Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2022. évi vitelére vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő törvényt alkotja:
1. § (1) Az Országgyűlés a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) végrehajtását – a 4–7. §-ban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül – a központi alrendszer tekintetében
a) 34 565 086,6 millió forint kiadással,
b) 29 892 999,9 millió forint bevétellel, és
c) 4 672 086,7 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés a hazai működési költségvetést
a) 27 799 436,2 millió forint kiadással,
b) 27 548 265,0 millió forint bevétellel, és
c) 251 171,2 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés a hazai felhalmozási költségvetést
a) 3 776 165,7 millió forint kiadással,
b) 953 727,1 millió forint bevétellel, és
c) 2 822 438,6 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés az európai uniós fejlesztési költségvetést
a) 2 989 484,7 millió forint kiadással,
b) 1 391 007,8 millió forint bevétellel, és
c) 1 598 476,9 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
2. § A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza a 2022. december 31-én fennálló besorolási rendnek megfelelően.
3. § (1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 2. §-a szerint számított államadósság-mutató
a) számlálójának a Gst. 2. § a) pontja szerinti összege 48 834,2 milliárd forint,
b) nevezőjének a Gst. 2. § b) pontja szerinti összege 66 075,2 milliárd forint.
(2) Az államadósság-mutató mértéke az (1) bekezdés alapján 2022. december 31-én 73,9% volt.
(3) 2021. december 31-én számított államadósság-mutató
a) számlálójának a Gst. 2. § a) pontja szerinti összege 42 320,5 milliárd forint,
b) nevezőjének a Gst. 2. § b) pontja szerinti összege 55 198,9 milliárd forint.
(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (2) bekezdés szerinti mértéke a 2021. év végi 76,7%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének eleget tesz.
4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Gst. 11. § (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2022-ben az államháztartásért felelős miniszter az adósságtörlesztési számla terhére
a) 7 975 078,3 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,
b) 738 153,8 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,
c) 283 539,1 millió forint összegben fizetett vissza forint hiteleket belföldi és külföldi hitelezőknek,
d) 41 146,3 millió forint összegben fizetett vissza deviza hiteleket belföldi és külföldi hitelezőknek.
5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított hiány finanszírozására a Gst. 11. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az államháztartásért felelős miniszter 2022-ben
a) 4 048 317,1 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,
b) 543 249,2 millió forint összegben devizahitelt vett fel külföldi hitelezőtől,
c) 161 788,2 millió forint összegben devizakötvényt bocsátott ki.
6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2022-ben az e törvény 4. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására az államháztartásért felelős miniszter a Gst. 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a) 4 745 287,1 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített belföldi és külföldi befektetőknek,
b) 2 344 468,6 millió forint összegben deviza kötvényeket értékesített belföldi és külföldi hitelezőknek,
c) 1 948 161,9 millió forint összegben növelte a kincstárjegyek állományát.
7. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter – a Gst. 11. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a Kincstári Egységes Számla folyamatos likviditása érdekében 843 088,5 millió forint összeggel csökkentette a kincstárjegyek állományát.
8. § (1) Az Országgyűlés e törvény hatálybalépésével egyidejűleg lemond a magyar államnak a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: Várkapitányság NZrt.) szembeni 1 692 761 222 forint összegű, a Várkapitányság NZrt vagyonkezelésében lévő állami vagyonra vonatkozó visszapótlási kötelezettség alapján fennálló követeléséről azzal, hogy a Várkapitányság NZrt. vállalja, hogy a vagyonkezelt állami vagyonon saját forrásból megvalósított beruházás, valamint egyéb felmerült költségek tekintetében megtérítést nem érvényesít a magyar állammal szemben.
(2) Az Országgyűlés e törvény hatálybalépésével egyidejűleg lemond a magyar államnak a Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben keletkezett és 2023. január 1. napjától jogutódlás alapján a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (a továbbiakban: NÖF NKft.) szemben fennálló 210 564 052 forint összegű, a NÖF NKft. vagyonkezelésében lévő állami vagyonra vonatkozó visszapótlási kötelezettség alapján fennálló követeléséről azzal, hogy a NÖF NKft. vállalja, hogy a vagyonkezelt állami vagyonon saját forrásból megvalósított beruházás, valamint egyéb felmerült költségek tekintetében megtérítést nem érvényesít a magyar állammal szemben.
9. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím
a) 2022. évi működési költségvetési maradványa 149,5 millió forint, amelyből a 2021. évi költségvetési maradvány összege 22,6 millió forint, és
b) 2022. évi működési kiadásai 542,8 millió forint 2021. évi költségvetési maradvány felhasználását tartalmazzák.
10. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Kvtv. 11. §, illetve 15. §-a alapján
a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén, méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 215,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 756,5 millió forint, egyszeri segélyre 596,8 millió forint,
b) a LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet 1. cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcímen belül az adott előirányzat terhére méltányossági ellátásra az 1. Csecsemőgondozási díj, a 2. Táppénz, az 5. Gyermekgondozási díj és örökbefogadói díj jogcímcsoportoknál együttesen 169,0 millió forint, a 6. Rokkantsági, rehabilitációs ellátások jogcímcsoportnál 143,4 millió forint, a 7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 7983,5 millió forint, a 10. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 34 188,6 millió forint, a 11. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportnál 2650,1 millió forint
felhasználása történt meg.
11. § Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény végrehajtásáról szóló 2022. évi LXXII. törvény 12. §-ában előírt megtérítési, visszautalási és elszámolási kötelezettségek teljesítése megtörtént.
12. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet, a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2023. december 31-éig
a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék jogcímén 0,5 millió forintot utaljon vissza az 10032000-01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára;
b) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli kárpótlás elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 0,5 millió forintot utalja át az 10032000-01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára;
c) a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet az LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnek a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 67,9 millió forintot térítsen meg a Magyar Államkincstár 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára;
d) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet részére a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 5,4 millió forintot utalja át az 10032000-01457216-00000000 „TB közreműködéssel folyósított ellátások” számla javára;
e) a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet az LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnek a korhatár alatti ellátások jogcímén 56,3 millió forintot térítsen meg a Magyar Államkincstár 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára;
f) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet részére a korhatár alatti ellátások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 6,0 millió forintot utalja át az 10032000-01457230-00000000 „Korhatár alatti ellátások kiadása” számla javára;
g) a LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím a XV. Pénzügyminisztérium fejezet részére a közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 6,1 millió forintot utaljon át a 10032000-01457436-00000000 a „Kincstár különféle jogcímen adott térítések” számla javára.
13. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus forrásaira 2022. évben nem történt kötelezettségvállalás.
14. § (1) Az Országgyűlés a 2014–2020-as programozási időszakra elfogadott Partnerségi Megállapodás keretében, a Svájci–Magyar Együttműködési Program II, valamint a Belügyi alapokból finanszírozott programok, projektek esetén az uniós forrásokra és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 29. §-a és 32. §-a alapján tett, 2022. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt az 5. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.
(2) Az Országgyűlés a 2021–2027-es programozási időszakra elfogadott Partnerségi Megállapodás keretében, valamint a Belügyi alapokból finanszírozott programok, projektek esetén az uniós forrásokra és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 35. §-a alapján tett, 2022. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt a 6. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.
15. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a települési önkormányzatok év közben 23 134,0 millió forint összegben igényeltek – a kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel – a települési önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat. A települési önkormányzatok együttesen 10 211,1 millió forint összegben mondtak le év közben e forrásokról. Az önkormányzati körön kívülre történő feladatátadás következtében 244,6 millió forint összegben csökkent az előirányzat.
(2) „A település önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” cím előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 2. melléklet tartalmazza.
16. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokat „A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” címen a (4) bekezdésben foglaltak kivételével megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei a 2022. december 31-én hatályos államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 58. § (1) bekezdése szerinti elszámolása alapján a következők:
a) a visszafizetési kötelezettség 1403,8 millió forint,
b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 2752,6 millió forint.
(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatokat a 2022. év után 1348,8 millió forint pótlólagos támogatás illeti meg.
(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az őket ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, a kormány rendeletében megállapított mértékű, együttesen 56,5 millió forint összegű igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli.
(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen – a 2022. december 31-én hatályos Áht. 58. §-a alapján – 8 508,7 millió forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett, egyúttal a helyi önkormányzatokat együttesen 388,1 millió forint pótlólagos támogatás illeti meg amelyből
a) a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása jogcímen 48,4 millió forint,
b) a települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása jogcímeken 2,0 millió forint,
c) a költségvetési támogatások és a vis maior támogatás jogcímeken összesen 7 919,5 millió forint visszafizetési kötelezettség és 388,1 millió forint pótlólagos támogatás,
d) a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen 512,2 millió forint, valamint
e) a szociális ágazati összevont pótlék támogatása jogcímen 26,6 millió forint.
(5) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat megfizetési kötelezettség számításának kezdő napja 2023. április 5.
(6) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok együttesen 3140,7 millió forint pótlólagos támogatásra voltak jogosultak, aminek átutalásáról az államháztartásért felelős miniszter rendelkezett.
(7) A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi önkormányzatok számára elérhetővé teszi az őket megillető, illetve az általuk a központi költségvetésbe visszafizetendő támogatások összegét.
17. § A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait és azok pénzforgalmi teljesítését a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
18. § (1) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat a Kvtv. 43. § (5) bekezdése alapján – a 2022. évi önkormányzati és az állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményi támogatástól való eltérés rendezéseként – a Kvtv. 43. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel 8 734,9 millió forint egyszeri szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet, XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 32. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata terhére 2023 decemberében. A Kvtv. 43. § (2) bekezdés b) pontjára tekintettel az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat egyszeri 220,8 millió forint szociális kiegészítő támogatás beszámítás terheli a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 1. melléklet, XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 32. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata javára 2024 januárjában. Ha a fenntartó a Kvtv. 43. § (2) bekezdés a) pontja szerinti támogatásban nem részesül, azonban a Kvtv. 43. § (2) bekezdés b) pontjára tekintettel beszámítás terheli, az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 25. §-a szerint fizetési kedvezmény iránti kérelemmel élhet.
(2) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett bevett egyházakat a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet, XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 30. jogcímcsoport, 3. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímének terhére 2023. évben 2358,4 millió forint támogatás illeti meg.
(3) Az egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési és szakképzési intézmények után a bevett egyházakat, valamint a 2010. évi CXL. törvénnyel kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend közötti Együttműködési Megállapodás 5. cikk 1. pontjának hatálya alá tartozó fenntartókat a köznevelési és szakképzési intézményeikre tekintettel – a 2022. évi állami, önkormányzati és egyházi köznevelési és szakképzési jogcímű támogatások kiegyenlítésének rendezéseként – összesen 55 183,5 millió forint egyszeri köznevelési – beleértve a szakképzést is – kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet, XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 31. alcím, 1. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzata terhére 2023. év decemberében.
19. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, és a Kvtv. hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki- emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | I. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Országgyűlés Hivatala | |||||||||||||||||
1 | Országgyűlés hivatali szervei | 1 676,5 | 85,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 25 893,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 289,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8 001,2 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 226,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 9 481,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 293,2 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 762,2 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
2 | Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára | 8,4 | 1,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 051,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 149,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 430,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 19,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 211,2 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 19,0 | ||||||||||||||||
3 | Országgyűlési Őrség | 1,4 | 14,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 650,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 782,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 11,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 151,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
3 | Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | ||||||||||||||||
4 | A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma | |||||||||||||||||
2 | Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása | 80,0 | ||||||||||||||||
8 | Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai | |||||||||||||||||
1 | Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | ||||||||||||||||
2 | Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | ||||||||||||||||
3 | Áder János közcélú felajánlásai, adományai | 47,2 | ||||||||||||||||
14 | Steindl Imre program támogatása | 4 695,4 | ||||||||||||||||
15 | Rendvédelmi szolgálati juttatás tartalék | 600,0 | ||||||||||||||||
1 – 4. cím összesen: | 60 779,2 | 1 686,3 | 3 301,6 | 100,6 | ||||||||||||||
5 | Közbeszerzési Hatóság | |||||||||||||||||
1 | Közbeszerzési Hatóság | 2 942,3 | 11,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 774,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 255,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 738,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 903,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 379,9 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2,7 | ||||||||||||||||
5. cím összesen: | 3 671,9 | 2 942,3 | 382,6 | 11,1 | ||||||||||||||
8 | Pártok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása | |||||||||||||||||
1 | FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség | 994,8 | ||||||||||||||||
2 | Magyar Szocialista Párt | 234,2 | ||||||||||||||||
3 | Jobbik Magyarországért Mozgalom | 350,5 | ||||||||||||||||
4 | LMP – Magyarország Zöld Pártja | 152,4 | ||||||||||||||||
5 | Kereszténydemokrata Néppárt | 168,8 | ||||||||||||||||
7 | Demokratikus Koalíció | 243,0 | ||||||||||||||||
8 | Párbeszéd Magyarországért Párt | 117,2 | ||||||||||||||||
9 | Momentum Mozgalom | 126,4 | ||||||||||||||||
10 | Mi Hazánk Mozgalom | 106,8 | ||||||||||||||||
2 | Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása | |||||||||||||||||
2 | Magyar Kétfarkú Kutyapárt | 42,2 | ||||||||||||||||
3 | Megoldás Mozgalom | 12,6 | ||||||||||||||||
9 | Pártalapítványok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány | 1 531,4 | ||||||||||||||||
2 | Táncsics Mihály Alapítvány | 274,7 | ||||||||||||||||
3 | Jobbik Magyarországért Alapítvány | 491,1 | ||||||||||||||||
4 | Ökopolisz Alapítvány | 135,7 | ||||||||||||||||
5 | Barankovics István Alapítvány | 150,7 | ||||||||||||||||
9 | Megújuló Magyarországért Alapítvány | 68,7 | ||||||||||||||||
10 | Mi Hazánk Alapítvány | 94,9 | ||||||||||||||||
11 | Új Köztársaságért Alapítvány | 264,4 | ||||||||||||||||
13 | Savköpő Menyét Alapítvány | 66,9 | ||||||||||||||||
14 | Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány | 133,6 | ||||||||||||||||
15 | MEMO Alapítvány | 18,3 | ||||||||||||||||
10 | Kampányköltségek | 3 739,5 | 13,2 | |||||||||||||||
11 | Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása | |||||||||||||||||
1 | Közszolgálati hozzájárulás | 110 703,7 | ||||||||||||||||
21 | Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság | 275,7 | 174,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 135,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 170,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 655,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 86,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 302,2 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 26,3 | ||||||||||||||||
21. cím összesen: | 2 047,2 | 275,7 | 328,5 | 174,4 | ||||||||||||||
23 | Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal | |||||||||||||||||
1 | Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal | 14 955,8 | 1 412,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 303,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 913,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 480,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 058,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 524,1 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 52,6 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 85,3 | ||||||||||||||||
23. cím összesen: | 12 756,3 | 14 955,8 | 662,0 | 1 412,6 | ||||||||||||||
24 | Nemzeti Választási Iroda | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Választási Iroda | 128,0 | 8,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 186,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 164,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8 508,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 115,5 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása | 272,8 | ||||||||||||||||
5 | 2022. évi országgyűlési képviselőválasztás előkészítése | 11 634,1 | ||||||||||||||||
24. cím összesen: | 21 766,1 | 128,0 | 1 118,5 | 8,3 | ||||||||||||||
25 | Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala | 6,9 | 0,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 748,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 122,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 320,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 152,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 76,4 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 0,8 | ||||||||||||||||
25. cím összesen: | 1 344,2 | 6,9 | 77,2 | 0,1 | ||||||||||||||
26 | Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága | |||||||||||||||||
1 | Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága | 7 829,9 | 50,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 080,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 528,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 686,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 420,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 239,0 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 0,6 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
26. cím összesen: | 12 715,7 | 7 829,9 | 240,4 | 50,5 | ||||||||||||||
27 | Országos Atomenergia Hivatal | |||||||||||||||||
1 | Országos Atomenergia Hivatal | 2 959,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 995,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 450,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 199,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 646,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 43,0 | ||||||||||||||||
27. cím összesen: | 5 291,5 | 2 959,9 | 43,0 | |||||||||||||||
I. ORSZÁGGYŰLÉS | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 240 594,6 | 30 798,0 | –209 796,6 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 6 153,8 | 1 757,6 | –4 396,2 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
I. Fejezet összesen | 246 748,4 | 32 555,6 | –214 192,8 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | II. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | 10,4 | 119,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 350,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 266,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 893,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 63,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 067,8 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 2,3 | ||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | ||||||||||||||||
3 | Államfői Protokoll kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Államfői Protokoll kiadásai | 99,3 | ||||||||||||||||
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 3 746,8 | 10,4 | –3 736,4 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 1 070,1 | 119,3 | –950,8 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
II. Fejezet összesen | 4 816,9 | 129,7 | –4 687,2 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | III. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Alkotmánybíróság | 10,0 | 8,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 998,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 253,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 454,7 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 95,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 688,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 41,3 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 0,8 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 3 489,8 | 10,0 | –3 479,8 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 47,1 | 8,5 | –38,6 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
III. Fejezet összesen | 3 536,9 | 18,5 | –3 518,4 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | IV. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Alapvető Jogok Biztosának Hivatala | 39,7 | 16,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 765,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 250,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 533,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 181,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 255,7 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 27,8 | ||||||||||||||||
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 2 730,8 | 39,7 | –2 691,1 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 283,5 | 16,1 | –267,4 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
IV. Fejezet összesen | 3 014,3 | 55,8 | –2 958,5 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | V. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Állami Számvevőszék | 21,1 | 10,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 619,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 370,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 197,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 761,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 749,1 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 36,7 | ||||||||||||||||
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 12 948,4 | 21,1 | –12 927,3 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 785,8 | 10,4 | –775,4 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
V. Fejezet összesen | 13 734,2 | 31,5 | –13 702,7 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | VI. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Bíróságok | 4 610,6 | 900,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 98 045,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 135,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 27 701,1 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 47,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 886,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 4 358,4 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 2 918,2 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 9,8 | ||||||||||||||||
2 | Kúria | 208,9 | 5,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 908,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 684,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 352,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 119,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 202,1 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 167,8 | ||||||||||||||||
3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||
2 | Igazságszolgáltatás beruházásai | 1 348,1 | 455,7 | 455,7 | ||||||||||||||
2 | Kincstári számlavezetési díj | 1,8 | ||||||||||||||||
3 | Igazságszolgáltatás működtetése | 3 043,6 | 0,7 | |||||||||||||||
VI. BÍRÓSÁGOK | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 153 273,8 | 4 820,2 | –148 453,6 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 8 112,0 | 1 361,6 | –6 750,4 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
VI. Fejezet összesen | 161 385,8 | 6 181,8 | –155 204,0 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | VII. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Integritás Hatóság | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 11,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1,4 | ||||||||||||||||
VII. INTEGRITÁS HATÓSÁG | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 12,5 | 0,0 | –12,5 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
VII. Fejezet összesen | 12,5 | 0,0 | –12,5 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | VIII. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Ügyészségek | 49,6 | 91,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 46 772,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 615,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 866,3 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 667,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 435,2 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 39,6 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 130,7 | ||||||||||||||||
3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
4 | Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata | 32,4 | ||||||||||||||||
VIII. ÜGYÉSZSÉG | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 61 955,7 | 49,6 | –61 906,1 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 2 605,5 | 91,5 | –2 514,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
VIII. Fejezet összesen | 64 561,2 | 141,1 | –64 420,1 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | IX. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | |||||||||||||||||
1 | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 262 555,9 | ||||||||||||||||
2 | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 213 404,2 | ||||||||||||||||
3 | A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 190 081,9 | ||||||||||||||||
4 | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 101 280,6 | ||||||||||||||||
5 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 22 643,3 | ||||||||||||||||
2 | A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai | |||||||||||||||||
1 | A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása | |||||||||||||||||
1 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 4 499,0 | ||||||||||||||||
2 | A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása | 443,6 | ||||||||||||||||
3 | A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása | 12 000,0 | ||||||||||||||||
4 | A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása | 66,6 | ||||||||||||||||
5 | Önkormányzatok rendkívüli támogatása | 9 035,3 | ||||||||||||||||
6 | Önkormányzati elszámolások | 12 498,3 | 310,6 | |||||||||||||||
7 | Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása | 5 488,1 | ||||||||||||||||
8 | Budapest V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata Idősügyi Infokommunikációs Modellprogrammal kapcsolatos támogatása | 91,0 | ||||||||||||||||
2 | A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása | |||||||||||||||||
1 | A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 4 966,5 | ||||||||||||||||
2 | Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 29 117,7 | ||||||||||||||||
3 | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 5 519,5 | ||||||||||||||||
3 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása | |||||||||||||||||
1 | Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | 1 720,0 | ||||||||||||||||
2 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása | 10 908,2 | ||||||||||||||||
3 | A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai | |||||||||||||||||
1 | Vis maior támogatás | 2 825,9 | ||||||||||||||||
2 | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 390,0 | ||||||||||||||||
3 | Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása | 1 299,8 | ||||||||||||||||
4 | Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás | 299,5 | ||||||||||||||||
5 | Belterületi utak, járdák, hidak felújítása | 1 999,2 | ||||||||||||||||
9 | Kisbér Város városközpontja megújításának támogatása | 400,0 | ||||||||||||||||
4 | 2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás | 54 312,4 | ||||||||||||||||
5 | 2022. évi bérintézkedések támogatása | 65 309,4 | ||||||||||||||||
7 | Bölcsődei fejlesztési program | 5 768,5 | ||||||||||||||||
8 | Egyes fővárosi kerületek támogatása | |||||||||||||||||
1 | Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat feladatainak támogatása | 175,0 | ||||||||||||||||
2 | Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat feladatainak támogatása | 1 025,0 | ||||||||||||||||
9 | Karcag Város Önkormányzata kulturális fejlesztési feladatainak támogatása | 4 435,8 | ||||||||||||||||
10 | Helyi önkormányzatok egyedi támogatása | |||||||||||||||||
1 | Kisbér Város Önkormányzata városközpont megújítással kapcsolatos feladatainak támogatása | 1 270,0 | ||||||||||||||||
11 | Polgármester illetménye és költségtérítése emelésének ellentételezése | 8 882,0 | ||||||||||||||||
12 | Kisújszállás Város Önkormányzata egészségügyi feladatainak támogatása | 80,0 | ||||||||||||||||
13 | Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat feladatainak támogatása | 250,0 | ||||||||||||||||
14 | Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata feladatainak támogatása | 1 239,6 | ||||||||||||||||
15 | Nyíregyházi Ipari Park bővítése érdekében szükséges előkészítési feladatok támogatása | 13 921,3 | ||||||||||||||||
16 | Győri Ipari Park bővítése érdekében szükséges előkészítési feladatok támogatása | 10 000,0 | ||||||||||||||||
17 | Szentes Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása | 77,9 | ||||||||||||||||
18 | Települési önkormányzatok fejlesztési és működési támogatása | |||||||||||||||||
1 | Balatonederics Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 25,0 | ||||||||||||||||
2 | Dunapataj Nagyközség Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 40,0 | ||||||||||||||||
3 | Geszt Község Önkormányzata működési feladatainak támogatása | 35,8 | ||||||||||||||||
4 | Kapuvár Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 80,0 | ||||||||||||||||
5 | Kázsmárk Község Önkormányzata közétkeztetési feladatainak támogatása | 39,9 | ||||||||||||||||
6 | Komló Város Önkormányzata kulturális feladatainak többlettámogatása | 300,5 | ||||||||||||||||
7 | Lesenceistvánd Község Önkormányzata gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 16,0 | ||||||||||||||||
8 | Monor „Okos Város” projekt üzemeltetésének támogatása | 189,7 | ||||||||||||||||
9 | Monorierdő Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 35,0 | ||||||||||||||||
10 | Nagymaros Város Önkormányzata sportfejlesztési feladatainak támogatása | 80,0 | ||||||||||||||||
11 | Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 35,0 | ||||||||||||||||
12 | Örvényes Község Önkormányzata településüzemeltetési feladatainak támogatása | 35,0 | ||||||||||||||||
13 | Papkeszi Község Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | 35,0 | ||||||||||||||||
14 | Péteri Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 18,0 | ||||||||||||||||
15 | Vámosszabadi Község Önkormányzata sportfejlesztési feladatainak támogatása | 40,0 | ||||||||||||||||
19 | Karcag Város Önkormányzata szabadidő és sporttelep fejlesztésének támogatása | 9 186,0 | ||||||||||||||||
20 | A debreceni ipari park csapadékvíz elvezetésének támogatása | 1 121,6 | ||||||||||||||||
21 | Esztergom közműhálózatának fejlesztése | 300,0 | ||||||||||||||||
22 | Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése | 2 798,7 | ||||||||||||||||
23 | A Sberbank Magyarország Zrt.-nél számlavezetéssel érintett önkormányzatok működési és fejlesztési feladatainak támogatása | |||||||||||||||||
1 | Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata működési és fejlesztési feladatainak támogatása | 79,8 | ||||||||||||||||
2 | Felsőpakony Község Önkormányzata működési és fejlesztési feladatainak támogatása | 149,1 | ||||||||||||||||
3 | Murakeresztúr Község Önkormányzata működési és fejlesztési feladatainak támogatása | 38,7 | ||||||||||||||||
4 | Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata működési és fejlesztési feladatainak támogatása | 683,0 | ||||||||||||||||
5 | Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és fejlesztési feladatainak támogatása | 497,2 | ||||||||||||||||
6 | Szántód Község Önkormányzata működési és fejlesztési feladatainak támogatása | 30,4 | ||||||||||||||||
24 | Községi önkormányzatok beruházásainak támogatása | |||||||||||||||||
1 | Bucsu Község Önkormányzata Egészségház fejlesztésének támogatása | 29,7 | ||||||||||||||||
2 | Császártöltés Község Önkormányzata ingatlan adásvételének támogatása | 3,0 | ||||||||||||||||
3 | Enese Község Önkormányzata Óvoda fejlesztésének támogatása | 349,1 | ||||||||||||||||
4 | Farád Község Önkormányzata útfelújításának támogatása | 261,8 | ||||||||||||||||
5 | Géberjén Község Önkormányzata ravatalozó és temető felújításának támogatása | 68,8 | ||||||||||||||||
6 | Hortobágy Község Önkormányzata útfelújításának támogatása | 24,9 | ||||||||||||||||
25 | A Monori Napsugár Óvoda fejlesztése | 1 146,3 | ||||||||||||||||
26 | Ózd Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 500,0 | ||||||||||||||||
27 | A Sberbank Magyarország Zrt.-nél számlavezetéssel érintett önkormányzatok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Bálványos Község Önkormányzata támogatása | 1,3 | ||||||||||||||||
2 | Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata támogatása | 6,8 | ||||||||||||||||
3 | Borsfa Község Önkormányzata támogatása | 3,2 | ||||||||||||||||
4 | Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata támogatása | 16,8 | ||||||||||||||||
6 | Homokkomárom Község Önkormányzata támogatása | 1,0 | ||||||||||||||||
7 | Kereki Község Önkormányzata támogatása | 1,6 | ||||||||||||||||
8 | Murakeresztúr Község Önkormányzata támogatása | 8,9 | ||||||||||||||||
9 | Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatása | 178,0 | ||||||||||||||||
10 | Orosztony Község Önkormányzata támogatása | 2,4 | ||||||||||||||||
11 | Pilisvörösvár Város Önkormányzata támogatása | 76,4 | ||||||||||||||||
12 | Sormás Község Önkormányzata támogatása | 1,4 | ||||||||||||||||
13 | Szántód Község Önkormányzata támogatása | 3,4 | ||||||||||||||||
14 | Szólád Község Önkormányzata támogatása | 1,4 | ||||||||||||||||
28 | Helyi önkormányzatok fejlesztési és működési feladatainak támogatása | |||||||||||||||||
1 | Balatonlelle Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 43,5 | ||||||||||||||||
2 | Kóspallag Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 13,2 | ||||||||||||||||
3 | Pilis Város Önkormányzata ivóvízhálózat karbantartással kapcsolatos feladatainak támogatása | 30,0 | ||||||||||||||||
4 | Rákóczifalva Város Önkormányzata szociális feladatainak támogatása | 5,0 | ||||||||||||||||
5 | Sátoraljaújhely Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása | 53,0 | ||||||||||||||||
6 | Somlószőlős Község Önkormányzata működési feladatainak támogatása | 6,2 | ||||||||||||||||
7 | Táborfalva Nagyközség Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 40,0 | ||||||||||||||||
29 | Egyes községi önkormányzatok beruházásainak támogatása | |||||||||||||||||
1 | Jakabszállás Község Önkormányzata ingatlan fejlesztésének támogatása | 65,0 | ||||||||||||||||
2 | Lakitelek Önkormányzata útfelújításának támogatása | 336,7 | ||||||||||||||||
3 | Zalaszentlászló Község Önkormányzata szennyvízelvezető hálózat fejlesztésének támogatása | 9,5 | ||||||||||||||||
4 | Szendehely Község Önkormányzata ingatlan fejlesztésének támogatása | 226,6 | ||||||||||||||||
5 | Kóspallag Község Önkormányzata ingatlan fejlesztésének támogatása | 4,7 | ||||||||||||||||
6 | Sé Község Önkormányzata ingatlan felújításának támogatása | 108,0 | ||||||||||||||||
30 | Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 22,0 | ||||||||||||||||
31 | Zalaegerszeg északi ipari park fejlesztésének támogatása | 1 000,0 | ||||||||||||||||
32 | Helyi önkormányzatok infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása | |||||||||||||||||
1 | Balatonalmádi Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 22,4 | ||||||||||||||||
2 | Biharkeresztes Város Önkormányzata ivóvízellátással kapcsolatos feladatainak támogatása | 101,6 | ||||||||||||||||
3 | Gomba Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 43,5 | ||||||||||||||||
4 | Pápadereske Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 19,4 | ||||||||||||||||
5 | Piliscsaba Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 20,0 | ||||||||||||||||
6 | Solymár Nagyközség Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 40,0 | ||||||||||||||||
7 | Tarnazsadány Község Önkormányzata sportfejlesztési feladatainak támogatása | 18,2 | ||||||||||||||||
8 | Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata köznevelési feladatainak támogatása | 18,0 | ||||||||||||||||
9 | Zánka Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 20,0 | ||||||||||||||||
10 | Zsámbék Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 20,0 | ||||||||||||||||
33 | Egyes kistelepülési önkormányzatok beruházásainak támogatása | |||||||||||||||||
1 | Novaj Község Önkormányzata általi sportóvoda kialakításának támogatása | 18,1 | ||||||||||||||||
2 | Mihályi Község Önkormányzata általi eszközbeszerzés támogatása | 9,8 | ||||||||||||||||
34 | Önkormányzati étkeztetési fejlesztések többlettámogatása | 0,7 | ||||||||||||||||
35 | Mindszentyneum működtetésének támogatása | 200,0 | ||||||||||||||||
36 | Egyes helyi önkormányzatok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata feladatainak támogatása | 176,6 | ||||||||||||||||
3 | Kalocsa Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 200,0 | ||||||||||||||||
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 1 019 963,7 | 0,0 | –1 019 963,7 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 62 095,2 | 0,0 | –62 095,2 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
IX. Fejezet összesen | 1 082 058,9 | 0,0 | –1 082 058,9 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | X. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Igazságügyi Minisztérium igazgatása | 230,1 | 26,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 385,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 798,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 051,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 602,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 34,7 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 6,9 | ||||||||||||||||
2 | Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet | 0,1 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 421,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 65,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 112,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 292,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 11,2 | ||||||||||||||||
3 | Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása | 74,0 | 1,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 131,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 552,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 427,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 10,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 50,1 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 0,1 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | IM szakmai programok és egyéb kötelezettségek támogatása | 496,7 | 38,0 | 1,4 | ||||||||||||||
5 | Igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó jogszabályok alapján teljesítendő fizetési kötelezettségek | 5 954,3 | 61,5 | |||||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások és bevételek | |||||||||||||||||
1 | Az IM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása | 65,1 | ||||||||||||||||
X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 25 368,4 | 403,7 | –24 964,7 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 104,4 | 28,1 | –76,3 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
X. Fejezet összesen | 25 472,8 | 431,8 | –25 041,0 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XI. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Miniszterelnökség igazgatása | 4 415,6 | 156,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 21 364,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 069,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 206,9 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 104,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 752,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 384,0 | ||||||||||||||||
3 | Nemzetstratégiai Kutatóintézet | 41,3 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 728,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 116,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 354,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 15,6 | ||||||||||||||||
7 | Nemzeti Örökség Intézete | 232,3 | 0,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 833,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 127,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 783,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 14,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 236,2 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 95,2 | ||||||||||||||||
12 | Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok | 134 601,2 | 17 415,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 202 880,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 320,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 85 416,8 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 35 497,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 6 939,5 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 4 370,8 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 92,0 | ||||||||||||||||
14 | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | 6 465,5 | 2 085,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10 878,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 530,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 779,8 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 040,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 522,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 084,0 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 290,8 | ||||||||||||||||
18 | Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete | 260,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 561,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 65,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 182,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 7,7 | ||||||||||||||||
30 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
4 | Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai | 21,8 | 2,2 | |||||||||||||||
6 | Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások | 503,9 | 500,0 | |||||||||||||||
15 | Kulturális örökségvédelmi, világörökségi törvényből adódó és nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok | 752,7 | 15,3 | 14,0 | 3,9 | |||||||||||||
16 | Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása | 12 699,8 | 350,8 | 4 531,6 | 0,9 | |||||||||||||
21 | Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 138,2 | 65,0 | |||||||||||||||
29 | Nemzeti Együttműködési Alap | 8 502,1 | 153,4 | 2 009,5 | 0,9 | |||||||||||||
30 | Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
1 | Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása | 28 824,2 | 1,8 | 3 248,7 | ||||||||||||||
2 | Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése | 19 182,2 | 0,1 | |||||||||||||||
3 | Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék | 21 532,9 | ||||||||||||||||
14 | Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja | 113,7 | 7,1 | |||||||||||||||
27 | Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása | 0,2 | 3,7 | |||||||||||||||
31 | Nemzetiségi célú költségvetési támogatások | |||||||||||||||||
1 | Nemzetiségi szakmai támogatások | 2 809,0 | 51,2 | 3 042,6 | 20,4 | |||||||||||||
2 | Országos nemzetiségi önkormányzatok támogatása | 3 640,6 | 169,4 | 342,1 | 26,3 | |||||||||||||
6 | Nemzetiségi önkormányzatok kompenzációja | 1,8 | ||||||||||||||||
34 | Nemzeti Civil Alapprogram | 4,9 | 1,3 | |||||||||||||||
41 | Magyar Falu Program | |||||||||||||||||
3 | Magyar Falu Program civil szervezetek támogatása | 18,4 | 8,1 | 17,0 | ||||||||||||||
57 | Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére | 20 450,9 | 982,4 | 6 702,8 | 149,9 | |||||||||||||
60 | Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok | 3 780,1 | 196,5 | 945,9 | 97,9 | |||||||||||||
66 | Kormányablak program megvalósítása | 0,1 | ||||||||||||||||
67 | Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása | 5,5 | ||||||||||||||||
69 | Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány létesítéséhez, valamint részére pénzbeli vagyoni juttatás nyújtásához szükséges forrás biztosítása | 28 850,1 | 600,0 | |||||||||||||||
84 | Területi infrastrukturális fejlesztések | 38,4 | ||||||||||||||||
3 | Nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli magyarok támogatása | 4 617,5 | 4,0 | 60,0 | ||||||||||||||
5 | Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei | 19,9 | ||||||||||||||||
32 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
4 | Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása | 2 153,4 | 36,0 | |||||||||||||||
7 | A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
2 | Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok működéséhez szükséges hozzájárulás | 4 058,4 | 62,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb bevételek | 138,4 | 51,5 | |||||||||||||||
9 | A területfejlesztési miniszter tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | A területfejlesztési miniszter tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | A területfejlesztési miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai | 170,1 | 2,4 | |||||||||||||||
XI. MINISZTERELNÖKSÉG | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 576 023,7 | 148 138,0 | –427 885,7 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 36 543,0 | 21 126,5 | –15 416,5 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XI. Fejezet összesen | 612 566,7 | 169 264,5 | –443 302,2 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XII. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Agrárminisztérium igazgatása | 8 649,7 | 6 074,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 676,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 047,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9 942,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 411,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 856,5 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5 455,6 | ||||||||||||||||
2 | Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal | 19 350,8 | 952,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 366,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 806,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 226,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 447,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 3 259,4 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 594,3 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 16,6 | ||||||||||||||||
4 | Ménesgazdaságok | 4 665,2 | 65,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 710,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 110,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 560,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 78,7 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 99,6 | ||||||||||||||||
6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei | 7 209,5 | 1 059,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 18 044,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 512,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9 735,8 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 216,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 496,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 518,9 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 260,6 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
7 | Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár | 235,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 609,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 84,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 366,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 61,6 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 6,7 | ||||||||||||||||
10 | Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ | 828,8 | 113,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 069,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 165,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 861,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 260,7 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 301,3 | ||||||||||||||||
14 | Nemzeti park igazgatóságok | 10 551,7 | 5 349,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 791,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 209,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8 679,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 557,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 4 934,5 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 734,7 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 347,3 | ||||||||||||||||
17 | Nemzeti Földügyi Központ | 1 083,8 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 118,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 425,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 740,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 083,7 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Természetvédelmi feladatok | 1 325,6 | 27,6 | |||||||||||||||
2 | Földügyi, öntözési és erdészeti feladatok | |||||||||||||||||
1 | Földügyi feladatok | 1,1 | 0,9 | |||||||||||||||
3 | Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok | 4 181,8 | 16,7 | 7 572,0 | 4 210,0 | |||||||||||||
3 | Mezőgazdasági feladatok | |||||||||||||||||
2 | Mezőgazdasági szakmai feladatok | 3 936,4 | 378,9 | |||||||||||||||
4 | Élelmiszergazdasági és élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok | 1 171,4 | 2,5 | |||||||||||||||
5 | Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása | 7 737,0 | 31,8 | |||||||||||||||
6 | Állat, növény- és GMO-kártalanítás | 36 094,6 | 1 388,9 | |||||||||||||||
7 | Nemzeti agrárkár-enyhítés | 13 303,2 | 6 199,9 | |||||||||||||||
8 | Peres ügyek | 652,9 | 0,2 | |||||||||||||||
17 | Nemzeti Vidékfejlesztési Terv | 0,9 | 0,3 | 2,2 | ||||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | AM tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
5 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos egyéb bevételek | 3 609,0 | 0,3 | |||||||||||||||
2 | Uniós programok kiegészítő támogatása | 11 373,7 | 56,5 | |||||||||||||||
3 | Alföldi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | 35,0 | ||||||||||||||||
4 | Déli Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | 32,3 | ||||||||||||||||
5 | Északi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | 35,0 | ||||||||||||||||
6 | Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | 41,2 | ||||||||||||||||
7 | Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
8 | Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
2 | Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai | 725,0 | ||||||||||||||||
XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 171 411,7 | 64 231,6 | –107 180,1 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 29 311,5 | 17 826,5 | –11 485,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 11 373,7 | 56,5 | –11 317,2 | |||||||||||||||
XII. Fejezet összesen | 212 096,9 | 82 114,6 | –129 982,3 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XIII. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium | |||||||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | 7 078,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 212,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 933,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 777,0 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 592,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 161,1 | ||||||||||||||||
2 | Egyéb HM szervezetek | 10 766,9 | 4 154,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10 378,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 270,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 150 911,1 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 437,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 469,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 5 887,2 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 20 370,2 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 486,0 | ||||||||||||||||
2 | Magyar Honvédség | 12 999,6 | 2 258,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 223 071,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 984,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 245 235,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 759,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 169 594,2 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 2 360,4 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 392,0 | ||||||||||||||||
3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat | 1 095,2 | 67,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 23 518,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 153,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15 421,5 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 11,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 6 888,0 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 19,1 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 69,1 | ||||||||||||||||
6 | MH Egészségügyi Központ | 56 208,2 | 97,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 56 056,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 974,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 19 868,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 322,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 4 083,4 | ||||||||||||||||
7 | Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium | 3,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 550,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 74,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai | 67,2 | ||||||||||||||||
3 | Civil, érdekképviseleti szervek és alapítványok támogatása | 708,2 | 1,5 | 118,6 | ||||||||||||||
5 | Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása | 2 984,8 | 531,7 | 832,9 | ||||||||||||||
6 | Honvédelmi Sportszövetség támogatása | |||||||||||||||||
1 | Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása | 1 217,9 | 38,1 | 106,2 | ||||||||||||||
15 | Nemzetközi kártérítés | 93,5 | 4,4 | |||||||||||||||
25 | Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához | 4 179,2 | 20,9 | 4 931,8 | 550,2 | |||||||||||||
39 | Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz | 17 625,0 | 281,5 | |||||||||||||||
40 | Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések | 8 622,0 | 85,1 | |||||||||||||||
41 | Védelmi Beszerzési Ügynökség Zrt. (VBÜ) támogatása | 2 491,6 | 143,3 | 480,0 | 271,8 | |||||||||||||
42 | Magyar Védelmi Exportügynökség Zrt. Támogatása | 592,0 | 58,0 | |||||||||||||||
43 | Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások | 7 778,8 | ||||||||||||||||
47 | Honvédelmi szolgálati juttatás tartalék | 19 300,0 | ||||||||||||||||
48 | Védelmi felkészítés előirányzatai | |||||||||||||||||
2 | Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása | 1 505,7 | ||||||||||||||||
9 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | A HM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | A HM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | A HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai | 751,0 | ||||||||||||||||
1. alcím összesen: | 751,0 | |||||||||||||||||
2 | A Nemzeti Sportközpontok tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
2 | A Nemzeti Sportközpontok tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | 290,1 | 3,2 | |||||||||||||||
20 | Sport intézmények | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Sportközpontok | 9 419,7 | 533,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 174,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 750,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 14 561,9 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 640,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 5 453,9 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 393,9 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
2 | Országos Sportegészségügyi Intézet | 4 029,8 | 3,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 607,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 276,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 053,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 12,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 556,9 | ||||||||||||||||
21 | Sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Versenysport és szakmai feladatok támogatása | 52 537,6 | 3 413,2 | 3 446,1 | 330,5 | |||||||||||||
2 | A Magyar Labdarúgó Szövetség feladatainak támogatása | 5 051,6 | 0,3 | |||||||||||||||
3 | Sporteredmények, sportszakmai tevékenységek, sportteljesítmények elismerése | 24,0 | ||||||||||||||||
4 | Sportegészségügy, sporttudomány támogatása | 205,6 | 8,5 | |||||||||||||||
5 | Sport népszerűsítésével, diák- és szabadidősporttal kapcsolatos támogatások | 2 530,6 | 3,0 | 61,4 | 2 124,2 | |||||||||||||
6 | Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása | 24 354,9 | 434,5 | 23 656,9 | 7 814,5 | |||||||||||||
7 | Kiemelt sportegyesületek támogatása | 11 541,1 | 53,5 | 847,9 | 0,3 | |||||||||||||
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 1 005 527,6 | 106 612,7 | –898 914,9 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 251 267,4 | 18 206,8 | –233 060,6 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XIII. Fejezet összesen | 1 256 795,0 | 124 819,5 | –1 131 975,5 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XIV. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Belügyminisztérium igazgatása | 16 722,8 | 30,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 12 360,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 784,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 423,9 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 16 812,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 763,8 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 45,0 | ||||||||||||||||
2 | Nemzeti Védelmi Szolgálat | 244,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 693,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 322,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 125,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 45,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 28,4 | ||||||||||||||||
3 | Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer | |||||||||||||||||
1 | Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei | 25 613,8 | 240,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 94 799,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 202,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 54 094,0 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 851,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 018,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 5 976,4 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 6 584,5 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 808,2 | ||||||||||||||||
2 | Nemzeti Szociálpolitikai Intézet | 1 665,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 091,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 266,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 529,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 317,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 39,3 | ||||||||||||||||
4 | Terrorelhárítási Központ | 870,3 | 2 497,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 22 954,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 108,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 086,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 72,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 10 305,4 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 126,9 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 180,2 | ||||||||||||||||
5 | Büntetés-végrehajtás | 16 371,7 | 14 385,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 85 848,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 456,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 32 996,9 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 018,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 642,0 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 3 804,9 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 602,5 | ||||||||||||||||
6 | Oktatási Hivatal | 3 890,4 | 3,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 189,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 326,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 892,1 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 156,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 556,2 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 0,6 | ||||||||||||||||
7 | Rendőrség | 43 103,5 | 10 129,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 417 347,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 56 696,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 86 220,4 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 12 070,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 20 401,3 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 8 319,7 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 748,6 | ||||||||||||||||
8 | Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet | 4 613,1 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 500,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 525,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 716,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 19,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 308,3 | ||||||||||||||||
9 | Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei | |||||||||||||||||
1 | Országos Kórházi Főigazgatóság | 21 152,5 | 6 803,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 17 094,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 965,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 71 002,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 25 554,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 26 959,0 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 389,3 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 8,4 | ||||||||||||||||
2 | Gyógyító-megelőző ellátás intézetei | 1 116 393,9 | 10 917,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 684 331,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 86 487,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 395 947,0 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 418,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 16 498,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 34 306,6 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 3 455,4 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 754,3 | ||||||||||||||||
10 | Országos Mentőszolgálat | 74 554,4 | 1 661,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 58 415,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 448,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15 047,5 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 36,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 18,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 579,0 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 559,2 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3,5 | ||||||||||||||||
11 | Nemzeti Népegészségügyi Központ | 14 574,7 | 5 384,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 097,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 900,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 42 824,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 12 992,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 293,4 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 13,2 | ||||||||||||||||
12 | BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | 6 590,3 | 5 485,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 101 498,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 815,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 19 239,6 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 401,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 5 666,6 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 2 691,1 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 034,1 | ||||||||||||||||
13 | Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság | 1 286,9 | 52,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8 764,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 201,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 417,9 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 678,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 311,8 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
14 | Országos Vérellátó Szolgálat | 18 957,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 811,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 362,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9 059,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 81,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 630,5 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 63,3 | ||||||||||||||||
15 | Klebelsberg Központ | 19 674,3 | 214 855,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 524 243,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 75 493,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 119 400,7 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 093,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 804,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 54 741,0 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 27 048,5 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 229,6 | ||||||||||||||||
16 | Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság | 2 111,9 | 54,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 060,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 432,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 323,3 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 250,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 407,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 87,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 8,7 | ||||||||||||||||
17 | Vízügyi Igazgatóságok | 30 803,0 | 51 125,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 30 214,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 133,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 31 066,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 382,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 57 689,6 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 71,5 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 885,3 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||||||
2 | Energia-racionalizálás | 189,1 | 72,2 | |||||||||||||||
50 | Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás | 1 815,8 | 8,7 | 19,6 | ||||||||||||||
63 | Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása | 449,6 | ||||||||||||||||
2 | Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||
2 | Társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||
3 | Országos Polgárőr Szövetség | 1 450,0 | ||||||||||||||||
11 | Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása | 301,4 | 15,6 | |||||||||||||||
5 | Társadalmi felzárkózást segítő programok | |||||||||||||||||
1 | Roma nemzetiségi szakmai és beruházási támogatások | 1 776,4 | 68,6 | 77,4 | 10,5 | |||||||||||||
2 | Tanoda program | 2 729,4 | 22,0 | 42,6 | 1,3 | |||||||||||||
3 | Felzárkózást elősegítő szakmapolitikai programok támogatása | 782,9 | 23,1 | |||||||||||||||
5 | Útravaló és felzárkózást segítő ösztöndíj programok | 2 453,7 | 2,7 | |||||||||||||||
8 | Biztos Kezdet Gyerekházak | 1 322,4 | 152,4 | 21,6 | 0,4 | |||||||||||||
10 | Országos Roma Önkormányzat támogatása | 683,8 | 3,0 | |||||||||||||||
12 | A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felzárkózási feladatainak támogatása | 142,7 | 142,7 | |||||||||||||||
13 | A Gazdaságélénkítő programok támogatása | 606,2 | 30,9 | 633,3 | 10 072,0 | |||||||||||||
16 | Roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos feladatainak támogatása | 584,8 | 14,0 | 87,0 | 0,3 | |||||||||||||
10 | Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása | 2 682,3 | ||||||||||||||||
11 | A hivatásos életpályával, valamint a hivatásos állomány lakhatásával kapcsolatos kiadások | 22,3 | ||||||||||||||||
19 | A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása | 337,9 | 3,4 | 85,6 | 0,4 | |||||||||||||
21 | Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások | 35 106,1 | 0,1 | 17 303,6 | ||||||||||||||
22 | A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások | 507,0 | 2 295,3 | |||||||||||||||
25 | Európai uniós fejlesztési programok | |||||||||||||||||
3 | Szolidaritási programok | |||||||||||||||||
2 | Integrációs Alap | 0,8 | ||||||||||||||||
26 | Rendvédelmi szolgálati juttatás tartalék | 53 300,0 | ||||||||||||||||
31 | Köznevelési feladatok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás | 352 734,3 | 1 197,5 | |||||||||||||||
2 | Hit- és erkölcstanoktatás, hittanoktatás és tankönyvtámogatás | 18 201,6 | 1,7 | |||||||||||||||
3 | Köznevelés speciális feladatainak támogatása | 2 069,2 | 36,2 | 2,4 | ||||||||||||||
4 | Kis létszámú hit- és erkölcstanoktatás kiegészítő támogatása | 913,0 | ||||||||||||||||
6 | Ingyenes tankönyvellátás támogatása | 12 337,7 | 465,5 | |||||||||||||||
7 | Oktatási társadalmi szervezetek támogatása | 81,8 | ||||||||||||||||
8 | Nemzetközi és Európai Uniós oktatási és egyéb programok | 46,2 | ||||||||||||||||
32 | Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása | 248 728,7 | 2 539,8 | |||||||||||||||
2 | Egyéb szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások sajátos finanszírozása | 3 567,2 | 92,6 | 114,4 | 0,4 | |||||||||||||
3 | Szociális humánszolgáltatók, köztestületi szociális intézmények részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások | 24 435,6 | 333,7 | |||||||||||||||
4 | Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő ágazati szakmai programok támogatása | 7 977,0 | 65,0 | 2 903,3 | 948,8 | |||||||||||||
5 | Gyermekvédelmi Lakás Alap | 995,9 | 26,3 | |||||||||||||||
6 | Fejlesztő foglalkoztatás támogatása | 3 859,3 | 52,8 | 46,9 | 0,6 | |||||||||||||
7 | Egyes szociális és fogyatékossággal élők társadalmi szervezeteinek támogatása | 2 201,8 | 33,1 | |||||||||||||||
33 | Egészségügyi ágazati előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok | 10 911,3 | 736,5 | 3 661,5 | 5 121,5 | |||||||||||||
2 | Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása | 5 835,6 | 4 555,6 | 1 240,8 | 96,3 | |||||||||||||
4 | Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok | 3 571,7 | 17,0 | 424,4 | 28,4 | |||||||||||||
5 | Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása | 397,7 | 1,6 | 3,9 | ||||||||||||||
35 | Peres ügyek | 227,1 | 6,2 | |||||||||||||||
36 | Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása | 374,4 | 48,0 | |||||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
3 | Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása | 1 689,1 | 43,0 | |||||||||||||||
4 | Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások | 598,1 | 203,6 | 97,1 | ||||||||||||||
5 | Belügyi Alapok 2014–2020 | 4 202,9 | 28,9 | 2 804,3 | 152,1 | |||||||||||||
8 | Az Országos Kórházi Főigazgatóság tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Az Országos Kórházi Főigazgatóság tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Társasági részesedés vásárlása | 1 820,0 | ||||||||||||||||
10 | A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai | 1 322,2 | 127,8 | |||||||||||||||
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 4 193 425,6 | 1 429 417,2 | –2 764 008,4 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 320 155,7 | 339 981,6 | 19 825,9 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 7 702,4 | 384,6 | –7 317,8 | |||||||||||||||
XIV. Fejezet összesen | 4 521 283,7 | 1 769 783,4 | –2 751 500,3 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XV. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Pénzügyminisztérium igazgatása | 1 012,8 | 18,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10 668,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 629,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 164,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 622,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 152,3 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 14,7 | ||||||||||||||||
2 | Nemzeti Adó- és Vámhivatal | 11 297,0 | 8 313,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 154 826,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 747,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 44 582,4 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 683,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 11 325,9 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 613,3 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 212,6 | ||||||||||||||||
5 | Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság | 21 203,6 | 3 942,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 096,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 937,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 76 314,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 58,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 16 701,6 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 62 693,4 | ||||||||||||||||
8 | Magyar Államkincstár | 36 718,4 | 4 116,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 40 690,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 045,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 29 801,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 19 306,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 9 013,8 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 235,4 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 37,6 | ||||||||||||||||
16 | Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság | 1 627,7 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 360,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 203,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 776,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 129,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 26,2 | ||||||||||||||||
25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Kárrendezési célelőirányzat és egyéb kártalanítási feladatok | 3 610,2 | ||||||||||||||||
2 | Egészségügyi és egyéb kormányzati infrastruktúra fejlesztési program | 998,5 | ||||||||||||||||
4 | A 2007–2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése | 17 088,6 | 187,6 | 15 075,3 | 24 455,4 | |||||||||||||
5 | Egészségipari vállalatok versenyképességének javítása | 40,4 | 62,0 | 81,5 | 63,2 | |||||||||||||
6 | Nemzetközi és egyéb kötelezettségek | 66,1 | 5,4 | 39,7 | 1,1 | |||||||||||||
7 | Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány pénzbeli vagyoni juttatása | 300,0 | ||||||||||||||||
8 | Szentháromság téri ingatlanberuházással összefüggő működési kiadások | 344,7 | 21,9 | 18 427,7 | 1,0 | |||||||||||||
9 | NER300 projekt megvalósítása | 750,6 | 750,6 | |||||||||||||||
26 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Osztalék befizetése | 42,4 | ||||||||||||||||
XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 447 853,1 | 72 929,4 | –374 923,7 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 136 649,5 | 40 912,2 | –95 737,3 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XV. Fejezet összesen | 584 502,6 | 113 841,6 | –470 661,0 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | I. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Építési és Közlekedési Minisztérium igazgatása | 0,6 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 988,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 135,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 105,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 713,1 | ||||||||||||||||
10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Építésügyi, településügyi és területrendezési feladatok | 1 683,7 | 6,7 | 407,0 | ||||||||||||||
3 | Határontúli műemlék-felújítási program | 79,5 | 170,5 | 0,5 | ||||||||||||||
4 | Nemzeti Kastélyprogram | 25,2 | 0,2 | 169,3 | ||||||||||||||
6 | BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. működésének és szakmai feladatainak támogatása | 0,4 | 48,2 | |||||||||||||||
8 | Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása | 17,3 | 6,0 | 12,0 | ||||||||||||||
12 | Kulturális örökségvédelmi, világörökségi törvényből adódó feladatok | 491,2 | 4,4 | 8,8 | 0,1 | |||||||||||||
13 | Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére | 0,5 | ||||||||||||||||
15 | Infrastruktúra-fejlesztési beruházások | |||||||||||||||||
1 | Közúti infrastruktúra-fejlesztések | 0,1 | 2 500,0 | |||||||||||||||
3 | Víziközmű-fejlesztések | 15,0 | 49,6 | |||||||||||||||
11 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Az ÉBM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Az ÉBM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Az ÉBM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai | 563,2 | 9,3 | |||||||||||||||
2 | Az ÉBM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek | 205,3 | 55,6 | |||||||||||||||
2 | Nemzeti tervvagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
2 | Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó bevételek | 21,4 | ||||||||||||||||
3 | Gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állási díj | 13 465,3 | ||||||||||||||||
XVI. ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 17 574,8 | 293,3 | –17 281,5 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 5 027,6 | 68,2 | –4 959,4 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XVI. Fejezet összesen | 22 602,4 | 361,5 | –22 240,9 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XVII. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Energiaügyi Minisztérium igazgatása | 36 220,1 | 5 742,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 14 204,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 143,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 700,9 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 22 447,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 856,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 422,7 | ||||||||||||||||
6 | Nemzeti Akkreditáló Hatóság | 599,6 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 347,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 53,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 291,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 57,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 0,4 | ||||||||||||||||
15 | Országos Meteorológiai Szolgálat | 2 561,4 | 383,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 525,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 225,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 207,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 205,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 405,4 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 196,8 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 23,8 | ||||||||||||||||
16 | Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum | 918,3 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 074,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 142,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 880,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 085,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 3 680,3 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 108,7 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
32 | Közlekedési ágazati programok | 130 637,3 | 5 512,3 | 54 492,2 | 335,3 | |||||||||||||
34 | Infokommunikációs ágazati feladatok | 3 211,7 | 131,5 | 121,2 | ||||||||||||||
35 | Energetikai és fenntarthatósági ágazati feladatok | |||||||||||||||||
1 | Energia, bányászati és klímapolitikai feladatok | 3 681,5 | 14,8 | 605,5 | 1,6 | |||||||||||||
2 | Víziközmű-szolgáltató társaságok integrációjának támogatása | 6 944,4 | ||||||||||||||||
3 | Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások | 26 665,8 | 678,7 | 6 422,5 | 4 283,5 | |||||||||||||
7 | Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai | 1 312,5 | 1 293,4 | 11 160,0 | 11 160,0 | |||||||||||||
36 | Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai | |||||||||||||||||
1 | Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása | 2 952,8 | 511,5 | 154,5 | 6,6 | |||||||||||||
2 | Nemzetközi vadászati, természeti és lovas rendezvények, valamint a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megrendezésével összefüggő szervezési és lebonyolítási feladatok támogatása | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||
3 | Kormányzati szakpolitikák | 44 453,3 | 2 818,4 | 8 639,0 | 542,9 | |||||||||||||
38 | Környezetvédelmi feladatok | 1 436,9 | 8,8 | 4,5 | ||||||||||||||
39 | Energiaintenzív vállalatok támogatása | 29 000,0 | 985,0 | |||||||||||||||
68 | Védelmi ipari feladatok | |||||||||||||||||
1 | A védelmi ipari kapacitásokhoz, azok fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges feladatok támogatása | 467,5 | 350,0 | |||||||||||||||
69 | Beruházási Alap finanszírozási rendszerébe tartozó beruházások | |||||||||||||||||
1 | Beruházási Alap finanszírozási rendszerébe tartozó közlekedési beruházások | 46 752,5 | 40 009,0 | |||||||||||||||
3 | Beruházási Alap finanszírozási rendszerébe tartozó egyéb ágazati beruházások | 449,8 | 0,2 | 1 967,4 | ||||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése | |||||||||||||||||
1 | A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése | 144 494,9 | ||||||||||||||||
2 | Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése | 321 400,0 | ||||||||||||||||
3 | Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése | 103 470,0 | ||||||||||||||||
5 | Elővárosi közösségi közlekedés költségtérítése | 19 478,0 | ||||||||||||||||
3 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | TIM tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai | 1 105,7 | 41 550,0 | |||||||||||||||
3 | Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek | |||||||||||||||||
1 | Ipari tevékenységekhez kapcsolódó kibocsátási egységek | 181 591,3 | ||||||||||||||||
2 | Légiközlekedési kibocsátási egységek | 1 118,3 | ||||||||||||||||
5 | ITM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos egyéb bevételek | 390,6 | 19 300,8 | |||||||||||||||
6 | Az NHKV Zrt. támogatása | 93 171,5 | ||||||||||||||||
7 | Közlekedési társaságok forrásjuttatásai | 1 868,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb társaságok forrásjuttatásai | 6 080,8 | ||||||||||||||||
5 | Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása | 165,9 | ||||||||||||||||
13 | A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
2 | Egyéb bevételek | 203,6 | 52,8 | |||||||||||||||
2 | A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Az állami tulajdonú víziközmű-vagyonon végzett értéknövelő beruházások megtérítése | 3 000,0 | ||||||||||||||||
2 | A regionális víziközmű társaságok forrásjuttatása | 71 381,9 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb kiadások | 3,1 | ||||||||||||||||
15 | Távhőszolgáltatók kompenzációja | |||||||||||||||||
1 | Távhőszolgáltatók kompenzációjával kapcsolatos kiadások | 323 770,0 | ||||||||||||||||
18 | Rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezése | |||||||||||||||||
1 | Rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezésével összefüggő kiadások | 375 426,2 | ||||||||||||||||
XVII. ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 1 807 301,9 | 51 869,7 | –1 755 432,2 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 181 235,7 | 224 519,2 | 43 283,5 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XVII. Fejezet összesen | 1 988 537,6 | 276 388,9 | –1 712 148,7 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XVIII. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása | 925,8 | 224,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 401,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 379,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 036,6 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 816,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 787,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 22,5 | ||||||||||||||||
2 | Külképviseletek igazgatása | 12 957,6 | 217,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 64 852,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 398,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 30 310,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 451,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 22 581,6 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 570,5 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 225,3 | ||||||||||||||||
7 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
6 | Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása | 103 599,5 | 212,4 | 916,7 | 0,1 | |||||||||||||
16 | Protokoll kiadások | 345,0 | 1,9 | |||||||||||||||
25 | Csángó-Magyar Együttműködési Program Támogatása | 1 480,2 | 269,7 | |||||||||||||||
33 | Külügyi ösztöndíjas és egyéb képzési programok | 42 310,7 | 350,7 | |||||||||||||||
2 | Külgazdasági fejlesztési célú szervezeti támogatások | 18 473,8 | 5 623,9 | 252,2 | ||||||||||||||
3 | Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések | 16 326,9 | ||||||||||||||||
5 | Peres ügyek | 24,4 | ||||||||||||||||
8 | Kulturális diplomáciai projektek támogatása | 1 414,4 | 23,3 | 23,9 | ||||||||||||||
9 | Rendvédelmi szolgálati juttatás tartalék | 1 200,0 | ||||||||||||||||
10 | Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások | 6 113,9 | 2,2 | 3 538,1 | ||||||||||||||
11 | Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása | 774,1 | ||||||||||||||||
8 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
3 | A Külgazdasági és Külügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok forrásjuttatásai | 892,8 | ||||||||||||||||
4 | Paks II. Zrt. tőkeemelése | 28 100,0 | ||||||||||||||||
5 | A KKM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó Közép-Duna menti térségfejlesztésben érintett gazdasági társaságok forrásjuttatásai | 4 141,2 | 197,3 | |||||||||||||||
3 | Brexit Alkalmazkodási Tartalék (BAR) | 437,3 | 8 108,2 | |||||||||||||||
5 | A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek | 5 629,2 | ||||||||||||||||
2 | A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | 2 048,9 | ||||||||||||||||
6 | A HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
2 | A HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Ipari parkok kialakítása, fejlesztése | 2 700,0 | ||||||||||||||||
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 326 803,3 | 25 727,0 | –301 076,3 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 60 184,8 | 442,0 | –59 742,8 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 8 545,5 | 0,0 | –8 545,5 | |||||||||||||||
XVIII. Fejezet összesen | 395 533,6 | 26 169,0 | –369 364,6 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XIX. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | I. Nemzeti Fejlesztési Terv | |||||||||||||||||
2 | Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) | |||||||||||||||||
1 | Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban | 1,9 | 3,4 | |||||||||||||||
3 | Vidéki térségek fejlesztése | 0,5 | 17,6 | |||||||||||||||
3 | Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) | |||||||||||||||||
2 | Kis- és középvállalkozások fejlesztése | 1,6 | ||||||||||||||||
5 | Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) | |||||||||||||||||
1 | Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére | 0,3 | 9,4 | |||||||||||||||
3 | Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek | |||||||||||||||||
1 | ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek | |||||||||||||||||
9 | Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001 | 76,3 | ||||||||||||||||
4 | Nemzeti Stratégiai Referenciakeret | |||||||||||||||||
1 | Gazdaságfejlesztési Operatív Program | 1 171,0 | 61,5 | 23,2 | 629,1 | |||||||||||||
2 | Közlekedés Operatív Program | 46,5 | ||||||||||||||||
7 | Társadalmi megújulás Operatív Program – NFA | 2,4 | 1,5 | |||||||||||||||
8 | Társadalmi Megújulás Operatív Program | 45,6 | 23,9 | 4,9 | ||||||||||||||
14 | Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program | 77,6 | ||||||||||||||||
19 | Környezet és Energia Operatív Program | 71,4 | 2,6 | 25,0 | ||||||||||||||
23 | Nyugat-dunántúli Operatív Program | 28,6 | 2,0 | 8,6 | ||||||||||||||
24 | Közép-dunántúli Operatív Program | 93,1 | 8,1 | 34,0 | ||||||||||||||
25 | Dél-dunántúli Operatív Program | 612,7 | 7,0 | |||||||||||||||
26 | Dél-alföldi Operatív Program | 195,5 | 4,5 | 6,0 | ||||||||||||||
27 | Észak-alföldi Operatív Program | 351,6 | 8,5 | 190,0 | ||||||||||||||
28 | Észak-magyarországi Operatív Program | 93,0 | 11,9 | 111,9 | ||||||||||||||
29 | Közép-magyarországi Operatív Program | 252,1 | 11,9 | 57,3 | ||||||||||||||
5 | Területi Együttműködés | |||||||||||||||||
1 | Európai Területi Együttműködés | |||||||||||||||||
1 | Európai Területi Együttműködés HU–SK | 1,6 | ||||||||||||||||
2 | Európai Területi Együttműködés HU–RO | 231,0 | ||||||||||||||||
4 | Európai Területi Együttműködés HU–CRO | 0,6 | ||||||||||||||||
10 | ENPI HU–SK–RO–UA együttműködési program | 1,0 | ||||||||||||||||
7 | Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás | 4 250,1 | 554,6 | 144,4 | ||||||||||||||
2 | Fejezeti általános tartalék | 659,1 | ||||||||||||||||
3 | Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós támogatásához kapcsolódó projektek előkészítése | 7,1 | 0,1 | 6,5 | ||||||||||||||
4 | Közvetlen uniós programok támogatása | 4 115,6 | 2,4 | |||||||||||||||
11 | Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása | 9 928,4 | ||||||||||||||||
11 | Vidékfejlesztési és halászati programok | |||||||||||||||||
2 | Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) | |||||||||||||||||
1 | I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása | 577,3 | 980,4 | 10,8 | ||||||||||||||
2 | II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése | 52,0 | 29,8 | 12,8 | ||||||||||||||
3 | III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése | 22,8 | 1,7 | 14,0 | ||||||||||||||
4 | IV. tengely: Leader programok | 6,9 | 3,3 | 19,9 | ||||||||||||||
3 | Halászati Operatív Program | |||||||||||||||||
1 | Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) | 4,8 | 9,7 | |||||||||||||||
14 | Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások | |||||||||||||||||
3 | ÚMVP (II. NVT) Európai Unió felé el nem számolható kiadásai | 287,8 | 36,4 | |||||||||||||||
17 | Alapok alapja pénzügyi eszközök | |||||||||||||||||
1 | Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök | 77 306,8 | 1 556,5 | 100 567,9 | 142 219,4 | |||||||||||||
2 | Alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök | 4 634,0 | 22,9 | 2 908,8 | 2 373,5 | |||||||||||||
3 | Alapok alapja EFOP pénzügyi eszközök | 343,8 | 0,2 | 338,3 | 535,0 | |||||||||||||
3 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Kohéziós politikai operatív programok 2014–2020 | |||||||||||||||||
1 | Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) | 187 400,7 | 5 688,0 | 180 692,9 | 13 583,6 | |||||||||||||
2 | Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) | 23 784,4 | 799,0 | 9 021,6 | 3 151,8 | |||||||||||||
3 | Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) | 16 907,8 | 1 472,8 | 140 815,3 | 23 782,4 | |||||||||||||
4 | Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) | 2,4 | 379 787,8 | 719,7 | ||||||||||||||
5 | Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) | 19 327,2 | 674,4 | 245 420,4 | 4 935,2 | |||||||||||||
6 | Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) | 63 363,5 | 6 371,7 | 45 687,4 | 757,4 | |||||||||||||
7 | Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) | 27 863,1 | 1 394,5 | 2 813,6 | 38,9 | |||||||||||||
8 | Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) | 3 129,2 | ||||||||||||||||
2 | Európai Területi Együttműködés (2014–2020) | 235,8 | 2 491,4 | 1 955,7 | 8 195,7 | |||||||||||||
4 | EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014–2021 | 30,9 | 52,4 | |||||||||||||||
5 | Svájci-Magyar Együttműködési Program II. | 134,7 | 19,4 | |||||||||||||||
6 | Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2014–2020 | 376,8 | 212,3 | 39 581,0 | ||||||||||||||
8 | Vidékfejlesztési és halászati programok 2014–2020 | |||||||||||||||||
1 | Vidékfejlesztési Program | 66 526,5 | 1 093,8 | 340 492,2 | 1 145,1 | |||||||||||||
2 | Magyar Halgazdálkodási Operatív Program | 1 091,1 | 48,3 | 540,8 | 36,6 | |||||||||||||
9 | Kohéziós politikai operatív programok 2021–2027 | |||||||||||||||||
1 | Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP Plusz (GINOP Plusz) | 22 240,3 | 98,9 | 192 661,5 | 3 250,1 | |||||||||||||
4 | Terület- és Településfejlesztési OP Plusz (TOP Plusz) | 30 487,2 | 404 052,8 | |||||||||||||||
8 | Végrehajtás OP Plusz (VOP Plusz) | 11 366,9 | 2 184,4 | |||||||||||||||
10 | Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) | 55 487,2 | 6 116,4 | 445 828,9 | 25,3 | |||||||||||||
11 | Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2014–2020) | 388,9 | 379,0 | 11,4 | 2,9 | |||||||||||||
12 | Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2021–2027) | 153,8 | ||||||||||||||||
XIX. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP UNIÓS FEJLESZTÉSEI | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 105 550,2 | 3 316,9 | –102 233,3 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 104 021,4 | 146 277,0 | 42 255,6 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 2 961 863,1 | 86 520,0 | –2 875 343,1 | |||||||||||||||
XIX. Fejezet összesen | 3 171 434,7 | 236 113,9 | –2 935 320,8 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XX. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Kulturális és Innovációs Minisztérium Igazgatása | 442,1 | 35,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 11 360,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 539,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 551,7 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 818,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 928,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 13,1 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 25,6 | ||||||||||||||||
2 | Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért | 14,3 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 520,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 80,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 245,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 65,7 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 3,2 | ||||||||||||||||
3 | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala | 4 586,6 | 2,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 859,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 275,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 776,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 342,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 341,2 | ||||||||||||||||
4 | Egyéb kulturális intézmények | 408,6 | 1,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 593,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 230,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 264,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 442,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 132,2 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 0,6 | ||||||||||||||||
5 | Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal | 5 448,4 | 3 127,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 580,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 372,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 925,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 731,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 131,5 | ||||||||||||||||
6 | Szakképzési Centrumok | 19 872,6 | 3 498,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 134 956,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 639,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 36 980,3 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 979,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 078,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 6 976,4 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 6 968,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 951,2 | ||||||||||||||||
7 | Egyetemek, főiskolák | 40 965,2 | 17 241,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 54 837,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 600,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 29 787,5 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 330,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 608,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 5 741,4 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 728,3 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 166,2 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb történetkutató intézetek | |||||||||||||||||
2 | VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár | 1,6 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 448,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 65,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 456,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 40,3 | ||||||||||||||||
9 | Petőfi Irodalmi Múzeum | 342,7 | 1,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 160,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 279,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 052,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 84,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 185,0 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 513,3 | ||||||||||||||||
11 | Közgyűjtemények | 16 782,6 | 1 900,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 17 921,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 559,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 22 334,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 462,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 10 184,4 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 2 916,8 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
12 | Művészeti intézmények | 6 331,7 | 331,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 15 867,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 024,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8 659,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 683,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 4 073,1 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 45,8 | ||||||||||||||||
15 | Magyarságkutató Intézet | 212,4 | 4,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 845,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 120,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 513,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 623,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 106,9 | ||||||||||||||||
19 | Emberi Erőforrás Támogatáskezelő | 1 786,7 | 50,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 852,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 266,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 881,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 162,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 65,9 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 27,4 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
4 | Köznevelési feladatok támogatása | |||||||||||||||||
4 | Köznevelés speciális feladatainak támogatása | 4 106,3 | 64,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb feladatok támogatása | |||||||||||||||||
9 | Önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatása | 0,3 | ||||||||||||||||
20 | Maradványelszámolás | 219,8 | 244,1 | |||||||||||||||
8 | Nemzetközi kapcsolatok programjai | |||||||||||||||||
2 | Határon túli és nemzetközi kulturális feladatok támogatása | 63,1 | 1,4 | 5,5 | 0,1 | |||||||||||||
3 | Európai Uniós és Nemzetközi projektek, programok megvalósításához kapcsolódó kiadások | 470,6 | ||||||||||||||||
9 | Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Tehetség Program | 4 027,5 | 222,8 | 30,6 | 0,2 | |||||||||||||
2 | Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása | 5 065,5 | 1 155,4 | 993,9 | 333,3 | |||||||||||||
3 | Waclaw Felczak Alap | 365,6 | 3,1 | 66,8 | 65,0 | |||||||||||||
4 | Gyermek, ifjúsági és családpolitikai programok | 2 463,2 | 67,4 | 59,2 | 9,5 | |||||||||||||
5 | Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása | 93,2 | 1,4 | |||||||||||||||
6 | Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása | 1 981,0 | ||||||||||||||||
7 | Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő hozzájárulás | 1 151,1 | ||||||||||||||||
8 | Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása | 727,7 | 15,7 | 8 771,7 | 172,6 | |||||||||||||
10 | GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása | 387,2 | 1,4 | |||||||||||||||
11 | Esélyteremtő, önkéntes és kríziskezelő programok, valamint feladatok támogatása | 519,5 | 2,0 | 2,9 | ||||||||||||||
12 | Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és egyéb szervezetek továbbá közösségi és tehetségsegítő programok, feladatok támogatása | 388,9 | 0,9 | 12,3 | ||||||||||||||
10 | Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ működtetése | 444,8 | 7,9 | 439,6 | 13,9 | |||||||||||||
11 | Kulturális feladatok és szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
3 | Emlékparkok, emlékpontok támogatása | 250,8 | ||||||||||||||||
5 | Közgyűjteményi, közművelődési szakmai feladatok | 23 783,7 | 14,5 | 1 498,9 | ||||||||||||||
6 | Csoóri Sándor Alap | 2 987,7 | 57,4 | 117,2 | ||||||||||||||
7 | Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása | 13 465,6 | 39,0 | 1 921,3 | 0,3 | |||||||||||||
8 | Makovecz Imre Alap | 621,7 | 1 626,8 | |||||||||||||||
12 | Felsőoktatási feladatok | |||||||||||||||||
1 | Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása | 399 809,1 | 51,4 | 5 371,5 | ||||||||||||||
2 | Felsőoktatás speciális feladatai | 11 029,7 | 656,7 | 1 425,7 | ||||||||||||||
3 | Nemzetközi, európai uniós és határon túli felsőoktatási feladatok, programok támogatása | 2 272,7 | 320,9 | 7,9 | ||||||||||||||
4 | Egyetemi városnegyed fejlesztések támogatása | 1 760,0 | ||||||||||||||||
6 | Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozása | 70,8 | ||||||||||||||||
7 | Infrastrukturális, innovációs és ökoszisztéma fejlesztések | 83 077,3 | ||||||||||||||||
13 | Művészeti tevékenységek | |||||||||||||||||
1 | Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása | 55 049,0 | 240,3 | 6 327,2 | 0,4 | |||||||||||||
9 | Közkönyvtári jogdíjak és művészeti nyugdíjsegélyek támogatása | 3 236,9 | 2,6 | 5 046,7 | ||||||||||||||
11 | Fesztiválok megrendezésének támogatása | 1 950,0 | 313,1 | |||||||||||||||
15 | Lázár Ervin Program | 556,9 | 33,0 | |||||||||||||||
17 | Szakképzési többletfeladatok | 12,5 | ||||||||||||||||
28 | Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása | 24 757,9 | 352,5 | 389,5 | 121,2 | |||||||||||||
48 | Kincstári díj | 964,7 | 81,3 | |||||||||||||||
51 | Fejezeti általános tartalék | 219,5 | ||||||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap | |||||||||||||||||
1 | Családi támogatások | |||||||||||||||||
1 | Családi pótlék | 310 210,3 | 797,5 | |||||||||||||||
2 | Anyasági támogatás | 6 054,2 | 0,1 | |||||||||||||||
3 | Gyermekgondozást segítő ellátás | 55 945,2 | 124,3 | |||||||||||||||
4 | Gyermeknevelési támogatás | 10 281,2 | 39,1 | |||||||||||||||
5 | Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése | 3 844,2 | 2,0 | |||||||||||||||
6 | Életkezdési támogatás | 11 215,2 | ||||||||||||||||
7 | Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások | 2 933,2 | 33,8 | |||||||||||||||
8 | Gyermektartásdíjak megelőlegezése | 987,9 | 283,5 | |||||||||||||||
2 | Korhatár alatti ellátások | 114 970,2 | 189,1 | |||||||||||||||
3 | Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | |||||||||||||||||
1 | Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő ellátások | 67 073,5 | 61,2 | |||||||||||||||
2 | Járási szociális feladatok ellátása | 109 739,9 | 183,7 | |||||||||||||||
4 | Különféle jogcímen adott térítések | |||||||||||||||||
1 | Közgyógyellátás | 16 444,1 | ||||||||||||||||
2 | Egyéb térítések | 7 434,1 | ||||||||||||||||
5 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
4 | A Kulturális és Innovációs Minisztérium tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
3 | Liget Budapest projekttel kapcsolatos kiadások | 10 766,2 | 3 498,5 | |||||||||||||||
4 | A Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének beruházása | 263,0 | 4 137,4 | |||||||||||||||
7 | Debreceni Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Debreceni Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
8 | Kecskeméti Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Kecskeméti Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások | 1,8 | ||||||||||||||||
9 | Miskolci Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Miskolci Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások | 12,0 | ||||||||||||||||
10 | Székesfehérvári Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Székesfehérvári Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások | 2,2 | ||||||||||||||||
12 | Baranya Megyei Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Baranya Megyei Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
17 | Tatabányai Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Tatabányai Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
18 | Heves Megyei Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Heves Megyei Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||
21 | Mátészalkai Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Mátészalkai Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások | 11,4 | 1,6 | |||||||||||||||
XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 1 726 015,5 | 102 763,3 | –1 623 252,2 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 169 356,8 | 26 911,9 | –142 444,9 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XX. Fejezet összesen | 1 895 372,3 | 129 675,2 | –1 765 697,1 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XXI. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Miniszterelnöki Kabinetiroda | 1 493,5 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8 312,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 196,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 123,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 320,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 31,9 | ||||||||||||||||
2 | Nemzeti Kommunikációs Hivatal | 467,6 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 559,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 82,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 261,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 195,9 | ||||||||||||||||
3 | Nemzeti Koncessziós Iroda | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 116,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 064,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 785,2 | ||||||||||||||||
4 | Alkotmányvédelmi Hivatal | 143,8 | 92,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 13 041,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 808,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 040,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 9,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 168,6 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 173,8 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 43,4 | ||||||||||||||||
5 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | 536,6 | 2 412,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 27 517,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 711,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10 185,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 4,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 8 202,0 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 152,5 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 121,1 | ||||||||||||||||
6 | Nemzeti Információs Központ | 72,0 | 0,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 370,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 460,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 391,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 85,5 | ||||||||||||||||
7 | Információs Hivatal | 174,0 | 65,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 11 690,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 631,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 402,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 50,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 867,6 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 371,9 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 73,0 | ||||||||||||||||
8 | Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség | 3 916,9 | 626,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 360,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 472,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15 290,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 175,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 911,1 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||
9 | Védelmi Igazgatási Hivatal | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 32,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6,7 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok | 45 501,4 | 16,9 | 25,6 | 0,1 | |||||||||||||
10 | Turisztikai célelőirányzat | 233,1 | 168,1 | 52,9 | ||||||||||||||
21 | Nemzetközi tagdíjak | 141,8 | ||||||||||||||||
26 | Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. szakmai feladatainak ellátása | 10 402,0 | 476,5 | 5 041,8 | 218,6 | |||||||||||||
27 | Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása | 1 647,4 | 9,5 | 301,1 | 1,2 | |||||||||||||
28 | Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások | 151 296,0 | 16 006,7 | 584,8 | ||||||||||||||
29 | Autópálya rendelkezésre állási díj | 150 024,1 | 6,3 | |||||||||||||||
30 | Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez | 13 838,7 | ||||||||||||||||
31 | Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához | 39,4 | ||||||||||||||||
32 | Nemzetközi tagdíjak | 91,5 | ||||||||||||||||
34 | Fejezeti általános tartalék | 9,2 | ||||||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | A Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | A Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai | 2 838,4 | 495,8 | |||||||||||||||
2 | Osztalékbevétel | 17 214,0 | ||||||||||||||||
3 | A Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos egyéb bevételek | 158,2 | ||||||||||||||||
2 | A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
2 | A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása | 1 714,0 | ||||||||||||||||
3 | A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
2 | A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása | 652,4 | 1,7 | 82,6 | ||||||||||||||
4 | A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | 215,6 | 1 279,6 | |||||||||||||||
22 | Gazdaságfejlesztési célú központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése | 5 383,5 | ||||||||||||||||
3 | Peres ügyek | 836,3 | ||||||||||||||||
4 | Gazdaságfejlesztési célú nemzetközi pénzügyi kapcsolatokból eredő kiadások | |||||||||||||||||
1 | CEB tagdíj | 3,6 | ||||||||||||||||
23 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | |||||||||||||||||
1 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | 0,6 | 4,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 837,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 126,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 123,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 4,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 15,5 | ||||||||||||||||
23. cím összesen: | 1 091,9 | 0,6 | 15,5 | 4,9 | ||||||||||||||
XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 506 938,3 | 40 862,9 | –466 075,4 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 23 747,2 | 3 475,6 | –20 271,6 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XXI. Fejezet összesen | 530 685,5 | 44 338,5 | –486 347,0 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XXII. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Miniszterelnöki Kormányiroda | 0,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 346,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 201,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 204,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 559,6 | ||||||||||||||||
1. cím összesen: | 2 312,3 | 0,9 | ||||||||||||||||
XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 2 312,3 | 0,9 | –2 311,4 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XXII. Fejezet összesen | 2 312,3 | 0,9 | –2 311,4 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XXX. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Gazdasági Versenyhivatal igazgatása | 163,9 | 2,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 878,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 269,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 682,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 813,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 79,7 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Fejezeti tartalék | 45,8 | ||||||||||||||||
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 3 689,6 | 163,9 | –3 525,7 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 84,7 | 2,9 | –81,8 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XXX. Fejezet összesen | 3 774,3 | 166,8 | –3 607,5 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XXXI. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Központi Statisztikai Hivatal | 962,4 | 20,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8 281,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 193,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 732,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 9 649,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 618,6 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 2,4 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
4 | KSH Könyvtár | 8,4 | 1,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 204,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 74,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2,0 | ||||||||||||||||
5 | KSH Népességtudományi Kutató Intézet | 154,3 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 186,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 154,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 4,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 23,7 | ||||||||||||||||
6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása | 1 112,5 | 6,9 | |||||||||||||||
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 26 657,0 | 1 132,0 | –25 525,0 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 656,7 | 21,0 | –635,7 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XXXI. Fejezet összesen | 27 313,7 | 1 153,0 | –26 160,7 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XXXIII. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak | 110,0 | 4,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 521,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 534,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 423,5 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 39,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 856,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 64,2 | ||||||||||||||||
2 | MTA Könyvtár és Információs Központ | 7 448,8 | 0,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 737,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 102,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8 600,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 40,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 18,8 | ||||||||||||||||
5 | MTA egyéb intézmények | |||||||||||||||||
1 | MTA Létesítménygazdálkodási Központ | 3 312,4 | 3,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 608,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 81,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 464,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 48,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 39,6 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 695,7 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 175,2 | ||||||||||||||||
2 | MTA Jóléti intézmények | 425,1 | 0,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 491,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 72,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 351,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 9,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 93,4 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 25,6 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 43,5 | ||||||||||||||||
3 | MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága | 57,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 222,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 90,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 51,5 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 0,4 | ||||||||||||||||
4 | Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Titkársága | 2,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 19,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány) | 114,1 | 19,8 | |||||||||||||||
2 | Nemzetközi, európai uniós és határon túli feladatok, programok támogatása | 223,9 | 4,0 | |||||||||||||||
3 | Szakmai feladatok támogatása | 1 470,4 | 82,3 | 53,4 | 225,6 | |||||||||||||
6 | Lendület Program | 604,7 | ||||||||||||||||
9 | Posztdoktori támogatások | 10,2 | ||||||||||||||||
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 25 791,3 | 11 442,4 | –14 348,9 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 1 281,1 | 234,5 | –1 046,6 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XXXIII. Fejezet összesen | 27 072,4 | 11 676,9 | –15 395,5 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XXXIV. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | MMA Titkársága | |||||||||||||||||
1 | MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok | 31,2 | 11,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 922,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 302,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 490,3 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 296,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 199,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 678,4 | ||||||||||||||||
2 | Magyar Építészeti Múzeum | 17,2 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 403,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 59,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 419,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 10,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 60,1 | ||||||||||||||||
3 | MMA Kutatóintézet | 3,1 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 224,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 235,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 5,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 44,4 | ||||||||||||||||
4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása | 129,1 | 0,6 | 0,6 | ||||||||||||||
2 | Művészeti programok és gazdasági társaságok kulturális feladatainak támogatása | 2 088,3 | 6,6 | 15,8 | ||||||||||||||
7 | Pályázati alapok | 199,0 | 2,1 | 2,1 | ||||||||||||||
20 | Makovecz Emlékközpont | 59,4 | 7,2 | 7,2 | ||||||||||||||
XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 12 077,5 | 68,0 | –12 009,5 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 1 808,6 | 11,2 | –1 797,4 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XXXIV. Fejezet összesen | 13 886,1 | 79,2 | –13 806,9 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XXXV. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | NKFI Hivatal | 4 272,7 | 135,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 648,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 376,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 473,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 007,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 96,1 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 25,3 | ||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak | 10 664,0 | ||||||||||||||||
5 | Nemzeti Laboratóriumok | 213,6 | 20,9 | |||||||||||||||
XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 16 384,0 | 4 293,6 | –12 090,4 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 121,4 | 135,1 | 13,7 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XXXV. Fejezet összesen | 16 505,4 | 4 428,7 | –12 076,7 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XXXVI. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | ELKH Titkársága | 1,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 003,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 132,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 817,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 21,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 36,4 | ||||||||||||||||
2 | ELKH Kutatóközpontok, kutatóintézetek | 32 390,6 | 15 085,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 36 920,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 060,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 21 123,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 258,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 11 280,6 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 223,4 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 97,8 | ||||||||||||||||
3 | ELKH Támogatott kutatóhelyek | 147,7 | 7,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 790,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 550,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 932,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 330,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 227,8 | ||||||||||||||||
4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Kiválósági és szakmai feladatok támogatása | 2 057,8 | 440,3 | |||||||||||||||
XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 74 000,3 | 32 979,6 | –41 020,7 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 12 866,0 | 15 092,7 | 2 226,7 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XXXVI. Fejezet összesen | 86 866,3 | 48 072,3 | –38 794,0 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XLI. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
1 | Devizahitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
1 | Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett devizahitelek kamata | 23 386,1 | ||||||||||||||||
2 | Egyéb devizahitelek kamata | 415,5 | ||||||||||||||||
2 | Devizakötvények kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
1 | Nemzetközi devizakötvények | 195 399,4 | 12 303,3 | |||||||||||||||
2 | Belföldi devizakötvények | 17 214,8 | 1 696,3 | |||||||||||||||
3 | Egyéb devizaműveletek kamatelszámolásai | 2 751,3 | 2 814,0 | |||||||||||||||
2 | A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
1 | Forinthitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
1 | Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett forinthitelek kamata | 40 699,2 | ||||||||||||||||
2 | Államkötvények kamatelszámolása | |||||||||||||||||
1 | Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
1 | Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai | 1 315 585,8 | 80 727,8 | |||||||||||||||
2 | Lakossági kötvények | 440 056,1 | 56 082,6 | |||||||||||||||
3 | Kincstárjegyek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
1 | Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása | 33 068,0 | 150,3 | |||||||||||||||
2 | Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása | 29 521,9 | 147,1 | |||||||||||||||
4 | Repóügyletek kamatelszámolásai | 4 806,4 | 2 248,0 | |||||||||||||||
5 | Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai | 102 142,0 | ||||||||||||||||
3 | Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Jutalékok és egyéb költségek | 35 314,0 | ||||||||||||||||
2 | Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások | 3 717,1 | ||||||||||||||||
3 | Adósságkezelés költségei | 1 605,1 | ||||||||||||||||
XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 2 143 540,7 | 258 311,4 | –1 885 229,3 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XLI. Fejezet összesen | 2 143 540,7 | 258 311,4 | –1 885 229,3 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XLII. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Vállalkozások költségvetési befizetései | |||||||||||||||||
1 | Társasági adó | 746 586,8 | ||||||||||||||||
5 | Cégautóadó | 49 828,4 | ||||||||||||||||
8 | Játékadó | 46 433,1 | ||||||||||||||||
9 | Ökoadó | |||||||||||||||||
2 | Környezetterhelési díj | 5 115,2 | ||||||||||||||||
10 | Egyéb befizetések | 25 777,1 | ||||||||||||||||
12 | Rehabilitációs hozzájárulás | 135 575,1 | ||||||||||||||||
14 | Kisadózók tételes adója | 186 067,8 | ||||||||||||||||
15 | Kisvállalati adó | 145 490,8 | ||||||||||||||||
16 | Közműadó | 53 495,2 | ||||||||||||||||
17 | Korkedvezmény-biztosítási járulék | 4,4 | ||||||||||||||||
2 | Fogyasztáshoz kapcsolt adók | |||||||||||||||||
1 | Általános forgalmi adó | 6 860 348,8 | ||||||||||||||||
2 | Jövedéki adó | 1 229 526,1 | ||||||||||||||||
3 | Regisztrációs adó | 15 726,2 | ||||||||||||||||
7 | Turizmusfejlesztési hozzájárulás | 38 081,0 | ||||||||||||||||
3 | Lakosság költségvetési befizetései | |||||||||||||||||
1 | Személyi jövedelemadó | 2 785 989,0 | ||||||||||||||||
2 | Egyéb lakossági adók | 215,2 | ||||||||||||||||
4 | Lakossági illetékek | 261 838,2 | ||||||||||||||||
7 | Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj | 17,0 | ||||||||||||||||
4 | Egyéb költségvetési bevételek | |||||||||||||||||
1 | Vegyes bevételek | 77 397,7 | ||||||||||||||||
2 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
1 | Bírságbevételek | 60 939,7 | ||||||||||||||||
2 | Környezetvédelmi termékdíjak | 89 993,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb központosított bevételek | 22 887,7 | 4,2 | |||||||||||||||
4 | Megtett úttal arányos útdíj | 277 054,5 | ||||||||||||||||
5 | Hulladéklerakási járulékból származó bevétel | 16 294,6 | ||||||||||||||||
6 | Időalapú útdíj | 84 548,8 | ||||||||||||||||
5 | Költségvetési befizetések | |||||||||||||||||
1 | Központi költségvetési szervek | 54 209,2 | ||||||||||||||||
2 | Önkormányzatok befizetései | 13 734,8 | ||||||||||||||||
4 | Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap befizetése | 21 177,8 | ||||||||||||||||
5 | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | 157 012,8 | ||||||||||||||||
6 | Uniós programok bevételei | |||||||||||||||||
1 | Kohéziós Operatív Programok | |||||||||||||||||
1 | Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele (KOP) | 124 966,2 | 877 758,0 | |||||||||||||||
10 | Vidékfejlesztési Program (VP) | |||||||||||||||||
1 | Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele (VP) | 48 644,3 | 19 860,2 | |||||||||||||||
2 | Tárgyévi kiadások uniós bevétele (VP) | 56 768,9 | 121 719,0 | |||||||||||||||
11 | Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) | |||||||||||||||||
2 | Tárgyévi kiadások uniós bevétele (MAHOP) | 511,6 | 29,6 | |||||||||||||||
12 | Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek | |||||||||||||||||
1 | Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele (CEF) | 27 699,0 | ||||||||||||||||
13 | Egyéb programok | |||||||||||||||||
1 | Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele (egyéb programok) | 335,9 | 12 895,8 | |||||||||||||||
18 | Egyéb programok 2021–2027 | 12 858,2 | ||||||||||||||||
7 | Egyéb uniós bevételek | |||||||||||||||||
2 | Vámbeszedési költség megtérítése | 36 907,6 | ||||||||||||||||
24 | Babaváró támogatások | 126 216,9 | 21,5 | |||||||||||||||
25 | Diákhitel konstrukciók támogatása | 5 243,4 | ||||||||||||||||
31 | Szociálpolitikai menetdíj támogatás | 118 370,3 | ||||||||||||||||
32 | Egyéb költségvetési kiadások | |||||||||||||||||
1 | Vegyes kiadások | |||||||||||||||||
4 | Felszámolásokkal és szanálással kapcsolatos kiadások | 702,7 | ||||||||||||||||
6 | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése | 77,7 | ||||||||||||||||
11 | Egyéb vegyes kiadások | 10 439,2 | 0,4 | |||||||||||||||
12 | 1% SZJA közcélú felhasználása | 10 928,7 | ||||||||||||||||
19 | Mehib és Eximbank behajtási jutaléka | 13,9 | ||||||||||||||||
22 | Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés | 2 344,4 | ||||||||||||||||
33 | Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése | |||||||||||||||||
4 | MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség | 7 139,8 | ||||||||||||||||
5 | Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 24 210,9 | ||||||||||||||||
7 | Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 1 176,9 | ||||||||||||||||
9 | Lakáshitelekhez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség | 0,7 | ||||||||||||||||
10 | Babaváró kölcsönökhöz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség | 396,1 | ||||||||||||||||
15 | MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | 111,8 | ||||||||||||||||
34 | Pénzbeli kárpótlás | 1 737,0 | 0,9 | |||||||||||||||
35 | Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz | |||||||||||||||||
1 | Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása | |||||||||||||||||
5 | Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás | 325 607,2 | ||||||||||||||||
2 | Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap támogatása | |||||||||||||||||
3 | 2022. évi kompenzáció támogatása | 0,1 | ||||||||||||||||
4 | Járulék címen átadott pénzeszköz | 491 349,9 | ||||||||||||||||
9 | Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás | 280 757,2 | ||||||||||||||||
36 | Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek kiadásai | |||||||||||||||||
1 | IBRD alaptőkeemelés | 2 778,2 | ||||||||||||||||
2 | IFC tőkeemelés | 3 775,1 | ||||||||||||||||
4 | Bruegel tagdíj | 37,5 | ||||||||||||||||
7 | IDA alaptőke-hozzájárulás | 1 909,4 | ||||||||||||||||
9 | A nemzetközi pénzügyi intézményekkel kapcsolatos egyéb kiadások | 1 343,3 | ||||||||||||||||
37 | Hozzájárulás az EU költségvetéséhez | 586 344,0 | ||||||||||||||||
38 | Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások | 3 843,4 | 14 723,2 | |||||||||||||||
41 | Követeléskezelés költségei | 0,1 | ||||||||||||||||
42 | Alapok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap támogatása | 50 800,0 | ||||||||||||||||
2 | Bethlen Gábor Alap támogatása | 38 384,7 | 9 339,1 | |||||||||||||||
3 | Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása | 34 104,4 | ||||||||||||||||
5 | Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása | 34 890,1 | 3 656,5 | |||||||||||||||
43 | Központi Maradványelszámolási Alap | 121 074,3 | ||||||||||||||||
44 | Megtakarítási Alap | 746 413,5 | ||||||||||||||||
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 2 156 572,3 | 14 380 507,5 | 12 223 935,2 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 21 458,3 | 4,2 | –21 454,1 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 1 304 046,7 | 1 304 046,7 | |||||||||||||||
XLII. Fejezet összesen | 2 178 030,6 | 15 684 558,4 | 13 506 527,8 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XLIII. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
1 | Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
1 | Ingatlan értékesítésből származó bevételek | 30 055,3 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek | 2 514,6 | ||||||||||||||||
4 | Bérleti díjak | 3 280,2 | ||||||||||||||||
6 | Vagyonkezelői díj | 5 131,7 | ||||||||||||||||
2 | Társaságokkal kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
1 | Tulajdoni részesedések értékesítéséből származó bevétel | 0,1 | 0,5 | |||||||||||||||
2 | Osztalékbevételek | 59,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb bevételek | |||||||||||||||||
1 | Az Európai Uniós finanszírozású projektek megelőlegezéseinek visszatérülése | 6 137,4 | 1 317,4 | |||||||||||||||
2 | Vegyes bevételek | 879,4 | 13,2 | |||||||||||||||
4 | Állami örökléssel kapcsolatos értékesítési bevételek elszámolása | 558,0 | 14,0 | |||||||||||||||
2 | Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Ingatlan beruházások, ingatlan és egyéb eszközök vásárlása | 673,1 | 17 423,7 | |||||||||||||||
7 | Ingatlanok fenntartása és őrzése | 10 397,9 | ||||||||||||||||
8 | Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos bérleti díjak | 18 193,1 | ||||||||||||||||
2 | Társaságokkal kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai | 3 355,8 | 17 052,4 | |||||||||||||||
3 | Az MNV Zrt. működésének támogatása | 8 399,8 | ||||||||||||||||
3 | A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása | 9 921,4 | 5,9 | |||||||||||||||
3 | Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő egyéb kiadások | 2 047,9 | ||||||||||||||||
7 | ÁFA elszámolás | 8 122,2 | ||||||||||||||||
8 | Európai Uniós pályázatokhoz forrás biztosítása | 6 139,5 | 1 715,2 | |||||||||||||||
9 | Egyéb vagyonkezelési kiadások | 5 447,2 | 123,4 | |||||||||||||||
10 | Állami örökléssel kapcsolatos kiadások elszámolása | 292,7 | ||||||||||||||||
2 | A GFM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | A GFM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
1 | Koncessziós díjak | 11 303,8 | ||||||||||||||||
2 | Osztalékbevétel | 7 500,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb bevételek | 10,0 | ||||||||||||||||
2 | A GFM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
2 | Társasági részesedés vásárlása | 21 475,0 | ||||||||||||||||
3 | A GFM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb társaságok forrásjuttatásai | 10 803,8 | 300 666,5 | |||||||||||||||
4 | Az MFB Zrt. működésének támogatása | 5,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb kiadások | 1 445,6 | ||||||||||||||||
6 | Eximbank Zrt. tőkeemelése | 100 000,0 | ||||||||||||||||
3 | Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
2 | Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Tőkealaphoz történő hozzájárulás | 79,5 | 9 926,3 | |||||||||||||||
5 | A BMSK Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek | 45,9 | ||||||||||||||||
6 | A frekvenciahasznosítással kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
1 | Távközlési koncessziókból származó díj | 291,7 | ||||||||||||||||
5 | Frekvencia használati jog értékesítéséből származó bevételek | 150 237,6 | ||||||||||||||||
8 | Az MVH Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Az MVH Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
1 | Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek | 1 234,0 | ||||||||||||||||
2 | Társasági részesedésekkel kapcsolatos bevételek | 41,3 | 16,8 | |||||||||||||||
3 | Állami örökléssel kapcsolatos bevételek | 2 261,5 | ||||||||||||||||
4 | Egyéb vagyongazdálkodási bevételek | 192,3 | ||||||||||||||||
2 | Az MVH Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Ingó- és ingatlanvagyonnal kapcsolatos kiadások | 377,9 | ||||||||||||||||
3 | Állami örökléssel kapcsolatos kiadások | 1 340,7 | ||||||||||||||||
4 | Egyéb vagyongazdálkodási kiadások | 205,5 | ||||||||||||||||
5 | MVH Zrt. működésének támogatása | 600,0 | ||||||||||||||||
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 87 848,6 | 221 687,9 | 133 839,3 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 468 388,4 | 1 407,8 | –466 980,6 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XLIII. Fejezet összesen | 556 237,0 | 223 095,7 | –333 141,3 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XLIV. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
1 | Ingatlan értékesítéséből származó bevételek | 2,5 | 8 741,4 | |||||||||||||||
2 | Haszonbérleti díj | 3 990,2 | ||||||||||||||||
3 | Vagyonkezelői díj | 94,6 | ||||||||||||||||
4 | Egyéb bevételek | 76,9 | ||||||||||||||||
2 | A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Termőföld vásárlás | 58,4 | 3 380,8 | |||||||||||||||
2 | Életjáradék termőföldért | 7 382,1 | ||||||||||||||||
3 | Ingatlanok fenntartásával járó kiadások | 698,8 | ||||||||||||||||
4 | A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
4 | Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése és jogi rendezése | 894,9 | ||||||||||||||||
5 | Bírósági döntésből eredő kiadások | 3 866,0 | ||||||||||||||||
6 | Egyéb vagyonkezelési kiadások | 1 417,6 | ||||||||||||||||
7 | Értéknövelő beruházások megtérítése | 161,5 | ||||||||||||||||
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 14 317,8 | 4 164,2 | –10 153,6 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 3 542,3 | 8 741,4 | 5 199,1 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XLIV. Fejezet összesen | 17 860,1 | 12 905,6 | –4 954,5 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XLVII. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
3 | Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése | 63 719,6 | ||||||||||||||||
4 | Az állami vagyongazdálkodás gazdaság-újraindítási központi kezelésű előirányzatai | |||||||||||||||||
2 | A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása | 19 038,3 | ||||||||||||||||
5 | Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti kiegészítő finanszírozása | 50 680,0 | ||||||||||||||||
6 | Gazdaság újraindítását szolgáló társadalompolitikai célok | |||||||||||||||||
1 | Tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésének támogatása | 351 029,1 | ||||||||||||||||
2 | Nyugdíjprémium céltartalék támogatása | 19 800,0 | ||||||||||||||||
3 | Egészségügyi béremelés támogatása | 458 819,5 | ||||||||||||||||
7 | Lakástámogatások | 25 296,9 | 0,8 | 609 483,6 | 3,3 | |||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Magyar Falu Program | 22 630,7 | 194,3 | 66 391,2 | 1 700,4 | |||||||||||||
2 | Modern Városok Program | 3 339,3 | 94,1 | 30 940,6 | 1 179,9 | |||||||||||||
3 | Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások | 33 691,4 | 41,5 | 87 214,7 | 337,8 | |||||||||||||
4 | Kulturális értékmegőrző beruházások | 12 387,1 | 1 040,7 | 45 327,8 | 7 231,3 | |||||||||||||
7 | Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre | 209,4 | 4 238,1 | 1,1 | ||||||||||||||
9 | Kistelepülési fejlesztési támogatások | 0,3 | ||||||||||||||||
10 | Aktív kikapcsolódást szolgáló feladatok, programok, beruházások | 2 621,8 | 33,0 | 3 184,6 | 1 059,1 | |||||||||||||
11 | Területfejlesztési feladatok | 9 737,6 | 74,0 | 20 962,5 | 2 816,0 | |||||||||||||
12 | Kerékpáros fejlesztések | 1 182,5 | 196,8 | |||||||||||||||
14 | Gazdaság- és területfejlesztési feladatok | 2,5 | ||||||||||||||||
3 | Nemzeti agrártámogatások | 72 420,4 | 217,3 | 1 234,0 | 58,5 | |||||||||||||
5 | Gazdaság újraindítását szolgáló pénzügyi fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Nagyvállalati beruházási támogatások | 1 414,1 | 26,8 | 15 479,2 | 452,4 | |||||||||||||
6 | Gazdaság újraindítását szolgáló technológiai és ipari fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Közlekedési fejlesztések | |||||||||||||||||
1 | Közúti fejlesztések | 283,5 | 201 029,8 | 43,5 | ||||||||||||||
2 | Vasúti fejlesztések | 113 066,0 | 2,7 | 131 357,2 | 44,6 | |||||||||||||
4 | Kiemelt társadalmi igényeken alapuló közútfejlesztések | 2,5 | ||||||||||||||||
5 | Repülőterek fejlesztése | 13,0 | 13,0 | |||||||||||||||
6 | Térségi közúti beruházások | 21 081,3 | 29 799,3 | |||||||||||||||
7 | Országos közúthálózat felújítása | 0,3 | 290,7 | |||||||||||||||
2 | Gazdaságfejlesztési feladatok | |||||||||||||||||
1 | Autó-motorsport támogatása | 18 526,9 | 1 070,9 | 55,0 | 317,6 | |||||||||||||
2 | Gazdaságfejlesztési programok | 62 225,9 | 97,4 | 371,1 | 94,5 | |||||||||||||
3 | Térségi fejlesztési feladatok | 8 580,7 | 178,8 | 38 992,3 | 499,7 | |||||||||||||
3 | Energia- és klímapolitikai modernizációs rendszer | 33 178,0 | 410,4 | 26 342,7 | 1 002,2 | |||||||||||||
6 | Nemzeti Oltóanyaggyár és Nemzeti Koronavírus-Oltóanyaggyár megvalósítása | 10,8 | 17 000,4 | |||||||||||||||
7 | Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás ösztönzési célelőirányzat | 22 996,9 | 43,0 | 147 577,6 | 615,1 | |||||||||||||
2 | Külügyi fejlesztési és kutatási programok | 20 842,1 | 6 647,7 | 42 080,3 | 2 990,5 | |||||||||||||
3 | Kötött segélyhitelezés | 10 969,6 | 77,2 | |||||||||||||||
4 | A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatás | 20 025,3 | 322,6 | 10 579,2 | 5 813,5 | |||||||||||||
6 | Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok | 8 885,7 | 29,9 | 3 283,6 | 0,2 | |||||||||||||
8 | Gazdaság újraindítását szolgáló kulturális és innovációs fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
4 | Kulturális beruházások és fejlesztések támogatása | 399,6 | 17,1 | 5 616,0 | ||||||||||||||
7 | Állami szakképző intézmények szakképzésről szóló törvény szerinti ingyenes képzéseinek kiegészítő finanszírozása | 10 119,4 | 7,1 | |||||||||||||||
8 | Hazai bölcsőde-, családi bölcsődefejlesztési program nem állami fenntartók részére | 127,0 | 21,1 | 40,0 | ||||||||||||||
9 | Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok | 743,1 | 7,1 | 452,7 | 1 187,6 | |||||||||||||
10 | Vállalkozásfejlesztési programok | 4 243,6 | ||||||||||||||||
9 | Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Turisztikai fejlesztési célelőirányzat | 100 498,7 | 779,9 | 51 957,0 | 22 920,8 | |||||||||||||
3 | Róheim-villa rekonstrukciója | 14,3 | 1 255,8 | |||||||||||||||
4 | Gazdaságfejlesztési programok | 11 933,8 | 192,3 | |||||||||||||||
11 | Gazdaság újraindítását szolgáló sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok, valamint kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása | 51 101,2 | 198,1 | 138,4 | ||||||||||||||
2 | Sportlétesítmény fejlesztések támogatása | 2 850,4 | 2 003,0 | 416,0 | ||||||||||||||
12 | Gazdaság újraindítását szolgáló belügyi fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Egészséges Budapest Program | 32,6 | 2 426,8 | 3 725,1 | 1,2 | |||||||||||||
2 | 2019–2027 közötti idegen nyelvi stratégia megvalósítása | 1,8 | ||||||||||||||||
3 | Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása | 58 060,0 | 147,6 | |||||||||||||||
4 | Köznevelési intézmények felújítása, beruházása | 796,0 | 1 095,1 | 3 545,9 | ||||||||||||||
13 | Gazdaság újraindítását szolgáló építési és beruházási fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Fővárosi fejlesztések | 10 623,4 | 93,9 | 1 380,6 | 677,4 | |||||||||||||
2 | Kulturális értékmegőrző beruházások | 5,0 | ||||||||||||||||
3 | Építésgazdaság-fejlesztési programok | 0,3 | 164,4 | |||||||||||||||
3 | Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások | |||||||||||||||||
1 | Egyedi magasépítési beruházások | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Atlétikai Központ megvalósítása | 19 250,6 | 58 278,2 | |||||||||||||||
2 | Márton Áron Szakkollégium felújítás megvalósítása | 461,5 | 2 859,8 | |||||||||||||||
3 | Tatabánya multifunkciós csarnok előkészítése és megvalósítása | 631,9 | 2 712,3 | |||||||||||||||
4 | Szegedi kézilabdacsarnok előkészítése és megvalósítása | 903,3 | ||||||||||||||||
5 | A Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséhez szükséges beruházás megvalósítása | 3 932,7 | ||||||||||||||||
7 | Egészségtudományi Kar bővítésének és a Hagyományos Kínai Orvoslás Részleg kialakításának megvalósítása | 457,6 | 1 764,0 | |||||||||||||||
8 | Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika műtéti épülete rekonstrukciójának megvalósítása | 315,1 | 946,6 | |||||||||||||||
9 | Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia előkészítése és megvalósítása | 2 520,4 | 8 764,5 | |||||||||||||||
10 | Új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok előkészítése és megvalósítása | 157,1 | 709,3 | |||||||||||||||
11 | Kistokaji Általános Iskola tanterem fejlesztés megvalósítása | 28,0 | 104,6 | |||||||||||||||
12 | Óbudai Árpád Gimnázium tornaterem fejlesztés megvalósítása | 26,6 | 93,2 | |||||||||||||||
13 | Kiskörei Vízerőmű környezete turisztikai és sportcélú fejlesztésének előkészítése | 140,8 | ||||||||||||||||
15 | Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet fejlesztésének megvalósítása | 793,3 | ||||||||||||||||
16 | Orosházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság telephelye komplex felújításának megvalósítása | 21,6 | 81,6 | |||||||||||||||
17 | Science Park Szeged – Inkubátorház fejlesztés megvalósítása | 85,3 | 198,5 | |||||||||||||||
18 | Szegedi Tudományegyetem Infektológiai Klinika és Oktatóközpont megvalósítása | 637,2 | 2 802,3 | |||||||||||||||
19 | Kisvárdai Multifunkciós Sportcsarnok előkészítése és megvalósítása | 284,9 | 993,3 | |||||||||||||||
20 | Tolna Megyei Szakképzési Centrum Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakképző Iskola felújításának megvalósítása | 53,1 | 297,3 | |||||||||||||||
21 | Országos Széchényi Könyvtár archivális raktárának megvalósítása | 2 839,1 | 10 512,0 | |||||||||||||||
22 | Budapest XVI. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola bővítésének és felújításának megvalósítása | 149,0 | 740,8 | |||||||||||||||
23 | Nyíregyházi stadion beruházás és a kapcsolódó szabadidős és sportcélú fejlesztések előkészítése és megvalósítása | 751,4 | 2 899,3 | |||||||||||||||
24 | Országos Sportegészségügyi Intézet infrastrukturális fejlesztésének megvalósítása | 124,2 | 3 359,6 | |||||||||||||||
25 | Miskolci Egyetem Tudományos Adatelemző Módszertani Központ és Levéltári Nyílt Kutatási Adatforrástár megvalósítása | 1 351,5 | 5 008,1 | |||||||||||||||
26 | Sárbogárdi Rendőrkapitányság új épületének megvalósítása | 349,3 | 1 067,1 | |||||||||||||||
27 | Egy sportlétesítmény korszerűsítésének előkészítése és megvalósítása | 2 743,1 | ||||||||||||||||
28 | Szegedi Tudományegyetem ÁJK épülete fejlesztésének megvalósítása | 221,3 | 1 187,6 | |||||||||||||||
29 | BGE Központi Könyvtár és Hallgatói Központ megvalósítása | 920,6 | 3 228,5 | |||||||||||||||
30 | A geszti Tisza-kastély rekonstrukciójának megvalósítása | 495,6 | 1 788,0 | |||||||||||||||
31 | Magyar Államkincstár központi székháza földszinti pénztárterme helyreállításának megvalósítása | 244,3 | 1 048,4 | |||||||||||||||
32 | A debreceni Német Általános Iskola és Gimnázium épülete felújításának megvalósítása | 1 304,6 | ||||||||||||||||
33 | Szekszárdi új interaktív könyvtár és levéltár megvalósítása | 982,4 | 3 027,4 | |||||||||||||||
34 | Nemzeti Védelmi Szolgálat új irodaépülete beruházásának előkészítése | 121,9 | ||||||||||||||||
35 | A nyíradonyi Harangi Imre Rendezvénycsarnok és Uszoda felújításának előkészítése | 27,7 | ||||||||||||||||
36 | Nemzeti Filmintézet fóti telephelye fejlesztésének előkészítése és megvalósítása | 2 630,5 | 10 606,8 | |||||||||||||||
37 | Új Szent János Kórház és Szakrendelő ifjúságpszichiátriai beruházásának előkészítése | 17,2 | ||||||||||||||||
38 | A Marcali kastély és környezetének felújítását és funkcióváltását célzó beruházás előkészítése | 48,6 | ||||||||||||||||
39 | A bajai sportuszoda és élményfürdő beruházás előkészítése | 498,5 | ||||||||||||||||
40 | Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház fejlesztésének előkészítése és megvalósítása | 366,3 | 1 331,0 | |||||||||||||||
41 | Kodály Zoltán Zenepedagógia Intézet fejlesztésének megvalósítása | 8,1 | ||||||||||||||||
42 | Jedlik Ányos Gimnázium felújításának további előkészítése és megvalósítása | 1 583,7 | 6 181,3 | |||||||||||||||
43 | Kőszegi Új tudásközpont „Campus” megvalósítása | 409,2 | 1 466,7 | |||||||||||||||
44 | Szent Imre Egyetemi Oktatókórház konyhaépülete felújításának megvalósítása | 1 397,1 | ||||||||||||||||
45 | Pécsi Tudományegyetem Nemzeti Reprodukciós Módszertani Kutatóközpont és Családbarát Szülészet felújításának megvalósítása | 250,9 | 730,4 | |||||||||||||||
46 | A hazai MotoGP versenypálya és sportkomplexum előkészítése és megvalósítása | 3 888,2 | ||||||||||||||||
47 | Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium felújításának és bővítésének megvalósítása | 131,1 | 485,6 | |||||||||||||||
48 | Győri új mentőállomás megvalósítása | 254,8 | 1 149,4 | |||||||||||||||
50 | Dunakeszin középfokú oktatási intézmények és uszoda beruházásának megvalósítása | 2 131,6 | 8 240,6 | |||||||||||||||
52 | MSZC Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium komplex fejlesztésének megvalósítása | 595,6 | 2 209,3 | |||||||||||||||
54 | GYSZC Pattantyús-Ábrahám Géza Technikum komplex fejlesztésének megvalósítása | 104,5 | 501,9 | |||||||||||||||
55 | Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium fejlesztésének megvalósítása | 161,2 | 523,3 | |||||||||||||||
58 | Nemzeti Atlétikai Központ szabadtéri edzőpályák megvalósítása | 1 729,0 | 6 287,4 | |||||||||||||||
59 | Pest Megyei Flór Ferenc Kórház „A” és, B” épülete homlokzati korlát és árnyékoló rendszer megvalósítása | 1 785,9 | ||||||||||||||||
60 | MSZC Szentpáli István Technikum komplex fejlesztésének megvalósítása | 216,4 | 3 010,4 | |||||||||||||||
62 | A nyírbátori Báthori István Múzeum felújításának megvalósítása | 34,5 | 95,8 | |||||||||||||||
63 | A ceglédi Toldy Ferenc Kórház járóbeteg-szakellátása fejlesztésének megvalósítása | 76,7 | 285,6 | |||||||||||||||
64 | Budapesti Honvéd Sportegyesület kosárlabda öltözőépületének megvalósítása | 148,9 | 692,3 | |||||||||||||||
68 | Biatorbágyi Tudásparkhoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés megvalósítása | 469,8 | 1 460,8 | |||||||||||||||
2 | Programszerű magasépítési beruházások | |||||||||||||||||
1 | Honvédelmi Sportközpontok fejlesztésének előkészítése és megvalósítása | 233,9 | 867,9 | |||||||||||||||
2 | Tanterem fejlesztések előkészítése és megvalósítása | 4 078,5 | 15 026,7 | |||||||||||||||
3 | Tornaterem fejlesztések megvalósítása | 374,3 | 1 488,9 | |||||||||||||||
4 | Tanuszoda fejlesztések megvalósítása | 1 624,6 | 5 542,4 | |||||||||||||||
5 | Kézilabda Munkacsarnok fejlesztések megvalósítása | 1 588,3 | 5 855,5 | |||||||||||||||
7 | Egészségügyi dolgozók lakhatási feltételeinek fejlesztéséhez szükséges beruházások előkészítése | 7,9 | ||||||||||||||||
8 | Sportpark beruházások megvalósítása | 3,3 | 866,0 | |||||||||||||||
10 | Magyar Falu Program – óvodai sport alprogram – Irány a pálya program megvalósítása | 298,7 | ||||||||||||||||
3 | A Beruházási Ügynökség működésének támogatása | 6 800,0 | ||||||||||||||||
4 | A Beruházási Ügynökség tevékenységéhez kapcsolódó egyéb kiadások | 721,2 | 449,8 | 1 877,7 | ||||||||||||||
6 | Egyedi magasépítési beruházásokkal kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
1 | Tolna Megyei Szakképzési Centrum Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakképző Iskola felújításának megvalósításával kapcsolatos bevételek | 250,0 | ||||||||||||||||
3 | MSZC Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium komplex fejlesztésének megvalósításával kapcsolatos bevételek | 824,1 | ||||||||||||||||
4 | GYSZC Pattantyús-Ábrahám Géza Technikum komplex fejlesztésének megvalósításával kapcsolatos bevételek | 640,8 | ||||||||||||||||
6 | MSZC Szentpáli István Technikum komplex fejlesztésének megvalósításával kapcsolatos bevételek | 1 169,8 | ||||||||||||||||
7 | Pécsi Tudományegyetem Nemzeti Reprodukciós Módszertani Kutatóközpont és Családbarát Szülészet felújításának megvalósításával kapcsolatos bevételek | 755,7 | ||||||||||||||||
3. cím összesen: | 60 078,4 | 449,8 | 209 173,6 | 3 640,4 | ||||||||||||||
4 | Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap | |||||||||||||||||
1 | Foglalkoztatási támogatások | 12 040,7 | 2 922,0 | |||||||||||||||
2 | Szakképzési támogatások | 29 614,0 | 1 080,1 | |||||||||||||||
3 | Passzív kiadások, álláskeresési támogatások | 114 336,9 | ||||||||||||||||
4 | Bérgarancia kifizetések | 1 860,2 | ||||||||||||||||
5 | Működtetési célú kifizetések | 902,2 | ||||||||||||||||
6 | Start-munkaprogram | 104 572,0 | 15 459,7 | |||||||||||||||
7 | EU-s elő- és társfinanszírozás | 39 829,1 | 44,1 | |||||||||||||||
8 | Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak visszatérülése | 131 798,9 | 733,6 | |||||||||||||||
9 | Egyéb bevétel | 9 915,9 | 1 551,8 | |||||||||||||||
10 | Szakképzési hozzájárulás | 12 322,1 | ||||||||||||||||
11 | Bérgarancia támogatás törlesztése | 552,2 | ||||||||||||||||
12 | Társadalombiztosítási járulék Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alapot megillető része | 302 177,4 | ||||||||||||||||
15 | Munkahely-megtartási program | 8,8 | ||||||||||||||||
16 | Válsághelyzeti támogatás | 428,8 | ||||||||||||||||
36 | Költségvetési támogatás | 50 800,0 | ||||||||||||||||
4. cím összesen: | 303 592,7 | 507 566,5 | 19 505,9 | 2 285,4 | ||||||||||||||
XLVII. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 2 103 922,5 | 522 513,2 | –1 581 409,3 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 1 829 518,7 | 61 355,1 | –1 768 163,6 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XLVII. Fejezet összesen | 3 933 441,2 | 583 868,3 | –3 349 572,9 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | L. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Rezsivédelmi Alap központi kiadása | 279,0 | ||||||||||||||||
2 | Energia ágazat befizetései | 203 840,7 | ||||||||||||||||
3 | Bányajáradék | 241 322,5 | ||||||||||||||||
4 | Légitársaságok hozzájárulása | 15 226,7 | ||||||||||||||||
5 | Távközlési adó | 96 595,0 | ||||||||||||||||
L. REZSIVÉDELMI ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 0,0 | 557 263,9 | 557 263,9 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
L. Fejezet összesen | 0,0 | 557 263,9 | 557 263,9 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LI. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
10 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Pénzügyi szervezetek befizetései | 327 015,8 | ||||||||||||||||
2 | Pénzügyi tranzakciós illeték | 293 595,0 | ||||||||||||||||
3 | Biztosítási adó | 169 193,3 | ||||||||||||||||
LI. HONVÉDELMI ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 0,0 | 789 804,1 | 789 804,1 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LI. Fejezet összesen | 0,0 | 789 804,1 | 789 804,1 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXII. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Kutatási Alaprész | 45 188,5 | 9 545,8 | |||||||||||||||
2 | Innovációs Alaprész | 32 855,0 | 2 572,0 | |||||||||||||||
3 | Befizetés a központi költségvetésbe | 21 177,8 | ||||||||||||||||
4 | Alapkezelőnek átadott pénzeszköz | 2 982,8 | 86,1 | |||||||||||||||
9 | Nemzeti Laboratóriumok Alaprész | 6 978,5 | 1 917,9 | |||||||||||||||
19 | Innovációs járulék | 111 138,8 | ||||||||||||||||
20 | Egyéb bevételek | 2 016,2 | 151,3 | |||||||||||||||
23 | Költségvetési támogatás | 34 890,1 | 3 656,5 | |||||||||||||||
LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 109 182,6 | 148 045,1 | 38 862,5 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 14 121,8 | 3 807,8 | –10 314,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LXII. Fejezet összesen | 123 304,4 | 151 852,9 | 28 548,5 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXV. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
2 | Költségvetési támogatás | |||||||||||||||||
3 | Eseti támogatás | 38 384,7 | 9 339,1 | |||||||||||||||
3 | Egyéb bevétel | 7 244,9 | 3 466,9 | |||||||||||||||
4 | Nemzetpolitikai célú támogatások | 35 043,2 | 6 298,1 | |||||||||||||||
5 | Működtetési célú kifizetések | 3 586,1 | 12,8 | |||||||||||||||
6 | Rákóczi Szövetség támogatása | 1 050,0 | ||||||||||||||||
7 | Egyéb kiadások | 3,9 | ||||||||||||||||
8 | Magyarság Háza program támogatása | 246,6 | ||||||||||||||||
9 | Határtalanul! program támogatása | 1 664,8 | ||||||||||||||||
LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 41 594,6 | 45 629,6 | 4 035,0 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 6 310,9 | 12 806,0 | 6 495,1 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LXV. Fejezet összesen | 47 905,5 | 58 435,6 | 10 530,1 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXVI. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése | 3 298,7 | ||||||||||||||||
2 | Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása | 2 228,7 | ||||||||||||||||
3 | Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása | 8 521,4 | ||||||||||||||||
4 | Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése | 66,8 | ||||||||||||||||
5 | RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásai | 7 203,1 | ||||||||||||||||
6 | Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások támogatása | 1 231,6 | 15,2 | |||||||||||||||
7 | Alapkezelőnek működési célra | 83,5 | ||||||||||||||||
15 | Nukleáris létesítmények befizetései | 27 017,4 | ||||||||||||||||
16 | Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése | 3,1 | ||||||||||||||||
18 | Költségvetési támogatás | 34 104,4 | ||||||||||||||||
19 | Egyéb bevételek | 547,9 | 6 951,8 | |||||||||||||||
LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 8 518,2 | 61 672,8 | 53 154,6 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 14 130,8 | 6 951,8 | –7 179,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LXVI. Fejezet összesen | 22 649,0 | 68 624,6 | 45 975,6 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | I. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Alapból nyújtott támogatások | 17 517,2 | 2 642,6 | |||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 1 102,6 | 40,5 | |||||||||||||||
4 | Kulturális célú központi költségvetési szervek működési kiadásainak támogatása | 245,0 | ||||||||||||||||
6 | Egyéb bevételek | 317,3 | ||||||||||||||||
7 | Játékadó NKA-t megillető része | 10 333,8 | ||||||||||||||||
9 | Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó befizetések | 2 831,4 | ||||||||||||||||
LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 18 864,8 | 13 482,5 | –5 382,3 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 2 683,1 | 0,0 | –2 683,1 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LXVII. Fejezet összesen | 21 547,9 | 13 482,5 | –8 065,4 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXXI. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
1 | Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része | 1 706 234,7 | ||||||||||||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék Ny. Alapot megillető része és nyugdíjjárulék | 2 060 913,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||||
2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 819,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher | 30 024,5 | ||||||||||||||||
5 | Késedelmi pótlék, bírság | 6 712,5 | ||||||||||||||||
6 | Költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
7 | Kiadások támogatására tervezett pénzeszköz-átvétel | 325 607,2 | ||||||||||||||||
8 | Tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésének támogatása | 351 029,1 | ||||||||||||||||
9 | Nyugdíjprémium céltartalék támogatása | 19 800,0 | ||||||||||||||||
7 | Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||||
3 | Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek | 7 838,9 | ||||||||||||||||
2 | Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
1 | Nyugellátások | |||||||||||||||||
1 | Öregségi nyugdíj | |||||||||||||||||
1 | Korhatár felettiek öregségi nyugdíja | 3 562 226,5 | ||||||||||||||||
2 | Nők korhatár alatti nyugellátása | 378 390,1 | ||||||||||||||||
3 | Hozzátartozói nyugellátás | |||||||||||||||||
1 | Árvaellátás | 41 865,7 | ||||||||||||||||
2 | Özvegyi nyugellátás | 423 130,4 | ||||||||||||||||
4 | Egyösszegű méltányossági kifizetések | |||||||||||||||||
2 | Egyszeri segély | 596,8 | ||||||||||||||||
5 | Nyugdíjprémium céltartalék | 21 386,3 | ||||||||||||||||
6 | Tizenharmadik havi nyugdíj | 362 757,5 | ||||||||||||||||
4 | Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
4 | Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
2 | Postaköltség | 5 720,9 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb kiadások | 10 212,5 | ||||||||||||||||
3 | Vagyongazdálkodás | 0,6 | 65,4 | |||||||||||||||
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 4 806 287,3 | 4 509 045,1 | –297 242,2 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LXXI. Fejezet összesen | 4 806 287,3 | 4 509 045,1 | –297 242,2 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXXII. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Egészségbiztosítási Alap | |||||||||||||||||
1 | Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
1 | Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része | 672 319,9 | ||||||||||||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék E. Alapot megillető része és egészségbiztosítási járulék | 1 406 307,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | 86 664,3 | ||||||||||||||||
5 | Késedelmi pótlék, bírság | 3 922,5 | ||||||||||||||||
6 | Költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
6 | Járulék címen átvett pénzeszköz | 491 349,9 | ||||||||||||||||
10 | Kiadások támogatására tervezett pénzeszköz-átvétel, egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás | 286 157,2 | ||||||||||||||||
11 | Egészségügyi béremelés támogatására átvett pénzeszköz | 458 819,5 | ||||||||||||||||
7 | Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések, kifizetések visszatérítése és egyéb térítési díj bevétel | 11 407,6 | ||||||||||||||||
8 | Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései | |||||||||||||||||
1 | Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések | 49 969,9 | ||||||||||||||||
2 | Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek | 73 814,5 | ||||||||||||||||
3 | Nagyértékű gyógyszerfinanszírozást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések | 1 279,6 | ||||||||||||||||
9 | Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése | 8 793,1 | ||||||||||||||||
10 | Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése | 2 317,2 | ||||||||||||||||
12 | Népegészségügyi termékadó | 77 076,2 | ||||||||||||||||
2 | Egészségbiztosítási ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Csecsemőgondozási díj | 132 596,8 | ||||||||||||||||
2 | Táppénz | 192 148,3 | ||||||||||||||||
3 | Egyszeri segély | 450,0 | ||||||||||||||||
4 | Kártérítési és baleseti járadék | 10 151,1 | ||||||||||||||||
5 | Gyermekgondozási díj és örökbefogadói díj | 287 388,8 | ||||||||||||||||
6 | Rokkantsági, rehabilitációs ellátások | 338 136,1 | ||||||||||||||||
7 | Gyógyító-megelőző ellátás | |||||||||||||||||
1 | Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás | 245 316,3 | ||||||||||||||||
2 | Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem | 26 717,7 | ||||||||||||||||
3 | Fogászati ellátás | 74 466,8 | ||||||||||||||||
4 | Otthoni szakápolás | 6 080,3 | ||||||||||||||||
5 | Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás | 10 614,0 | ||||||||||||||||
6 | Művesekezelés | 27 771,1 | ||||||||||||||||
7 | Célelőirányzatok | 639 915,7 | ||||||||||||||||
8 | Mentés | 46 352,5 | ||||||||||||||||
9 | Laboratóriumi ellátás | 24 218,0 | ||||||||||||||||
10 | Összevont szakellátás | 924 567,0 | ||||||||||||||||
14 | Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás | 177 159,8 | ||||||||||||||||
8 | Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása | 2 390,3 | ||||||||||||||||
9 | Anyatej-ellátás | 51,9 | ||||||||||||||||
10 | Gyógyszertámogatás | |||||||||||||||||
1 | Gyógyszertámogatás kiadásai | 440 493,3 | ||||||||||||||||
11 | Gyógyászati segédeszköz támogatás | |||||||||||||||||
2 | Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás és kölcsönzés támogatása | 57 896,6 | ||||||||||||||||
3 | Egyedi készítésű gyógyászati segédeszköz támogatás | 24 256,6 | ||||||||||||||||
12 | Utazási költségtérítés | 3 309,8 | ||||||||||||||||
13 | Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő, tervezett ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Sürgősségi ellátás | 19 982,0 | ||||||||||||||||
2 | Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése | 1,0 | ||||||||||||||||
3 | Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások, igénybevett egészségügyi szolgáltatások | 2 589,5 | ||||||||||||||||
15 | Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
1 | Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés | 4 198,7 | ||||||||||||||||
2 | Postaköltség | 3 923,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb kiadások | 480,2 | ||||||||||||||||
5 | Gyógyszertárak juttatása és szolgáltatási díja | 8 600,0 | ||||||||||||||||
3 | Vagyongazdálkodás | 4,6 | 38,2 | |||||||||||||||
5 | Egészségbiztosítási költségvetési szervek | |||||||||||||||||
1 | Központi hivatali szerv | 808,9 | 15,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 481,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 676,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 730,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 248,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 403,7 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 13,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 18,2 | ||||||||||||||||
1. cím összesen: | 3 739 364,6 | 3 631 045,9 | 434,9 | 15,0 | ||||||||||||||
2 | Járvány elleni védekezési alap | |||||||||||||||||
2 | Kiskereskedelmi adó | 176 747,9 | ||||||||||||||||
3 | Gépjárműadó | 95 944,4 | ||||||||||||||||
4 | Pénzintézeti szektor hozzájárulása | 4,4 | ||||||||||||||||
2. cím összesen: | 272 696,7 | |||||||||||||||||
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS JÁRVÁNY ELLENI VÉDEKEZÉSI ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 3 739 364,6 | 3 903 742,6 | 164 378,0 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 434,9 | 15,0 | –419,9 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LXXII. Fejezet összesen | 3 739 799,5 | 3 903 757,6 | 163 958,1 | |||||||||||||||
Központi alrendszer | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 27 799 436,2 | 27 548 265,0 | –251 171,2 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 3 776 165,7 | 953 727,1 | –2 822 438,6 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 2 989 484,7 | 1 391 007,8 | –1 598 476,9 | |||||||||||||||
Központi alrendszer összesen: | 34 565 086,6 | 29 892 999,9 | –4 672 086,7 |
millió forintban | |||||
Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
1. | A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | ||||
1.1 | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 266 605,3 | 262 556,3 | 262 555,9 | |
1.2 | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 216 829,2 | 213 405,1 | 213 404,2 | |
1.3. | A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 180 826,1 | 190 082,2 | 190 081,9 | |
1.4. | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 87 231,1 | 101 280,7 | 101 280,6 | |
1.5. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 22 680,8 | 22 643,8 | 22 643,3 |
millió forint | |||||
Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
2.1. | A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása | ||||
2.1.1. | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 4 500,0 | 4 499,0 | 4 499,0 | |
2.1.2. | A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása | 100,0 | 443,7 | 443,6 | |
2.1.3. | A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | |
2.1.4. | A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása | 280,0 | 67,0 | 66,6 | |
2.1.5. | Önkormányzatok rendkívüli támogatása | 6 000,0 | 9 035,8 | 9 035,3 | |
2.1.6. | Önkormányzati elszámolások | 9 224,0 | 14 192,6 | 12 808,9 | |
2.1.7. | Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása | 5 488,1 | 5 488,1 | 5 488,1 | |
2.1.8. | Budapest V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata Idősügyi Infokommunikációs Modellprogrammal kapcsolatos támogatása | 91,0 | 91,0 | 91,0 | |
2.2. | A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása | ||||
2.2.1. | A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 5 000,0 | 4 967,0 | 4 966,5 | |
2.2.2. | Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 24 741,1 | 29 118,1 | 29 117,7 | |
2.2.3. | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 5 519,5 | 5 519,5 | 5 519,5 | |
2.3. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása | ||||
2.3.1. | Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | 1 720,0 | 1 720,0 | 1 720,0 | |
2.3.2. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása | 10 908,2 | 10 908,2 | 10 908,2 |
millió forint | |||||
Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
3. | A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai | ||||
3.1. | Vis maior támogatás | 4 000,0 | 2 850,0 | 2 825,9 | |
3.2. | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 390,0 | 390,0 | 390,0 | |
3.3. | Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása | 2 000,0 | 1 300,0 | 1 299,8 | |
3.4. | Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás | 500,0 | 300,0 | 299,5 | |
3.5. | Belterületi utak, járdák, hidak felújítása | 3 500,0 | 2 000,0 | 1 999,2 | |
3.6. | Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.7. | Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása | 300,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.8. | Normafa Park program támogatása | 620,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.9. | Kisbér Város városközpontja megújításának támogatása | 800,0 | 400,0 | 400,0 |
Kötelezettségvállalási állomány 2022. december 31-én | ||||||||
Megnevezés | Kötelezettség- vállalási keret1 | Kötelezettség- vállalási állomány (EU forrás) 2014–2022 | Bizottsági átutalások összege 2014–2022 | Indikatív forráskeret a teljes időszakban (nemzeti társfinanszírozás nélkül) | EU forrás | Központi költségvetési forrás | Összesen | |
euró | millió forint2 | |||||||
Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program3 | 8 086 741 463 | 8 165 144 459 | 7 598 659 694,9 | 3 164 584,5 | 2 925 657,5 | 330 043,7 | 3 255 701,2 | |
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program3 | 581 963 439 | 617 932 771 | 497 801 782,6 | 227 739,8 | 212 614,5 | 169 964,3 | 382 578,8 | |
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program | 3 389 963 001 | 3 740 440 806 | 2 820 734 302,5 | 1 326 594,2 | 1 394 825,4 | 285 340,7 | 1 680 166,1 | |
Intelligens Közlekedésfejlesztési Operatív Program | 3 331 808 225 | 3 331 808 225 | 3 331 808 225,0 | 1 303 833,3 | 1 303 833,3 | 2 056 157,1 | 3 359 990,4 | |
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program3 | 3 450 061 893 | 3 797 555 557 | 2 575 920 497,9 | 1 350 112,7 | 1 400 040,3 | 361 074,7 | 1 761 115,0 | |
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program3 | 2 894 384 177 | 2 765 256 877 | 2 308 605 005,8 | 1 132 659,4 | 1 055 343,0 | 245 146,5 | 1 300 489,5 | |
Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program | 945 409 372 | 841 117 213 | 761 813 153,7 | 300 429,9 | 300 429,9 | 187 029,7 | 487 459,7 | |
Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program | 93 882 921 | 97 856 841 | 93 062 552,9 | 36 739,2 | 35 083,7 | 6 191,2 | 41 274,9 | |
Vidékfejlesztési Program3 | 4 590 416 862 | 5 508 257 039 | 3 310 358 436,9 | 1 796 367,8 | 2 155 546,2 | 1 498 499,6 | 3 654 045,8 | |
Magyar Halgazdálkodási Operatív Program | 39 096 293 | 32 347 200 | 24 403 768,1 | 15 299,6 | 12 658,4 | 4 118,5 | 16 776,9 | |
Operatív Programok összesen | 27 403 727 646 | 28 897 716 987 | 23 323 167 420,2 | 10 654 360,4 | 10 796 032,3 | 5 143 566,0 | 15 939 598,4 | |
Belső Biztonsági Alap | 82 874 927 | 102 274 900 | 68 432 088,7 | 32 431 | 40 023,2 | 10 384,9 | 50 408,1 | |
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap | 31 731 225 | 27 770 000 | 22 508 524,0 | 12 417 | 10 867,2 | 2 708,0 | 13 575,2 | |
Belügyi Alapok összesen | 114 606 152 | 130 044 900 | 90 940 612,7 | 44 849 | 50 890,5 | 13 092,9 | 63 983,4 | |
Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus, Norvég Finanszírozási Mechanizmus | 214 600 000 | 0,0 | 0,0 | 83 979,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Svájci – Magyar Együttműködési Program II (CHF) | 87 620 000 | 809 113,6 | 0,0 | 34 288,3 | 316,6 | 55,9 | 372,5 |
1 Az Európai Bizottság által az (operatív) programokban jóváhagyott, tárgyév végén aktuális keret
2 Éves átlagos euróárfolyam forintban 391,33
3 A 2021–2022-es átmeneti évek, valamint az EURI forrásokkal növelt keretösszeg
Kötelezettségvállalási állomány 2022. december 31-én | ||||||||
Megnevezés | Kötelezettség- vállalási keret1 | Kötelezettség- vállalási állomány (EU forrás) 2021–2022 | Bizottsági átutalások összege 2021–2022 | Kötelezettség- vállalási keret1 (nemzeti társfinanszírozás nélkül) | EU forrás | Központi költségvetési forrás | Összesen | |
euró | millió forint2 | |||||||
Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP Plusz (GINOP Plusz) | 4 966 866 973,0 | 1 343 985 642,1 | 0,0 | 1 943 684,1 | 525 941,9 | 16 426,5 | 542 368,4 | |
Integrált Közlekedésfejlesztés OP Plusz (IKOP Plusz) | 3 545 630 819,0 | 0,0 | 0,0 | 1 387 511,7 | ||||
Emberi Erőforrás Fejlesztési OP Plusz (EFOP Plusz) | 2 908 040 936,0 | 0,0 | 0,0 | 1 138 003,7 | ||||
Terület- és Településfejlesztési OP Plusz (TOP Plusz) | 4 354 018 373,0 | 1 651 851 111,8 | 0,0 | 1 703 858,0 | 646 418,9 | 114 073,9 | 760 492,8 | |
Környezeti és Energiahatékonysági OP Plusz (KEHOP Plusz) | 3 665 898 008,0 | 0,0 | 0,0 | 1 434 575,9 | ||||
Digitális Megújulás OP Plusz (DIMOP Plusz) | 1 619 014 275,0 | 0,0 | 0,0 | 633 568,9 | ||||
Végrehajtás OP Plusz (VOP Plusz) | 670 634 820,0 | 118 503 820,3 | 0,0 | 262 439,5 | 46 374,1 | 27 068,7 | 73 442,8 | |
Magyar Halgazdálkodási OP Plusz (MAHOP Plusz) | 37 710 346,0 | 0,0 | 0,0 | 14 757,2 | ||||
Operatív Programok összesen | 21 767 814 550,0 | 3 114 340 574,2 | 0,0 | 8 518 398,9 | 1 218 734,9 | 157 569,2 | 1 376 304,1 | |
Belügyi Alapok összesen | 173 228 477,0 | 0,0 | 33 298 867,4 | 67 789,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1 Az Európai Bizottság által az (operatív) programokban jóváhagyott, tárgyév végén aktuális keret
2 Éves átlagos euróárfolyam forintban 391,33