Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatatok ellátásának támogatása | 1 272,2 | 1 326,5 | |||||||||||||||
7 | Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása | 4 467,2 | 572,8 | 7 481,8 | ||||||||||||||
8 | Egyéb gazdasági társaság kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása | 227,7 | 1 087,1 | |||||||||||||||
58 | Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása | 1,4 | ||||||||||||||||
60 | Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok | 63,3 | 7,3 | 31,3 | ||||||||||||||
63 | Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása | 200,0 | ||||||||||||||||
66 | Kormányablak program megvalósítása | 479,1 | 32,8 | 777,7 | 118,4 | |||||||||||||
68 | Károlyi József Alapítvány támogatása | 60,0 | ||||||||||||||||
71 | Antall József Tudásközpont Brüsszeli Képviseletével összefüggő feladatok támogatása | 22,8 | 1,6 | |||||||||||||||
72 | Építésügyi bontási feladatok | 33,6 | 137,7 | |||||||||||||||
73 | Nemzetközi kötelezettségek teljesítése | 17,6 | ||||||||||||||||
74 | Egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása | 242,5 | 351,7 | |||||||||||||||
75 | Nemzeti Hauszmann Terv | 4 707,1 | 10 934,8 | |||||||||||||||
76 | AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének támogatása | 153,2 | 10,7 | 0,3 | ||||||||||||||
77 | Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft. működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás | 139,6 | 0,4 | |||||||||||||||
78 | Modern Városok Program | 20 951,6 | 95 361,9 | |||||||||||||||
80 | Borsi, Rákóczi-kastély helyreállítása | 98,7 | 706,8 | |||||||||||||||
81 | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok | 0,5 | ||||||||||||||||
82 | Építésügyi szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása | 17,9 | 0,1 | |||||||||||||||
83 | Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás | |||||||||||||||||
84 | Területi infrastrukturális fejlesztések | |||||||||||||||||
86 | Népi Építészeti Program | 42,8 | 0,2 | 1 175,7 | ||||||||||||||
88 | Nemzeti Kastélyprogram | 391,8 | 6 181,5 | |||||||||||||||
90 | Nemzeti Várprogram | 63,3 | 95,4 | |||||||||||||||
92 | Habsburg Ottó Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás | |||||||||||||||||
93 | Településképi- és Okos Város feladatok | |||||||||||||||||
3 | Határon túli magyarok programjainak támogatása | |||||||||||||||||
1 | Nemzetpolitikai tevékenység támogatása | 8 477,6 | 66,8 | 232,3 | 8,5 | |||||||||||||
5 | Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei | 98,7 | ||||||||||||||||
7 | Európai uniós fejlesztési programok | |||||||||||||||||
1 | EU utazási költségtérítések | 338,9 | 258,3 | |||||||||||||||
32 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
5 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Paks II. Atomerőmű Zrt. tőkeemelése | 14 000,0 | ||||||||||||||||
2 | PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft. tőkeemelése | 25 000,0 | ||||||||||||||||
3 | Részesedés-vásárlással összefüggésben felmerülő kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
4 | Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok tőkeemelése | 13 590,0 | ||||||||||||||||
5 | Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok működéséhez szükséges hozzájárulás | 62,5 | 69,9 | |||||||||||||||
6 | Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása | 3 620,3 | 19,8 | |||||||||||||||
XI. MINISZTERELNÖKSÉG | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 483 027,3 | 98 070,0 | –384 957,3 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 358 382,5 | 15 272,4 | –343 110,1 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 338,9 | 258,3 | –80,6 | |||||||||||||||
XI. fejezet összesen | 841 748,7 | 113 600,7 | –728 148,0 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XII. FEJEZET | 2018. évi teljesülés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Agrárminisztérium igazgatása | 2 170,3 | 481,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 690,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 302,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 383,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 293,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 178,9 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 7,6 | ||||||||||||||||
2 | Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal | 15 308,9 | 1 571,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 302,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 054,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 089,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 138,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 3 760,9 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 479,9 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 118,1 | ||||||||||||||||
4 | Ménesgazdaságok | 2 902,3 | 718,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 577,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 127,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 966,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 779,7 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 73,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 446,9 | ||||||||||||||||
6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei | 8 078,7 | 1 223,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 16 140,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 222,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 961,9 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 344,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 91,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 031,1 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 542,6 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2,8 | ||||||||||||||||
7 | Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár | 220,6 | 1,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 417,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 85,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 198,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 20,7 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 16,1 | ||||||||||||||||
8 | Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ | 1 764,8 | 88,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 476,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 513,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 872,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 24,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 700,4 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 76,2 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 339,4 | ||||||||||||||||
10 | Génmegőrzési Intézmények | 258,2 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 601,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 134,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 552,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 260,7 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 91,3 | ||||||||||||||||
12 | Országos Meteorológiai Szolgálat | 1 579,5 | 333,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 996,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 236,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 742,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 149,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 446,4 | ||||||||||||||||
14 | Nemzeti park igazgatóságok | 9 367,5 | 3 160,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 066,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 076,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 097,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 247,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 5 559,6 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 265,5 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 341,8 | ||||||||||||||||
17 | Nemzeti Földalapkezelő Szervezet | 1,0 | 0,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 274,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 266,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 914,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 28,3 | ||||||||||||||||
19 | Agrárgazdasági Kutató Intézet | 538,5 | 3,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 649,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 136,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 933,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 23,4 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||
21 | Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése | 431,9 | 439,4 | |||||||||||||||
22 | Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítése és kivitelezése | 47,8 | 92,2 | |||||||||||||||
2 | Környezetvédelmi célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Szigetközi ökológiai monitoring feladatok támogatása | 73,1 | ||||||||||||||||
2 | Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. szakmai feladatainak támogatása | 462,3 | 8,4 | |||||||||||||||
3 | Környezetvédelmi pályázatok támogatása | 38,1 | ||||||||||||||||
9 | Természetvédelmi kártalanítás | 90,4 | 38,6 | |||||||||||||||
10 | Természetvédelmi pályázatok támogatása | 119,8 | 15,2 | |||||||||||||||
14 | Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában | 84,0 | 2,3 | |||||||||||||||
15 | Környezeti elemek védelme | 190,0 | 190,2 | |||||||||||||||
21 | Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások | 35,0 | ||||||||||||||||
23 | Települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel kapcsolatos feladatok | 152,4 | ||||||||||||||||
30 | Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása | 8,0 | 1,8 | |||||||||||||||
35 | Egyéb szervezetek feladataira | 4,1 | 0,4 | |||||||||||||||
39 | Környezetvédelmi- és Vízügyi Célelőirányzat | 1,7 | 3,7 | |||||||||||||||
3 | Agrár célelőirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Agrárkutatás támogatása | 101,2 | 15,7 | |||||||||||||||
4 | Határon átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok támogatása | 1 014,5 | ||||||||||||||||
5 | Tanyafejlesztési Program | 180,6 | 877,3 | 0,2 | ||||||||||||||
6 | Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása | 459,3 | 21,0 | |||||||||||||||
8 | Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása | 119,3 | 1,2 | |||||||||||||||
10 | Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása | 25,4 | 15,1 | |||||||||||||||
13 | Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei | 3 030,6 | 2,3 | |||||||||||||||
15 | Intézményi feladatok támogatása | 50,0 | ||||||||||||||||
16 | Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása | 37,1 | ||||||||||||||||
19 | Állami génmegőrzési feladatok támogatása | 3,4 | ||||||||||||||||
20 | Hegyközségek Nemzeti Tanácsa | 548,4 | 0,6 | |||||||||||||||
21 | Pálinka Nemzeti Tanács | 75,0 | ||||||||||||||||
25 | Nemzetközi szervezetek tagsági díjai | 1 425,7 | ||||||||||||||||
31 | Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása | 2 943,4 | ||||||||||||||||
32 | Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett vidéki hálózat átfogó fejlesztése | 904,2 | 4,2 | |||||||||||||||
33 | Lovas rendezvények és lovassport támogatása | 216,0 | 0,4 | |||||||||||||||
34 | Tokaji Borvidéken megvalósuló szakmai feladatok támogatása | |||||||||||||||||
35 | Állatvédelem támogatása | 46,7 | ||||||||||||||||
36 | Agrármarketing célelőirányzat | 1 397,2 | 47,7 | |||||||||||||||
37 | Herman Ottó Intézet által ellátott közfeladatok támogatása | 585,5 | 23,8 | |||||||||||||||
39 | Zártkerti Program támogatása | 1 273,8 | ||||||||||||||||
5 | Nemzeti támogatások | |||||||||||||||||
3 | Állattenyésztési feladatok | 1 296,0 | ||||||||||||||||
4 | A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása | 1 189,3 | 337,0 | |||||||||||||||
5 | Vadgazdálkodás támogatása | 464,1 | 33,0 | |||||||||||||||
6 | Nemzeti Erdőprogram | |||||||||||||||||
3 | Erdőfelújítás, erdők a klímaváltozásban | 72,7 | ||||||||||||||||
4 | Fenntartható erdőgazdálkodás, erdészeti környezeti nevelés | 204,0 | 6,1 | |||||||||||||||
7 | Fejlesztési típusú támogatások | 50,9 | 27,2 | 17,4 | ||||||||||||||
8 | Nemzeti agrártámogatások | 78 241,0 | 134,3 | |||||||||||||||
9 | Állami halgazdálkodási feladatok támogatása | 727,9 | 53,7 | |||||||||||||||
10 | Nemzeti agrárkár-enyhítés | 8 911,1 | 4 107,7 | |||||||||||||||
11 | Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása | 40,4 | ||||||||||||||||
12 | Sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítés támogatása | 872,6 | ||||||||||||||||
6 | Állat, növény- és GMO-kártalanítás | 3 520,1 | 1 623,9 | |||||||||||||||
8 | Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása | |||||||||||||||||
1 | Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása | 150,0 | ||||||||||||||||
2 | Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása | 11,3 | 11,3 | |||||||||||||||
13 | Peres ügyek | 12,7 | 9,5 | |||||||||||||||
17 | Nemzeti Vidékfejlesztési Terv | 16,8 | 12,6 | 2,9 | ||||||||||||||
20 | Európai uniós fejlesztési programok | |||||||||||||||||
1 | Uniós programok kiegészítő támogatása | |||||||||||||||||
1 | Méhészeti Nemzeti Program | 827,9 | 0,3 | |||||||||||||||
2 | Igyál tejet program | 3 062,0 | 0,5 | |||||||||||||||
3 | Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása | 3 102,0 | 5,1 | |||||||||||||||
4 | Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása | 863,1 | ||||||||||||||||
5 | Iskolagyümölcs program | 1 797,3 | ||||||||||||||||
6 | Nemzeti Diverzifikációs Program | 178,5 | 2,9 | |||||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése | 1 050,0 | ||||||||||||||||
2 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos egyéb kiadások | 50,2 | ||||||||||||||||
XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 208 908,5 | 48 920,5 | –159 988,0 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 19 048,8 | 8 040,8 | –11 008,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 9 847,6 | 24,3 | –9 823,3 | |||||||||||||||
XII. fejezet összesen | 237 804,9 | 56 985,6 | –180 819,3 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XIII. FEJEZET | 2018. évi teljesülés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium | |||||||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | 5,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 343,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 055,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 298,9 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 40,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 120,4 | ||||||||||||||||
2 | Egyéb HM szervezetek | 1 795,1 | 1 811,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 517,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 000,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 68 382,0 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 331,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 56,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 732,4 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 3 150,7 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 395,5 | ||||||||||||||||
2 | Magyar Honvédség | |||||||||||||||||
1 | Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei | 5 864,4 | 30 897,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 37 985,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 216,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 40 409,4 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 196,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 271,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 47 976,3 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 12 604,8 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 152,4 | ||||||||||||||||
2 | MH ÖHP és alárendelt szervezetei | 1 043,5 | 0,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 75 513,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 397,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 571,9 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 415,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 440,4 | ||||||||||||||||
3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat | 365,9 | 25,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 319,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 815,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10 589,9 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 36,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 112,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 504,1 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 3 483,2 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 47,3 | ||||||||||||||||
6 | MH Egészségügyi Központ | 32 094,3 | 3 717,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 22 154,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 517,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 13 753,8 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 97,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 21,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 814,0 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 53,1 | ||||||||||||||||
7 | Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium | 9,6 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 232,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 46,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 4,4 | ||||||||||||||||
8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group, DCM és NFIU) | 46,2 | ||||||||||||||||
3 | Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviseleti szervek támogatása | |||||||||||||||||
6 | Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása | 35,0 | ||||||||||||||||
19 | Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviseleti szervek támogatása | 665,2 | 91,2 | |||||||||||||||
4 | Hadisírgondozás támogatása | |||||||||||||||||
1 | I. világháborús hadisírok és emlékművek felújításának pályázati támogatása | 234,1 | ||||||||||||||||
3 | Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással kapcsolatos tevékenységének támogatása | 12,0 | ||||||||||||||||
5 | Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása | 2 684,9 | ||||||||||||||||
6 | Honvédelmi Sportszövetség támogatása | |||||||||||||||||
1 | Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása | 966,6 | 144,9 | |||||||||||||||
15 | Nemzetközi kártérítés | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||
25 | Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához | 972,8 | 1,4 | 3 072,6 | 31,5 | |||||||||||||
39 | Alapítványok, közalapítványok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása | 50,0 | 25,0 | |||||||||||||||
2 | MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása | 63,0 | ||||||||||||||||
3 | Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz | 15 231,0 | ||||||||||||||||
40 | Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések | |||||||||||||||||
1 | Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez | 4 499,9 | ||||||||||||||||
2 | Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz | 678,2 | ||||||||||||||||
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 354 873,7 | 41 179,7 | –313 694,0 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 76 808,3 | 36 483,4 | –40 324,9 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XIII. fejezet összesen | 431 682,0 | 77 663,1 | –354 018,9 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XIV. FEJEZET | 2018. évi teljesülés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Belügyminisztérium igazgatása | 18 002,0 | 2 924,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 498,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 439,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 043,5 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 14 602,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 4 894,1 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 61,5 | ||||||||||||||||
2 | Nemzeti Védelmi Szolgálat | 159,9 | 1 518,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 564,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 965,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 709,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 401,6 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 610,3 | ||||||||||||||||
4 | Terrorelhárítási Központ | 264,6 | 18,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 12 816,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 666,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 619,4 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 8 300,9 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 25,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 205,8 | ||||||||||||||||
5 | Büntetés-végrehajtás | 25 287,7 | 605,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 42 316,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 259,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 28 697,7 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 741,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 523,7 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 478,5 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 8 185,8 | ||||||||||||||||
7 | Rendőrség | 105 733,3 | 51 133,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 259 555,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 52 366,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 76 008,7 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 45,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 47 892,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 66 265,0 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 4 085,1 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4 837,3 | ||||||||||||||||
8 | Alkotmányvédelmi Hivatal | 2 374,0 | 5 178,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 632,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 378,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 944,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 304,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 092,5 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 8 855,2 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 25,6 | ||||||||||||||||
9 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | 1 383,0 | 3 473,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 13 764,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 822,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 653,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 47,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 11 195,0 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 90,3 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 161,0 | ||||||||||||||||
10 | Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ | 437,8 | 559,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 245,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 251,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 444,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 638,1 | ||||||||||||||||
12 | BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | 5 801,0 | 3 161,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 56 369,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 371,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 14 672,1 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 797,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 10 501,3 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 719,6 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 837,3 | ||||||||||||||||
13 | Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal | 2 653,2 | 20,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 753,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 116,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 717,9 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 110,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 523,7 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 60,1 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4,4 | ||||||||||||||||
17 | Vízügyi Igazgatóságok | 23 272,5 | 20 276,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 26 823,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 733,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 27 155,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 244,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 34 690,0 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 632,9 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 14 860,3 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||||||
2 | Energia-racionalizálás | 129,0 | 151,8 | |||||||||||||||
34 | Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok | 0,8 | 0,1 | |||||||||||||||
50 | Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás | 4 235,5 | 50,4 | 2 170,9 | 70,0 | |||||||||||||
51 | Vízügyi feladatok támogatása | 4,3 | ||||||||||||||||
53 | Őrbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése | 0,6 | 1,6 | 8,4 | ||||||||||||||
56 | Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások | 83 633,5 | 15 689,1 | 837,6 | ||||||||||||||
57 | Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő | 7,5 | ||||||||||||||||
58 | Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 0,2 | ||||||||||||||||
59 | Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása | 0,1 | ||||||||||||||||
61 | Integrációs támogatás elismert menekültek, oltalmazottak részére | 7,2 | 41,9 | |||||||||||||||
63 | Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása | 205,9 | ||||||||||||||||
2 | Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||
2 | Társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||
3 | Országos Polgárőr Szövetség | 1 050,0 | ||||||||||||||||
11 | Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása | 175,0 | ||||||||||||||||
12 | Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara egyes feladatainak támogatása | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
13 | Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány feladatainak támogatása | 10,0 | 11,9 | |||||||||||||||
3 | Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása | 99,2 | ||||||||||||||||
10 | Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása | 1 994,4 | ||||||||||||||||
11 | Duna Művész Együttesek támogatása | 366,7 | 1,5 | |||||||||||||||
14 | A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési program | 10,0 | 0,1 | |||||||||||||||
16 | Hivatásos állomány új társasági egyenruházatának bevezetésével összefüggő kiadások | |||||||||||||||||
17 | Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka | |||||||||||||||||
18 | Magyar Rendvédelmi Kar | 50,0 | ||||||||||||||||
19 | A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása | 723,9 | 26,4 | 676,1 | 2,2 | |||||||||||||
21 | Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások | 48 134,8 | 5 639,6 | 39 589,3 | 7 722,8 | |||||||||||||
22 | A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások | 1 951,0 | 317,1 | 42 236,4 | 10,7 | |||||||||||||
25 | Európai uniós fejlesztési programok | |||||||||||||||||
1 | Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások | 1 267,3 | 223,2 | 37,4 | 42,5 | |||||||||||||
4 | Belügyi Alapok | |||||||||||||||||
1 | Belső Biztonsági Alap | 3 774,3 | 74,0 | 4 525,1 | 578,0 | |||||||||||||
2 | Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap | 5 766,7 | 20,0 | 102,2 | ||||||||||||||
3 | Belügyi Alapok technikai költségkerete | 93,0 | 28,8 | |||||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | K-600 hírrendszer működtetésére | 351,7 | ||||||||||||||||
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 906 109,7 | 207 268,6 | –698 841,1 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 274 563,6 | 97 681,7 | –176 881,9 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 15 594,8 | 937,7 | –14 657,1 | |||||||||||||||
XIV. fejezet összesen | 1 196 268,1 | 305 888,0 | –890 380,1 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XV. FEJEZET | 2018. évi teljesülés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Pénzügyminisztérium igazgatása | 6 239,9 | 1 268,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 15 713,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 448,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 864,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 331,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 16,4 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 16,8 | ||||||||||||||||
5 | Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság | 12 003,4 | 1 117,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 018,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 929,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 32 676,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 13,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 9 667,2 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 930,2 | ||||||||||||||||
8 | Magyar Államkincstár | 42 042,1 | 1 042,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 35 296,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 668,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 43 983,7 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 27 000,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 933,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 4 386,5 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 356,3 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 71,4 | ||||||||||||||||
16 | Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság | 1 172,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 200,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 254,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 392,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 8,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 0,1 | ||||||||||||||||
25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
5 | Kárrendezési célelőirányzat | |||||||||||||||||
1 | Függő kár kifizetés | 222,6 | ||||||||||||||||
2 | Járadék kifizetés | 3 145,3 | ||||||||||||||||
3 | Tőkésítésre kifizetés | 7,6 | ||||||||||||||||
7 | Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez | 3,0 | ||||||||||||||||
12 | Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása | 0,1 | ||||||||||||||||
4 | Területfejlesztési feladatok | |||||||||||||||||
1 | Területfejlesztéssel összefüggő feladatok | 542,4 | 28,4 | 906,6 | 2,1 | |||||||||||||
2 | Decentralizált területfejlesztési programok | 22,2 | 4,7 | 13,8 | ||||||||||||||
5 | Pest megyei fejlesztések | 114,0 | 0,2 | 16 861,7 | 11,8 | |||||||||||||
5 | Belgazdasági feladatok | |||||||||||||||||
7 | Nagyvállalati beruházási támogatások | 393,4 | 20 090,4 | |||||||||||||||
7 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok | 437,1 | ||||||||||||||||
3 | A 2007–2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése | 18 000,0 | 17 958,6 | |||||||||||||||
4 | Nemzetgazdasági programok | 51,6 | 6,6 | |||||||||||||||
8 | Az egykori Pénzügyminisztérium épületének rekonstrukciójával összefüggő beruházások támogatása | 66,8 | 13 800,0 | |||||||||||||||
9 | Költségvetési előrejelzések pontosságának javítása | 99,4 | ||||||||||||||||
9 | Munkaerőpiaci és képzési feladatok | |||||||||||||||||
1 | Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása | 260,3 | 1,8 | 12,0 | 0,3 | |||||||||||||
11 | Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások | |||||||||||||||||
1 | Uniós programok árfolyam-különbözete | 2 381,0 | 2 188,4 | |||||||||||||||
2 | Egyéb, EU által nem térített kiadások | 7 681,8 | 2 227,2 | |||||||||||||||
20 | Európai uniós fejlesztési programok | |||||||||||||||||
2 | Európai Területi Együttműködés (2014–2020) | |||||||||||||||||
1 | Duna Transznacionális Program | 2 157,1 | 18,2 | 16,1 | 1,5 | |||||||||||||
2 | Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program | 643,6 | 18,0 | 13,2 | 1,5 | |||||||||||||
3 | INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program | 452,6 | 20,8 | 2,2 | 1,5 | |||||||||||||
4 | INTERACT III Interregionális Együttműködési Program | 12,8 | ||||||||||||||||
26 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
3 | ÁKK osztalék befizetése | 89,4 | ||||||||||||||||
6 | Részvények értékesítéséből származó bevétel | 183,0 | 4 317,0 | |||||||||||||||
XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 192 161,6 | 66 187,5 | –125 974,1 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 85 115,6 | 25 732,4 | –59 383,2 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 3 297,6 | 61,5 | –3 236,1 | |||||||||||||||
XV. fejezet összesen | 280 574,8 | 91 981,4 | –188 593,4 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XVI. FEJEZET | 2018. évi teljesülés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Nemzeti Adó- és Vámhivatal | 5 696,7 | 418,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 116 363,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 717,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 50 086,6 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 368,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 21 766,2 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 319,3 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 345,3 | ||||||||||||||||
XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 194 538,9 | 5 696,7 | –188 842,2 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 23 430,8 | 418,3 | –23 012,5 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XVI. fejezet összesen | 217 969,7 | 6 115,0 | –211 854,7 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XVII. FEJEZET | 2018. évi teljesülés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása | 43 778,5 | 740,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 14 369,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 058,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 853,1 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 30 337,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 266,9 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 227,0 | ||||||||||||||||
4 | Országos Atomenergia Hivatal | 2 659,6 | 5,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 771,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 387,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 295,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 492,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 57,6 | ||||||||||||||||
5 | Magyar Bányászati és Földtani Hivatal | 2 689,0 | 10,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 207,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 241,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 792,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 990,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 47,1 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 14,6 | ||||||||||||||||
6 | Nemzeti Akkreditáló Hatóság | 657,4 | 153,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 301,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 62,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 293,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 7,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 0,5 | ||||||||||||||||
7 | Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal | 2 100,0 | 93,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 075,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 450,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 418,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 446,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 156,2 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 5,6 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 17,9 | ||||||||||||||||
8 | Szakképzési Centrumok | 40 744,9 | 16 441,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 108 922,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 564,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 34 915,8 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 238,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 051,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 8 922,2 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 11 902,1 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 203,2 | ||||||||||||||||
9 | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala | 4 137,9 | 2,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 663,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 359,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 331,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 658,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 382,2 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 69,5 | ||||||||||||||||
11 | Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség | 7 612,8 | 3 418,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 477,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 500,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 11 004,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 144,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 6 923,2 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3,5 | ||||||||||||||||
12 | Budapesti Corvinus Egyetem | 14 065,9 | 6 745,0 | 3 042,4 | 693,5 | |||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
31 | Kiemelt célú beruházások támogatása | |||||||||||||||||
4 | Keskeny nyomtávú vasúti fejlesztések | 760,7 | 1 345,0 | |||||||||||||||
6 | Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása | 0,3 | 33,5 | |||||||||||||||
10 | Vasúthálózat fejlesztése | 5,7 | 1,7 | 10 348,3 | 54,3 | |||||||||||||
32 | Közlekedési ágazati programok | |||||||||||||||||
1 | A közösségi közlekedés összehangolása | 390,6 | 8,4 | 6,4 | 190,5 | |||||||||||||
2 | Közúthálózat fenntartás és működtetés | 84 695,0 | 2 111,3 | |||||||||||||||
3 | Útdíj rendszerek működtetése | 24 919,9 | ||||||||||||||||
4 | Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása | 5 346,0 | 1 942,2 | 1 844,1 | ||||||||||||||
5 | TEN-T projektek | 3,9 | ||||||||||||||||
6 | Belvízi hajózási alapprogram | 0,1 | ||||||||||||||||
11 | Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok | 1 434,5 | 2 355,4 | 178,0 | 0,6 | |||||||||||||
12 | Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok | 194,2 | 231,4 | 12,0 | ||||||||||||||
13 | Zajtérképezés EU tagállami feladatai | 172,6 | 33,7 | |||||||||||||||
28 | Kiemelt közúti projektek | 7 072,7 | 251 812,0 | |||||||||||||||
29 | Légiszállítási szolgáltatások | 1 053,0 | ||||||||||||||||
30 | Közúthálózat felújítása | 2 464,7 | 96 031,1 | 221,1 | ||||||||||||||
31 | A budapesti elővárosi közlekedés átmeneti likviditásának biztosítása és támogatása | 558,3 | ||||||||||||||||
32 | Tengelysúlymérő-rendszer és kapcsolódó beruházások | 152,7 | ||||||||||||||||
33 | Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása | 1 094,2 | ||||||||||||||||
34 | Határ menti közúti fejlesztések előkészítése | 1 334,7 | 1 231,9 | 100,4 | ||||||||||||||
37 | Kerékpáros létesítmények működtetése | 19,3 | 616,3 | |||||||||||||||
38 | Közútfejlesztési feladatok végrehajtása | 3,0 | ||||||||||||||||
39 | Regionális repülőterek működésének támogatása | 607,2 | ||||||||||||||||
40 | Légiforgalmi irányítási szolgáltatásra való felkészülés támogatása | 280,0 | ||||||||||||||||
41 | Kőszeg városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése | 0,5 | 19,5 | 305,0 | ||||||||||||||
42 | Intermodális csomópontok fejlesztése | 29,5 | 3 512,0 | |||||||||||||||
43 | Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetése | 1 205,6 | ||||||||||||||||
44 | Határkikötők működtetése | 205,8 | ||||||||||||||||
45 | Folyami információs szolgáltatások üzemeltetése | 318,9 | ||||||||||||||||
49 | Kerékpáros létesítmények fejlesztése | 2,7 | 2 596,6 | |||||||||||||||
50 | Városi közúti projektek | |||||||||||||||||
33 | Hazai fejlesztési programok | |||||||||||||||||
2 | Hungaroring Sport Zrt. támogatása | 12 704,4 | ||||||||||||||||
3 | Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat | 3 095,2 | 0,4 | |||||||||||||||
4 | Hazai fejlesztési programok célelőirányzat | 125,9 | 34,9 | 635,0 | 89,7 | |||||||||||||
5 | Intézményi kezességi díjtámogatások | 1 671,9 | 0,9 | |||||||||||||||
6 | Balaton fejlesztési feladatok támogatása | 88,5 | 143,0 | |||||||||||||||
10 | Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat | 28,4 | 72,1 | 135,8 | 94,7 | |||||||||||||
11 | Kis- és középvállalkozói célelőirányzat | 2,1 | 2,2 | 3,9 | 4,3 | |||||||||||||
23 | Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése | 1 976,2 | 6,6 | |||||||||||||||
24 | Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása | 179,4 | ||||||||||||||||
34 | Infokommunikációs ágazati programok | |||||||||||||||||
1 | Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció | 10,1 | 11,4 | |||||||||||||||
2 | Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok | 1 783,9 | 84,1 | 1 905,5 | ||||||||||||||
35 | Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok | |||||||||||||||||
1 | Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás | 570,3 | 239,4 | |||||||||||||||
2 | Épületenergetikai pályázati program | |||||||||||||||||
3 | Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat | 74,6 | 28,8 | |||||||||||||||
4 | Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer | 1 550,7 | 8 109,2 | 0,2 | ||||||||||||||
5 | Bányanyitási feladatok kiadásai | 2,9 | ||||||||||||||||
6 | Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása | 7,9 | 13,8 | |||||||||||||||
7 | Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai | 24,7 | 1,4 | 846,1 | 0,1 | |||||||||||||
8 | Gazdasági Zöldítési Rendszer | 1 085,8 | 0,7 | 1 956,2 | 45,1 | |||||||||||||
10 | Energiafelhasználási hatékonyság javítása | 0,4 | 1,8 | |||||||||||||||
11 | Energiahatékonyság javításának támogatása | 119,7 | 0,1 | 2 043,3 | ||||||||||||||
12 | A derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetése | 445,0 | 961,9 | |||||||||||||||
13 | LIFE Program önerő támogatás | |||||||||||||||||
14 | Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja | |||||||||||||||||
15 | Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása | 6 663,7 | 7 815,4 | |||||||||||||||
17 | Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításával összefüggő feladatok | 7,4 | 7,4 | |||||||||||||||
19 | Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok | 258,5 | 12,8 | |||||||||||||||
37 | Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása | |||||||||||||||||
3 | Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása | 166,4 | 0,1 | |||||||||||||||
38 | Egyéb feladatok | |||||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak | 570,9 | ||||||||||||||||
2 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 199,6 | 65,1 | |||||||||||||||
3 | Kormányzati szakpolitikai feladatok | 5 360,8 | ||||||||||||||||
7 | Állami többletfeladatok | 1 403,4 | 941,6 | 1 849,7 | 678,0 | |||||||||||||
14 | Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása | 391,3 | 7,5 | |||||||||||||||
15 | Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása | 87,5 | 0,2 | |||||||||||||||
17 | Bányabezárás | 1 023,1 | 11,8 | |||||||||||||||
18 | MFK NKft. működési támogatása | 361,6 | 3,8 | |||||||||||||||
22 | Ős-Dráva Program turistaházak fejlesztésének támogatása | 6,4 | 1,0 | 266,6 | ||||||||||||||
23 | Hulladékgazdálkodási közszolgáltatók támogatása | 137,3 | 18,5 | |||||||||||||||
24 | A hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt többletköltségei és kapcsolódó kártalanítása | 86,9 | ||||||||||||||||
25 | NFSI Nkft. működési támogatás | 24,0 | ||||||||||||||||
29 | Távhő téli rezsicsökkentés finanszírozása | 7 782,0 | ||||||||||||||||
60 | Európai uniós fejlesztési programok | |||||||||||||||||
1 | Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek | 165,0 | 98 506,9 | |||||||||||||||
64 | Belgazdasági feladatok | |||||||||||||||||
1 | Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása | 148,5 | 2,5 | |||||||||||||||
2 | Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján | 39,4 | ||||||||||||||||
3 | Nemzetközi szabványosítási feladatok | 98,4 | ||||||||||||||||
4 | Irinyi terv végrehajtása | |||||||||||||||||
1 | Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai | 1 329,8 | 497,0 | |||||||||||||||
2 | Beszállítói-fejlesztési Program | 891,2 | 1 723,3 | |||||||||||||||
3 | Kötöttpályás járműgyártás fejlesztése | |||||||||||||||||
4 | Ipar 4.0. program | |||||||||||||||||
5 | Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás | 5,0 | 612,9 | |||||||||||||||
7 | Jedlik Terv | 434,0 | 1 503,0 | |||||||||||||||
8 | MKIK támogatása | |||||||||||||||||
65 | Munkaerőpiaci és képzési feladatok | |||||||||||||||||
1 | Szakképzési Centrumok által ellátott felnőttoktatási tevékenység finanszírozása | 12 091,1 | 1 295,0 | 123,0 | 90,5 | |||||||||||||
2 | Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások | 500,0 | 1 128,4 | 5 350,8 | ||||||||||||||
3 | Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése | 219,8 | 15,0 | 1 191,1 | ||||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Vállalkozások folyó támogatása | |||||||||||||||||
1 | Egyedi támogatások, ellentételezések | |||||||||||||||||
3 | Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása | 157,1 | ||||||||||||||||
5 | A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése | 93 004,3 | ||||||||||||||||
6 | Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése | 164 953,7 | ||||||||||||||||
7 | Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése | 75 253,8 | ||||||||||||||||
8 | Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása | 5 553,8 | ||||||||||||||||
10 | Elővárosi közösségi közlekedés támogatása | 13 437,2 | ||||||||||||||||
3 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Tőkeemelés | 2 500,0 | ||||||||||||||||
2 | Koncessziós bevételek | |||||||||||||||||
1 | Bányakoncessziós díj | 1 921,4 | ||||||||||||||||
3 | Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele | 292,7 | ||||||||||||||||
4 | Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele | 71 929,8 | ||||||||||||||||
XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 828 772,2 | 130 601,5 | –698 170,7 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 433 282,7 | 101 014,9 | –332 267,8 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 98 675,8 | 0,0 | –98 675,8 | |||||||||||||||
XVII. fejezet összesen | 1 360 730,7 | 231 616,4 | –1 129 114,3 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XVIII. FEJEZET | 2018. évi teljesülés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása | 566,8 | 876,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8 373,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 740,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 448,7 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 137,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 464,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 277,6 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 6,4 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 18,6 | ||||||||||||||||
2 | Külképviseletek igazgatása | 9 983,9 | 307,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 46 980,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 237,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20 881,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 265,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 11 100,2 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 892,9 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 365,3 | ||||||||||||||||
4 | Információs Hivatal | 329,8 | 55,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 520,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 262,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 549,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 124,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 001,1 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 253,7 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 51,2 | ||||||||||||||||
5 | Nemzeti Befektetési Ügynökség | 170,4 | 4,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 198,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 248,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 391,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 108,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 177,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
7 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás ösztönzési célelőirányzat | 409,4 | 33,0 | 73 575,0 | 237,9 | |||||||||||||
2 | Kötött segélyhitelezés | 7 905,6 | ||||||||||||||||
3 | Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat | 8 610,1 | 0,3 | |||||||||||||||
6 | Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása | 1 057,0 | 495,1 | 17,2 | ||||||||||||||
8 | Kormányfői Protokoll | 491,6 | ||||||||||||||||
12 | Kisebbségpolitikai célok támogatása | 4,5 | ||||||||||||||||
15 | Kulturális diplomáciai projektek támogatása | 147,7 | ||||||||||||||||
16 | Állami protokoll támogatása | 253,3 | ||||||||||||||||
17 | Visegrádi Csoport soros magyar elnökségének támogatása | 28,2 | ||||||||||||||||
18 | A Magyar Foundation of North America támogatása | 827,6 | ||||||||||||||||
19 | Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok | 2 590,0 | 9,6 | |||||||||||||||
2 | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
1 | Európai Területi Társulások támogatása | 205,5 | 1,9 | 32,9 | 0,1 | |||||||||||||
2 | Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány támogatása | 392,0 | 29,3 | |||||||||||||||
3 | Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos Intézet támogatása | 171,0 | 2,0 | |||||||||||||||
4 | Egyéb civil államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | 4,0 | 0,1 | |||||||||||||||
5 | Külföldi magyar emlékek megőrzése | 13,1 | ||||||||||||||||
13 | Határmenti gazdaságfejlesztési vajdasági programok támogatása | 625,3 | 16 472,6 | 59,4 | ||||||||||||||
14 | Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása | 692,3 | 11,3 | 4 307,2 | ||||||||||||||
15 | A horvátországi magyarok demokratikus közössége vidék- és gazdaságfejlesztési stratégia támogatása | 61,8 | 0,1 | 449,1 | ||||||||||||||
16 | Muravidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása | 61,8 | 178,9 | |||||||||||||||
17 | Erdélyi gazdaságfejlesztési stratégia támogatása | 85,7 | 3,2 | 1 448,4 | ||||||||||||||
18 | Felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása | 103,2 | 3,2 | 5 080,7 | ||||||||||||||
19 | Vízipari külpiaci tevékenységet elősegítő program támogatása | 213,8 | 0,1 | 7,7 | ||||||||||||||
20 | Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata | 69,4 | 0,6 | |||||||||||||||
3 | Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések | |||||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások | 8 296,3 | ||||||||||||||||
2 | Európai uniós befizetések | 11 839,5 | ||||||||||||||||
3 | Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulás | 130,1 | ||||||||||||||||
4 | Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés | |||||||||||||||||
1 | Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés | 439,1 | 0,8 | 59,8 | 0,3 | |||||||||||||
2 | Humanitárius segélyezés | 1,6 | ||||||||||||||||
4 | EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok | 2,4 | 3,3 | |||||||||||||||
5 | Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában | 9,4 | 218,4 | |||||||||||||||
6 | Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások | 620,0 | ||||||||||||||||
5 | Peres ügyek | 10,8 | ||||||||||||||||
8 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Vállalkozások folyó támogatása | |||||||||||||||||
1 | Normatív támogatások | |||||||||||||||||
1 | Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése | 26 079,0 | 1 456,2 | |||||||||||||||
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 180 384,1 | 13 065,8 | –167 318,3 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 118 028,3 | 1 541,1 | –116 487,2 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XVIII. fejezet összesen | 298 412,4 | 14 606,9 | –283 805,5 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XIX. FEJEZET | 2018. évi teljesülés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | I. Nemzeti Fejlesztési Terv | |||||||||||||||||
2 | Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) | |||||||||||||||||
1 | Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban | 5,8 | 4,7 | 16,6 | 9,5 | |||||||||||||
2 | Élelmiszergazdaság modernizálása | 24,2 | 72,8 | |||||||||||||||
3 | Vidéki térségek fejlesztése | 5,3 | 2,8 | |||||||||||||||
3 | Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) | |||||||||||||||||
1 | Beruházás-ösztönzés | 14,5 | ||||||||||||||||
2 | Kis- és középvállalkozások fejlesztése | 5,0 | 33,6 | 39,6 | ||||||||||||||
3 | Információs társadalom és gazdaságfejlesztés | 1,8 | 1,9 | |||||||||||||||
4 | Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) | |||||||||||||||||
1 | Közlekedési infrastruktúra fejlesztése | 8,2 | ||||||||||||||||
2 | Környezetvédelem-Energetika | 0,4 | ||||||||||||||||
4 | KIOP Technikai segítségnyújtás | 16,4 | ||||||||||||||||
5 | Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) | |||||||||||||||||
1 | Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére | 3,1 | 3,5 | |||||||||||||||
5 | Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása | 8,1 | 1,1 | |||||||||||||||
10 | Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése | 1,4 | ||||||||||||||||
2 | Közösségi Kezdeményezések | |||||||||||||||||
2 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés | |||||||||||||||||
1 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései | 3,1 | 0,2 | |||||||||||||||
3 | Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek | |||||||||||||||||
1 | ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek | |||||||||||||||||
1 | Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002 | 99,6 | ||||||||||||||||
4 | Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. számú utak, 2002/HU/16/P/PT/008 | 230,3 | ||||||||||||||||
6 | Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 | 2,8 | ||||||||||||||||
7 | Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lőkösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007 | 11,0 | ||||||||||||||||
9 | Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001 | 236,1 | ||||||||||||||||
4 | Nemzeti Stratégiai Referenciakeret | |||||||||||||||||
1 | Gazdaságfejlesztési Operatív Program | 25,7 | 382,1 | 41,3 | 1 202,1 | |||||||||||||
2 | Közlekedés Operatív Program | 5,2 | 3 502,1 | 1 008,3 | ||||||||||||||
7 | Társadalmi megújulás Operatív Program – NFA | 6 269,6 | 109,1 | 7,2 | ||||||||||||||
8 | Társadalmi Megújulás Operatív Program | 3 080,3 | 2 785,8 | 51,7 | 921,6 | |||||||||||||
14 | Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program | 45,6 | 104,5 | 703,1 | 170,8 | |||||||||||||
19 | Környezet és Energia Operatív Program | 16 664,6 | 121,9 | 4 292,8 | 3 253,5 | |||||||||||||
20 | Államreform Operatív Program | 1 245,0 | 2,9 | |||||||||||||||
21 | Elektronikus Közigazgatás Operatív Program | 6 840,4 | ||||||||||||||||
22 | Végrehajtás Operatív Program | 83,6 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | |||||||||||||
23 | Nyugat-dunántúli Operatív Program | 0,3 | 0,3 | 4,1 | 38,8 | |||||||||||||
24 | Közép-dunántúli Operatív Program | 77,4 | 5,3 | 1,2 | 32,2 | |||||||||||||
25 | Dél-dunántúli Operatív Program | 3 934,7 | 9,5 | 3,2 | 66,4 | |||||||||||||
26 | Dél-alföldi Operatív Program | 5,4 | 2,3 | 8,9 | 36,7 | |||||||||||||
27 | Észak-alföldi Operatív Program | 1 106,7 | 44,6 | 78,0 | 162,7 | |||||||||||||
28 | Észak-magyarországi Operatív Program | 24,5 | 10,1 | 45,7 | 122,2 | |||||||||||||
29 | Közép-magyarországi Operatív Program | 1,8 | 22,3 | 138,7 | ||||||||||||||
5 | Területi Együttműködés | |||||||||||||||||
1 | Európai Területi Együttműködés | |||||||||||||||||
1 | Európai Területi Együttműködés HU-SK | 263,8 | 9,2 | 37,1 | ||||||||||||||
2 | Európai Területi Együttműködés HU-RO | 486,4 | 101,0 | |||||||||||||||
3 | Európai Területi Együttműködés HU-SER | 398,9 | ||||||||||||||||
4 | Európai Területi Együttműködés HU-CRO | 428,3 | 146,6 | |||||||||||||||
5 | Európai Területi Együttműködés SEES | 72,6 | ||||||||||||||||
6 | Európai Területi Együttműködés AU-HU | 295,9 | ||||||||||||||||
7 | Európai Területi Együttműködés SLO-HU | 68,5 | 0,7 | 0,5 | ||||||||||||||
8 | Európai Területi Együttműködés CES | 47,2 | 3,5 | |||||||||||||||
9 | INTERREG IVC | 25,9 | ||||||||||||||||
10 | ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program | 125,5 | 102,7 | |||||||||||||||
2 | INTERACT 2007–2013 | 6,8 | ||||||||||||||||
6 | Egyéb uniós előirányzatok | |||||||||||||||||
3 | Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek | 4 634,8 | 27,5 | 265,1 | ||||||||||||||
6 | EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 20092014 | 1 346,3 | 82,2 | 8,9 | ||||||||||||||
7 | Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás | 318,7 | 0,1 | 12,5 | 239,5 | |||||||||||||
2 | Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft uniós feladatainak támogatása | 904,1 | 12,4 | |||||||||||||||
3 | Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós támogatásához kapcsolódó projektek előkészítése | 1 123,2 | 6,0 | 2,9 | ||||||||||||||
6 | 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése | 11,2 | 0,5 | |||||||||||||||
8 | Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása | 217,9 | 341,0 | 22 976,2 | 90,0 | |||||||||||||
11 | Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása | 6 309,9 | 665,5 | 1,1 | ||||||||||||||
13 | EU Önerő Alap | 10 995,3 | ||||||||||||||||
8 | Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék | 174,4 | 8,2 | |||||||||||||||
9 | 2014–2020 közötti kohéziós politikai operatív programok | |||||||||||||||||
1 | Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) | 139 598,4 | 1 162,8 | 147 919,3 | 3 034,1 | |||||||||||||
2 | Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) | 51 401,2 | 113,2 | 25 501,3 | 3,7 | |||||||||||||
3 | Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) | 33 515,8 | 2 218,4 | 267 678,8 | 11 008,7 | |||||||||||||
4 | Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) | 26,6 | 344 773,7 | 15 569,9 | ||||||||||||||
5 | Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) | 7 191,0 | 8 828,9 | 102 614,8 | 17 217,0 | |||||||||||||
6 | Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) | 205 374,4 | 6 145,3 | 95 258,8 | 1 673,2 | |||||||||||||
7 | Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) | 86 548,6 | 2 962,0 | 287,9 | 20,2 | |||||||||||||
8 | Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) | 1 342,3 | ||||||||||||||||
10 | Európai Területi Együttműködés (2014–2020) | |||||||||||||||||
6 | ETE határmenti programok 2014–2020 | |||||||||||||||||
1 | SKHU ETE program | 2 295,3 | 151,8 | 2 964,7 | 37,0 | |||||||||||||
2 | ROHU ETE program | 689,4 | 1 632,5 | 10,7 | ||||||||||||||
3 | HU-SER IPA program | 657,4 | 1,9 | 1 396,5 | 11,7 | |||||||||||||
4 | HU-CRO ETE program | 819,2 | 56,7 | 2 254,4 | 138,1 | |||||||||||||
5 | AU-HU ETE program | 1 861,0 | 68,2 | 544,4 | 1,0 | |||||||||||||
6 | SI-HU ETE program | 831,8 | 84,8 | 396,7 | 123,3 | |||||||||||||
7 | ENI programok | 19,9 | ||||||||||||||||
11 | Vidékfejlesztési és halászati programok | |||||||||||||||||
2 | Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) | |||||||||||||||||
1 | I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása | 570,2 | 450,4 | 149,1 | 156,8 | |||||||||||||
2 | II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése | 106,1 | 89,9 | 36,2 | 39,8 | |||||||||||||
3 | III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése | 41,8 | 8,0 | 51,1 | 22,1 | |||||||||||||
4 | IV. tengely: Leader programok | 3,6 | 0,2 | 1,6 | 1,6 | |||||||||||||
3 | Halászati Operatív Program | |||||||||||||||||
1 | Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) | 2,8 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||||
2 | Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) | 66,1 | ||||||||||||||||
3 | Technikai segítségnyújtás (V. tengely) | 31,6 | ||||||||||||||||
12 | Vidékfejlesztési és halászati programok 2014–2020 | |||||||||||||||||
1 | Vidékfejlesztési Program | 93 158,9 | 834,2 | 83 376,9 | 130,2 | |||||||||||||
2 | Magyar Halgazdálkodási Operatív Program | 869,4 | 544,2 | |||||||||||||||
3 | Vidékfejlesztési és halászati programok technikai segítségnyújtása | 2 290,6 | 450,9 | |||||||||||||||
14 | Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások | |||||||||||||||||
1 | Uniós programok árfolyam-különbözete | 100,0 | ||||||||||||||||
2 | Egyéb EU által nem térített kiadások | 1,5 | 0,4 | |||||||||||||||
3 | ÚMVP (II. NVT) Európai Unió felé el nem számolható kiadásai | 6,3 | 470,8 | |||||||||||||||
15 | SAPARD intézkedések | 140,1 | 112,3 | |||||||||||||||
17 | Alapok alapja pénzügyi eszközök | |||||||||||||||||
1 | Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök | 169,7 | 84 820,8 | 3 845,7 | ||||||||||||||
2 | Alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök | 2 914,6 | 5 852,5 | |||||||||||||||
3 | Alapok alapja EFOP pénzügyi eszközök | 49,1 | 297,8 | |||||||||||||||
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 20 162,5 | 531,4 | –19 631,1 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 111 916,0 | 10 329,9 | –101 586,1 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 1 764 449,7 | 84 080,8 | –1 680 368,9 | |||||||||||||||
XIX. fejezet összesen | 1 896 528,2 | 94 942,1 | –1 801 586,1 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XX. FEJEZET | 2018. évi teljesülés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása | 4 129,2 | 37,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 18 770,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 677,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 187,0 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 916,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 622,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 123,3 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 36,7 | ||||||||||||||||
2 | Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer | |||||||||||||||||
3 | Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei | 40 319,0 | 16 644,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 86 237,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 365,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 41 777,5 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 406,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 587,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 7 630,6 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 3 835,5 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 298,3 | ||||||||||||||||
3 | Nemzeti Sportközpontok | 5 786,1 | 14 546,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 787,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 629,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 22 657,5 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 227,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 74 244,3 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 505,9 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 41,7 | ||||||||||||||||
4 | Egyéb kulturális intézmények | 696,8 | 334,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 716,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 345,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 704,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 40,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 971,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyetemek, főiskolák | 381 108,0 | 15 934,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 263 712,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 54 647,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 210 461,2 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 33 896,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 566,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 66 794,4 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 9 599,2 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 966,2 | ||||||||||||||||
6 | Egyéb oktatási intézmények | |||||||||||||||||
1 | Oktatási Hivatal | 8 384,5 | 12,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10 855,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 203,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 535,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 7,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 619,9 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
7 | Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények | |||||||||||||||||
1 | Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet | 4 326,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 626,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 567,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 782,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 20,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 277,4 | ||||||||||||||||
8 | Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum | 9,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 164,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 97,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 42,6 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4,9 | ||||||||||||||||
9 | VERITAS Történetkutató Intézet | 22,8 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 276,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 59,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 291,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 60,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 180,8 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 116,4 | ||||||||||||||||
10 | Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei | |||||||||||||||||
1 | Állami Egészségügyi Ellátó Központ | 11 594,7 | 24 174,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 11 554,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 561,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10 225,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 9 374,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 16 625,5 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 48,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
2 | Gyógyító-megelőző ellátás intézetei | 714 537,8 | 17 402,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 329 535,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 67 872,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 310 655,8 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 617,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 9 655,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 28 743,9 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 7 074,5 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 814,7 | ||||||||||||||||
3 | Országos Sportegészségügyi Intézet | 1 737,7 | 70,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 284,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 254,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 867,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 36,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 991,9 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 522,7 | ||||||||||||||||
11 | Közgyűjtemények | 7 380,6 | 2 078,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 13 089,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 611,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10 842,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 096,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 8 007,1 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 3 676,4 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
12 | Művészeti intézmények | 8 863,9 | 6 329,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 817,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 013,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 11 862,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 39,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 13 282,7 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 40,3 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 814,7 | ||||||||||||||||
13 | Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért | 162,5 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 120,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 264,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 122,1 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 1,1 | ||||||||||||||||
14 | Országos Mentőszolgálat | 45 887,6 | 45,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 33 675,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 183,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9 363,5 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 3 932,3 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 67,6 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 6,5 | ||||||||||||||||
15 | Magyar Nyelvstratégiai Intézet | 1,8 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 96,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 25,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 6,5 | ||||||||||||||||
16 | Országos Közegészségügyi Intézet | 6 803,1 | 537,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 335,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 800,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 11 909,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 142,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 890,8 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 12,4 | ||||||||||||||||
17 | Országos Vérellátó Szolgálat | 13 941,7 | 1,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 498,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 120,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8 725,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 172,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 365,6 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 267,3 | ||||||||||||||||
18 | Klebelsberg Központ | 35 183,4 | 45 671,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 433 694,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 90 200,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 90 891,7 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 016,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 235,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 36 545,7 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 22 545,9 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 172,0 | ||||||||||||||||
19 | Emberi Erőforrás Támogatáskezelő | 3 411,7 | 40,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 584,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 318,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 889,7 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 947,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 390,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 119,6 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Normatív finanszírozás | |||||||||||||||||
2 | Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása | 23 100,5 | 270,7 | |||||||||||||||
3 | Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás | 253 767,1 | 1 539,8 | |||||||||||||||
4 | Hit- és erkölcstanoktatás és tankönyvtámogatás | 6 416,7 | 1,1 | |||||||||||||||
5 | Köznevelési szerződések | 3 991,3 | 8,1 | |||||||||||||||
3 | Felsőoktatási feladatok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Felsőoktatás speciális feladatai | 833,0 | 4,8 | 11,0 | ||||||||||||||
2 | Lakitelek Népfőiskola támogatása | 625,0 | ||||||||||||||||
3 | Kiválósági támogatások | 675,9 | 65,2 | 3,2 | ||||||||||||||
4 | Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap | 138,4 | 346,8 | 103,0 | 35,0 | |||||||||||||
6 | Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok | 1 260,5 | 507,7 | |||||||||||||||
4 | Köznevelési feladatok támogatása | |||||||||||||||||
4 | Köznevelés speciális feladatainak támogatása | 1 042,5 | 5,9 | 130,6 | 0,1 | |||||||||||||
5 | Nemzeti Tehetség Program | 2 231,7 | 42,6 | 15,7 | ||||||||||||||
9 | Tarpai sportkollégium támogatása | 100,0 | 2,0 | |||||||||||||||
11 | Kis létszámú hit- és erkölcstanoktatás kiegészítő támogatása | 468,5 | ||||||||||||||||
12 | Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása | 4 259,9 | 5,0 | 17 285,9 | ||||||||||||||
13 | Nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények központi előirányzata | 392,5 | 12,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb feladatok támogatása | |||||||||||||||||
1 | I. világháborús centenáriumi megemlékezések | 970,0 | 30,0 | |||||||||||||||
2 | Szovjetúnióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve programjainak támogatása | 37,6 | 23,7 | |||||||||||||||
4 | Peres ügyek | 2 044,4 | ||||||||||||||||
5 | Autista gyermekeket gondozó központ támogatása, Lakitelek | 50,0 | ||||||||||||||||
6 | László Gyula Intézet támogatása | 77,0 | 3,0 | |||||||||||||||
7 | Hangszercsere program | 86,0 | 338,6 | |||||||||||||||
15 | „Útravaló” ösztöndíj program | 0,5 | ||||||||||||||||
18 | Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása | 786,4 | 65,0 | 55,1 | ||||||||||||||
2 | Határon túli kulturális feladatok támogatása | 113,3 | 0,9 | 14,2 | 0,5 | |||||||||||||
3 | Határtalanul! program támogatása | 1 347,9 | 8,8 | |||||||||||||||
4 | Határon túli köznevelési feladatok támogatása | 335,0 | 9,1 | |||||||||||||||
19 | Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása | 43,6 | 0,3 | |||||||||||||||
20 | Maradványelszámolás | 15,1 | 9,7 | |||||||||||||||
8 | Nemzetközi kapcsolatok programjai | |||||||||||||||||
1 | Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok | 1 271,8 | 4,7 | |||||||||||||||
2 | Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok | 398,9 | 13,4 | |||||||||||||||
3 | Waclaw Felczak Alap | 615,0 | 6,2 | |||||||||||||||
5 | Kétoldalú munkatervi feladatok | |||||||||||||||||
2 | Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok | |||||||||||||||||
10 | Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok | |||||||||||||||||
2 | Kulturális szakdiplomáciai feladatok | 10,4 | ||||||||||||||||
9 | EU-tagsággal kapcsolatos feladatok | |||||||||||||||||
6 | EU-tagságból eredő együttműködések | |||||||||||||||||
2 | EU-tagságból eredő kulturális együttműködések | 15,4 | ||||||||||||||||
11 | Kulturális feladatok és szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
1 | Filmszakmai támogatások | 162,0 | 0,1 | 19,8 | ||||||||||||||
3 | Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása | 230,8 | ||||||||||||||||
5 | Kiemelt és/vagy közösségi nemzetközi és hazai kulturális fesztiválok és események támogatása | 768,0 | ||||||||||||||||
17 | Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálása | 11,0 | 11,0 | 27,9 | 27,9 | |||||||||||||
21 | Vörösmarty Mihály Emlékkiállítás | 178,5 | 266,0 | |||||||||||||||
12 | Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra | |||||||||||||||||
7 | Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása | |||||||||||||||||
1 | Közgyűjteményi szakmai feladatok – közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja | 928,1 | 0,3 | 363,1 | ||||||||||||||
2 | Közművelődési szakmai feladatok | 875,5 | 1,5 | 606,4 | ||||||||||||||
3 | Kulturális szakemberek továbbképzése | 86,0 | 5,9 | |||||||||||||||
4 | Csoóri Sándor Alap | 5 776,1 | 0,1 | 282,7 | ||||||||||||||
6 | NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása | 1 160,0 | 20,0 | |||||||||||||||
13 | Művészeti tevékenységek | |||||||||||||||||
1 | A Magyar Rádió Zenei együtteseinek támogatása | 300,0 | ||||||||||||||||
2 | Magyar Rádió Hangarchívuma elhelyezése | 21,0 | ||||||||||||||||
4 | Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása | 1 060,1 | 4,3 | 679,1 | ||||||||||||||
5 | Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok) | 1 442,1 | 8,1 | 0,2 | ||||||||||||||
10 | Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése | 1 406,0 | ||||||||||||||||
11 | A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének támogatása | 1 953,0 | ||||||||||||||||
12 | Egyéb színházi támogatások | 67,7 | ||||||||||||||||
13 | A 100 Tagú Cigányzenekar támogatása | 30,0 | ||||||||||||||||
14 | A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok | 264,5 | 1,6 | 30,4 | 1,3 | |||||||||||||
15 | Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok | |||||||||||||||||
3 | Ifjúságpolitikai feladatok támogatása | |||||||||||||||||
2 | Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok | 2 523,3 | 1,0 | 632,2 | ||||||||||||||
3 | Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap | 3,0 | ||||||||||||||||
4 | Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása | 90,6 | 1,5 | |||||||||||||||
5 | Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása | 459,9 | 2,4 | 31,5 | ||||||||||||||
6 | Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása | 823,9 | ||||||||||||||||
7 | Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő hozzájárulás | 243,3 | ||||||||||||||||
16 | Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása | 52,4 | 0,1 | 0,6 | ||||||||||||||
3 | Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása | 194,0 | 12,6 | |||||||||||||||
6 | Családpolitikai Programok | 1 536,4 | 60,3 | 232,5 | ||||||||||||||
7 | Családpolitikai célú pályázatok | 47,0 | 0,7 | |||||||||||||||
17 | Egyes szociális pénzbeli támogatások | |||||||||||||||||
1 | Gyermekvédelmi Lakás Alap | 1 408,8 | 20,4 | |||||||||||||||
6 | Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | 777,1 | 5,1 | |||||||||||||||
7 | GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása | 692,3 | 1,3 | |||||||||||||||
18 | Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése | 135,2 | 0,5 | 11,6 | ||||||||||||||
19 | Szociális célú humánszolgáltatások | |||||||||||||||||
1 | Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása | 109 455,8 | 1 332,0 | |||||||||||||||
4 | Közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása | 2 066,5 | 20,6 | 22,1 | ||||||||||||||
7 | Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása | 1 043,4 | 14,9 | |||||||||||||||
8 | Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások | 9 999,1 | 204,1 | |||||||||||||||
9 | Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított ágazati pótlék | 12,6 | 1,6 | |||||||||||||||
10 | Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása | 261,5 | 1 558,1 | 0,6 | ||||||||||||||
11 | Szociális humánszolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb bérintézkedés | 10 599,8 | ||||||||||||||||
20 | Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok | |||||||||||||||||
3 | Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb esélyteremtési programok támogatása | 177,9 | 0,7 | 2,0 | ||||||||||||||
4 | Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonközpont működésének támogatása | 51,8 | 0,7 | |||||||||||||||
6 | Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása | 306,8 | 5,0 | |||||||||||||||
8 | Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása | 583,5 | 1,7 | 110,0 | ||||||||||||||
12 | Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása | 617,0 | 1,1 | 114,0 | 0,4 | |||||||||||||
13 | Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok támogatása | 189,9 | ||||||||||||||||
21 | PHARE Programok | |||||||||||||||||
4 | HU-9904-01 (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja) | |||||||||||||||||
2 | Hazai társfinanszírozás HU-9904-01 (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja) | 148,7 | ||||||||||||||||
5 | A képzésből a munka világába történő átmenet támogatása | |||||||||||||||||
1 | PHARE támogatás (HU 0008-02) | 0,1 | ||||||||||||||||
22 | Egészségügyi ágazati előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok | 1 239,6 | 166,0 | 2 792,0 | ||||||||||||||
3 | Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások | 2 425,6 | ||||||||||||||||
6 | Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása | 965,2 | 36,3 | |||||||||||||||
8 | A betegbiztonság növelésével és a struktúra átalakításával kapcsolatos támogatások | 2 000,0 | ||||||||||||||||
12 | MRE Bethesda Gyermekkórháza és a Budai Irgalmasrendi Kórház közös fejlesztése | 961,4 | 4 119,9 | |||||||||||||||
13 | Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása | 843,7 | 0,3 | |||||||||||||||
19 | Patika hitelprogram kamattámogatása | 44,7 | ||||||||||||||||
20 | Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása | 1 415,4 | ||||||||||||||||
24 | Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása | 1 283,8 | 4 188,0 | 6 257,6 | 530,9 | |||||||||||||
25 | Egészséges Budapest Program | 494,8 | 20 823,9 | |||||||||||||||
26 | Egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészítő támogatása | 245,6 | 54,4 | |||||||||||||||
27 | A Betegápoló Irgalmasrend projektjeinek finanszírozása | 51,8 | 1 048,2 | |||||||||||||||
28 | Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok | 320,0 | 33,0 | |||||||||||||||
29 | Természetes fogamzássegítés | 58,9 | 1,1 | |||||||||||||||
23 | Sporttevékenység támogatása | |||||||||||||||||
4 | Versenysport támogatása | 9 624,7 | 49,9 | 51,1 | 0,8 | |||||||||||||
5 | Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása | 7 512,4 | 6,7 | 2 410,8 | ||||||||||||||
6 | Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására | |||||||||||||||||
1 | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 3 209,6 | 13,1 | 26,4 | ||||||||||||||
2 | Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése | 97,6 | ||||||||||||||||
7 | Utánpótlás-nevelési feladatok | 3 165,6 | 412,8 | 89,2 | 0,8 | |||||||||||||
8 | Fogyatékosok sportjának támogatása | 582,9 | 1,0 | 12,1 | ||||||||||||||
10 | Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása | 384,3 | 11,2 | |||||||||||||||
23 | Szabadidősport támogatása | 583,0 | 1,4 | 24,5 | 0,3 | |||||||||||||
24 | Diák- és hallgatói sport támogatása | 537,3 | 5,0 | |||||||||||||||
25 | Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások | 119,8 | 2,3 | 1,9 | ||||||||||||||
28 | Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei | 34,6 | 0,8 | |||||||||||||||
29 | Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása | 12 496,1 | 35,2 | 581,9 | 4,9 | |||||||||||||
30 | Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása | 4 974,7 | 11,0 | 425,3 | ||||||||||||||
34 | A 2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019) Budapesten történő megrendezésének támogatása | 3 315,0 | 10,0 | |||||||||||||||
35 | Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség támogatása | 495,6 | 45,6 | 50,0 | ||||||||||||||
38 | Magyar Természetjáró Szövetség támogatása | 724,3 | 25,7 | |||||||||||||||
24 | Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése | |||||||||||||||||
11 | Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása | |||||||||||||||||
2 | Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása | 165,5 | 1,8 | 8 369,7 | 23,4 | |||||||||||||
12 | Magyar Sport Háza támogatása | 178,7 | 9,5 | 100,1 | 3,1 | |||||||||||||
14 | Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása | |||||||||||||||||
6 | Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítményfejlesztése | 12,0 | 2 479,3 | |||||||||||||||
7 | Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 8,0 | ||||||||||||||||
12 | Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 17,5 | ||||||||||||||||
16 | Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 400,0 | ||||||||||||||||
20 | Cegléd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 44,0 | ||||||||||||||||
26 | Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 375,1 | ||||||||||||||||
27 | Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete | 1,3 | 142,5 | |||||||||||||||
17 | Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása | 410,6 | ||||||||||||||||
18 | A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének elszámolásai | 3,3 | 3,3 | |||||||||||||||
21 | Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása | 5 145,0 | ||||||||||||||||
29 | Tornaterem-építési program | 793,9 | ||||||||||||||||
30 | Tanuszoda-fejlesztési program | 32,2 | 2 820,3 | |||||||||||||||
31 | A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházása | 345,0 | ||||||||||||||||
32 | A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházása | 300,0 | ||||||||||||||||
33 | A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás | 495,3 | ||||||||||||||||
34 | Gödöllői uszoda beruházás | |||||||||||||||||
35 | Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás | 249,1 | ||||||||||||||||
36 | Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény fenntartásának és üzemeltetésének támogatása | 3 287,7 | 89,1 | |||||||||||||||
37 | Központi Birkózó Akadémia | 30,2 | 225,0 | |||||||||||||||
38 | Veszprémi uszoda beruházás | 102,5 | ||||||||||||||||
39 | Kültéri sportparkok fejlesztése | 162,4 | 3 105,2 | |||||||||||||||
40 | Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása | 966,5 | 9,8 | 10 633,0 | 6 500,2 | |||||||||||||
41 | Szeged – Maty-ér Olimpiai Központ fejlesztése | 683,5 | ||||||||||||||||
42 | Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia támogatása | 7,0 | ||||||||||||||||
43 | Rákosmenti multifunkcionális csarnok | 10,1 | ||||||||||||||||
44 | Váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok | 76,5 | 23,5 | |||||||||||||||
45 | Szeged multifunkcionális csarnok | 49,2 | 50,8 | |||||||||||||||
46 | Pécsi Utánpótlás Akadémia | 1,0 | 388,0 | |||||||||||||||
47 | Közép-magyarországi Általános Olimpiai Központ – Dunavarsányi Edzőtábor fejlesztése | 4,2 | 295,8 | |||||||||||||||
48 | Kézilabda infrastruktúra-fejlesztés | 511,2 | ||||||||||||||||
49 | Népliget rekonstrukció | 108,1 | ||||||||||||||||
50 | Maccabi Játékok sportinfrastruktúra fejlesztése | 310,1 | 652,5 | |||||||||||||||
51 | Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása | 1 436,6 | ||||||||||||||||
52 | Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 419,9 | ||||||||||||||||
53 | Egyes atlétikai és egyéb sportfejlesztések | 41,9 | 673,0 | |||||||||||||||
55 | Egyes vízi sport-létesítmények megújításának támogatása | 66,7 | ||||||||||||||||
57 | Siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabdacsarnok | 996,5 | ||||||||||||||||
58 | Szegedi Ifjúsági Centrum | 376,5 | 3 700,5 | |||||||||||||||
59 | Budapesti Pályafejlesztési Program támogatása | 101,6 | 4 880,9 | |||||||||||||||
60 | Modern Városok Program Sportcélú Beruházásai | 50,0 | ||||||||||||||||
61 | TAO terhére fejlesztendő kézilabda aréna támogatása | 200,0 | 1 043,3 | |||||||||||||||
62 | Pécsi Vasutas Sportkör sportinfrastruktúra-fejlesztéseinek támogatása | 53,1 | 1 526,6 | |||||||||||||||
63 | Határon túli sportinfrastruktúra fejlesztések támogatása | 162,0 | ||||||||||||||||
64 | Az országos jégcsarnok-fejlesztési program támogatása | 25,3 | 55,0 | |||||||||||||||
65 | A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem | 293,4 | ||||||||||||||||
66 | Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása | 36,4 | 2 678,2 | |||||||||||||||
67 | Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése | 49,4 | 118,1 | |||||||||||||||
68 | Biatorbágyi Általános Iskola beruházása | 117,7 | 87,1 | |||||||||||||||
72 | Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása | 3 755,9 | ||||||||||||||||
73 | 2017. évi FINA Világbajnokság lebonyolításának támogatása | 1 971,9 | ||||||||||||||||
74 | A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása | 1 084,3 | 8 212,4 | 0,2 | ||||||||||||||
25 | Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások | |||||||||||||||||
2 | Köznevelési intézmények felújítása, beruházása | 4 088,9 | ||||||||||||||||
22 | Óvodai férőhelybővítés pályázat | 2,9 | 0,2 | |||||||||||||||
26 | Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása | |||||||||||||||||
1 | Oktatási alapítványok, közalapítványok | |||||||||||||||||
2 | Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért | 184,3 | ||||||||||||||||
14 | Autizmus Alapítvány | 30,8 | ||||||||||||||||
2 | Kulturális alapítványok, közalapítványok | |||||||||||||||||
10 | Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása | 1 298,1 | 2,0 | 52,0 | ||||||||||||||
12 | Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum) támogatása | 91,6 | 8,4 | |||||||||||||||
27 | Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása | 94,5 | 0,6 | 0,5 | ||||||||||||||
28 | Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása | 14 745,6 | 48,0 | 352,4 | ||||||||||||||
30 | Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása | |||||||||||||||||
22 | Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek | |||||||||||||||||
2 | Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása | 127,7 | 2,3 | |||||||||||||||
23 | Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek | |||||||||||||||||
2 | Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása | 109,1 | 0,5 | |||||||||||||||
3 | Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása | 450,0 | ||||||||||||||||
4 | Magyar Írószövetség támogatása | 55,0 | ||||||||||||||||
5 | Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása | 28,0 | ||||||||||||||||
6 | Rákóczi Szövetség támogatása | 50,0 | ||||||||||||||||
24 | Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek | |||||||||||||||||
1 | Magyar Vöröskereszt támogatása | 100,1 | ||||||||||||||||
2 | Magyar Rákellenes Liga támogatása | 30,0 | ||||||||||||||||
3 | Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása | 47,1 | ||||||||||||||||
4 | Magyar ILCO Szövetség támogatása | 29,6 | 0,4 | |||||||||||||||
5 | Magyar Gyermekonkológiai Hálózat | 43,3 | 6,7 | |||||||||||||||
6 | Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona | 30,0 | ||||||||||||||||
7 | Rákbetegek Országos Szövetsége | 20,0 | ||||||||||||||||
8 | Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért | 40,0 | ||||||||||||||||
25 | Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek | |||||||||||||||||
5 | Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei; közösségi, szolidaritási és esélyteremtési programok támogatása | 186,1 | ||||||||||||||||
6 | Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége | 151,3 | 2,0 | |||||||||||||||
7 | Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége | 184,6 | 10,0 | |||||||||||||||
8 | Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége | 182,3 | 7,6 | |||||||||||||||
9 | Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége | 185,1 | 9,5 | |||||||||||||||
10 | Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége | 24,0 | ||||||||||||||||
11 | Autisták Országos Szövetsége | 61,5 | ||||||||||||||||
12 | Siketvakok Országos Egyesülete | 27,0 | 0,2 | |||||||||||||||
13 | Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége | 78,9 | 0,9 | |||||||||||||||
21 | Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása | 612,3 | 13,2 | |||||||||||||||
23 | Dévény Anna Alapítvány | 42,2 | ||||||||||||||||
24 | Kézenfogva Alapítvány | 14,6 | ||||||||||||||||
25 | Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum | 14,6 | ||||||||||||||||
26 | Afázia Egyesület | 7,2 | 0,2 | |||||||||||||||
27 | Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete | 7,0 | 0,4 | |||||||||||||||
26 | Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek | |||||||||||||||||
2 | Sportköztestületek támogatása | 263,3 | 32,6 | 3,0 | ||||||||||||||
27 | Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek és közösségi programok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Esélyteremtési és önkéntes programok, feladatok támogatása | 88,7 | 0,2 | |||||||||||||||
2 | Családbarát Ország Nonprofit Kft. működésének támogatása | 95,0 | 5,0 | |||||||||||||||
34 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
1 | Phare programok | |||||||||||||||||
3 | PHARE forrás, Információs technológia az általános iskolában | 0,2 | ||||||||||||||||
4 | Hazai társfinanszírozás, Információs technológia az általános iskolában | 95,2 | ||||||||||||||||
35 | Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | 9,5 | 0,7 | |||||||||||||||
39 | Fejlesztő foglalkoztatás támogatása | 2 498,5 | 37,7 | 44,6 | ||||||||||||||
46 | Megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok | 198,5 | 14,7 | |||||||||||||||
47 | Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása | 40 246,5 | 76,2 | 7,8 | ||||||||||||||
48 | Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték | 2 428,9 | ||||||||||||||||
50 | Kulturális szakmai feladatok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Magyar Állami Operaház – Eiffel Bázis | 573,6 | 6 282,7 | 2 654,0 | ||||||||||||||
2 | Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének felújítása | 160,7 | 2,7 | 158,0 | ||||||||||||||
3 | Emlékpont Központ támogatása | 22,0 | ||||||||||||||||
4 | Modern Opera beruházása | |||||||||||||||||
5 | Árpád-ház Program tudományos-szakmai projektjeinek támogatása | 8,5 | ||||||||||||||||
6 | A TIT Budapesti Planetárium épületének felújítása | 136,0 | ||||||||||||||||
7 | Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása | 2 439,1 | 101,4 | 33 637,6 | 385,0 | |||||||||||||
9 | A Budai Vigadó felújításának támogatása | 85,8 | 317,9 | |||||||||||||||
10 | Makovecz Imre Alap | 6,0 | 2 118,0 | |||||||||||||||
11 | Nemzeti Művelődési Intézet közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó új épületének beruházása, Lakitelek | 1,1 | ||||||||||||||||
12 | Bartók Év | 4,1 | 3,4 | |||||||||||||||
13 | Arany János-emlékév programjainak támogatása | 799,7 | 5,1 | 0,6 | ||||||||||||||
14 | Kodály-év | 19,8 | 7,5 | |||||||||||||||
16 | A Fonó Budai Zeneház felújítása | 10,5 | 39,5 | |||||||||||||||
18 | Hódmezővásárhelyi ágazati fejlesztések | 43,9 | 217,1 | |||||||||||||||
20 | Thália Színház és Mikroszkóp Színpad fejlesztésének támogatása | 985,0 | ||||||||||||||||
22 | Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány fejlesztéseinek támogatása | 2 060,0 | ||||||||||||||||
51 | Fejezeti általános tartalék | |||||||||||||||||
59 | Társadalmi felzárkózást segítő programok | |||||||||||||||||
1 | Roma Szakkollégiumi Hálózat | 102,1 | 1,1 | |||||||||||||||
4 | Roma kultúra támogatása | 54,2 | 0,3 | |||||||||||||||
5 | Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok | 342,8 | 1,7 | 205,4 | ||||||||||||||
6 | Felzárkózás-politika koordinációja | 22,4 | ||||||||||||||||
7 | Roma ösztöndíj programok | 859,9 | 0,6 | |||||||||||||||
9 | Társadalmi felzárkózási és integrációs intézkedések | 0,7 | ||||||||||||||||
10 | Multifunkcionális Nemzetiségi – Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ | 66,5 | 11,5 | |||||||||||||||
11 | Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központ | 35,4 | 11,3 | |||||||||||||||
12 | Roma nemzetiség pályázatainak támogatása | 495,5 | ||||||||||||||||
13 | Országos Roma Önkormányzat működési és média támogatása | 361,2 | ||||||||||||||||
14 | Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 165,9 | ||||||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap | |||||||||||||||||
1 | Családi támogatások | |||||||||||||||||
1 | Családi pótlék | 310 532,8 | 775,2 | |||||||||||||||
2 | Anyasági támogatás | 5 919,2 | 0,4 | |||||||||||||||
3 | Gyermekgondozást segítő ellátás | 59 942,7 | 124,1 | |||||||||||||||
4 | Gyermeknevelési támogatás | 11 812,8 | 26,3 | |||||||||||||||
5 | Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése | 2 719,8 | 0,6 | |||||||||||||||
6 | Életkezdési támogatás | 6 844,2 | ||||||||||||||||
7 | Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások | 3 848,7 | 0,3 | |||||||||||||||
8 | Gyermektartásdíjak megelőlegezése | 1 072,9 | 515,5 | |||||||||||||||
2 | Korhatár alatti ellátások | |||||||||||||||||
1 | Szolgálati járandóság | 74 305,6 | ||||||||||||||||
2 | Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék | 18 554,4 | 3,3 | |||||||||||||||
3 | Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | |||||||||||||||||
1 | Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és keresetkiegészítése | 8 146,9 | ||||||||||||||||
2 | Mezőgazdasági járadék | 1 471,3 | ||||||||||||||||
3 | Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka | 35 066,2 | 14,8 | |||||||||||||||
4 | Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések | 15 513,8 | 2,2 | |||||||||||||||
5 | Házastársi pótlék | 2 505,1 | ||||||||||||||||
6 | Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás) | 27,2 | ||||||||||||||||
7 | Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése | 317,3 | 2,2 | |||||||||||||||
8 | Járási szociális feladatok ellátása | 59 142,8 | 224,1 | |||||||||||||||
4 | Különféle jogcímen adott térítések | |||||||||||||||||
1 | Közgyógyellátás | 17 868,0 | ||||||||||||||||
2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás | 5 400,0 | ||||||||||||||||
4 | Folyósított ellátások utáni térítés | 1 816,1 | ||||||||||||||||
5 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
2 | Egyéb vagyonnal kapcsolatos bevételek | 18,4 | 0,8 | |||||||||||||||
4 | Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Az Emberi Erőforrások Minisztériuma rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése | 1 052,0 | ||||||||||||||||
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 3 583 497,2 | 1 305 455,3 | –2 278 041,9 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 498 467,9 | 154 773,7 | –343 694,2 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 244,2 | 0,0 | –244,2 | |||||||||||||||
XX. fejezet összesen | 4 082 209,3 | 1 460 229,0 | –2 621 980,3 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XXI. FEJEZET | 2018. évi teljesülés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Miniszterelnöki Kabinetiroda | 220,7 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 572,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 581,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 286,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 169,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 4,2 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 0,5 | ||||||||||||||||
2 | Nemzeti Kommunikációs Hivatal | 189,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 190,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 146,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 225,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2,8 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Kormányfői protokoll | 52,3 | 158,8 | |||||||||||||||
2 | Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok | 28 185,5 | 136,0 | |||||||||||||||
5 | Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás | 1 086,9 | 0,3 | |||||||||||||||
7 | MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása | 235,1 | 78,7 | 8,8 | ||||||||||||||
8 | Tihanyi Alapítvány támogatása | 298,2 | 1,8 | |||||||||||||||
9 | Tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése | 455,0 | 29,3 | 21,0 | ||||||||||||||
10 | A magyar internet fejlesztésével kapcsolatos kormányzati feladatok | 6,6 | ||||||||||||||||
11 | E-Sport bajnokság és konferencia megrendezésének támogatása | 1 572,4 | 6,9 | |||||||||||||||
12 | Turisztikai célelőirányzat | 17 308,4 | 491,5 | 2 272,3 | 757,8 | |||||||||||||
13 | Turisztikai fejlesztési célelőirányzat | 17 826,3 | 4,8 | 51 875,6 | 868,8 | |||||||||||||
14 | Aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével összefüggő feladatok | 591,9 | 352,5 | |||||||||||||||
15 | Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program | 13,0 | 983,5 | |||||||||||||||
16 | Kiskörei Vízierőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztése | 240,6 | ||||||||||||||||
18 | Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtése | 122,9 | 471,6 | |||||||||||||||
19 | Magyar Corvin-lánc Testület támogatása | 45,0 | 99,7 | |||||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggakorlása alá tartozó társaságok támogatása | 71,3 | ||||||||||||||||
XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 72 084,2 | 1 316,6 | –70 767,6 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 56 335,2 | 1 626,6 | –54 708,6 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XXI. fejezet összesen | 128 419,4 | 2 943,2 | –125 476,2 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XXII. FEJEZET | 2018. évi teljesülés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Miniszterelnöki Kormányiroda | 450,5 | 127,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 947,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 200,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 165,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 3,3 | ||||||||||||||||
2 | Szerencsejáték Felügyelet | 1 739,4 | 1,7 | 44,8 | ||||||||||||||
19 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Felelős játékszervezési tevékenység támogatása | 21,6 | 0,7 | |||||||||||||||
3 | Autópálya rendelkezésre állási díj | 116 699,9 | 52,7 | |||||||||||||||
4 | Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez | 11 410,2 | ||||||||||||||||
5 | Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához | 1 159,1 | ||||||||||||||||
6 | A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése | 950,1 | ||||||||||||||||
7 | Útdíj rendszerek nemzetközi megismertetésének támogatása | 219,8 | ||||||||||||||||
8 | Oktatási, kulturális és sport PPP-programok | 37,7 | ||||||||||||||||
9 | Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése | 4 664,2 | ||||||||||||||||
10 | Beruházás Előkészítési Alap | 4 170,7 | 0,4 | 88,6 | ||||||||||||||
11 | Nemzetközi tagdíjak | 62,3 | 2,0 | |||||||||||||||
12 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 8,1 | 45,0 | |||||||||||||||
13 | Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése | 349,6 | 45,0 | |||||||||||||||
14 | NFSI N. Kft. működési támogatása | 44,5 | ||||||||||||||||
16 | Állami többletfeladatok | 49,8 | 0,5 | |||||||||||||||
19 | Kulturális célú kiadások | |||||||||||||||||
20 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | |||||||||||||||||
1 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | 0,4 | 8,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 689,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 159,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 172,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 5,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 11,4 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 0,3 | ||||||||||||||||
20. cím összesen: | 1 027,3 | 0,4 | 11,7 | 8,8 | ||||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Szerencsejáték koncessziós díj | 4 633,0 | ||||||||||||||||
2 | Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja | 1 246,7 | ||||||||||||||||
3 | Infrastruktúra koncessziókból származó díj | 204,9 | ||||||||||||||||
4 | Osztalékbevétel | 1 617,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb bevételek | 1 072,8 | ||||||||||||||||
6 | Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok bérfejlesztésének ellentételezése | 970,5 | ||||||||||||||||
7 | Az MFB Zrt. működésének támogatása | 400,0 | ||||||||||||||||
8 | Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, értékbecslői, jogi képviseleti kiadások | 78,1 | ||||||||||||||||
9 | Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása | 33 868,6 | ||||||||||||||||
11 | Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése | 7 960,9 | ||||||||||||||||
2 | Peres ügyek | 2 346,7 | ||||||||||||||||
3 | Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése | 4 623,5 | ||||||||||||||||
XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 186 166,3 | 9 377,2 | –176 789,1 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 8 066,4 | 225,0 | –7 841,4 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XXII. fejezet összesen | 194 232,7 | 9 602,2 | –184 630,5 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XXX. FEJEZET | 2018. évi teljesülés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Gazdasági Versenyhivatal igazgatása | 158,6 | 6,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 394,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 297,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 486,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 145,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 32,1 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 20,4 | ||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Fejezeti tartalék | 45,8 | ||||||||||||||||
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 2 369,0 | 158,6 | –2 210,4 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 52,5 | 6,5 | –46,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XXX. fejezet összesen | 2 421,5 | 165,1 | –2 256,4 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XXXI. FEJEZET | 2018. évi teljesülés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Központi Statisztikai Hivatal | 1 367,5 | 28,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 483,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 202,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 461,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 314,5 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 265,8 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 16,5 | ||||||||||||||||
4 | KSH Könyvtár | 12,5 | 0,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 157,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 43,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 35,8 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 2,0 | ||||||||||||||||
5 | KSH Népességtudományi Kutató Intézet | 349,3 | 0,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 192,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 42,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 58,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1,7 | ||||||||||||||||
6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása | 753,9 | ||||||||||||||||
3 | Fejezeti általános tartalék | |||||||||||||||||
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 10 430,4 | 1 729,3 | –8 701,1 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 636,3 | 30,2 | –606,1 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XXXI. fejezet összesen | 11 066,7 | 1 759,5 | –9 307,2 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XXXIII. FEJEZET | 2018. évi teljesülés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak | 77,2 | 15,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 684,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 184,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 333,4 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 44,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 86,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 51,7 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4,7 | ||||||||||||||||
2 | MTA Könyvtár és Információs Központ | 4 937,6 | 2,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 511,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 108,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 029,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 40,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 63,5 | ||||||||||||||||
3 | MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek | 19 732,2 | 721,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 22 905,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 751,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 13 938,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 538,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 10 099,6 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 3 174,6 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 23,1 | ||||||||||||||||
4 | MTA Támogatott Kutatóhelyek | 704,7 | 22,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 091,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 651,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 157,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 30,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 367,9 | ||||||||||||||||
5 | MTA egyéb intézmények | |||||||||||||||||
1 | MTA Létesítménygazdálkodási Központ | 1 269,6 | 904,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 485,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 94,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 401,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 39,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 346,9 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 481,3 | ||||||||||||||||
2 | MTA Jóléti intézmények | 366,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 355,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 71,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 255,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 83,9 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 33,3 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
3 | MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága | 50,6 | 1,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 156,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 71,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 24,4 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 79,3 | ||||||||||||||||
4 | Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Titkársága | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 11,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 0,7 | ||||||||||||||||
6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány) | 80,9 | ||||||||||||||||
2 | Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása | 88,4 | 1,0 | |||||||||||||||
3 | Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása | 209,7 | 3,2 | |||||||||||||||
5 | Infrastruktúra fejlesztés | 16,5 | 30,6 | 14,1 | ||||||||||||||
7 | Fiatal kutatók támogatása | 7,3 | 7,3 | |||||||||||||||
8 | Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak | 75,2 | ||||||||||||||||
9 | Posztdoktori támogatások | 6,3 | 6,3 | |||||||||||||||
10 | Szakmai feladatok teljesítése | 109,2 | 104,1 | |||||||||||||||
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 64 650,3 | 27 277,2 | –37 373,1 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 14 865,7 | 1 682,5 | –13 183,2 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XXXIII. fejezet összesen | 79 516,0 | 28 959,7 | –50 556,3 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XXXIV. FEJEZET | 2018. évi teljesülés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | MMA Titkársága | |||||||||||||||||
1 | MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok | 342,1 | 2 796,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 861,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 344,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 662,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 45,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 3 380,3 | ||||||||||||||||
2 | Magyar Építészeti Múzeum | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 137,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 80,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 355,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 31,7 | ||||||||||||||||
3 | MMA Kutatóintézet | 0,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 101,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 110,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 32,6 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása | 98,2 | 0,3 | |||||||||||||||
2 | Magyar Művészetek Háza programok | 137,2 | 0,4 | |||||||||||||||
3 | Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak | 5,2 | ||||||||||||||||
6 | Kutatási tevékenység támogatása | 28,2 | 2,6 | |||||||||||||||
7 | Pályázati alapok | 169,3 | 2,7 | |||||||||||||||
8 | Pesti Vigadó művészeti programok | 48,2 | ||||||||||||||||
11 | Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása | 1 184,5 | 15,1 | |||||||||||||||
13 | Nemzeti Szalon programjai | 84,0 | 15,8 | |||||||||||||||
14 | MMA végleges elhelyezésére szolgáló irodaház rekonstrukciója | 330,1 | 2 795,2 | |||||||||||||||
20 | Makovecz Emlékközpont | 176,1 | 0,4 | |||||||||||||||
XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 9 016,8 | 364,1 | –8 652,7 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 6 257,0 | 2 796,4 | –3 460,6 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XXXIV. fejezet összesen | 15 273,8 | 3 160,5 | –12 113,3 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XXXV. FEJEZET | 2018. évi teljesülés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | NKFI Hivatal | 2 273,3 | 51,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 448,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 362,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 918,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 911,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 20,0 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 2,5 | ||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak | 3 715,0 | ||||||||||||||||
5 | ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása | 2 572,6 | 43,3 | 233,9 | ||||||||||||||
XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 9 928,4 | 2 316,6 | –7 611,8 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 256,4 | 51,6 | –204,8 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XXXV. fejezet összesen | 10 184,8 | 2 368,2 | –7 816,6 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XLI. FEJEZET | 2018. évi teljesülés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
1 | Devizahitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
1 | Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett devizahitelek kamata | 20 686,3 | ||||||||||||||||
2 | Egyéb devizahitelek kamata | |||||||||||||||||
1 | Átvállalt önkormányzati devizahitelek külföldi pénzintézetek felé | 152,6 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb devizahitelek | 562,1 | ||||||||||||||||
2 | Devizakötvények kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
1 | Nemzetközi devizakötvények | |||||||||||||||||
1 | Devizakötvények kamata | 175 395,9 | ||||||||||||||||
2 | Belföldi devizakötvények | |||||||||||||||||
1 | Devizakötvények kamata | 4 190,1 | 303,8 | |||||||||||||||
3 | Egyéb devizaműveletek kamatelszámolásai | –490,8 | –690,3 | |||||||||||||||
2 | A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
1 | Forinthitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
1 | Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett forinthitelek kamata | 25 575,9 | ||||||||||||||||
2 | Államkötvények kamatelszámolása | |||||||||||||||||
1 | Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
1 | Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai | 620 089,5 | 110 920,3 | |||||||||||||||
2 | Lakossági kötvények | 126 378,8 | 9 839,1 | |||||||||||||||
2 | Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása | 7,8 | ||||||||||||||||
3 | Kincstárjegyek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
1 | Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása | 845,2 | 3,1 | |||||||||||||||
2 | Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása | 75 035,1 | 87,9 | |||||||||||||||
4 | Repóügyletek kamatelszámolásai | –66,5 | 79,7 | |||||||||||||||
5 | Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai | –18,6 | ||||||||||||||||
3 | Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Jutalékok és egyéb költségek | |||||||||||||||||
1 | Deviza elszámolások | 2 459,9 | ||||||||||||||||
2 | Forint elszámolások | 26 845,1 | ||||||||||||||||
2 | Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások | 1 936,0 | 20,2 | |||||||||||||||
3 | Adósságkezelés költségei | 1 191,7 | ||||||||||||||||
XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 1 080 794,7 | 120 545,2 | –960 249,5 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XLI. fejezet összesen | 1 080 794,7 | 120 545,2 | –960 249,5 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XLII. FEJEZET | 2018. évi teljesülés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Vállalkozások költségvetési befizetései | |||||||||||||||||
1 | Társasági adó | 380 435,3 | ||||||||||||||||
3 | Hitelintézeti járadék | 1 873,3 | ||||||||||||||||
4 | Pénzügyi szervezetek különadója | 53 299,2 | ||||||||||||||||
5 | Cégautóadó | 35 254,9 | ||||||||||||||||
6 | Egyszerűsített vállalkozói adó | 54 117,4 | ||||||||||||||||
7 | Bányajáradék | 43 664,8 | ||||||||||||||||
8 | Játékadó | 29 291,5 | ||||||||||||||||
9 | Ökoadó | |||||||||||||||||
1 | Energiaadó | 20 174,6 | ||||||||||||||||
2 | Környezetterhelési díj | 5 625,3 | ||||||||||||||||
10 | Egyéb befizetések | 309,5 | 9 465,5 | |||||||||||||||
11 | Energiaellátók jövedelemadója | 59 656,5 | ||||||||||||||||
12 | Rehabilitációs hozzájárulás | 92 251,7 | ||||||||||||||||
13 | Egyes ágazatokat terhelő különadó | 2,0 | 668,6 | |||||||||||||||
14 | Kisadózók tételes adója | 124 947,8 | ||||||||||||||||
15 | Kisvállalati adó | 41 656,8 | ||||||||||||||||
16 | Közmű adó | 54 253,8 | ||||||||||||||||
17 | Korkedvezmény-biztosítási járulék | 31,4 | ||||||||||||||||
18 | Reklámadó | 12 318,5 | ||||||||||||||||
2 | Fogyasztáshoz kapcsolt adók | |||||||||||||||||
1 | Általános forgalmi adó | 2 555 284,8 | 1 373 401,0 | |||||||||||||||
2 | Jövedéki adó | 1 111 884,8 | ||||||||||||||||
3 | Regisztrációs adó | 25 352,5 | ||||||||||||||||
4 | Távközlési adó | 53 799,3 | ||||||||||||||||
5 | Pénzügyi tranzakciós illeték | 233 246,0 | ||||||||||||||||
6 | Biztosítási adó | 8,5 | 39 718,2 | |||||||||||||||
7 | Turizmusfejlesztési hozzájárulás | 18 987,7 | ||||||||||||||||
3 | Lakosság költségvetési befizetései | |||||||||||||||||
1 | Személyi jövedelemadó | 2 177 428,4 | ||||||||||||||||
2 | Egyéb lakossági adók | 12,9 | 8 583,6 | |||||||||||||||
4 | Lakossági illetékek | 191 035,1 | ||||||||||||||||
5 | Gépjárműadó | 47 895,0 | ||||||||||||||||
6 | Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója | 352,9 | ||||||||||||||||
7 | Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj | 24,4 | ||||||||||||||||
4 | Egyéb költségvetési bevételek | |||||||||||||||||
1 | Vegyes bevételek | |||||||||||||||||
8 | Egyéb vegyes bevételek | 0,2 | 11 604,3 | |||||||||||||||
9 | Kezesség-visszatérülés | 4 755,6 | ||||||||||||||||
10 | Ár- és belvízvédelmi rendszeres befizetés | 4,0 | ||||||||||||||||
2 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
1 | Bírságbevételek | 48 877,7 | ||||||||||||||||
2 | Termékdíjak | 79 106,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb központosított bevételek | 23 260,6 | 0,3 | |||||||||||||||
4 | Megtett úttal arányos útdíj | 184 076,4 | ||||||||||||||||
5 | Hulladéklerakási járulékból származó bevétel | 13 960,4 | ||||||||||||||||
6 | Időalapú útdíj | 65 536,7 | ||||||||||||||||
5 | Költségvetési befizetések | |||||||||||||||||
1 | Központi költségvetési szervek | 30 431,5 | ||||||||||||||||
4 | Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap befizetése | 13 250,0 | ||||||||||||||||
5 | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | 33 300,1 | ||||||||||||||||
9 | Önkormányzatok befizetései | 22,8 | 8 440,5 | |||||||||||||||
6 | Uniós programok bevételei | |||||||||||||||||
2 | Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) | |||||||||||||||||
1 | Folyamatban lévő (GINOP) programok korábbi években teljesített kiadásainak uniós forrásrendezése | 101 061,8 | 349 837,7 | |||||||||||||||
3 | Versenyképesség Közép-Magyarország OP (VEKOP) | |||||||||||||||||
1 | Folyamatban lévő (VEKOP) programok korábbi években teljesített kiadásainak uniós forrásrendezése | 11 916,4 | 5 999,0 | |||||||||||||||
5 | Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) | |||||||||||||||||
1 | Folyamatban lévő (IKOP) programok korábbi években teljesített kiadásainak uniós forrásrendezése | 162 845,1 | ||||||||||||||||
6 | Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) | |||||||||||||||||
1 | Folyamatban lévő (KEHOP) programok korábbi években teljesített kiadásainak uniós forrásrendezése | 7 515,6 | 78 200,9 | |||||||||||||||
7 | Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) | |||||||||||||||||
1 | Folyamatban lévő (EFOP) programok korábbi években teljesített kiadásainak uniós forrásrendezése | 97 487,9 | 33 562,0 | |||||||||||||||
8 | Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) | |||||||||||||||||
1 | Folyamatban lévő (KÖFOP) programok korábbi években teljesített kiadásainak uniós forrásrendezése | 38 995,7 | 127,4 | |||||||||||||||
10 | Vidékfejlesztési Program (VP) | |||||||||||||||||
1 | Folyamatban lévő (VP) programok korábbi években teljesített kiadásainak uniós forrásrendezése | 52 057,5 | 4 555,4 | |||||||||||||||
2 | Folyamatban lévő (VP) programok tárgyévi kiadásainak uniós forrásrendezése | 31 218,6 | 45 315,6 | |||||||||||||||
13 | Egyéb programok | |||||||||||||||||
1 | Folyamatban lévő egyéb programok korábbi években teljesített kiadásainak uniós forrásrendezése | 8 487,8 | 20 681,1 | |||||||||||||||
2 | Folyamatban lévő egyéb programok tárgyévi kiadásainak uniós forrásrendezése | 685,8 | 3 261,7 | |||||||||||||||
7 | Egyéb uniós bevételek | |||||||||||||||||
2 | Vámbeszedési költség megtérítése | 15 699,2 | ||||||||||||||||
4 | Uniós támogatások utólagos megtérülése | 260 944,4 | ||||||||||||||||
8 | Tőke követelések visszatérülése | |||||||||||||||||
1 | Kormányhitelek visszatérülése | 34,9 | ||||||||||||||||
27 | Diákhitel tartozás csökkentésének támogatása | 1 113,5 | ||||||||||||||||
28 | Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása | 934,4 | ||||||||||||||||
29 | Lakástámogatások | |||||||||||||||||
1 | Egyéb lakástámogatások | 21 368,5 | 171 789,0 | |||||||||||||||
31 | Szociálpolitikai menetdíj támogatás | 90 370,6 | 35,1 | |||||||||||||||
32 | Egyéb költségvetési kiadások | |||||||||||||||||
1 | Vegyes kiadások | |||||||||||||||||
4 | Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások | 471,8 | ||||||||||||||||
6 | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése | 108,0 | ||||||||||||||||
11 | Egyéb vegyes kiadások | 5 649,9 | 2,5 | |||||||||||||||
12 | 1% SZJA közcélú felhasználása | 8 326,9 | ||||||||||||||||
19 | Mehib és Eximbank behajtási jutaléka | 98,7 | ||||||||||||||||
22 | Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés | 2 082,7 | ||||||||||||||||
27 | Fuvarozók kamattámogatása | 0,2 | ||||||||||||||||
28 | Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti kiegészítő finanszírozása | 30 318,0 | ||||||||||||||||
33 | Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése | |||||||||||||||||
3 | Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | 1 388,2 | ||||||||||||||||
4 | MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség | 1 899,4 | ||||||||||||||||
5 | Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 7 103,4 | ||||||||||||||||
7 | Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 1 799,2 | ||||||||||||||||
10 | A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség | 44,3 | ||||||||||||||||
14 | A „fészekrakó” programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség | 233,9 | ||||||||||||||||
16 | Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 0,3 | ||||||||||||||||
17 | Takarékbetétek visszafizetéséért vállalt állami kezességből eredő fizetési kötelezettség | 1,3 | ||||||||||||||||
20 | E-útdíj fizetési célú hitelprogramhoz vállalat kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 21,6 | ||||||||||||||||
34 | Kormányzati rendkívüli kiadások | |||||||||||||||||
2 | Pénzbeli kárpótlás | |||||||||||||||||
1 | Pénzbeli kárpótlás | 830,2 | 0,6 | |||||||||||||||
2 | Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás | 1 890,0 | 1,5 | |||||||||||||||
3 | Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei | 48,5 | ||||||||||||||||
35 | Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz | |||||||||||||||||
1 | Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása | |||||||||||||||||
5 | Kiadások támogatására pénzeszköz átadás | 60 641,9 | ||||||||||||||||
2 | Egészségbiztosítási Alap támogatása | |||||||||||||||||
2 | Minimálbér és garantált bérminimum emelésének támogatása | 25,2 | ||||||||||||||||
3 | 2018. évi kompenzáció támogatása | 8,8 | 1,7 | |||||||||||||||
4 | Járulék címen átadott pénzeszköz | 465 532,4 | ||||||||||||||||
6 | Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások | 9,0 | ||||||||||||||||
9 | Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás | 65 371,4 | ||||||||||||||||
36 | Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak | |||||||||||||||||
3 | CEB tagdíj | 2,5 | ||||||||||||||||
4 | Bruegel tagdíj | 31,1 | ||||||||||||||||
8 | AIIB alaptőke hozzájárulás | 1 087,6 | ||||||||||||||||
2 | Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység | |||||||||||||||||
1 | IDA alaptőke-hozzájárulás | 1 631,7 | ||||||||||||||||
2 | IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása | 44,3 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb kiadások | 32,9 | ||||||||||||||||
37 | Hozzájárulás az EU költségvetéséhez | |||||||||||||||||
1 | ÁFA alapú hozzájárulás | 49 087,3 | ||||||||||||||||
2 | GNI alapú hozzájárulás | 243 708,8 | ||||||||||||||||
3 | Brit korrekció | 20 987,1 | ||||||||||||||||
4 | Dánia, Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI csökkentés | 2 686,3 | ||||||||||||||||
41 | Követeléskezelés költségei | 0,1 | ||||||||||||||||
42 | Alapok támogatása | |||||||||||||||||
2 | Bethlen Gábor Alap támogatása | 36 319,1 | 45 419,1 | |||||||||||||||
3 | Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása | 2 508,4 | ||||||||||||||||
5 | Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása | 8 286,0 | ||||||||||||||||
43 | Központi Maradványelszámolási Alap | 199 825,4 | ||||||||||||||||
44 | A SZEVIÉP Zrt. károsultjainak rendkívüli állami kárrendezése | 2 663,7 | ||||||||||||||||
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 1 138 998,3 | 8 473 855,5 | 7 334 857,2 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 217 208,1 | 1 373 401,3 | 1 156 193,2 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 1 053 813,0 | 1 053 813,0 | |||||||||||||||
XLII. fejezet összesen | 1 356 206,4 | 10 901 069,8 | 9 544 863,4 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XLIII. FEJEZET | 2018. évi teljesülés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
1 | Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
1 | Ingatlan értékesítésből származó bevételek | 11 878,1 | 0,6 | |||||||||||||||
2 | Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok értékesítési bevétele | 3 948,5 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek | 3 004,4 | ||||||||||||||||
4 | Bérleti díjak | 2 524,2 | ||||||||||||||||
5 | Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok bérleti díja | 4 392,7 | ||||||||||||||||
6 | Vagyonkezelői díj | 2 935,4 | ||||||||||||||||
2 | Társaságokkal kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
1 | Tulajdoni részesedések értékesítéséből származó bevétel | 2,9 | 36,9 | |||||||||||||||
2 | Osztalékbevételek | 47 333,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb bevételek | |||||||||||||||||
1 | Távközlési koncessziókból származó díj | 287,3 | ||||||||||||||||
2 | Az Európai Uniós finanszírozású projektek megelőlegezéseinek visszatérülése | 36,6 | 806,8 | |||||||||||||||
3 | Vegyes bevételek | 4 469,9 | 1 985,6 | |||||||||||||||
4 | Frekvencia használati jog értékesítéséből származó bevételek | 321,0 | ||||||||||||||||
2 | Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás | |||||||||||||||||
1 | Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai | 99,2 | 14 049,6 | |||||||||||||||
2 | A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások | 5 438,2 | ||||||||||||||||
4 | Dagály Strandfürdő felújítása | 34,7 | 2 149,9 | |||||||||||||||
7 | Budapesti konferencia-központ megvalósítása | 24,5 | 502,9 | |||||||||||||||
8 | A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósítása | 16,2 | 819,2 | |||||||||||||||
13 | Hungexpo fejlesztése | 3 825,0 | ||||||||||||||||
15 | A zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztése | 0,7 | 78,2 | |||||||||||||||
16 | A Modern Városok Program végrehajtását szolgáló ingatlanprojektek | 8 883,5 | ||||||||||||||||
17 | A Liget Budapest projekt megvalósítása kapcsán felmerülő ingatlanvásárlások- és beruházások | 80,6 | ||||||||||||||||
19 | Sportcélú fejlesztésekhez kapcsolódó ingatlanvásárlások- és beruházások | 2 341,8 | 5 451,5 | |||||||||||||||
2 | Ingatlanok fenntartásával járó kiadások | |||||||||||||||||
1 | Az MNV által kezelt ingatlanok üzemeltetése, fenntartása, karbantartása, javítása | 5 637,4 | ||||||||||||||||
2 | Ingatlanok őrzése | 2 340,5 | ||||||||||||||||
3 | A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása, karbantartása | 2 000,0 | ||||||||||||||||
3 | Ingóságok és egyéb eszközök vásárlása | 3 811,5 | ||||||||||||||||
4 | Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése | 3 175,8 | ||||||||||||||||
2 | Társaságokkal kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások | |||||||||||||||||
1 | Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés | 40,7 | 9 377,7 | |||||||||||||||
2 | A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott tőkeemelés | 1 000,0 | ||||||||||||||||
2 | Állami tulajdonú társaságok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Az MNV Zrt. működésének támogatása | 7 600,0 | ||||||||||||||||
2 | Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok támogatása | 20 283,1 | ||||||||||||||||
3 | A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása | 10 000,0 | ||||||||||||||||
4 | A nemzeti filmvagyon kezelésével és védelmével kapcsolatos támogatás | 806,6 | ||||||||||||||||
5 | A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésének támogatása és tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások | 3 000,0 | ||||||||||||||||
6 | Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. támogatása | 4 200,0 | ||||||||||||||||
7 | A Magyar Nemzeti Filmarchívum épületének felújítása céljából a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. részére nyújtott támogatás | 886,1 | ||||||||||||||||
3 | Tulajdonosi kölcsönök elszámolása | 6 000,0 | ||||||||||||||||
3 | Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő kiadások | |||||||||||||||||
4 | Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása | 9 946,3 | 47,8 | |||||||||||||||
5 | Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása | 762,4 | ||||||||||||||||
6 | Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások | 924,2 | ||||||||||||||||
7 | Egyéb szerződéses kötelezettségekből eredő kifizetések | 9 259,8 | ||||||||||||||||
4 | A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja | 3 172,6 | ||||||||||||||||
2 | Eljárási költségek | 81,9 | ||||||||||||||||
3 | Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése | 332,7 | 385,6 | |||||||||||||||
4 | ÁFA elszámolás | 5 295,7 | ||||||||||||||||
5 | Átváltoztatható kötvény kamatfizetése | 27 968,4 | ||||||||||||||||
6 | Európai Uniós pályázatokhoz forrás biztosítása | 303,4 | 957,0 | |||||||||||||||
7 | Egyéb vagyonkezelési kiadások | 2 056,0 | 0,8 | |||||||||||||||
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 124 609,4 | 81 134,0 | –43 475,4 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 60 840,3 | 2 829,9 | –58 010,4 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XLIII. fejezet összesen | 185 449,7 | 83 963,9 | –101 485,8 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XLIV. FEJEZET | 2018. évi teljesülés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
1 | Ingatlan értékesítéséből származó bevételek | 8 810,3 | ||||||||||||||||
2 | Haszonbérleti díj | 3 889,6 | 1,5 | |||||||||||||||
3 | Vagyonkezelői díj | 170,6 | ||||||||||||||||
4 | Egyéb bevételek | 238,4 | ||||||||||||||||
2 | A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Termőföld vásárlás | 298,3 | 5 103,4 | |||||||||||||||
2 | Életjáradék termőföldért | 9 091,0 | ||||||||||||||||
3 | Ingatlanok fenntartásával járó kiadások | 450,0 | ||||||||||||||||
4 | A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja | 1 087,1 | ||||||||||||||||
2 | Eljárási költségek, díjak | 139,7 | ||||||||||||||||
3 | Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés | 400,0 | ||||||||||||||||
4 | Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése | 1 100,0 | ||||||||||||||||
5 | Bírósági döntésből eredő kiadások | 419,5 | ||||||||||||||||
6 | Egyéb vagyonkezelési kiadások | 1 042,5 | 2,3 | |||||||||||||||
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 14 028,1 | 4 298,6 | –9 729,5 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 5 105,7 | 8 811,8 | 3 706,1 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XLIV. fejezet összesen | 19 133,8 | 13 110,4 | –6 023,4 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXII. FEJEZET | 2018. évi teljesülés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Hazai innováció támogatása | 36 905,9 | 3 587,2 | |||||||||||||||
2 | A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása | 2 002,3 | 207,9 | |||||||||||||||
3 | Befizetés a központi költségvetésbe | 13 250,0 | ||||||||||||||||
4 | Alapkezelőnek átadott pénzeszköz | 2 200,0 | 50,0 | |||||||||||||||
6 | Kutatási témapályázatok támogatása | 5 727,6 | 673,9 | |||||||||||||||
8 | Kutatási Kiválósági Programok | 2 133,9 | 249,6 | |||||||||||||||
19 | Innovációs járulék | 73 858,4 | ||||||||||||||||
20 | Egyéb bevételek | 1 385,4 | 160,2 | |||||||||||||||
23 | Költségvetési támogatás | 8 286,0 | ||||||||||||||||
LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 62 219,7 | 83 529,8 | 21 310,1 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 4 768,6 | 160,2 | –4 608,4 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LXII. fejezet összesen | 66 988,3 | 83 690,0 | 16 701,7 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXIII. FEJEZET | 2018. évi teljesülés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Aktív támogatások | |||||||||||||||||
1 | Foglalkoztatási és képzési támogatások | 24 263,8 | 8 778,4 | |||||||||||||||
2 | Szakképzési és felnőttképzési támogatások | 14 200,8 | 15 700,9 | |||||||||||||||
4 | Passzív kiadások | |||||||||||||||||
1 | Álláskeresési ellátások | 68 147,3 | ||||||||||||||||
5 | Bérgarancia kifizetések | 2 475,2 | ||||||||||||||||
6 | Működtetési célú kifizetések | 2 546,5 | ||||||||||||||||
8 | Start-munkaprogram | 158 509,1 | 14 491,9 | |||||||||||||||
14 | EU-s elő- és társfinanszírozás | |||||||||||||||||
4 | 2014–2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozása | 79 690,8 | 373,0 | |||||||||||||||
25 | Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak visszatérülése | 64 482,0 | 232,6 | |||||||||||||||
26 | Egyéb bevétel | |||||||||||||||||
1 | Területi egyéb bevétel | 2 092,6 | 401,9 | |||||||||||||||
2 | Központi egyéb bevétel | 3 481,9 | 30,4 | |||||||||||||||
3 | Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel | 411,3 | 39,7 | |||||||||||||||
31 | Szakképzési hozzájárulás | 91 664,9 | ||||||||||||||||
33 | Bérgarancia támogatás törlesztése | 402,2 | ||||||||||||||||
35 | Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada | 197 722,8 | ||||||||||||||||
LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 349 833,5 | 360 257,7 | 10 424,2 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 39 344,2 | 704,6 | –38 639,6 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LXIII. fejezet összesen | 389 177,7 | 360 962,3 | –28 215,4 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXV. FEJEZET | 2018. évi teljesülés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
2 | Költségvetési támogatás | |||||||||||||||||
3 | Eseti támogatás | 36 319,1 | 45 419,1 | |||||||||||||||
3 | Egyéb bevétel | 7 707,2 | 4,7 | |||||||||||||||
4 | Nemzetpolitikai célú támogatások | 34 607,3 | 49 562,0 | |||||||||||||||
5 | Alapkezelő működési költségei | 1 695,3 | ||||||||||||||||
7 | Egyéb kiadások | 16,0 | ||||||||||||||||
8 | Magyarság Háza program támogatása | 203,3 | 12,7 | |||||||||||||||
9 | Határtalanul! program támogatása | 824,6 | ||||||||||||||||
LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 37 346,5 | 44 026,3 | 6 679,8 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 49 574,7 | 45 423,8 | –4 150,9 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LXV. fejezet összesen | 86 921,2 | 89 450,1 | 2 528,9 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXVI. FEJEZET | 2018. évi teljesülés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása fejlesztése | |||||||||||||||||
1 | Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása | 1 900,3 | ||||||||||||||||
2 | Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) beruházási munkái és biztonságnövelő programja | 1 110,2 | ||||||||||||||||
2 | Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása | 1 296,4 | ||||||||||||||||
3 | Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása | 1 149,0 | ||||||||||||||||
5 | RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásai | 5 326,5 | ||||||||||||||||
6 | Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások támogatása | 636,8 | 590,5 | |||||||||||||||
7 | Alapkezelőnek működési célra | 143,9 | ||||||||||||||||
15 | Nukleáris létesítmények befizetései | |||||||||||||||||
1 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése | 22 797,7 | ||||||||||||||||
16 | Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése | 2,2 | ||||||||||||||||
18 | Költségvetési támogatás | 2 508,4 | ||||||||||||||||
19 | Egyéb bevételek | 108,9 | 2 093,6 | |||||||||||||||
LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 6 107,2 | 25 417,2 | 19 310,0 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 6 046,4 | 2 093,6 | –3 952,8 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LXVI. fejezet összesen | 12 153,6 | 27 510,8 | 15 357,2 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXVII. FEJEZET | 2018. évi teljesülés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Alapból nyújtott támogatások | 10 153,3 | ||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 844,8 | 40,5 | |||||||||||||||
4 | Kulturális célú központi költségvetési szervek működési kiadásainak támogatása | 90,9 | ||||||||||||||||
6 | Egyéb bevételek | 251,8 | ||||||||||||||||
7 | Játékadó NKA-t megillető része | 9 486,2 | ||||||||||||||||
8 | Kulturális adó | 151,8 | ||||||||||||||||
9 | Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó befizetések | 2 450,6 | ||||||||||||||||
LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 11 089,0 | 12 340,4 | 1 251,4 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 40,5 | 0,0 | –40,5 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LXVII. fejezet összesen | 11 129,5 | 12 340,4 | 1 210,9 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXXI. FEJEZET | 2018. évi teljesülés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
1 | Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék | 1 938 321,7 | ||||||||||||||||
2 | Biztosítotti nyugdíjjárulék | |||||||||||||||||
1 | Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék | 1 325 034,7 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||||
2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 808,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher | 17 828,4 | ||||||||||||||||
5 | Késedelmi pótlék, bírság | 4 459,8 | ||||||||||||||||
6 | Költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
7 | Tervezett pénzeszköz-átvétel | 60 641,9 | ||||||||||||||||
7 | Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||||
3 | Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek | 5 605,7 | ||||||||||||||||
2 | Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
1 | Nyugellátások | |||||||||||||||||
1 | Öregségi nyugdíj | |||||||||||||||||
1 | Korhatár felettiek öregségi nyugdíja | 2 699 125,0 | ||||||||||||||||
2 | Nők korhatár alatti nyugellátása | 235 274,5 | ||||||||||||||||
3 | Hozzátartozói nyugellátás | |||||||||||||||||
1 | Árvaellátás | 30 075,2 | ||||||||||||||||
2 | Özvegyi nyugellátás | 345 770,0 | ||||||||||||||||
4 | Egyösszegű méltányossági kifizetések | |||||||||||||||||
2 | Egyszeri segély | 583,9 | ||||||||||||||||
5 | Nyugdíjprémium céltartalék | 35 912,7 | ||||||||||||||||
4 | Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
4 | Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
2 | Postaköltség | 4 777,2 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb kiadások | 897,2 | ||||||||||||||||
3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | 1,6 | 18,2 | |||||||||||||||
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 3 352 417,3 | 3 352 718,5 | 301,2 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LXXI. fejezet összesen | 3 352 417,3 | 3 352 718,5 | 301,2 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXXII. FEJEZET | 2018. évi teljesülés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
1 | Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói egészségbiztosítási járulék | 495 358,4 | ||||||||||||||||
2 | Biztosítotti egészségbiztosítási járulék | 889 875,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||||
1 | Egészségügyi szolgáltatási járulék | 30 909,0 | ||||||||||||||||
2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 285,4 | ||||||||||||||||
4 | Munkáltatói táppénz hozzájárulás | 30 626,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher | 271,9 | ||||||||||||||||
4 | Egészségügyi hozzájárulás | 174 796,6 | ||||||||||||||||
5 | Késedelmi pótlék, bírság | 2 295,3 | ||||||||||||||||
6 | Költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás | 5 400,0 | ||||||||||||||||
6 | Járulék címen átvett pénzeszköz | 465 532,4 | ||||||||||||||||
10 | Tervezett pénzeszköz-átvétel | 65 371,4 | ||||||||||||||||
7 | Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||||
1 | Terhességmegszakítás egyéni térítési díja | 608,9 | ||||||||||||||||
2 | Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések | 6 769,6 | ||||||||||||||||
3 | Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek | 2 151,5 | ||||||||||||||||
7 | Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései | |||||||||||||||||
1 | Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések | 29 716,8 | ||||||||||||||||
2 | Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek | 58 498,9 | ||||||||||||||||
8 | Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése | |||||||||||||||||
1 | EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 6 282,7 | ||||||||||||||||
2 | Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 23,5 | ||||||||||||||||
11 | Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése | |||||||||||||||||
1 | Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések | 32,9 | ||||||||||||||||
2 | Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése | 111,6 | ||||||||||||||||
12 | Baleseti adó | 43 335,1 | ||||||||||||||||
13 | Népegészségügyi termékadó | 40 571,8 | ||||||||||||||||
2 | Egészségbiztosítási ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
2 | Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai | |||||||||||||||||
1 | Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély | 61 218,9 | ||||||||||||||||
2 | Táppénz | |||||||||||||||||
1 | Táppénz | 99 326,0 | ||||||||||||||||
2 | Gyermekápolási táppénz | 5 364,2 | ||||||||||||||||
3 | Baleseti táppénz | 12 221,8 | ||||||||||||||||
3 | Betegséggel kapcsolatos segélyek | |||||||||||||||||
4 | Egyszeri segély | 450,0 | ||||||||||||||||
4 | Kártérítési járadék | 768,8 | ||||||||||||||||
5 | Baleseti járadék | 8 100,4 | ||||||||||||||||
6 | Gyermekgondozási díj | 176 018,8 | ||||||||||||||||
7 | Rokkantsági, rehabilitációs ellátások | 286 630,8 | ||||||||||||||||
3 | Természetbeni ellátások | |||||||||||||||||
1 | Gyógyító-megelőző ellátás | |||||||||||||||||
1 | Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás | 135 374,9 | ||||||||||||||||
2 | Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem | 26 549,4 | ||||||||||||||||
3 | Fogászati ellátás | 32 068,6 | ||||||||||||||||
4 | Otthoni szakápolás | 5 757,6 | ||||||||||||||||
5 | Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás | 8 546,9 | ||||||||||||||||
8 | Művesekezelés | 23 921,1 | ||||||||||||||||
13 | Célelőirányzatok | 93 213,0 | ||||||||||||||||
15 | Mentés | 43 764,7 | ||||||||||||||||
17 | Laboratóriumi ellátás | 27 957,8 | ||||||||||||||||
18 | Összevont szakellátás | 909 176,7 | ||||||||||||||||
2 | Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása | 3 983,5 | ||||||||||||||||
3 | Anyatej-ellátás | 125,5 | ||||||||||||||||
4 | Gyógyszertámogatás | |||||||||||||||||
1 | Gyógyszertámogatás kiadásai | 357 803,9 | ||||||||||||||||
5 | Gyógyászati segédeszköz támogatás | |||||||||||||||||
1 | Kötszertámogatás | 8 064,6 | ||||||||||||||||
2 | Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása | 368,2 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás | 60 615,0 | ||||||||||||||||
6 | Utazási költségtérítés | 5 050,4 | ||||||||||||||||
7 | Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő, tervezett ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül | 16 215,8 | ||||||||||||||||
2 | Sürgősségi ellátás EGT-n kívül | 412,0 | ||||||||||||||||
4 | Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások | 138,5 | ||||||||||||||||
5 | Külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető egészségügyi szolgáltatások | 2 941,3 | ||||||||||||||||
4 | Egészségbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
4 | Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
1 | Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés | 2 415,8 | ||||||||||||||||
2 | Postaköltség | 3 045,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb kiadások | 553,7 | ||||||||||||||||
7 | Gyógyszertárak juttatása | 4 100,0 | ||||||||||||||||
8 | Gyógyszertárak szolgáltatási díja | 4 500,0 | ||||||||||||||||
3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | 7,7 | 17,3 | |||||||||||||||
5 | Egészségbiztosítási költségvetési szervek | |||||||||||||||||
1 | Központi hivatali szerv | 1 251,6 | 37,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 655,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 805,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 976,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 482,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 422,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 6,3 | ||||||||||||||||
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 2 433 691,8 | 2 350 094,4 | –83 597,4 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 428,3 | 37,8 | –390,5 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LXXII. fejezet összesen | 2 434 120,1 | 2 350 132,2 | –83 987,9 | |||||||||||||||
Központi alrendszer | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 16 889 882,9 | 16 889 882,9 | 0,0 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 2 591 728,9 | 1 893 411,0 | –698 317,9 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 1 892 448,6 | 1 139 175,6 | –753 273,0 | |||||||||||||||
Központi alrendszer összesen | 21 374 060,4 | 19 922 469,5 | –1 451 590,9 |
millió forintban | |||||
Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
1. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 154 437,3 | 154 348,5 | 154 348,5 | |
1.1 | A települési önkormányzatok működésének támogatása | 145 262,3 | 145 812,1 | 145 812,1 | |
1.2 | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 76,3 | 46,6 | 46,6 | |
1.3 | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 100,0 | 106,1 | 106,1 | |
1.4 | Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása | 4 891,3 | 4 891,3 | 4 891,3 | |
1.5 | A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 987,0 | 364,0 | 364,0 | |
1.6 | Polgármesteri illetmény támogatása | 3 120,4 | 3 128,4 | 3 128,4 | |
2. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 192 632,7 | 181 135,0 | 181 135,0 | |
2.1 | Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 157 878,2 | 152 863,0 | 152 863,0 | |
2.2 | Óvodaműködtetési támogatás | 22 893,2 | 23 227,7 | 23 227,7 | |
2.3 | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása | 500,9 | 411,3 | 411,3 | |
2.4 | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 11 360,4 | 4 633,0 | 4 633,0 | |
3. | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 157 322,8 | 144 789,4 | 144 772,1 | |
3.1 | Szociális ágazati összevont pótlék | 16 505,6 | 14 744,7 | 14 727,4 | |
3.2 | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 35 012,5 | 35 007,9 | 35 007,9 | |
3.3 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 45 577,8 | 46 720,8 | 46 720,8 | |
3.4 | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | 23 622,4 | 25 180,9 | 25 180,9 | |
3.5 | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 36 604,5 | 23 135,1 | 23 135,1 | |
4. | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 79 304,7 | 77 725,1 | 77 725,1 | |
4.1 | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 72 634,3 | 74 398,1 | 74 398,1 | |
4.2 | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 6 670,4 | 3 327,0 | 3 327,0 | |
5. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 38 482,6 | 37 801,6 | 37 755,2 | |
5.1 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 22 017,0 | 22 016,0 | 21 981,6 | |
5.2 | A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | 12 860,6 | 12 860,6 | 12 860,6 | |
5.3 | Kulturális illetménypótlék | 3 605,0 | 2 925,0 | 2 913,0 | |
Összesen | 622 180,1 | 595 799,6 | 595 735,9 | ||
” |
millió forintban | |||||
Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
1. | Működési célú támogatások | 24 150,0 | 26 293,1 | 26 280,8 | |
1.1 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 499,5 | |
1.2 | A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása | 100,0 | 1 273,1 | 1 269,0 | |
1.3 | Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | 1 870,0 | 1 870,0 | 1 870,0 | |
1.4 | A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | |
1.5 | A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása | 2 050,0 | 2 050,0 | 2 050,0 | |
1.6 | Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása | 50,0 | 100,0 | 99,8 | |
1.7 | Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |
1.8 | A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása | 280,0 | 200,0 | 193,5 | |
1.9 | A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 3 000,0 | 4 000,0 | 3 999,0 | |
1.10 | Önkormányzatok rendkívüli támogatása | 11 000,0 | 7 674,8 | 7 642,3 | |
1.10.1 | A települési önkormányzatok rendkívüli támogatása | 7 636,3 | |||
1.10.1.1 | Vissza nem térítendő támogatás | 6 521,5 | |||
1.10.1.2 | Visszatérítendő támogatás | 154,6 | |||
1.10.1.3 | Vissza nem térítendő támogatás a Szoctv. 45. §-a szerinti kifizetésekhez | 960,2 | |||
1.10.2 | A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja | 6,0 | |||
1.10.2.1 | A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása | 0,0 | |||
1.10.2.2 | Pénzügyi gondnok díja | 6,0 | |||
1.11 | Önkormányzati elszámolások | 13 501,0 | 35 585,5 | 2 440,6 | |
1.11.3 | Önkormányzati elszámolások előirányzat terhére teljesíthető kifizetések | 2 109,0 | |||
1.11.3.1 | A költségvetési évet megelőző évi elszámolás alapján a helyi önkormányzatok részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege | 1 778,9 | |||
1.11.3.2 | Az önellenőrzés, a kincstári felülvizsgálat, illetve az ÁSZ ellenőrzése alapján a helyi önkormányzatokat pótlólagosan megillető támogatások költségvetési évben kifizetett összege | 255,8 | |||
1.11.3.3 | Az államháztartásról szóló jogszabályok alapján költségvetési évben a helyi önkormányzatokat megillető ügyleti és késedelmi kamat összege | 0,8 | |||
1.11.3.4 | Az Áht. 83. § (6a) bekezdésében felsorolt, költségvetési évet megelőző éveket terhelő kötelezettségek költségvetési évben történő teljesítése esetén a költségvetési évet megelőző évben felfüggesztett támogatások összege | 47,5 | |||
1.11.3.5 | A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen az előző években jóváhagyott, tárgyévre áthúzódó kötelezettségvállalások | 0,0 | |||
1.11.3.6 | A prémium évek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti tárgyévi munkáltatói kifizetések | 26,0 | |||
1.11.3.7 | Az önellenőrzés és a kincstári felülvizsgálat során a helyi önkormányzat javára megállapított visszatérítés összege | 0,0 | |||
1.11.4 | 2017. évi költségvetési törvény 3. melléklet II. pontjában szereplő azon költségvetési támogatások le nem hívott részének forrása, amelyek esetében a tárgyévet megelőző évben csak az előleg kifizetése történt meg | 310,0 | |||
1.11.5 | Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása | 4,8 | |||
1.11.6 | Az előirányzat szolgál | 2,2 | |||
1.11.6.1 | a 2015. március 1-jét megelőzően megállapított, a 2015. február 28-án hatályos Szoctv. 38. § (5) bekezdése alapján az adósságkezelési szolgolgáltatásban részesülő személy részére járó lakásfenntartási támogatásra, valamint az 55/A. § alapján járó adósságcsökkentési támogatásra kifizetett összegek 90%-ának fedezetéül | 0,0 | |||
1.11.6.2 | A „Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönökhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 156/2005. (VIII. 15.) Korm.rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg fedezetéül | 0,1 | |||
1.11.6.3 | Az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm.rendelet alapján a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén kifizetett összeg 100%-a fedezetéül | 2,1 | |||
1.11.7 | A helyi önkormányzat és társulása számára a Svájci-Magyar Együttműködési Program fejlesztési célú pályázataihoz szükséges saját forrás kiegészítése a korábbi években megítélt és támogatási szerződésben rögzített központi költségvetési támogatásból adódó fizetési kötelezettség teljesítése | 14,6 | |||
Összesen | 48 651,0 | 69 553,4 | 36 363,7 | ||
” |
millió forintban | |||||
Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
2. | Felhalmozási célú támogatások | 26 875,2 | 25 311,1 | 25 278,5 | |
2.1 | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 360,0 | 360,0 | 360,0 | |
2.2 | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések | 5 000,0 | 8 000,0 | 7 996,1 | |
2.2.1. | Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása | 2 000,0 | 2 550,0 | 2 549,8 | |
2.2.2. | Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás | 500,0 | 700,0 | 696,6 | |
2.2.3. | Belterületi utak, járdák, hidak felújítása | 2 500,0 | 4 750,0 | 4 749,7 | |
2.3 | Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása | 2 000,0 | 3 000,0 | 2 991,6 | |
2.4 | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása | 806,0 | 806,0 | 791,7 | |
2.4.1. | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 300,0 | 300,0 | 285,7 | |
2.4.2. | Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása | 136,0 | 136,0 | 136,0 | |
2.4.3. | Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) | 370,0 | 370,0 | 370,0 | |
2.5 | Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása | 300,0 | 135,0 | 129,0 | |
2.6 | Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.7 | Pannon Park beruházási projekt támogatása | 7 880,0 | 9 238,5 | 9 238,5 | |
2.8 | Békásmegyeri vásárcsarnok építése | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | |
2.9 | Veszprém Aréna építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattörlesztő-részletek átvállalásának támogatása | 723,0 | 723,0 | 723,0 | |
2.10 | Normafa Park kiemelt beruházás támogatása | 620,0 | 310,0 | 310,0 | |
2.11 | Normafa Park történelmi sportterület megvalósításának támogatása | 550,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.12 | A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának újjáépítése Karcagon | 1 108,1 | 554,1 | 554,1 | |
2.13 | Kistarcsai Emlékhely és Könyvtár létrehozása a kommunista diktatúra idején internáló- és kényszermunkatáborként, illetve hadifogolytáborként működtetett létesítmények egykori helyszínén | 369,1 | 184,5 | 184,5 | |
2.14 | A Blaha Lujza tér rendezésének támogatása | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.15 | Hermina garázs beruházás támogatása | 2 659,0 | 0,0 | 0,0 | |
3. | Vis maior támogatás | 7 700,0 | 6 000,0 | 5 806,1 | |
Összesen | 34 575,2 | 31 311,1 | 31 084,6 | ||
” |
Kötelezettségvállalási állomány 2018. december 31-én | |||||||
Megnevezés | Indikatív forráskeret a teljes időszakban | Kötelezettségvállalási állomány 2014. január 1. és 2018. december 31. között | Indikatív forráskeret a teljes időszakban | EU forrás | Központi költségvetési forrás | Összesen | |
euró | millió forint** | ||||||
Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program | 7 733 969 530 | 7 549 167 127 | 2 466 130,9 | 2 407 202,9 | 106 540,2 | 2 513 743,1 | |
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program | 463 703 439 | 500 810 938 | 147 861,1 | 159 693,6 | 117 582,5 | 277 276,1 | |
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program | 3 389 963 001 | 3 219 857 807 | 1 080 957,5 | 1 026 716,1 | 181 185,2 | 1 207 901,2 | |
Intelligens Közlekedésfejlesztési Operatív Program | 3 331 808 225 | 4 714 065 379 | 1 062 413,7 | 1 461 695,9 | 257 946,3 | 1 719 642,2 | |
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program | 3 217 105 883 | 3 163 522 710 | 1 025 838,6 | 1 008 752,5 | 182 291,9 | 1 191 044,4 | |
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program | 2 612 789 000 | 2 568 072 255 | 833 140,0 | 818 881,2 | 143 081,3 | 961 962,5 | |
Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program | 794 773 905 | 842 465 215 | 253 429,6 | 268 636,9 | 168 853,3 | 437 490,2 | |
Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program | 93 882 921 | 95 443 284 | 29 936,4 | 30 434,0 | 5 370,7 | 35 804,7 | |
Vidékfejlesztési Program | 3 430 664 493 | 3 143 269 426 | 1 093 936,0 | 1 002 294,3 | 211 806,8 | 1 214 101,1 | |
Magyar Halgazdálkodási Operatív Program | 39 096 293 | 19 546 622 | 12 466,6 | 6 232,8 | 1 980,4 | 8 211,6 | |
Operatív Programok összesen | 25 107 756 690 | 25 816 220 762 | 8 006 110,4 | 8 190 540,2 | 1 376 638,6 | 9 567 177,2 | |
Belső Biztonsági Alap | 75 827 831 | 33 933 874 | 24 179,2 | 10 820,5 | 2 903,0 | 13 723,5 | |
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap | 34 455 028 | 7 680 000 | 10 986,7 | 2 448,9 | 723,8 | 3 172,8 | |
Belügyi Alapok összesen*** | 110 282 859 | 41 613 874 | 35 165,9 | 13 269,4 | 3 626,9 | 8 579,0 | |
Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus, Norvég Finanszírozási Mechanizmus | 214 600 000 | 0 | 68 429,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
* Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 5. melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret. ** Éves átlagos euróárfolyam forintban 318,87 *** Az indikatív forráskeret eltér a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 5. mellékletében megadottól, mert a Bizottság évközben változtatott a kereteken. |