Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2021. évi vitelére vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő törvényt alkotja:
1. § (1) Az Országgyűlés a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) végrehajtását – a 4–7. §-ban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül – a központi alrendszer tekintetében
a) 29 875 862,7 millió forint kiadással,
b) 25 101 923,8 millió forint bevétellel, és
c) 4 773 938,9 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés a hazai működési költségvetést
a) 23 141 388,8 millió forint kiadással,
b) 22 779 246,6 millió forint bevétellel, és
c) 362 142,2 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés a hazai felhalmozási költségvetést
a) 4 487 038,5 millió forint kiadással,
b) 766 079,6 millió forint bevétellel, és
c) 3 720 958,9 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés az európai uniós fejlesztési költségvetést
a) 2 247 435,4 millió forint kiadással,
b) 1 556 597,6 millió forint bevétellel, és
c) 690 837,8 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
2. § A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza a 2021. december 31-én fennálló besorolási rendnek megfelelően.
3. § (1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 2. §-a szerint számított államadósság-mutató
a) számlálójának a Gst. 2. § a) pontja szerinti összege 42 351,5 milliárd forint,
b) nevezőjének a Gst. 2. § b) pontja szerinti összege 55 125,6 milliárd forint.
(2) Az államadósság-mutató mértéke az (1) bekezdés alapján 2021. december 31-én 76,8% volt.
(3) 2020. december 31-én számított államadósság-mutató
a) számlálójának a Gst. 2. § a) pontja szerinti összege 38 388,7 milliárd forint,
b) nevezőjének a Gst. 2. § b) pontja szerinti összege 48 411,5 milliárd forint.
(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (2) bekezdés szerinti mértéke a 2020. év végi 79,3%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének eleget tesz.
4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Gst. 11. § (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2021-ben az államháztartásért felelős miniszter az adósságtörlesztési számla terhére
a) 4 537 130,7 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,
b) 917 959,8 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,
c) 144 857,4 millió forint összegben fizetett vissza deviza hiteleket belföldi és külföldi hitelezőknek, és
d) 4 784,0 millió forint összegben fizetett vissza forint hiteleket belföldi és külföldi hitelezőknek.
5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. §-ban megállapított hiány finanszírozására a Gst. 11. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az államháztartásért felelős miniszter 2021-ben
a) 4 716 758,8 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,
b) 182 960,2 millió forint összegben devizahitelt vett fel külföldi hitelezőtől,
c) 150 914,3 millió forint összegben forinthitelt vett fel külföldi hitelezőktől, és
d) 50 990,0 millió forint összegben devizakötvényt bocsátott ki.
6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2021-ben a 4. §-ban megállapított visszafizetések finanszírozására az államháztartásért felelős miniszter a Gst. 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a) 3 344 351,9 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített belföldi és külföldi befektetőknek,
b) 1 256 684,2 millió forint összegben deviza kötvényeket értékesített belföldi és külföldi hitelezőknek, és
c) 1 003 696,0 millió forint összegben növelte a kincstárjegyek állományát.
7. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter – a Gst. 11. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a Kincstári Egységes Számla folyamatos likviditása érdekében 489 000,0 millió forint összegű devizakötvény kibocsátást hajtott végre és 1 253 905,6 millió forint összeggel csökkentette a kincstárjegyek állományát.
8. § (1) Az Országgyűlés a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet 2021. évi költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott 13 089,9 millió forint Kincstári Egységes Számlával szembeni megelőlegezésből eredő tartozását az e törvény hatálybalépésének napján elengedi.
(2) Az Országgyűlés a LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím 2021. évi költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott összegből 405 246,4 millió forint Kincstári Egységes Számlával szembeni megelőlegezéséből eredő tartozást az e törvény hatálybalépésének napján elengedi.
9. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím
a) 2021. évi működési költségvetési maradványa 565,4 millió forint, amelyből a 2020. évi költségvetési maradvány összege 146,3 millió forint, és
b) 2021. évi működési kiadásai 484,3 millió forint 2020. évi költségvetési maradvány felhasználását tartalmazzák.
10. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Kvtv. 11. §-a, illetve a 16. §-a alapján
a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 780,1 millió forint, egyszeri segélyre 612,1 millió forint,
b) a LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet 1. cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcímen belül az adott előirányzat terhére méltányossági ellátásra az 1. Csecsemőgondozási díj, a 2. Táppénz, az 5. Gyermekgondozási díj és örökbefogadói díj jogcímcsoportoknál együttesen 176,6 millió forint, a 6. Rokkantsági, rehabilitációs ellátások jogcímcsoportnál 137,6 millió forint, a 7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 9 288,4 millió forint, a 10. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 29 568,6 millió forint, a 11. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportnál 2 307,0 millió forint
felhasználása történt meg.
11. § Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény végrehajtásáról szóló 2021. évi CXVI. törvény 12. §-ában előírt megtérítési, visszautalási és elszámolási kötelezettségek teljesítése megtörtént.
12. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2022. december 31-éig
a) az LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék jogcímén 0,6 millió forintot utaljon vissza a 10032000-01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára;
b) az LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli kárpótlás elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 0,3 millió forintot utalja át a 10032000-01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára;
c) a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet az LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnek a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 76,2 millió forintot térítsen meg a Magyar Államkincstár 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára;
d) az LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet részére a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 2,3 millió forintot utalja át az 10032000-01457216-00000000 „TB közreműködéssel folyósított ellátások” számla javára;
e) a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet az LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnek a korhatár alatti ellátások jogcímén 28,3 millió forintot térítsen meg a Magyar Államkincstár 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára;
f) az LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet részére a korhatár alatti ellátások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 6,0 millió forintot utalja át az 10032000-01457230-00000000 „Korhatár alatti ellátások kiadása” számla javára;
g) a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet a közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 119,2 millió forintot az LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím részére a 10032000-00280161-00000000 „E. Alap elszámolási számla” javára térítsen meg.
13. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus, valamint a Svájci–Magyar Együttműködési Program II forrásaira 2021. évben nem történt kötelezettségvállalás.
14. § (1) Az Országgyűlés a 2014–2020-as programozási időszakra elfogadott Partnerségi Megállapodás keretében, valamint a Belügyi alapokból finanszírozott programok, projektek esetén az uniós forrásokra és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 29. §-a és 30. §-a alapján tett, 2021. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt az 5. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.
(2) Az Országgyűlés a 2021–2027-es uniós programozási időszakban az európai strukturális és beruházási alapok, valamint a belügyi alapok programjai tekintetében az uniós forrásokra és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 33. §-a alapján tett, 2021. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt a 6. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.
15. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok év közben 16 372,2 millió forint összegben igényeltek – a kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel – a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat. A helyi önkormányzatok együttesen 12 584,9 millió forint összegben mondtak le év közben e forrásokról. A Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati körön kívülre történő feladatátadás következtében 392,9 millió forint összegben csökkent, az önkormányzati körön kívülről történő feladatátvétel miatt 7,0 millió forinttal nőtt az előirányzat.
(2) „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” cím előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 2. melléklet tartalmazza.
16. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokat „A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” címen a (4) bekezdésben foglaltak kivételével megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2021. december 31-én hatályos 58. § (1) bekezdése szerinti elszámolása alapján a következők:
a) a visszafizetési kötelezettség 3385,4 millió forint,
b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 1792,8 millió forint.
(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatokat a 2021. év után 1592,6 millió forint visszafizetési kötelezettség terheli.
(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az őket ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, a kormány rendeletében megállapított mértékű, együttesen 41,2 millió forint összegű igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli.
(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen – az Áht. 2021. december 31-én hatályos 58. §-a alapján – 3430,1 millió forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amelyből
a) a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása jogcímen 215,9 millió forint,
b) a költségvetési támogatások és a vis maior támogatás jogcímeken összesen 2644,6 millió forint,
c) a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen 538,4 millió forint, valamint
d) a szociális ágazati összevont pótlék támogatása jogcímen 31,2 millió forint.
(5) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat megfizetési kötelezettség számításának kezdő napja 2022. április 19.
(6) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok együttesen 1792,8 millió forint pótlólagos támogatásra voltak jogosultak, aminek átutalásáról az államháztartásért felelős miniszter rendelkezett.
(7) A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi önkormányzatok számára elérhetővé teszi az őket megillető, illetve az általuk a központi költségvetésbe visszafizetendő támogatások összegét.
17. § A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait és azok pénzforgalmi teljesítését a 3. és 4. melléklet tartalmazza.
18. § (1) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat a Kvtv. 42. § (5) bekezdése alapján – a 2021. évi önkormányzati és az állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményi támogatástól való eltérés rendezéseként – a Kvtv. 42. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel 8 919,5 millió forint egyszeri szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata terhére 2022 decemberében. A Kvtv. 42. § (2) bekezdés b) pontjára tekintettel az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat egyszeri 89,6 millió forint szociális kiegészítő támogatás beszámítás terheli a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata javára 2022 decemberében.
(2) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett bevett egyházakat a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet, XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 3. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímének terhére 2022. évben 409,8 millió forint támogatás illeti meg.
(3) Az egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési és szakképzési intézmények után a bevett egyházakat, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend közötti Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CXL. törvény 5. cikk 1. pontjának hatálya alá tartozó fenntartókat a köznevelési és szakképzési intézményeikre tekintettel – a 2021. évi állami, önkormányzati és egyházi köznevelési és szakképzési jogcímű támogatások kiegyenlítésének rendezéseként – összesen 55 465,2 millió forint egyszeri köznevelési – beleértve a szakképzést is – kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzata terhére 2022. év decemberében.
19. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, és a Kvtv. hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | I. FEJEZET | 2021. évi teljesítés | ||||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | ||||||||||||||
1 | Országgyűlés Hivatala | |||||||||||||||||
1 | Országgyűlés hivatali szervei | 579,2 | 20,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 22 933,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 227,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 093,8 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 240,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 6 454,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 281,3 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 001,4 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 16,0 | ||||||||||||||||
2 | Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára | 10,7 | 2,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 910,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 142,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 315,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 8,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 185,3 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 7,6 | ||||||||||||||||
3 | Országgyűlési Őrség | 1,3 | 10,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 724,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 583,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 13,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 154,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 9,0 | ||||||||||||||||
4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
3 | Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | ||||||||||||||||
4 | A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma | |||||||||||||||||
2 | Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása | 80,0 | ||||||||||||||||
8 | Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai | |||||||||||||||||
1 | Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | ||||||||||||||||
2 | Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | ||||||||||||||||
14 | Steindl Imre program támogatása | 1 043,2 | 20,7 | 4 862,0 | 467,8 | |||||||||||||
1 – 4. cím összesen: | 46 145,5 | 611,9 | 7 362,6 | 501,0 | ||||||||||||||
5 | Közbeszerzési Hatóság | |||||||||||||||||
1 | Közbeszerzési Hatóság | 2 739,9 | 6,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 650,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 269,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 622,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 133,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 254,9 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 24,9 | ||||||||||||||||
5. cím összesen: | 3 675,7 | 2 739,9 | 279,8 | 6,6 | ||||||||||||||
8 | Pártok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása | |||||||||||||||||
1 | FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség | 967,8 | ||||||||||||||||
2 | Magyar Szocialista Párt | 305,5 | ||||||||||||||||
3 | Jobbik Magyarországért Mozgalom – Párt | 510,3 | ||||||||||||||||
4 | Lehet Más a Politika | 217,9 | ||||||||||||||||
5 | Kereszténydemokrata Néppárt | 180,4 | ||||||||||||||||
7 | Demokratikus Koalíció | 207,1 | ||||||||||||||||
8 | Párbeszéd Magyarországért Párt | 91,0 | ||||||||||||||||
2 | Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Momentum Mozgalom | 44,3 | ||||||||||||||||
2 | Magyar Kétfarkú Kutyapárt | 24,6 | ||||||||||||||||
9 | Pártalapítványok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány | 1 468,9 | ||||||||||||||||
2 | Táncsics Mihály Alapítvány | 359,3 | ||||||||||||||||
3 | Gyarapodó Magyarországért Alapítvány | 702,4 | ||||||||||||||||
4 | Ökopolisz Alapítvány | 212,6 | ||||||||||||||||
5 | Barankovics István Alapítvány | 149,7 | ||||||||||||||||
9 | Megújuló Magyarországért Alapítvány | 27,5 | ||||||||||||||||
11 | Új Köztársaságért Alapítvány | 194,5 | ||||||||||||||||
13 | Savköpő Menyét Alapítvány | 41,3 | ||||||||||||||||
14 | Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány | 74,2 | ||||||||||||||||
10 | Kampányköltségek | 28,7 | ||||||||||||||||
11 | Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása | |||||||||||||||||
1 | Közszolgálati hozzájárulás | 97 203,4 | ||||||||||||||||
21 | Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság | 346,4 | 100,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 042,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 168,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 486,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 84,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 146,7 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
21. cím összesen: | 1 781,1 | 346,4 | 151,7 | 100,8 | ||||||||||||||
23 | Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal | |||||||||||||||||
1 | Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal | 10 164,7 | 19,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 011,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 795,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 329,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 465,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 441,3 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 45,6 | ||||||||||||||||
23. cím összesen: | 9 601,8 | 10 164,7 | 486,9 | 19,7 | ||||||||||||||
24 | Nemzeti Választási Iroda | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Választási Iroda | 132,5 | 1,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 957,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 153,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 024,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 819,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása | 81,7 | ||||||||||||||||
2 | A választási rendszerek működtetése | 47,2 | ||||||||||||||||
24. cím összesen: | 4 263,3 | 132,5 | 2 825,0 | 1,8 | ||||||||||||||
25 | Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala | 6,6 | 4,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 758,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 123,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 288,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 49,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 74,9 | ||||||||||||||||
25. cím összesen: | 1 219,8 | 6,6 | 74,9 | 4,6 | ||||||||||||||
26 | Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága | |||||||||||||||||
1 | Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága | 3 188,2 | 288,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 295,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 47,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 776,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 0,2 | ||||||||||||||||
26. cím összesen: | 1 120,6 | 3 188,2 | 0,2 | 288,6 | ||||||||||||||
I. ORSZÁGGYŰLÉS | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 170 790,5 | 17 218,9 | –153 571,6 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 11 181,1 | 923,1 | –10 258,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
I. fejezet összesen | 181 971,6 | 18 142,0 | –163 829,6 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | II. FEJEZET | 2021. évi teljesítés | ||||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | ||||||||||||||
1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | 6,6 | 0,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 797,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 179,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 649,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 165,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 17,5 | ||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | ||||||||||||||||
3 | Államfői Protokoll kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Államfői Protokoll kiadásai | 241,5 | ||||||||||||||||
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 3 106,1 | 6,6 | –3 099,5 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 17,5 | 0,5 | –17,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
II. fejezet összesen | 3 123,6 | 7,1 | –3 116,5 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | III. FEJEZET | 2021. évi teljesítés | ||||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | ||||||||||||||
1 | Alkotmánybíróság | 17,1 | 8,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 781,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 257,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 312,1 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 135,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 519,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 233,9 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 559,7 | ||||||||||||||||
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 3 005,9 | 17,1 | –2 988,8 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 793,6 | 8,4 | –785,2 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
III. fejezet összesen | 3 799,5 | 25,5 | –3 774,0 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | IV. FEJEZET | 2021. évi teljesítés | ||||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | ||||||||||||||
1 | Alapvető Jogok Biztosának Hivatala | 25,4 | 5,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 691,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 274,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 558,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 76,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 256,8 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 28,8 | ||||||||||||||||
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 2 600,6 | 25,4 | –2 575,2 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 285,6 | 5,3 | –280,3 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
IV. fejezet összesen | 2 886,2 | 30,7 | –2 855,5 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | V. FEJEZET | 2021. évi teljesítés | ||||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | ||||||||||||||
1 | Állami Számvevőszék | 15,2 | 14,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 112,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 447,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 058,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 214,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 486,9 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 59,0 | ||||||||||||||||
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 11 832,6 | 15,2 | –11 817,4 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 545,9 | 14,9 | –531,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
V. fejezet összesen | 12 378,5 | 30,1 | –12 348,4 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | VI. FEJEZET | 2021. évi teljesítés | ||||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | ||||||||||||||
1 | Bíróságok | 4 710,7 | 327,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 93 129,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 141,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 22 486,6 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 71,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 870,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 6 348,8 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 847,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10,2 | ||||||||||||||||
2 | Kúria | 238,7 | 4,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 545,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 775,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 315,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 112,0 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 316,4 | ||||||||||||||||
3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||
2 | Igazságszolgáltatás beruházásai | 112,8 | ||||||||||||||||
2 | Kincstári számlavezetési díj | 6,6 | ||||||||||||||||
3 | Igazságszolgáltatás működtetése | 3,5 | ||||||||||||||||
VI. BÍRÓSÁGOK | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 137 460,3 | 4 949,4 | –132 510,9 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 8 634,4 | 332,3 | –8 302,1 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
VI. fejezet összesen | 146 094,7 | 5 281,7 | –140 813,0 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | VIII. FEJEZET | 2021. évi teljesítés | ||||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | ||||||||||||||
1 | Ügyészségek | 45,2 | 127,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 42 850,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 744,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 744,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 154,0 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 2,9 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 102,7 | ||||||||||||||||
3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
4 | Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata | 30,0 | ||||||||||||||||
VIII. ÜGYÉSZSÉG | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 54 370,2 | 45,2 | –54 325,0 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 2 259,6 | 127,8 | –2 131,8 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
VIII. fejezet összesen | 56 629,8 | 173,0 | –56 456,8 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | IX. FEJEZET | 2021. évi teljesítés | ||||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | ||||||||||||||
1 | A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | |||||||||||||||||
1 | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 264 764,2 | ||||||||||||||||
2 | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 212 285,1 | ||||||||||||||||
3 | A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 178 836,1 | ||||||||||||||||
4 | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 87 015,4 | ||||||||||||||||
5 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 22 609,9 | ||||||||||||||||
2 | A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai | |||||||||||||||||
1 | A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása | |||||||||||||||||
1 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 4 499,9 | ||||||||||||||||
2 | A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása | 451,2 | ||||||||||||||||
3 | A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása | 12 000,0 | ||||||||||||||||
4 | A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása | 177,8 | ||||||||||||||||
5 | Önkormányzatok rendkívüli támogatása | 8 912,8 | ||||||||||||||||
6 | Önkormányzati elszámolások | 39 457,1 | 2 247,5 | |||||||||||||||
7 | Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása | 5 488,1 | ||||||||||||||||
2 | A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása | |||||||||||||||||
1 | A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 4 998,8 | ||||||||||||||||
2 | Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 23 634,7 | ||||||||||||||||
3 | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 5 519,5 | ||||||||||||||||
3 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása | |||||||||||||||||
1 | Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | 1 770,0 | ||||||||||||||||
2 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása | 10 662,9 | ||||||||||||||||
3 | A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai | |||||||||||||||||
1 | Vis maior támogatás | 3 400,2 | ||||||||||||||||
2 | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 361,7 | ||||||||||||||||
3 | Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása | 3 468,2 | ||||||||||||||||
4 | Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás | 1 304,0 | ||||||||||||||||
5 | Belterületi utak, járdák, hidak felújítása | 21 030,8 | ||||||||||||||||
6 | Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása | 1 491,6 | ||||||||||||||||
7 | Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása | 16,2 | ||||||||||||||||
9 | Normafa Park program támogatása | 310,0 | ||||||||||||||||
5 | Kunszállás Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása | 495,0 | ||||||||||||||||
6 | Bölcsődei fejlesztési program | 310,5 | ||||||||||||||||
7 | Vajszló nagyközség infrastruktúra fejlesztése | 1 811,3 | ||||||||||||||||
8 | Utcaburkolatok felújítása Leányfalu nagyközségben | 44,1 | ||||||||||||||||
9 | Óvoda építése és kialakítása Sé községben | 257,4 | ||||||||||||||||
10 | Egyes települési önkormányzatok kötelező feladatainak támogatása | |||||||||||||||||
1 | Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása | 211,7 | ||||||||||||||||
11 | Közösségi ház tetőszerkezetének felújítása Gesztely Községben | 24,9 | ||||||||||||||||
12 | Települési önkormányzatok fejlesztési, működési feladatainak támogatása | |||||||||||||||||
1 | Aszófő Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 230,0 | ||||||||||||||||
2 | Balatonszepezd Község Önkormányzata településüzemeltetési feladatainak támogatása | 15,0 | ||||||||||||||||
3 | Budapest V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata feladatainak támogatása | 91,0 | ||||||||||||||||
4 | Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 225,0 | ||||||||||||||||
5 | Cserkút Község Önkormányzata szennyvízelvezetési feladatainak támogatása | 173,0 | ||||||||||||||||
6 | Gánt Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 156,2 | ||||||||||||||||
7 | Hajós Város Önkormányzata ivóvíz-ellátási feladatainak támogatása | 25,0 | ||||||||||||||||
8 | Óbánya Község Önkormányzata ivóvíz-ellátási feladatainak támogatása | 80,0 | ||||||||||||||||
9 | Simontornya Város Önkormányzata ivóvíz-ellátási feladatainak támogatása | 36,0 | ||||||||||||||||
10 | Szenna Község Önkormányzata ivóvíz-ellátási feladatainak támogatása | 6,4 | ||||||||||||||||
11 | Szokolya Község Önkormányzata bölcsőde és óvoda beruházásának támogatása | 143,8 | ||||||||||||||||
12 | Tenk Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 110,7 | ||||||||||||||||
13 | Karcag Város Önkormányzata épülete felújításának támogatása | 30,0 | ||||||||||||||||
14 | Települési önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása | |||||||||||||||||
1 | Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 524,0 | ||||||||||||||||
2 | Bodrogkisfalud Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 30,0 | ||||||||||||||||
15 | Útépítés, útfelújítás támogatása Somogyvár és Gamás településeken | 1 430,0 | ||||||||||||||||
16 | A szentgotthárdi volt Kaszagyár helyzetének rendezése | 715,0 | ||||||||||||||||
17 | Klarissza-ház felújítása, közösségi tér kialakítása Piliscsabán | 549,8 | ||||||||||||||||
18 | Községi önkormányzatok fejlesztési célú támogatása | |||||||||||||||||
1 | Felsőcsatár Község Önkormányzata közösségi ház és ravatalozó felújításának támogatása | 60,0 | ||||||||||||||||
2 | Narda Község Önkormányzata ravatalozó felújításának támogatása | 30,0 | ||||||||||||||||
19 | Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Hajdúhadház városban | 600,0 | ||||||||||||||||
20 | A szolnoki „Véső úti R.A.J.T.” című projekt többletforrásának biztosítása | 727,6 | ||||||||||||||||
21 | Iváncsa Község Önkormányzata gazdaságfejlesztési feladatainak támogatása | 341,2 | ||||||||||||||||
22 | A Normafa központi parkoló és buszforduló megszűntetéséhez kapcsolódó fejlesztés támogatása | 250,0 | ||||||||||||||||
23 | Karcag Város Önkormányzata sporttelep fejlesztésének támogatása | 76,2 | ||||||||||||||||
24 | Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasvári Városban | 1 265,0 | ||||||||||||||||
25 | Budapest Főváros XII. kerületében a támfalak kiépítésének támogatása | 100,0 | ||||||||||||||||
26 | Nagykőrös Város Önkormányzata ingatlanvásárlásának támogatása | 162,0 | ||||||||||||||||
27 | 25 000 fő feletti települési önkormányzatok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Ajka Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása | 60,0 | ||||||||||||||||
2 | Baja Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 560,0 | ||||||||||||||||
3 | Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 600,0 | ||||||||||||||||
4 | Cegléd Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 388,0 | ||||||||||||||||
5 | Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 2 925,0 | ||||||||||||||||
6 | Dunakeszi Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása | 600,0 | ||||||||||||||||
7 | Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása | 825,0 | ||||||||||||||||
8 | Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása | 777,0 | ||||||||||||||||
9 | Gyöngyös Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása | 135,9 | ||||||||||||||||
10 | Gyula Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 400,0 | ||||||||||||||||
11 | Hajdúböszörmény Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 386,0 | ||||||||||||||||
12 | Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 600,0 | ||||||||||||||||
13 | Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 680,0 | ||||||||||||||||
14 | Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 530,0 | ||||||||||||||||
15 | Kiskunhalas Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 380,0 | ||||||||||||||||
16 | Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 1 350,0 | ||||||||||||||||
17 | Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása | 588,0 | ||||||||||||||||
18 | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 1 425,0 | ||||||||||||||||
19 | Orosháza Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 430,0 | ||||||||||||||||
20 | Ózd Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása | 180,0 | ||||||||||||||||
21 | Pápa Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 350,0 | ||||||||||||||||
22 | Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása | 2 050,0 | ||||||||||||||||
23 | Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 280,0 | ||||||||||||||||
24 | Siófok Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása | 272,2 | ||||||||||||||||
25 | Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 750,0 | ||||||||||||||||
26 | Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása | 1 950,0 | ||||||||||||||||
27 | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 422,0 | ||||||||||||||||
28 | Szentendre Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 460,0 | ||||||||||||||||
29 | Szentes Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása | 280,0 | ||||||||||||||||
30 | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása | 825,0 | ||||||||||||||||
31 | Vác Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása | 398,0 | ||||||||||||||||
32 | Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 630,0 | ||||||||||||||||
28 | Egyes települési önkormányzatok fejlesztési feladatai | |||||||||||||||||
1 | Debrecen Megyei Jogú Város fejlesztési feladatainak támogatása | 45,0 | ||||||||||||||||
2 | Gic Község Önkormányzata vízrendezési feladatainak támogatása | 64,0 | ||||||||||||||||
3 | Hajdúböszörmény Város Önkormányzata infrastruktúra fejlesztési feladatainak támogatása | 220,0 | ||||||||||||||||
4 | Papkeszi Község Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása | 150,0 | ||||||||||||||||
5 | Pusztavacs Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 25,0 | ||||||||||||||||
6 | Sajólád Község Önkormányzata étkeztetési feladatainak támogatása | 64,0 | ||||||||||||||||
7 | Szakonyfalu Község Önkormányzata feladatainak támogatása | 85,0 | ||||||||||||||||
8 | Tiszadorogma Község Önkormányzata köznevelési feladatainak támogatása | 27,6 | ||||||||||||||||
29 | Útfelújítás megvalósítása Dabas Városban | 543,8 | ||||||||||||||||
30 | Nyíregyházi Ipari Park bővítése és infrastrukturális fejlesztése | 3 229,7 | ||||||||||||||||
31 | Göd Város közigazgatási területén ipari park kialakítása | 1 763,5 | ||||||||||||||||
32 | Egyes fővárosi kerületek támogatása | |||||||||||||||||
1 | Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata feladatainak támogatása | 3 972,0 | ||||||||||||||||
2 | Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat feladatainak támogatása | 1 009,0 | ||||||||||||||||
3 | Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat feladatainak támogatása | 2 383,4 | ||||||||||||||||
4 | Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata feladatainak támogatása | 3 281,2 | ||||||||||||||||
5 | Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata feladatainak támogatása | 911,2 | ||||||||||||||||
6 | Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata feladatainak támogatása | 2 912,9 | ||||||||||||||||
7 | Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzata feladatainak támogatása | 600,0 | ||||||||||||||||
8 | Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata feladatainak támogatása | 230,5 | ||||||||||||||||
33 | Gazdaság újraindítását célzó önkormányzati beruházások | |||||||||||||||||
1 | Albertirsa Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása | 220,0 | ||||||||||||||||
2 | Balatonakarattya Község Önkormányzata igazgatási és kulturális feladatainak támogatása | 200,0 | ||||||||||||||||
3 | Balatonalmádi Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása | 500,0 | ||||||||||||||||
4 | Balatonfüred Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása | 996,9 | ||||||||||||||||
5 | Ballószög Község Önkormányzata gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 100,0 | ||||||||||||||||
6 | Bátonyterenye Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása | 60,0 | ||||||||||||||||
7 | Berhida Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása | 200,0 | ||||||||||||||||
8 | Csép Község Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása | 30,0 | ||||||||||||||||
9 | Dunapataj Nagyközség Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása | 100,0 | ||||||||||||||||
10 | Ete Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 15,0 | ||||||||||||||||
11 | Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 2 500,0 | ||||||||||||||||
12 | Gyula Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 1 020,0 | ||||||||||||||||
13 | Hencida Község Önkormányzata közműfejlesztési feladatainak támogatása | 37,0 | ||||||||||||||||
14 | Kazincbarcika Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása | 196,0 | ||||||||||||||||
15 | Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 982,6 | ||||||||||||||||
16 | Monor Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása | 225,0 | ||||||||||||||||
17 | Nagykozár Község Önkormányzata közműfejlesztési feladatainak támogatása | 6,0 | ||||||||||||||||
18 | Pilisszentkereszt Község Önkormányzata köznevelési feladatainak támogatása | 10,0 | ||||||||||||||||
19 | Ráckeve Város Önkormányzata közműfejlesztési feladatainak támogatása | 3,9 | ||||||||||||||||
20 | Romonya Község Önkormányzata gyermekvédelmi feladatainak támogatása | 146,9 | ||||||||||||||||
21 | Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása | 905,0 | ||||||||||||||||
34 | Monor „Okos Város” projekt helyi eredményei üzemeltetésének támogatása | 92,6 | ||||||||||||||||
35 | Röszke Község Önkormányzata konyhafejlesztésének támogatása | 54,0 | ||||||||||||||||
36 | Egyes települési önkormányzatok fejlesztési célú támogatásai | |||||||||||||||||
1 | Ácsteszér Község Önkormányzata ingatlan vásárlásának támogatása | 35,0 | ||||||||||||||||
2 | Balatonederics Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása | 5,0 | ||||||||||||||||
3 | Balatonhenye Község Önkormányzata ingatlanfejlesztéssel összefüggő feladatainak támogatása | 7,5 | ||||||||||||||||
4 | Csabaszabadi Község Önkormányzata közúti csomópont műszaki tervezésének támogatása | 1,9 | ||||||||||||||||
5 | Győrszemere Községi Önkormányzat útfelújításának támogatása | 186,0 | ||||||||||||||||
6 | Kerekegyháza Város Önkormányzata útfelújításának támogatása | 258,0 | ||||||||||||||||
7 | Királyhegyes Község Önkormányzata ravatalozó felújításának és eszközbeszerzésének támogatása | 20,1 | ||||||||||||||||
8 | Kunszentmiklós Város Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása | 300,0 | ||||||||||||||||
9 | Nagymágocs Nagyközségi Önkormányzat útfelújításának támogatása | 139,0 | ||||||||||||||||
10 | Pókaszepetk Község Önkormányzata egészségügyi feladatainak támogatása | 30,0 | ||||||||||||||||
11 | Szabadszállás Város Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása | 250,4 | ||||||||||||||||
37 | Magosliget Szennyvíztisztító Telep UV fertőtlenítési fokozat kiépítésének támogatása | 12,7 | ||||||||||||||||
38 | Nyíregyházi Ipari Park bővítése érdekében szükséges előkészítési feladatok támogatása | 2 000,0 | ||||||||||||||||
39 | Kiemelt fejlesztési igények támogatása Pest és Tolna megyében | |||||||||||||||||
1 | Budakalász Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 36,0 | ||||||||||||||||
2 | Budakeszi Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása | 345,0 | ||||||||||||||||
3 | Dunaföldvár Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 24,2 | ||||||||||||||||
4 | Paks Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása | 264,6 | ||||||||||||||||
5 | Pócsmegyer Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 55,0 | ||||||||||||||||
6 | Tamási Város Önkormányzata hivatalfejlesztésének támogatása | 104,6 | ||||||||||||||||
41 | Váchartyán Község Önkormányzata bölcsődefejlesztési támogatása | 48,0 | ||||||||||||||||
42 | Sárszentmihály Községi Önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása | 591,2 | ||||||||||||||||
43 | Az 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása I. | |||||||||||||||||
1 | Abony Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 174,2 | ||||||||||||||||
2 | Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata fejlesztési támogatása | 86,6 | ||||||||||||||||
3 | Alsózsolca Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 92,3 | ||||||||||||||||
4 | Bácsalmás Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 105,5 | ||||||||||||||||
5 | Balkány Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 98,8 | ||||||||||||||||
6 | Barcs Város Önkormányzata nevelési feladatainak támogatása | 173,5 | ||||||||||||||||
7 | Bátaszék Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 103,5 | ||||||||||||||||
8 | Bátonyterenye Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 22,5 | ||||||||||||||||
9 | Biatorbágy Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 600,0 | ||||||||||||||||
10 | Bonyhád Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 206,5 | ||||||||||||||||
11 | Budakalász Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 185,4 | ||||||||||||||||
12 | Csákvár Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 85,2 | ||||||||||||||||
13 | Csenger Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 80,0 | ||||||||||||||||
14 | Dabas Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 212,1 | ||||||||||||||||
15 | Délegyháza Község Önkormányzata hivatali feladatainak támogatása | 82,5 | ||||||||||||||||
16 | Derecske Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 138,9 | ||||||||||||||||
17 | Diósd Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 174,2 | ||||||||||||||||
18 | Dunaföldvár Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 135,8 | ||||||||||||||||
19 | Dunaharaszti Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 374,0 | ||||||||||||||||
20 | Edelény Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 156,8 | ||||||||||||||||
21 | Egyek Nagyközség Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 84,5 | ||||||||||||||||
22 | Erdőkertes Község Önkormányzata ingatlanfelújítás támogatása | 20,6 | ||||||||||||||||
23 | Fehérgyarmat Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 127,9 | ||||||||||||||||
24 | Felsőzsolca Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 65,0 | ||||||||||||||||
25 | Fonyód Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 82,9 | ||||||||||||||||
26 | Fót Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 331,3 | ||||||||||||||||
27 | Füzesgyarmat Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 89,3 | ||||||||||||||||
28 | Gyál Város Önkormányzata ivóvízellátási feladatainak támogatása | 397,0 | ||||||||||||||||
29 | Győrújbarát Község Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 118,0 | ||||||||||||||||
30 | Hajdúböszörmény Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 490,6 | ||||||||||||||||
31 | Hajdúdorog Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 133,9 | ||||||||||||||||
32 | Hajdúhadház Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 215,0 | ||||||||||||||||
33 | Hajdúnánás Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 16,6 | ||||||||||||||||
34 | Hajdúsámson Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 231,0 | ||||||||||||||||
35 | Halásztelek Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 180,0 | ||||||||||||||||
36 | Harkány Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 16,5 | ||||||||||||||||
37 | Heves Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 167,7 | ||||||||||||||||
38 | Ibrány Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 110,6 | ||||||||||||||||
39 | Izsák Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 95,3 | ||||||||||||||||
40 | Jászárokszállás Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 123,0 | ||||||||||||||||
41 | Jászfényszaru Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 102,5 | ||||||||||||||||
42 | Jászkisér Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 84,4 | ||||||||||||||||
43 | Kaba Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 93,9 | ||||||||||||||||
44 | Kalocsa Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 250,0 | ||||||||||||||||
45 | Kapuvár Város Önkormányzata turisztikai feladatainak támogatása | 600,0 | ||||||||||||||||
46 | Karcag Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 170,0 | ||||||||||||||||
47 | Kartal Nagyközség Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 96,3 | ||||||||||||||||
48 | Kazincbarcika Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 428,2 | ||||||||||||||||
49 | Kerekegyháza Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 108,8 | ||||||||||||||||
50 | Kerepes Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 170,9 | ||||||||||||||||
51 | Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 470,0 | ||||||||||||||||
52 | Kiskunmajsa Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 184,8 | ||||||||||||||||
53 | Kistarcsa Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 213,4 | ||||||||||||||||
54 | Kistelek Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 117,7 | ||||||||||||||||
55 | Kisvárda Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 269,5 | ||||||||||||||||
56 | Komádi Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 87,9 | ||||||||||||||||
57 | Komárom Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 269,5 | ||||||||||||||||
58 | Kozármisleny Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 105,0 | ||||||||||||||||
59 | Kunhegyes Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 138,0 | ||||||||||||||||
60 | Kunszentmiklós Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 130,8 | ||||||||||||||||
61 | Lábatlan Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 80,0 | ||||||||||||||||
62 | Létavértes Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 121,0 | ||||||||||||||||
63 | Martonvásár Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 91,8 | ||||||||||||||||
64 | Mezőberény Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 164,0 | ||||||||||||||||
65 | Mezőcsát Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 86,2 | ||||||||||||||||
66 | Mezőtúr Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 268,7 | ||||||||||||||||
67 | Mórahalom Város Önkormányzata vízrendezési feladatainak támogatása | 103,1 | ||||||||||||||||
44 | Az 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása II. | |||||||||||||||||
1 | Nagyecsed Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 97,3 | ||||||||||||||||
2 | Nagyhalász Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 91,9 | ||||||||||||||||
3 | Nagykálló Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 155,0 | ||||||||||||||||
4 | Nagytarcsa Község Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása | 39,4 | ||||||||||||||||
5 | Nyékládháza Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 81,6 | ||||||||||||||||
6 | Nyírbátor Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 193,5 | ||||||||||||||||
7 | Nyírmada Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 79,4 | ||||||||||||||||
8 | Nyírtelek Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 109,7 | ||||||||||||||||
9 | Ócsa Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 148,9 | ||||||||||||||||
10 | Őrbottyán Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 123,2 | ||||||||||||||||
11 | Pilisvörösvár Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 235,0 | ||||||||||||||||
12 | Polgárdi Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 110,0 | ||||||||||||||||
13 | Pomáz Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 292,7 | ||||||||||||||||
14 | Putnok Város Önkormányzata szociális feladatainak támogatása | 110,6 | ||||||||||||||||
15 | Sándorfalva Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 134,7 | ||||||||||||||||
16 | Sárvár Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 232,2 | ||||||||||||||||
17 | Siklós Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 154,0 | ||||||||||||||||
18 | Solt Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 103,0 | ||||||||||||||||
19 | Solymár Nagyközség Önkormányzata településüzemeltetési feladatainak támogatása | 152,0 | ||||||||||||||||
20 | Szabadszállás Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 101,0 | ||||||||||||||||
21 | Szatymaz Község Önkormányzata ivóvízellátási feladatainak támogatása | 80,0 | ||||||||||||||||
22 | Szeghalom Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 135,0 | ||||||||||||||||
23 | Szentes Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak és ingatlanvásárlásának támogatása | 430,0 | ||||||||||||||||
24 | Szerencs Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 78,1 | ||||||||||||||||
25 | Tahitótfalu Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 97,0 | ||||||||||||||||
26 | Tárnok Nagyközség Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 150,0 | ||||||||||||||||
27 | Tát Város Önkormányzata környezetrendezési feladatainak támogatása | 80,0 | ||||||||||||||||
28 | Téglás Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 102,8 | ||||||||||||||||
29 | Tiszakécske Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 184,6 | ||||||||||||||||
30 | Tiszalök Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 84,2 | ||||||||||||||||
31 | Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 154,9 | ||||||||||||||||
32 | Tolna Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 184,0 | ||||||||||||||||
33 | Törökbálint Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 230,0 | ||||||||||||||||
34 | Túrkeve Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 113,0 | ||||||||||||||||
35 | Újfehértó Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 204,4 | ||||||||||||||||
36 | Újszász Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 99,3 | ||||||||||||||||
37 | Üllő Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 193,1 | ||||||||||||||||
38 | Üröm Község Önkormányzata közterületrendezési feladatainak támogatása | 100,0 | ||||||||||||||||
39 | Vámospércs Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 89,1 | ||||||||||||||||
40 | Vásárosnamény Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 141,5 | ||||||||||||||||
41 | Vésztő Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 111,0 | ||||||||||||||||
42 | Zirc Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 107,0 | ||||||||||||||||
45 | Az 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása III. | |||||||||||||||||
1 | Ács Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása | 115,3 | ||||||||||||||||
2 | Ajka Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 450,0 | ||||||||||||||||
3 | Bátonyterenye Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 172,8 | ||||||||||||||||
4 | Berhida Város Önkormányzata köznevelési feladatainak támogatása | 94,1 | ||||||||||||||||
5 | Budakeszi Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 555,4 | ||||||||||||||||
6 | Csorna Város Önkormányzata városrehabilitációs feladatainak támogatása | 617,0 | ||||||||||||||||
7 | Domaszék Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 82,7 | ||||||||||||||||
8 | Dorog Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 190,0 | ||||||||||||||||
9 | Felsőzsolca Város Önkormányzata közterületrendezési feladatainak támogatása | 42,8 | ||||||||||||||||
10 | Hajdúnánás Város Önkormányzata csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésének támogatása | 240,0 | ||||||||||||||||
11 | Jánossomorja Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása | 97,1 | ||||||||||||||||
12 | Jászladány Nagyközség Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 90,3 | ||||||||||||||||
13 | Karcag Város Önkormányzata kerékpárút felújításának támogatása | 147,0 | ||||||||||||||||
14 | Kecel Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 137,0 | ||||||||||||||||
15 | Kemecse Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 80,0 | ||||||||||||||||
16 | Kisbér Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 79,3 | ||||||||||||||||
17 | Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 87,0 | ||||||||||||||||
18 | Lőrinci Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 82,0 | ||||||||||||||||
19 | Makó Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 372,0 | ||||||||||||||||
20 | Mindszent Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 107,9 | ||||||||||||||||
21 | Nádudvar Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 140,0 | ||||||||||||||||
22 | Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 138,4 | ||||||||||||||||
23 | Nagymaros Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 82,6 | ||||||||||||||||
24 | Nyergesújfalu Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 120,3 | ||||||||||||||||
25 | Oroszlány Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 296,0 | ||||||||||||||||
26 | Paks Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 294,7 | ||||||||||||||||
27 | Páty Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 129,3 | ||||||||||||||||
28 | Solymár Nagyközség Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 28,6 | ||||||||||||||||
29 | Sümeg Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 97,0 | ||||||||||||||||
30 | Tapolca Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 244,7 | ||||||||||||||||
31 | Tiszafüred Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 182,6 | ||||||||||||||||
32 | Újkígyós Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 81,6 | ||||||||||||||||
46 | Karcag Város Önkormányzata sportcsarnok beruházás előkészítésének támogatása | 133,1 | ||||||||||||||||
47 | Önkormányzatok infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása | |||||||||||||||||
1 | Bezenye Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 20,0 | ||||||||||||||||
2 | Borsodgeszt Község Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása | 20,0 | ||||||||||||||||
3 | Győrújfalu Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 13,4 | ||||||||||||||||
4 | Kunszentmiklós Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 185,0 | ||||||||||||||||
5 | Mezőtárkány Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 10,0 | ||||||||||||||||
6 | Nemescsó Község Önkormányzata szennyvízkezelési feladatainak támogatása | 10,1 | ||||||||||||||||
7 | Solt Város Önkormányzata sportfeladatainak támogatása | 80,5 | ||||||||||||||||
8 | Tamási Város Önkormányzata városgazdálkodási feladatainak támogatása | 70,0 | ||||||||||||||||
9 | Tiszabecs Község Önkormányzata szociális feladatainak támogatása | 6,6 | ||||||||||||||||
48 | Cegléd Város Önkormányzata sportfejlesztési feladatainak támogatása | 1 853,6 | ||||||||||||||||
49 | Komárom Város Önkormányzata közútfejlesztésének támogatása | 73,0 | ||||||||||||||||
50 | Községi, városi önkormányzatok beruházásainak támogatása | |||||||||||||||||
1 | Abda Község Önkormányzata településüzemeltetési feladatainak támogatása | 10,3 | ||||||||||||||||
2 | Ároktő Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 20,2 | ||||||||||||||||
3 | Árpádhalom Község Önkormányzata szociális feladatainak támogatása | 14,9 | ||||||||||||||||
4 | Ásványráró Község Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása | 7,0 | ||||||||||||||||
5 | Bezenye Községi Önkormányzat temető fejlesztésének támogatása | 4,5 | ||||||||||||||||
6 | Börcs Község Önkormányzata játszótér felújításának támogatása | 4,5 | ||||||||||||||||
7 | Cakóháza Község Önkormányzata ingatlanfejlesztésének támogatása | 2,2 | ||||||||||||||||
8 | Csengele Községi Önkormányzat fejlesztési feladatainak támogatása | 8,0 | ||||||||||||||||
9 | Darnózseli Községi Önkormányzat fejlesztési feladatainak támogatása | 3,5 | ||||||||||||||||
10 | Derekegyház Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 23,0 | ||||||||||||||||
11 | Dóc Községi Önkormányzat igazgatási feladatainak támogatása | 18,0 | ||||||||||||||||
12 | Dunakiliti Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 7,3 | ||||||||||||||||
13 | Dunaremete Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 3,0 | ||||||||||||||||
14 | Dunaszeg Község Önkormányzata szolgálati lakás felújításának támogatása | 7,0 | ||||||||||||||||
15 | Dunaszentpál Község Önkormányzata köznevelési feladatainak támogatása | 3,0 | ||||||||||||||||
16 | Dunasziget Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 5,9 | ||||||||||||||||
17 | Emőd Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 13,5 | ||||||||||||||||
18 | Eperjes Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 26,1 | ||||||||||||||||
19 | Feketeerdő Község Önkormányzata játszótér fejlesztésének támogatása | 3,5 | ||||||||||||||||
20 | Fülöpjakab Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 21,0 | ||||||||||||||||
21 | Gelej Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 15,0 | ||||||||||||||||
22 | Győrladamér Község Önkormányzata igazgatási feladatainak támogatása | 6,0 | ||||||||||||||||
23 | Győrújfalu Községi Önkormányzat közlekedésfejlesztési felújításának támogatása | 7,2 | ||||||||||||||||
24 | Győrzámoly Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 14,3 | ||||||||||||||||
25 | Halászi Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 10,0 | ||||||||||||||||
26 | Harsány Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 8,0 | ||||||||||||||||
27 | Hédervár Község Önkormányzata igazgatási feladatainak támogatása | 8,0 | ||||||||||||||||
28 | Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat fejlesztési feladatainak támogatása | 11,4 | ||||||||||||||||
29 | Hercegkút Község Önkormányzata játszótér létesítésének támogatása | 32,6 | ||||||||||||||||
30 | Jászszentlászló Község Önkormányzata szolgálati lakás felújításának támogatása | 14,9 | ||||||||||||||||
31 | Károlyháza Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 3,0 | ||||||||||||||||
32 | Kimle Község Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása | 7,0 | ||||||||||||||||
33 | Kisbodak Község Önkormányzata temető fejlesztésének támogatása | 3,0 | ||||||||||||||||
34 | Kisgyőr Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 9,8 | ||||||||||||||||
35 | Kömpöc Község Önkormányzata köznevelési feladatainak támogatása | 25,0 | ||||||||||||||||
36 | Kunsziget Község Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása | 5,5 | ||||||||||||||||
37 | Lébény Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 10,0 | ||||||||||||||||
38 | Levél Községi Önkormányzata településüzemeltetési feladatainak támogatása | 7,0 | ||||||||||||||||
39 | Lipót Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 4,5 | ||||||||||||||||
40 | Máriakálnok Község Önkormányzata Közösségi Ház felújításának támogatása | 6,0 | ||||||||||||||||
41 | Mecsér Község Önkormányzata temető felújításának támogatása | 3,5 | ||||||||||||||||
42 | Mezőkeresztes Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 32,3 | ||||||||||||||||
43 | Mosonszentmiklós Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 8,5 | ||||||||||||||||
44 | Mosonszolnok Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 6,1 | ||||||||||||||||
45 | Mosonudvar Község Önkormányzata igazgatási feladatainak támogatása | 3,5 | ||||||||||||||||
46 | Nyárlőrinc Községi Önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása | 97,2 | ||||||||||||||||
47 | Öttevény Község Önkormányzata településüzemeltetési feladatainak támogatása | 15,5 | ||||||||||||||||
48 | Püski Község Önkormányzata egészségügyi feladatainak támogatása | |||||||||||||||||
49 | Rábcakapi Község Önkormányzata játszótér fejlesztésének támogatása | 2,8 | ||||||||||||||||
50 | Rajka Község Önkormányzata temető fejlesztésének támogatása | 5,0 | ||||||||||||||||
51 | Rakamaz Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 25,0 | ||||||||||||||||
52 | Sajópetri Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 17,6 | ||||||||||||||||
53 | Tarcal Község Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása | 602,0 | ||||||||||||||||
54 | Tiszaug Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 15,0 | ||||||||||||||||
55 | Tömörkény Községi Önkormányzat településüzemeltetési feladatainak támogatása | 10,0 | ||||||||||||||||
56 | Újrónafő Község Önkormányzata településüzemeltetési feladatainak támogatása | 3,0 | ||||||||||||||||
57 | Vámosszabadi Község Önkormányzata településüzemeltetési feladatainak támogatása | 11,0 | ||||||||||||||||
58 | Várbalog Község Önkormányzata temető fejlesztésének támogatása | 5,0 | ||||||||||||||||
59 | Vereb Község Önkormányzat szociális feladatainak támogatása | 7,6 | ||||||||||||||||
60 | Visnye Községi Önkormányzat szociális feladatainak támogatása | 17,4 | ||||||||||||||||
51 | Helyi önkormányzatok egyedi támogatása | |||||||||||||||||
1 | Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata gazdaságfejlesztési feladatainak támogatása | 120,0 | ||||||||||||||||
2 | Balatonkenese Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 65,0 | ||||||||||||||||
3 | Barnag Község Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása | 14,8 | ||||||||||||||||
4 | Gomba Község Önkormányzata temető infrastruktúra fejlesztéssel kapcsolatos feladatainak támogatása | 15,5 | ||||||||||||||||
5 | Gyömrő Város Önkormányzata egészségügyi feladatainak támogatása | 50,0 | ||||||||||||||||
7 | Nagyvisnyó Község Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása | 117,0 | ||||||||||||||||
8 | Sárvár Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 605,0 | ||||||||||||||||
9 | Szentjakabfa Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 6,4 | ||||||||||||||||
10 | Tagyon Község Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása | 5,0 | ||||||||||||||||
11 | Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása | 17,0 | ||||||||||||||||
12 | Tihany Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 148,6 | ||||||||||||||||
13 | Várpalota Város Önkormányzata intézményfejlesztési feladatainak támogatása | 131,5 | ||||||||||||||||
14 | Vöröstó Község Önkormányzata településüzemeltetési feladatainak támogatása | 11,5 | ||||||||||||||||
52 | Községi önkormányzatok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Tiszaderzs Községi Önkormányzat támogatása | 45,0 | ||||||||||||||||
2 | Tiszaigar Községi Önkormányzat támogatása | 40,0 | ||||||||||||||||
3 | Tiszaörs Községi Önkormányzat támogatása | 45,0 | ||||||||||||||||
4 | Tiszaszentimre Községi Önkormányzat támogatása | 60,0 | ||||||||||||||||
5 | Tomajmonostora Községi Önkormányzat támogatása | 40,0 | ||||||||||||||||
6 | Nagyiván Községi Önkormányzat támogatása | 25,0 | ||||||||||||||||
7 | Nagyar Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 66,6 | ||||||||||||||||
53 | Kaposvári ipari-innovációs park fejlesztésének támogatása | 40,6 | ||||||||||||||||
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 901 982,3 | 0,0 | –901 982,3 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 111 800,5 | 0,0 | –111 800,5 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
IX. fejezet összesen | 1 013 782,8 | 0,0 | –1 013 782,8 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | X. FEJEZET | 2021. évi teljesítés | ||||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | ||||||||||||||
1 | Igazságügyi Minisztérium igazgatása | 868,0 | 11,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 707,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 923,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 026,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 518,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 59,3 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 50,1 | ||||||||||||||||
2 | Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet | 0,1 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 770,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 79,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 67,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 243,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 112,8 | ||||||||||||||||
3 | Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása | 55,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 484,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 556,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 274,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 84,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 59,2 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 24,1 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | IM szakmai programok és egyéb kötelezettségek támogatása | 888,7 | 58,3 | 8,2 | ||||||||||||||
5 | Igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó jogszabályok alapján teljesítendő fizetési kötelezettségek | 8 361,4 | 37,2 | |||||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások és bevételek | |||||||||||||||||
1 | Az IM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása | 26,9 | 0,6 | |||||||||||||||
X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 28 012,4 | 1 019,2 | –26 993,2 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 313,7 | 11,7 | –302,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
X. fejezet összesen | 28 326,1 | 1 030,9 | –27 295,2 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XI. FEJEZET | 2021. évi teljesítés | ||||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | ||||||||||||||
1 | Miniszterelnökség igazgatása | 2 697,7 | 11,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 16 900,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 745,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9 640,7 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 155,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 598,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 4 360,8 | ||||||||||||||||
3 | Nemzetstratégiai Kutatóintézet | 117,0 | 8,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 758,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 123,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 504,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 42,2 | ||||||||||||||||
7 | Nemzeti Örökség Intézete | 194,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 783,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 127,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 899,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 4,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 183,7 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 352,5 | ||||||||||||||||
12 | Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok | 69 417,6 | 3 863,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 192 863,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 891,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 45 922,4 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 20 885,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 13 246,6 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 4 600,9 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 266,1 | ||||||||||||||||
14 | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | 4 563,2 | 575,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 162,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 424,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 516,3 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 845,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 125,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 4 234,6 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 122,4 | ||||||||||||||||
18 | Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete | 92,6 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 555,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 67,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 144,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 9,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 18,0 | ||||||||||||||||
19 | Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért | 4,2 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 508,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 79,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 218,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 195,8 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 1,0 | ||||||||||||||||
30 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
3 | Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó feladatok ellátása | 171,0 | 34,0 | 50,4 | 110,7 | |||||||||||||
4 | Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai | 139,9 | 1,8 | 7,4 | ||||||||||||||
6 | Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások | 1,7 | 3,9 | |||||||||||||||
10 | BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. működésének és szakmai feladatainak támogatása | 340,6 | 4,0 | |||||||||||||||
14 | Építésügyi, településügyi és területrendezési feladatok | 1 268,4 | 8,5 | 1 025,8 | 16,1 | |||||||||||||
15 | Kulturális örökségvédelmi, világörökségi törvényből adódó és nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok | 1 000,0 | 31,5 | 1 234,1 | 2,6 | |||||||||||||
16 | Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása | 27 912,8 | 128,8 | 14 379,3 | ||||||||||||||
20 | Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Tehetség Program | 3 334,6 | 263,1 | 64,0 | 7,4 | |||||||||||||
2 | Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása | 10 847,1 | 74,6 | 66,4 | 30,3 | |||||||||||||
4 | Waclaw Felczak Alap | 350,8 | 6,5 | 5,8 | ||||||||||||||
5 | Gyermek, ifjúsági és családpolitikai programok | 2 436,7 | 52,0 | 342,9 | 19,1 | |||||||||||||
7 | Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása | 74,8 | 3,8 | |||||||||||||||
9 | Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása | 1 858,6 | ||||||||||||||||
10 | Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő hozzájárulás | 909,0 | ||||||||||||||||
14 | Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása | 8,9 | 15,2 | 14 320,5 | 42,2 | |||||||||||||
16 | GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása | 360,2 | 0,4 | |||||||||||||||
17 | Esélyteremtési, önkéntes és kírziskezelő programok valamint feladatok támogatás | 402,3 | 5,3 | 12,7 | ||||||||||||||
19 | Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és egyéb szervezetek továbbá közösségi és tehetségsegítő programok, feladatok támogatása | 1 131,4 | 55,0 | |||||||||||||||
24 | Civil Alap – pályázati program | 0,1 | ||||||||||||||||
28 | Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások | 11 176,0 | ||||||||||||||||
29 | Nemzeti Együttműködési Alap | 7 316,0 | 58,5 | 1 553,1 | ||||||||||||||
30 | Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
1 | Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása | 15 957,5 | 4,5 | 86,4 | ||||||||||||||
2 | Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése | 17 920,3 | ||||||||||||||||
3 | Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék | 20 794,5 | ||||||||||||||||
14 | Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja | 166,4 | 39,1 | |||||||||||||||
27 | Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása | 0,4 | 0,5 | |||||||||||||||
31 | Nemzetiségi célú költségvetési támogatások | |||||||||||||||||
1 | Nemzetiségi szakmai támogatások | 2 081,7 | 165,3 | 3 071,1 | 1,7 | |||||||||||||
2 | Országos nemzetiségi önkormányzatok támogatása | 2 680,7 | 21,3 | 207,9 | ||||||||||||||
6 | Nemzetiségi önkormányzatok kompenzációja | 5,3 | ||||||||||||||||
34 | Nemzeti Civil Alapprogram | 1,5 | 4,0 | |||||||||||||||
41 | Magyar Falu Program | |||||||||||||||||
3 | Magyar Falu Program civil szervezetek támogatása | 2,5 | 8,4 | 6,9 | ||||||||||||||
50 | Határontúli műemlék-felújítási program | 144,3 | 355,7 | |||||||||||||||
52 | Kiemelt nemzeti emlékhely településkép-védelmi környezetében álló ingatlanokhoz kapcsolódó örökségvédelmi célú beruházások | 569,7 | ||||||||||||||||
56 | Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása | 4,3 | 1,6 | 5,0 | ||||||||||||||
57 | Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére | 16 751,1 | 6 693,3 | 5 119,8 | ||||||||||||||
58 | HAYDNEUM – Magyar Régizenei Központ támogatása | 990,0 | ||||||||||||||||
60 | Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok | 379,8 | 66,0 | |||||||||||||||
61 | Az államhatárral és az alapponthálózati pontokkal összefüggő geodéziai feladatok | 0,1 | ||||||||||||||||
66 | Kormányablak program megvalósítása | 29,8 | 134,8 | 158,1 | ||||||||||||||
67 | Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása | 13,3 | 0,7 | 4,8 | ||||||||||||||
69 | Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány létesítéséhez, valamint részére pénzbeli vagyoni juttatás nyújtásához szükséges forrás biztosítása | 9 074,1 | ||||||||||||||||
80 | Borsi, Rákóczi-kastély helyreállítása | 0,2 | ||||||||||||||||
84 | Területi infrastrukturális fejlesztések | 3,3 | 38,4 | |||||||||||||||
88 | Nemzeti Kastélyprogram | 21,8 | 20,1 | 218,9 | 38,7 | |||||||||||||
90 | Nemzeti Várprogram | 4,4 | 14,2 | 10,9 | ||||||||||||||
96 | Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése | 13,0 | ||||||||||||||||
3 | Nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli magyarok támogatása | 5 176,4 | 75,2 | 113,1 | 7,5 | |||||||||||||
5 | Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei | 61,0 | ||||||||||||||||
32 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
4 | Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása | 2 143,7 | 48,9 | |||||||||||||||
7 | A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok tőkeemelése | 6 982,5 | ||||||||||||||||
2 | Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok működéséhez szükséges hozzájárulás | 4 588,1 | 605,2 | |||||||||||||||
8 | A Lechner Tudásközpont Nkft. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó kiadások | 22,4 | ||||||||||||||||
2 | Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó bevételek | 95,0 | ||||||||||||||||
XI. MINISZTERELNÖKSÉG | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 519 106,7 | 78 316,3 | –440 790,4 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 79 280,4 | 10 037,8 | –69 242,6 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XI. fejezet összesen | 598 387,1 | 88 354,1 | –510 033,0 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XII. FEJEZET | 2021. évi teljesítés | ||||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | ||||||||||||||
1 | Agrárminisztérium igazgatása | 5 190,0 | 42,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 570,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 092,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 649,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 267,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 225,0 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 273,9 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2,5 | ||||||||||||||||
2 | Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal | 17 625,8 | 108,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 425,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 928,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 169,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 099,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 3 161,3 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 915,8 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3,4 | ||||||||||||||||
4 | Ménesgazdaságok | 3 636,3 | 100,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 638,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 103,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 636,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 209,9 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 147,9 | ||||||||||||||||
6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei | 6 304,7 | 152,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 18 034,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 796,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 549,4 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 84,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 91,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 436,8 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 786,5 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
7 | Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár | 207,5 | 13,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 505,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 78,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 245,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 166,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 118,4 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 191,1 | ||||||||||||||||
8 | Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ | 381,4 | 3,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 660,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 107,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 205,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 517,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 38,5 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 0,3 | ||||||||||||||||
10 | Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ | 733,6 | 195,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 941,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 159,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 997,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 17,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 296,1 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 408,9 | ||||||||||||||||
12 | Országos Meteorológiai Szolgálat | 1 100,3 | 234,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 251,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 207,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 731,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 113,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 944,7 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 16,5 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
14 | Nemzeti park igazgatóságok | 9 376,3 | 5 925,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 854,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 270,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8 764,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 265,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 9 708,7 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 554,5 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 865,5 | ||||||||||||||||
17 | Nemzeti Földügyi Központ | 43,0 | 2,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 920,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 474,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 955,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 3 704,8 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Környezet- és természetvédelmi feladatok | 2 546,9 | 37,3 | |||||||||||||||
2 | Földügyi, öntözési és erdészeti feladatok | |||||||||||||||||
1 | Földügyi feladatok | 3,8 | 1,1 | |||||||||||||||
3 | Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok | 2 235,8 | 41,1 | 500,0 | ||||||||||||||
3 | Mezőgazdasági feladatok | |||||||||||||||||
2 | Mezőgazdasági szakmai feladatok | 6 363,3 | 261,0 | 822,4 | ||||||||||||||
4 | Élelmiszergazdasági és élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok | 1 038,4 | 17,9 | |||||||||||||||
5 | Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása | 10 057,8 | 21,5 | |||||||||||||||
6 | Állat, növény- és GMO-kártalanítás | 18 774,6 | 7 445,7 | |||||||||||||||
7 | Nemzeti agrárkár-enyhítés | 19 825,7 | 6 201,7 | |||||||||||||||
8 | Peres ügyek | 99,9 | 0,2 | |||||||||||||||
17 | Nemzeti Vidékfejlesztési Terv | 2,6 | 1,8 | 2,1 | 2,7 | |||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Agrárminisztérium tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok tőkeemelése | 200,0 | ||||||||||||||||
5 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos egyéb bevételek | 15,8 | ||||||||||||||||
2 | Uniós programok kiegészítő támogatása | 7 665,8 | 89,0 | |||||||||||||||
XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 160 497,2 | 58 626,4 | –101 870,8 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 26 533,6 | 6 794,5 | –19 739,1 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 7 670,5 | 93,5 | –7 577,0 | |||||||||||||||
XII. fejezet összesen | 194 701,3 | 65 514,4 | –129 186,9 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIII. FEJEZET | 2021. évi teljesítés | ||||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | ||||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium | |||||||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | 7,5 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 212,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 788,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 273,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 119,1 | ||||||||||||||||
2 | Egyéb HM szervezetek | 7 097,0 | 1 406,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 876,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 126,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 126 020,4 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 352,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 822,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 4 234,9 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 8 983,4 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 390,4 | ||||||||||||||||
2 | Magyar Honvédség | 9 696,4 | 2 835,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 162 247,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 081,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 113 869,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 62,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 53 587,3 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 2 412,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 382,9 | ||||||||||||||||
3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat | 588,3 | 52,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 15 508,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 366,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 40 173,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 221,9 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 607,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 44,2 | ||||||||||||||||
6 | MH Egészségügyi Központ | 44 887,7 | 180,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 41 300,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 934,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 19 199,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 345,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 798,7 | ||||||||||||||||
7 | Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium | 8,8 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 422,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 61,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
3 | Civil, érdekképviseleti szervek és alapítványok támogatása | 652,3 | 1,1 | 141,2 | ||||||||||||||
5 | Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása | 3 277,3 | 0,2 | 436,7 | ||||||||||||||
6 | Honvédelmi Sportszövetség támogatása | |||||||||||||||||
1 | Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása | 1 339,4 | 209,7 | 170,7 | ||||||||||||||
15 | Nemzetközi kártérítés | 0,6 | ||||||||||||||||
25 | Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához | 4 463,4 | 76,7 | 5 720,8 | 605,2 | |||||||||||||
39 | Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz | 17 000,0 | ||||||||||||||||
40 | Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések | 6 859,0 | ||||||||||||||||
43 | Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások | 8 712,3 | ||||||||||||||||
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 619 353,8 | 62 574,0 | –556 779,8 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 82 251,2 | 5 078,8 | –77 172,4 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XIII. fejezet összesen | 701 605,0 | 67 652,8 | –633 952,2 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIV. FEJEZET | 2021. évi teljesítés | ||||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | ||||||||||||||
1 | Belügyminisztérium igazgatása | 15 534,2 | 1 367,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10 055,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 620,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 688,0 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 15 991,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 408,5 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 63,1 | ||||||||||||||||
2 | Nemzeti Védelmi Szolgálat | 64,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 344,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 991,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 349,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 420,7 | ||||||||||||||||
4 | Terrorelhárítási Központ | 3 475,0 | 14 395,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 15 789,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 475,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 004,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 93,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 14 017,3 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 824,5 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 229,6 | ||||||||||||||||
5 | Büntetés-végrehajtás | 8 797,0 | 3 526,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 57 979,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 741,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 29 819,3 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 973,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 17 289,1 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 552,7 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 682,7 | ||||||||||||||||
7 | Rendőrség | 40 636,1 | 12 375,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 291 695,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 44 816,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 62 301,0 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 16 016,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 19 195,0 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 6 894,8 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4 434,5 | ||||||||||||||||
8 | Alkotmányvédelmi Hivatal | 335,5 | 45,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8 051,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 288,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 163,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 528,6 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 194,1 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 23,0 | ||||||||||||||||
9 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | 2 683,5 | 8 846,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 16 557,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 602,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8 612,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 18,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 6 330,1 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 147,3 | ||||||||||||||||
10 | Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ | 119,0 | 184,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 095,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 322,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 468,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 245,7 | ||||||||||||||||
12 | BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | 6 391,7 | 6 864,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 66 894,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 368,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 16 740,1 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 524,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 11 272,7 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 925,3 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 929,4 | ||||||||||||||||
13 | Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság | 1 127,4 | 1 589,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 678,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 045,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 128,7 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 336,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 027,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 39,7 | ||||||||||||||||
16 | Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság | 2 586,7 | 179,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 573,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 557,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 549,3 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 534,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 450,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 145,8 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 137,0 | ||||||||||||||||
17 | Vízügyi Igazgatóságok | 30 785,1 | 38 189,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 26 700,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 075,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 35 190,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 308,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 60 950,4 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 398,7 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 425,7 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||||||
2 | Energia-racionalizálás | 42,0 | 116,9 | |||||||||||||||
34 | Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok | 0,1 | ||||||||||||||||
50 | Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás | 3 219,8 | 6,2 | |||||||||||||||
56 | Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások | 112 076,4 | 26 189,2 | 456,6 | 81,7 | |||||||||||||
63 | Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása | 850,4 | ||||||||||||||||
2 | Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||
2 | Társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||
3 | Országos Polgárőr Szövetség | 1 150,0 | ||||||||||||||||
11 | Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása | 382,6 | 2,5 | 15,0 | ||||||||||||||
5 | Társadalmi felzárkózást segítő programok | |||||||||||||||||
1 | Roma nemzetiségi szakmai és beruházási támogatások | 2 105,3 | 50,9 | 8,2 | ||||||||||||||
2 | Tanoda program | 2 491,9 | 6,4 | 32,5 | 3,5 | |||||||||||||
3 | Felzárkózást elősegítő szakmapolitikai programok támogatása | 846,0 | 85,5 | 548,4 | ||||||||||||||
5 | Útravaló és felzárkózást segítő ösztöndíj programok | 2 749,8 | 2,2 | 0,5 | ||||||||||||||
8 | Biztos Kezdet Gyerekházak | 859,9 | 6,6 | 13,7 | 0,1 | |||||||||||||
10 | Országos Roma Önkormányzat támogatása | 617,4 | 0,3 | |||||||||||||||
12 | A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felzárkózási feladatainak támogatása | 3 705,6 | 6 000,0 | 2 294,4 | ||||||||||||||
13 | A Gazdaságélénkítő programok támogatása | 748,8 | 13,3 | 7 065,0 | 8 400,2 | |||||||||||||
14 | A „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának támogatása | 90,7 | ||||||||||||||||
15 | Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központ | 87,7 | ||||||||||||||||
16 | Roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos feladatainak támogatása | 287,7 | 25,8 | |||||||||||||||
10 | Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása | 1 963,0 | ||||||||||||||||
11 | A hivatásos életpályával, valamint a hivatásos állomány lakhatásával kapcsolatos kiadások | 989,5 | ||||||||||||||||
19 | A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása | 522,0 | 5,4 | 78,5 | 0,4 | |||||||||||||
21 | Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások | 16 046,1 | 6 325,7 | 0,8 | ||||||||||||||
22 | A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások | 15 799,4 | 22,3 | 22 825,0 | ||||||||||||||
25 | Európai uniós fejlesztési programok | |||||||||||||||||
1 | Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások | 136,9 | ||||||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
3 | Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása | 1 708,1 | 38,6 | |||||||||||||||
4 | Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások | 3 407,3 | 1 939,7 | 381,7 | 172,7 | |||||||||||||
5 | Belügyi Alapok 2014–2020 | 1 978,3 | 444,6 | 4 363,7 | 271,7 | |||||||||||||
6 | Belügyi Alapok 2021–2027 | 1 894,0 | ||||||||||||||||
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 969 979,1 | 144 959,3 | –825 019,8 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 193 428,5 | 96 168,5 | –97 260,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 12 161,9 | 2 828,7 | –9 333,2 | |||||||||||||||
XIV. fejezet összesen | 1 175 569,5 | 243 956,5 | –931 613,0 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XV. FEJEZET | 2021. évi teljesítés | ||||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | ||||||||||||||
1 | Pénzügyminisztérium igazgatása | 1 126,0 | 20,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 13 048,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 123,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 974,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 168,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 27,2 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
2 | Nemzeti Adó- és Vámhivatal | 5 979,4 | 3 706,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 136 909,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 221,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 55 959,1 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 123,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 088,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 20 964,9 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 165,2 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 220,5 | ||||||||||||||||
5 | Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság | 9 063,0 | 250,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 669,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 940,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 68 557,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 104,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 36 332,3 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 42 434,9 | ||||||||||||||||
8 | Magyar Államkincstár | 52 833,4 | 3 122,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 38 607,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 364,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 26 475,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 20 761,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 11 502,9 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 162,2 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 46,9 | ||||||||||||||||
16 | Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság | 1 171,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 276,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 212,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 534,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 176,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1,0 | ||||||||||||||||
25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Kárrendezési célelőirányzat és egyéb kártalanítási feladatok | 3 556,5 | ||||||||||||||||
4 | A 2007–2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése | 206,1 | 2 930,0 | 6 260,9 | ||||||||||||||
5 | Egészségipari vállalatok versenyképességének javítása | 15 881,8 | 2,6 | 16 269,8 | 1 031,4 | |||||||||||||
6 | Nemzetközi és egyéb kötelezettségek | 55,1 | 0,9 | 1,9 | 0,7 | |||||||||||||
7 | Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány pénzbeli vagyoni juttatása | 1 901,9 | ||||||||||||||||
26 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Tőkeemelések | 100 000,0 | ||||||||||||||||
2 | ÁKK osztalék befizetése | 57,5 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb tulajdonosi részesedésekkel kapcsolatos kiadások | 150 000,0 | ||||||||||||||||
3 | Európai Területi Együttműködés (2014–2020) | 733,5 | 329,6 | 12,1 | 5,3 | |||||||||||||
XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 424 895,1 | 70 233,8 | –354 661,3 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 381 069,7 | 14 392,5 | –366 677,2 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 745,6 | 334,9 | –410,7 | |||||||||||||||
XV. fejezet összesen | 806 710,4 | 84 961,2 | –721 749,2 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XVII. FEJEZET | 2021. évi teljesítés | ||||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | ||||||||||||||
1 | Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása | 34 758,5 | 74,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 17 583,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 871,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 312,0 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 28 815,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 585,8 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 35,4 | ||||||||||||||||
4 | Országos Atomenergia Hivatal | 2 641,6 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 189,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 332,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 318,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 805,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 86,5 | ||||||||||||||||
5 | Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat | 2 600,5 | 13,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 507,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 242,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 182,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 296,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 139,9 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 16,2 | ||||||||||||||||
6 | Nemzeti Akkreditáló Hatóság | 854,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 353,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 50,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 130,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 202,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 343,1 | ||||||||||||||||
7 | Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal | 9 200,0 | 992,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 932,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 460,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 782,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 588,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 890,5 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 15,7 | ||||||||||||||||
8 | Szakképzési Centrumok | 21 816,6 | 7 824,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 132 850,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 267,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 28 799,1 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 282,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 269,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 7 751,2 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 8 043,4 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 174,1 | ||||||||||||||||
9 | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala | 4 712,9 | 1,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 913,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 315,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 632,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 495,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 573,6 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 1,5 | ||||||||||||||||
11 | Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség | 5 058,5 | 2 741,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 529,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 567,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 17 435,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 78,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 4 292,8 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 6,4 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 8,0 | ||||||||||||||||
14 | Egyetemek, főiskolák | 289 498,0 | 18 552,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 241 055,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 38 974,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 146 303,3 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 33 701,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 206 181,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 50 346,9 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 7 551,3 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 144,9 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
32 | Közlekedési ágazati programok | 152 061,3 | 6 525,6 | 50 823,9 | 718,9 | |||||||||||||
34 | Infokommunikációs ágazati feladatok | 18 994,7 | 13 733,2 | 5 755,8 | 6 816,7 | |||||||||||||
35 | Energetikai és fenntarthatósági ágazati feladatok | |||||||||||||||||
1 | Energia, bányászati és klímapolitikai feladatok | 2 183,2 | 0,3 | 222,6 | 0,1 | |||||||||||||
3 | Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások | 14 554,5 | 109,7 | 14 435,8 | 10,7 | |||||||||||||
7 | Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai | 151,0 | 0,3 | 2,5 | 0,1 | |||||||||||||
36 | Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai | |||||||||||||||||
1 | Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása | 2 728,7 | 260,4 | 40,8 | 323,3 | |||||||||||||
2 | Nemzetközi vadászati, természeti és lovas rendezvények, valamint a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megrendezésével összefüggő szervezési és lebonyolítási feladatok támogatása | 17 929,5 | 425,0 | |||||||||||||||
3 | Kormányzati szakpolitikák | 16 886,8 | 3 315,7 | 9 387,2 | 145,3 | |||||||||||||
4 | Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ működtetése | 325,2 | 16,1 | 7,0 | 77,9 | |||||||||||||
5 | Egyetemi városnegyed fejlesztések támogatása | 5 000,0 | ||||||||||||||||
67 | Felsőoktatási feladatok | |||||||||||||||||
1 | Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása | 140 601,3 | 15,7 | 83 684,6 | ||||||||||||||
2 | Felsőoktatás speciális feladatai | 18 618,1 | 239,0 | 106 236,5 | 11,5 | |||||||||||||
7 | Nemzetközi, európai uniós és határon túli felsőoktatási feladatok, programok támogatása | 2 065,7 | 480,6 | 4,8 | ||||||||||||||
68 | Védelmi ipari feladatok | |||||||||||||||||
1 | A védelmi ipari kapacitásokhoz, azok fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges feladatok támogatása | 798,5 | 2 200,0 | |||||||||||||||
69 | Beruházási Alap finanszírozási rendszerébe tartozó beruházások | |||||||||||||||||
3 | Beruházási Alap finanszírozási rendszerébe tartozó egyéb ágazati beruházások | 29,6 | ||||||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése | |||||||||||||||||
1 | A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése | 138 037,2 | ||||||||||||||||
2 | Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése | 246 454,2 | ||||||||||||||||
3 | Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése | 130 115,0 | ||||||||||||||||
5 | Elővárosi közösségi közlekedés költségtérítése | 18 982,4 | ||||||||||||||||
3 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | ITM tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai | 47 766,4 | ||||||||||||||||
3 | Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek | |||||||||||||||||
1 | Ipari tevékenységekhez kapcsolódó kibocsátási egységek | 102 212,8 | ||||||||||||||||
2 | Légiközlekedési kibocsátási egységek | 706,2 | ||||||||||||||||
5 | ITM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos egyéb bevételek | 24,6 | ||||||||||||||||
5 | Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása | 155,3 | ||||||||||||||||
7 | NVII tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | NVII tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek | 5 330,1 | ||||||||||||||||
2 | NVII tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai | 4 331,3 | 7 046,3 | |||||||||||||||
10 | Győri Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Győri Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások | 2,5 | ||||||||||||||||
11 | Esztergomi Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Esztergomi Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
12 | Tolna Megyei Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Tolna Megyei Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások | 4,9 | ||||||||||||||||
14 | Villamosenergia-termelés mint rendszerbiztonsági szolgáltatás ellentételezése | |||||||||||||||||
1 | Villamosenergia-termelés mint rendszerbiztonsági szolgáltatás ellentételezésével összefüggő kiadások | 45 271,3 | ||||||||||||||||
15 | Távhőszolgáltatók kompenzációja | |||||||||||||||||
1 | Távhőszolgáltatók kompenzációjával kapcsolatos kiadások | 32 600,0 | ||||||||||||||||
XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 1 963 490,2 | 395 862,2 | –1 567 628,0 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 415 055,0 | 146 553,7 | –268 501,3 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XVII. fejezet összesen | 2 378 545,2 | 542 415,9 | –1 836 129,3 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XVIII. FEJEZET | 2021. évi teljesítés | ||||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | ||||||||||||||
1 | Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása | 1 408,7 | 891,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10 130,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 541,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 11 265,0 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 81,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 277,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 875,9 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 171,5 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 19,5 | ||||||||||||||||
2 | Külképviseletek igazgatása | 8 787,3 | 175,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 54 211,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 301,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 48 571,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 23 277,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 20 924,6 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 182,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 209,3 | ||||||||||||||||
4 | Információs Hivatal | 157,8 | 41,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8 058,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 338,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10 178,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 50,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 617,5 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 473,4 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 64,0 | ||||||||||||||||
7 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
6 | Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása | 26 272,7 | 3 064,0 | 1 804,3 | ||||||||||||||
16 | Protokoll kiadások | 195,6 | 2,1 | |||||||||||||||
25 | Csángó-Magyar Együttműködési Program Támogatása | 495,3 | 928,0 | |||||||||||||||
33 | Stipendium Hungaricum és diaszpóra ösztöndíjak támogatása | 21 021,6 | 665,0 | 131,7 | ||||||||||||||
2 | Külgazdasági fejlesztési célú szervezeti támogatások | 8 626,9 | 121,4 | 112,5 | 2,4 | |||||||||||||
3 | Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések | 29 823,9 | 170,0 | |||||||||||||||
8 | Kulturális diplomáciai projektek támogatása | 1 125,4 | 22,7 | 46,8 | ||||||||||||||
8 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek | 38,5 | ||||||||||||||||
2 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
2 | A KKM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló társaságok tőkeemelése | 40 000,0 | ||||||||||||||||
4 | Egyes Kárpát-medencei gazdaságélénkítő programok és összehangolt fejlesztési feladatok, valamint turisztikai fejlesztések koordinációjáért felelős kormánybiztos tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Agro Rehab Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tőkeemelése | 350,0 | ||||||||||||||||
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 262 843,2 | 14 437,5 | –248 405,7 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 69 911,0 | 1 111,2 | –68 799,8 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XVIII. fejezet összesen | 332 754,2 | 15 548,7 | –317 205,5 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XIX. FEJEZET | 2021. évi teljesítés | ||||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | ||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | I. Nemzeti Fejlesztési Terv | |||||||||||||||||
2 | Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) | |||||||||||||||||
1 | Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban | 1,2 | 1,9 | |||||||||||||||
3 | Vidéki térségek fejlesztése | 0,8 | 0,5 | |||||||||||||||
3 | Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) | |||||||||||||||||
2 | Kis- és középvállalkozások fejlesztése | 7,2 | ||||||||||||||||
3 | Információs társadalom és gazdaságfejlesztés | 1,7 | ||||||||||||||||
5 | Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) | |||||||||||||||||
1 | Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére | 1,9 | 1,2 | |||||||||||||||
10 | Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése | 1,1 | ||||||||||||||||
3 | Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek | |||||||||||||||||
1 | ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek | |||||||||||||||||
9 | Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001 | 207,1 | ||||||||||||||||
4 | Nemzeti Stratégiai Referenciakeret | |||||||||||||||||
1 | Gazdaságfejlesztési Operatív Program | 935,2 | 499,8 | 51,3 | 668,0 | |||||||||||||
2 | Közlekedés Operatív Program | 215,3 | 10,7 | 35,8 | ||||||||||||||
7 | Társadalmi megújulás Operatív Program – NFA | 9,8 | 4,9 | 0,2 | ||||||||||||||
8 | Társadalmi Megújulás Operatív Program | 110,1 | 40,4 | 2,4 | ||||||||||||||
14 | Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program | 222,3 | 45,2 | 40,2 | 62,8 | |||||||||||||
19 | Környezet és Energia Operatív Program | 12,6 | 3,4 | 68,0 | ||||||||||||||
21 | Elektronikus Közigazgatás Operatív Program | 1 440,8 | ||||||||||||||||
23 | Nyugat-dunántúli Operatív Program | 8,3 | 1,3 | 27,3 | ||||||||||||||
24 | Közép-dunántúli Operatív Program | 15,1 | 5,8 | 87,3 | ||||||||||||||
25 | Dél-dunántúli Operatív Program | 91,8 | 163,1 | 6,0 | 449,6 | |||||||||||||
26 | Dél-alföldi Operatív Program | 65,7 | 36,4 | 159,1 | ||||||||||||||
27 | Észak-alföldi Operatív Program | 170,3 | 19,4 | 332,2 | ||||||||||||||
28 | Észak-magyarországi Operatív Program | 106,2 | 11,2 | 77,3 | ||||||||||||||
29 | Közép-magyarországi Operatív Program | 240,3 | 41,0 | 210,9 | ||||||||||||||
5 | Területi Együttműködés | |||||||||||||||||
1 | Európai Területi Együttműködés | |||||||||||||||||
1 | Európai Területi Együttműködés HU–SK | 1,1 | 0,5 | |||||||||||||||
2 | Európai Területi Együttműködés HU–RO | 231,0 | ||||||||||||||||
6 | Európai Területi Együttműködés AU–HU | 0,9 | ||||||||||||||||
10 | ENPI HU–SK–RO–UA együttműködési program | 2,0 | 1,0 | |||||||||||||||
6 | Egyéb uniós előirányzatok | |||||||||||||||||
6 | EGT, Norvég Alap 2009–2014 támogatásból megvalósuló projektek | 12,1 | ||||||||||||||||
7 | Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás | 4 733,0 | 185,5 | 2 730,0 | ||||||||||||||
2 | Fejezeti általános tartalék | 73,5 | ||||||||||||||||
3 | Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós támogatásához kapcsolódó projektek előkészítése | 3,4 | 7,1 | |||||||||||||||
4 | Közvetlen uniós programok támogatása | 50,8 | 14,5 | |||||||||||||||
11 | Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása | 653,2 | 187,5 | |||||||||||||||
11 | Vidékfejlesztési és halászati programok | |||||||||||||||||
2 | Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) | |||||||||||||||||
1 | I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása | 139,2 | 533,9 | 2,3 | 43,4 | |||||||||||||
2 | II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése | 22,7 | 16,5 | 2,1 | 35,5 | |||||||||||||
3 | III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése | 7,8 | 2,3 | 0,9 | 20,5 | |||||||||||||
4 | IV. tengely: Leader programok | 0,5 | 0,3 | 6,6 | ||||||||||||||
3 | Halászati Operatív Program | |||||||||||||||||
1 | Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) | 1,2 | 3,6 | 4,8 | ||||||||||||||
14 | Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások | |||||||||||||||||
3 | ÚMVP (II. NVT) Európai Unió felé el nem számolható kiadásai | 114,5 | ||||||||||||||||
17 | Alapok alapja pénzügyi eszközök | |||||||||||||||||
1 | Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök | 1 191,7 | 237 705,1 | 262 504,2 | ||||||||||||||
2 | Alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök | 14,3 | 3 591,9 | 5 039,7 | ||||||||||||||
3 | Alapok alapja EFOP pénzügyi eszközök | 178,9 | 125,7 | |||||||||||||||
3 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Kohéziós politikai operatív programok 2014–2020 | |||||||||||||||||
1 | Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) | 145 643,4 | 6 861,8 | 414 066,5 | 18 809,4 | |||||||||||||
2 | Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) | 37 496,2 | 656,5 | 27 917,2 | 3 087,0 | |||||||||||||
3 | Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) | 26 799,8 | 1 852,4 | 237 092,3 | 16 993,0 | |||||||||||||
4 | Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) | 402 547,5 | 6 694,9 | |||||||||||||||
5 | Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) | 17 967,7 | 776,5 | 128 768,3 | 5 975,4 | |||||||||||||
6 | Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) | 74 403,8 | 5 089,2 | 110 806,3 | 1 590,0 | |||||||||||||
7 | Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) | 31 327,4 | 2 271,1 | 3 088,1 | 20,3 | |||||||||||||
8 | Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) | 1 761,9 | 60,0 | |||||||||||||||
2 | Európai Területi Együttműködés (2014–2020) | 2 168,0 | 2 627,5 | 9 848,0 | 8 907,6 | |||||||||||||
4 | EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014–2021 | 131,5 | 10,2 | |||||||||||||||
5 | Svájci-Magyar Együttműködési Program II. | 100,0 | ||||||||||||||||
6 | Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2014–2020 | 1 003,5 | 56 612,4 | 1 143,2 | ||||||||||||||
8 | Vidékfejlesztési és halászati programok 2014–2020 | |||||||||||||||||
1 | Vidékfejlesztési Program | 115 593,8 | 961,4 | 135 343,4 | 558,3 | |||||||||||||
2 | Magyar Halgazdálkodási Operatív Program | 2 111,0 | 6,8 | 1 264,9 | 4,9 | |||||||||||||
9 | Kohéziós politikai operatív programok 2021–2027 | |||||||||||||||||
1 | Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP Plusz (GINOP Plusz) | 219,1 | 0,1 | 209 252,1 | ||||||||||||||
8 | Végrehajtás OP Plusz (VOP Plusz) | 1 727,9 | 34,6 | |||||||||||||||
10 | Nemzeti Helyreállítási Alap | 27 514,6 | 88,6 | |||||||||||||||
XIX. GAZDASÁG–ÚJRAINDÍTÁSI ALAP UNIÓS FEJLESZTÉSEI | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 5 513,9 | 1 391,5 | –4 122,4 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 244 522,4 | 267 676,7 | 23 154,3 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 2 226 857,4 | 88 922,0 | –2 137 935,4 | |||||||||||||||
XIX. fejezet összesen | 2 476 893,7 | 357 990,2 | –2 118 903,5 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XX. FEJEZET | 2021. évi teljesítés | ||||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | ||||||||||||||
1 | Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása | 605,4 | 28,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20 650,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 262,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 739,8 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 533,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 577,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 560,8 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 18,9 | ||||||||||||||||
2 | Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer | |||||||||||||||||
3 | Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei | 27 467,0 | 1 145,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 88 010,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 577,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 41 453,7 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 048,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 612,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 6 871,2 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 3 901,7 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4 445,7 | ||||||||||||||||
4 | Nemzeti Szociálpolitikai Intézet | 9 174,2 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 120,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 322,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 191,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 569,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 63,1 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 442,1 | ||||||||||||||||
3 | Nemzeti Sportközpontok | 7 602,3 | 1 543,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 407,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 728,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 12 592,1 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 11 417,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 12 208,8 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 567,3 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 26,8 | ||||||||||||||||
4 | Egyéb kulturális intézmények | 213,9 | 1,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 872,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 284,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 052,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 530,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 462,4 | ||||||||||||||||
6 | Egyéb oktatási intézmények | |||||||||||||||||
1 | Oktatási Hivatal | 3 860,9 | 8,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10 436,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 682,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 653,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 255,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 511,1 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 29,9 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2,5 | ||||||||||||||||
7 | Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények | |||||||||||||||||
1 | Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet | 4 100,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 549,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 563,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 330,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 21,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 302,2 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb történetkutató intézetek | |||||||||||||||||
2 | VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár | 9,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 361,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 56,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 354,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 6,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 12,8 | ||||||||||||||||
9 | Petőfi Irodalmi Múzeum | 1 354,1 | 1 342,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 171,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 356,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 281,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 328,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 938,6 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 311,3 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 28,7 | ||||||||||||||||
10 | Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei | |||||||||||||||||
1 | Országos Kórházi Főigazgatóság | 18 266,1 | 2 239,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 13 019,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 105,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 77 119,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 15 895,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 59 181,1 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 2 128,7 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5,7 | ||||||||||||||||
2 | Gyógyító-megelőző ellátás intézetei | 946 117,1 | 9 411,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 543 369,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 80 883,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 357 761,0 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 710,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 9 900,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 27 602,2 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 4 741,3 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 750,0 | ||||||||||||||||
3 | Országos Sportegészségügyi Intézet | 2 778,4 | 0,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 110,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 274,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 864,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 430,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 68,7 | ||||||||||||||||
11 | Közgyűjtemények | 7 423,8 | 1 139,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 14 760,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 337,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 12 099,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 300,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 11 669,9 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 3 014,6 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
12 | Művészeti intézmények | 3 588,8 | 1 841,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 12 239,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 850,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 005,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 700,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 553,5 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 47,5 | ||||||||||||||||
14 | Országos Mentőszolgálat | 64 607,8 | 25,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 50 709,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 229,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 13 072,8 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 23,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 4 851,7 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 259,8 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 8,2 | ||||||||||||||||
15 | Magyarságkutató Intézet | 592,9 | 15,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 847,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 134,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 636,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 131,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 58,1 | ||||||||||||||||
16 | Nemzeti Népegészségügyi Központ | 6 846,1 | 53 155,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 974,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 944,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 168 727,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 55 162,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 914,5 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 3,5 | ||||||||||||||||
17 | Országos Vérellátó Szolgálat | 16 408,3 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 224,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 483,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 35 850,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 12,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 486,2 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 44,9 | ||||||||||||||||
18 | Klebelsberg Központ | 33 197,7 | 37 785,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 485 238,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 81 014,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 91 676,7 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 926,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 884,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 36 038,6 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 39 638,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 115,7 | ||||||||||||||||
19 | Emberi Erőforrás Támogatáskezelő | 1 910,6 | 46,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 708,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 273,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 045,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 227,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 31,1 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 45,2 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Normatív finanszírozás | |||||||||||||||||
3 | Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás | 310 523,9 | 1 675,8 | |||||||||||||||
4 | Hit- és erkölcstanoktatás és tankönyvtámogatás | 7 545,6 | 5,4 | |||||||||||||||
4 | Köznevelési feladatok támogatása | |||||||||||||||||
4 | Köznevelés speciális feladatainak támogatása | 5 289,1 | 20,0 | 452,9 | 2,0 | |||||||||||||
11 | Kis létszámú hit- és erkölcstanoktatás kiegészítő támogatása | 990,0 | ||||||||||||||||
15 | Ingyenes tankönyvellátás támogatása | 12 030,5 | 499,5 | |||||||||||||||
16 | Oktatási társadalmi szervezetek támogatása | 179,3 | 1,0 | 1,5 | ||||||||||||||
5 | Egyéb feladatok támogatása | |||||||||||||||||
9 | Önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatása | 50,3 | 0,4 | |||||||||||||||
20 | Maradványelszámolás | 86,8 | 0,3 | |||||||||||||||
8 | Nemzetközi kapcsolatok programjai | |||||||||||||||||
1 | Nemzetközi és Európai Uniós oktatási és egyéb programok | 46,2 | ||||||||||||||||
2 | Határon túli és nemzetközi kulturális feladatok támogatása | 105,5 | 0,2 | 10,0 | ||||||||||||||
11 | Kulturális feladatok és szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
3 | Emlékparkok, emlékpontok támogatása | 250,8 | ||||||||||||||||
5 | Közgyűjteményi, közművelődési szakmai feladatok | 4 207,8 | 990,2 | 3 008,3 | 1 406,1 | |||||||||||||
6 | Csoóri Sándor Alap | 2 346,4 | 104,8 | 118,6 | ||||||||||||||
7 | Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása | 8 387,2 | 0,1 | 1 723,1 | ||||||||||||||
8 | Makovecz Imre Alap | 19,3 | 1 234,6 | 0,5 | ||||||||||||||
13 | Művészeti tevékenységek | |||||||||||||||||
1 | Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása | 54 510,0 | 583,4 | 9 607,9 | 2,7 | |||||||||||||
9 | Közkönyvtári jogdíjak és művészeti nyugdíjsegélyek támogatása | 1 314,3 | 2,4 | 1 114,1 | ||||||||||||||
11 | A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének támogatása | 1 949,1 | 596,4 | 3,1 | ||||||||||||||
15 | Lázár Ervin Program | 578,9 | 16,1 | |||||||||||||||
19 | Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása | 183 243,8 | 2 540,1 | |||||||||||||||
2 | Egyéb szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások sajátos finanszírozása | 3 480,0 | 347,3 | 39,0 | 0,1 | |||||||||||||
8 | Szociális humánszolgáltatók, köztestületi szociális intézmények részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások | 18 027,2 | 337,8 | |||||||||||||||
12 | Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő ágazati szakmai programok támogatása | 5 103,3 | 428,2 | 1 518,3 | 1,1 | |||||||||||||
13 | Gyermekvédelmi Lakás Alap | 1 222,8 | 11,0 | |||||||||||||||
15 | Fejlesztő foglalkoztatás támogatása | 3 096,5 | 17,2 | 40,3 | 0,9 | |||||||||||||
16 | Egyes szociális és fogyatékossággal élők társadalmi szervezeteinek támogatása | 2 084,1 | 0,1 | 63,3 | ||||||||||||||
22 | Egészségügyi ágazati előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok | 10 493,6 | 465,3 | 2 110,7 | 209,4 | |||||||||||||
24 | Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása | 1 382,4 | 5 527,0 | 2,0 | ||||||||||||||
28 | Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok | 1 556,6 | 36,4 | 74,4 | 0,7 | |||||||||||||
32 | Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása | 329,7 | 57,0 | |||||||||||||||
23 | Sporttevékenység támogatása | |||||||||||||||||
4 | Versenysport és szakmai feladatok támogatása | 13 395,2 | 1 978,2 | 373,6 | 820,2 | |||||||||||||
5 | A Magyar Labdarúgó Szövetség feladatainak támogatása | 5 497,0 | 24,3 | |||||||||||||||
6 | Sporteredmények, sportszakmai tevékenységek, sportteljesítmények elismerése | 24,0 | ||||||||||||||||
8 | Sportegészségügy, sporttudomány támogatása | 30,2 | 8,8 | 0,7 | 0,7 | |||||||||||||
23 | Sport népszerűsítésével, diák- és szabadidősporttal kapcsolatos támogatások | 3 215,3 | 43,7 | 60,4 | 368,6 | |||||||||||||
29 | Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása | 28 417,1 | 557,9 | 9 191,3 | 59,8 | |||||||||||||
30 | Kiemelt sportegyesületek támogatása | 7 499,8 | 0,3 | 2 138,3 | ||||||||||||||
24 | Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése | |||||||||||||||||
35 | Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás | 285,6 | ||||||||||||||||
28 | Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása | 19 494,1 | 541,4 | 916,1 | 471,3 | |||||||||||||
29 | Munkahelymegőrző közfeladatok támogatása | 1 000,0 | ||||||||||||||||
48 | Kincstári díj | 571,5 | ||||||||||||||||
49 | Peres ügyek | 1 114,5 | 7,2 | |||||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap | |||||||||||||||||
1 | Családi támogatások | |||||||||||||||||
1 | Családi pótlék | 309 936,9 | 636,4 | |||||||||||||||
2 | Anyasági támogatás | 6 450,3 | 0,1 | |||||||||||||||
3 | Gyermekgondozást segítő ellátás | 55 842,2 | 131,2 | |||||||||||||||
4 | Gyermeknevelési támogatás | 10 841,0 | 38,6 | |||||||||||||||
5 | Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése | 3 580,2 | 0,5 | |||||||||||||||
6 | Életkezdési támogatás | 8 735,1 | ||||||||||||||||
7 | Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások | 3 253,9 | 26,7 | |||||||||||||||
8 | Gyermektartásdíjak megelőlegezése | 599,8 | 295,3 | |||||||||||||||
2 | Korhatár alatti ellátások | 99 184,9 | 87,7 | |||||||||||||||
3 | Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | |||||||||||||||||
1 | Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő ellátások | 61 040,3 | 55,5 | |||||||||||||||
2 | Járási szociális feladatok ellátása | 91 297,4 | 180,7 | |||||||||||||||
4 | Különféle jogcímen adott térítések | |||||||||||||||||
1 | Közgyógyellátás | 16 587,7 | ||||||||||||||||
2 | Egyéb térítések | 7 374,8 | ||||||||||||||||
5 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
4 | Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Az Emberi Erőforrások Minisztériuma rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése | 3,0 | ||||||||||||||||
5 | Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
1 | Osztalékbevételek | 7,3 | ||||||||||||||||
6 | A Nemzeti Sportközpontok tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | A Nemzeti Sportközpontok tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése | 66,6 | ||||||||||||||||
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 3 824 652,2 | 1 174 438,3 | –2 650 213,9 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 261 286,2 | 113 130,8 | –148 155,4 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XX. fejezet összesen | 4 085 938,4 | 1 287 569,1 | –2 798 369,3 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XXI. FEJEZET | 2021. évi teljesítés | ||||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | ||||||||||||||
1 | Miniszterelnöki Kabinetiroda | 697,1 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 653,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 912,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 612,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 112,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 24,3 | ||||||||||||||||
2 | Nemzeti Kommunikációs Hivatal | 417,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 591,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 95,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 268,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 99,4 | ||||||||||||||||
3 | Nemzeti Koncessziós Iroda | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 117,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 125,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 60,5 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok | 54 220,6 | 179,7 | |||||||||||||||
10 | Turisztikai célelőirányzat | 0,6 | 22,4 | |||||||||||||||
15 | Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtése | 1,2 | ||||||||||||||||
21 | Nemzetközi tagdíjak | 57,3 | ||||||||||||||||
23 | Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 789,6 | 65,0 | |||||||||||||||
26 | Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. szakmai feladatainak ellátása | 10 433,0 | 1 605,8 | 6 151,0 | 243,9 | |||||||||||||
27 | Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása | 10 345,4 | 82,1 | 642,3 | 7,8 | |||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése | 8 848,6 | ||||||||||||||||
2 | A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása | 2 307,7 | 486,4 | |||||||||||||||
3 | A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása | 1 185,5 | 18,1 | |||||||||||||||
2 | A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése | 150,0 | ||||||||||||||||
XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 90 006,9 | 2 824,8 | –87 182,1 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 16 565,4 | 251,7 | –16 313,7 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XXI. fejezet összesen | 106 572,3 | 3 076,5 | –103 495,8 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XXII. FEJEZET | 2021. évi teljesítés | ||||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | ||||||||||||||
1 | Miniszterelnöki Kormányiroda | 261,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 623,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 571,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 514,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 273,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 288,6 | ||||||||||||||||
2 | Szerencsejáték Felügyelet | 0,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 726,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 121,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 130,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 209,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 10,4 | ||||||||||||||||
19 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Felelős játékszervezési tevékenység támogatása | 67,5 | 7,5 | 11,0 | ||||||||||||||
3 | Autópálya rendelkezésre állási díj | 135 907,3 | 46,5 | |||||||||||||||
4 | Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez | 12 795,2 | ||||||||||||||||
5 | Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához | 63,7 | ||||||||||||||||
6 | A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. közfeladatainak közszolgáltatási szerződés keretében történő finanszírozása | 825,0 | ||||||||||||||||
7 | Nemzetközi tagdíjak | 77,3 | ||||||||||||||||
8 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 0,8 | ||||||||||||||||
9 | Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása | 0,3 | ||||||||||||||||
13 | Védelmi Beszerzési Ügynökség Zrt. (VBÜ) támogatása | 258,8 | 403,9 | |||||||||||||||
17 | Útdíj rendszerek nemzetközi megismertetésének támogatása | 1,2 | ||||||||||||||||
1 – 19. cím összesen: | 156 168,1 | 316,8 | 713,9 | |||||||||||||||
20 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | |||||||||||||||||
1 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | 6,4 | 3,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 980,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 161,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 98,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 82,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 25,4 | ||||||||||||||||
20. cím összesen: | 1 323,0 | 6,4 | 25,4 | 3,4 | ||||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Peres ügyek | 23 840,2 | ||||||||||||||||
3 | Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése | 4 934,1 | ||||||||||||||||
XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 186 265,4 | 323,2 | –185 942,2 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 739,3 | 3,4 | –735,9 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XXII. fejezet összesen | 187 004,7 | 326,6 | –186 678,1 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XXX. FEJEZET | 2021. évi teljesítés | ||||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | ||||||||||||||
1 | Gazdasági Versenyhivatal igazgatása | 131,8 | 9,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 968,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 312,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 501,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 72,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 95,3 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 16,0 | ||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Fejezeti tartalék | 45,8 | ||||||||||||||||
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 2 899,7 | 131,8 | –2 767,9 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 111,3 | 9,9 | –101,4 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XXX. fejezet összesen | 3 011,0 | 141,7 | –2 869,3 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XXXI. FEJEZET | 2021. évi teljesítés | ||||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | ||||||||||||||
1 | Központi Statisztikai Hivatal | 3 475,0 | 13,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 391,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 304,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 645,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 762,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 579,3 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 5,1 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10,6 | ||||||||||||||||
4 | KSH Könyvtár | 8,8 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 187,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 67,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 20,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 10,3 | ||||||||||||||||
5 | KSH Népességtudományi Kutató Intézet | 164,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 184,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 77,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 4,1 | ||||||||||||||||
6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása | 987,3 | 0,1 | |||||||||||||||
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 14 693,0 | 3 648,8 | –11 044,2 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 609,4 | 13,4 | –596,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XXXI. fejezet összesen | 15 302,4 | 3 662,2 | –11 640,2 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XXXIII. FEJEZET | 2021. évi teljesítés | ||||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | ||||||||||||||
1 | MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak | 137,7 | 8,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 604,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 560,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 327,1 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 42,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 47,2 | ||||||||||||||||
2 | MTA Könyvtár és Információs Központ | 7 192,6 | 18,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 555,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 88,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 198,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 68,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 12,5 | ||||||||||||||||
5 | MTA egyéb intézmények | |||||||||||||||||
1 | MTA Létesítménygazdálkodási Központ | 1 843,2 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 486,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 75,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 678,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 99,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 61,8 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 428,3 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 104,9 | ||||||||||||||||
2 | MTA Jóléti intézmények | 425,1 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 367,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 59,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 219,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 15,4 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 104,1 | ||||||||||||||||
3 | MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága | 26,4 | 20,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 176,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 62,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 20,5 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 26,8 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 81,7 | ||||||||||||||||
4 | Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Titkársága | 2,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 12,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7,3 | ||||||||||||||||
6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány) | 80,9 | ||||||||||||||||
2 | Nemzetközi, európai uniós és határon túli feladatok, programok támogatása | 185,9 | 0,7 | |||||||||||||||
3 | Szakmai feladatok támogatása | 461,9 | 74,8 | 40,3 | 103,3 | |||||||||||||
6 | Lendület Program | 69,4 | ||||||||||||||||
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 19 520,6 | 9 702,5 | –9 818,1 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 943,5 | 151,1 | –792,4 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XXXIII. fejezet összesen | 20 464,1 | 9 853,6 | –10 610,5 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XXXIV. FEJEZET | 2021. évi teljesítés | ||||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | ||||||||||||||
1 | MMA Titkársága | |||||||||||||||||
1 | MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok | 29,6 | 41,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 603,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 305,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 350,7 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 187,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 82,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 632,4 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
2 | Magyar Építészeti Múzeum | 13,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 310,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 51,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 324,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 24,8 | ||||||||||||||||
3 | MMA Kutatóintézet | 2,3 | 0,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 160,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 281,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 7,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 13,6 | ||||||||||||||||
4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása | 117,8 | 0,3 | 0,3 | ||||||||||||||
2 | Művészeti programok és gazdasági társaságok kulturális feladatainak támogatása | 2 910,8 | 79,5 | 308,1 | ||||||||||||||
7 | Pályázati alapok | 190,2 | 1,9 | 1,9 | ||||||||||||||
14 | MMA műemlékvédelmi beruházásai | 36,2 | 36,2 | |||||||||||||||
20 | Makovecz Emlékközpont | 64,5 | ||||||||||||||||
XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 11 979,7 | 163,7 | –11 816,0 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 2 017,8 | 41,7 | –1 976,1 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XXXIV. fejezet összesen | 13 997,5 | 205,4 | –13 792,1 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XXXV. FEJEZET | 2021. évi teljesítés | ||||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | ||||||||||||||
1 | NKFI Hivatal | 2 965,2 | 186,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 400,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 355,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 110,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 626,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 47,5 | ||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak | 4 156,3 | ||||||||||||||||
5 | Nemzeti Laboratóriumok | 2 101,3 | 19,8 | 1 418,3 | ||||||||||||||
XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 10 751,8 | 2 985,0 | –7 766,8 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 1 465,8 | 186,5 | –1 279,3 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XXXV. fejezet összesen | 12 217,6 | 3 171,5 | –9 046,1 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XXXVI. FEJEZET | 2021. évi teljesítés | ||||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | ||||||||||||||
1 | ELKH Titkársága | 0,2 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 859,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 125,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 815,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 22,8 | ||||||||||||||||
2 | ELKH Kutatóközpontok, kutatóintézetek | 21 847,6 | 828,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 33 631,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 318,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 16 426,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 956,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 9 370,9 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 108,8 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 135,9 | ||||||||||||||||
3 | ELKH Támogatott kutatóhelyek | 199,9 | 2,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 912,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 653,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 794,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 113,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 294,1 | ||||||||||||||||
4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Kiválósági ösztöndíjak | 734,0 | 793,6 | 59,9 | 0,3 | |||||||||||||
XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 65 344,2 | 22 841,3 | –42 502,9 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 10 992,4 | 831,3 | –10 161,1 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XXXVI. fejezet összesen | 76 336,6 | 23 672,6 | –52 664,0 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XLI. FEJEZET | 2021. évi teljesítés | ||||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | ||||||||||||||
1 | Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
1 | Devizahitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
1 | Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett devizahitelek kamata | 23 207,2 | ||||||||||||||||
2 | Egyéb devizahitelek kamata | 837,3 | ||||||||||||||||
3 | Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett hitel kamatjellegű bevétele | 4 453,5 | ||||||||||||||||
2 | Devizakötvények kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
1 | Nemzetközi devizakötvények | 172 525,2 | 1,2 | |||||||||||||||
2 | Belföldi devizakötvények | 3 387,1 | 601,4 | |||||||||||||||
3 | Egyéb devizaműveletek kamatelszámolásai | 2 940,0 | 675,1 | |||||||||||||||
2 | A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
1 | Forinthitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
1 | Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett forinthitelek kamata | 19 069,1 | ||||||||||||||||
2 | Államkötvények kamatelszámolása | |||||||||||||||||
1 | Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
1 | Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai | 804 194,3 | 91 009,4 | |||||||||||||||
2 | Lakossági kötvények | 345 974,2 | 11 167,6 | |||||||||||||||
2 | Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása | 389,9 | 117,5 | |||||||||||||||
3 | Kincstárjegyek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
1 | Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása | 4 126,0 | 0,6 | |||||||||||||||
2 | Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása | 31 261,7 | 23,6 | |||||||||||||||
4 | Repóügyletek kamatelszámolásai | 202,4 | 2 512,2 | |||||||||||||||
5 | Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai | 23 248,9 | ||||||||||||||||
3 | Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Jutalékok és egyéb költségek | 48 413,5 | 0,1 | |||||||||||||||
2 | Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások | 2 327,2 | ||||||||||||||||
3 | Adósságkezelés költségei | 1 534,8 | ||||||||||||||||
XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 1 460 389,9 | 133 811,1 | –1 326 578,8 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XLI. fejezet összesen | 1 460 389,9 | 133 811,1 | –1 326 578,8 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XLII. FEJEZET | 2021. évi teljesítés | ||||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | ||||||||||||||
1 | Vállalkozások költségvetési befizetései | |||||||||||||||||
1 | Társasági adó | 557 987,4 | ||||||||||||||||
3 | Hitelintézeti járadék | 2,1 | ||||||||||||||||
4 | Pénzügyi szervezetek különadója | 61 372,1 | ||||||||||||||||
5 | Cégautóadó | 39 368,0 | ||||||||||||||||
7 | Bányajáradék | 60 221,7 | ||||||||||||||||
8 | Játékadó | 28 532,5 | ||||||||||||||||
9 | Ökoadó | |||||||||||||||||
2 | Környezetterhelési díj | 5 175,4 | ||||||||||||||||
10 | Egyéb befizetések | 11 614,1 | ||||||||||||||||
11 | Energiaellátók jövedelemadója | 77 276,2 | ||||||||||||||||
12 | Rehabilitációs hozzájárulás | 113 319,5 | ||||||||||||||||
14 | Kisadózók tételes adója | 195 807,5 | ||||||||||||||||
15 | Kisvállalati adó | 111 232,5 | ||||||||||||||||
16 | Közműadó | 54 126,5 | ||||||||||||||||
18 | Reklámadó | 9 178,0 | ||||||||||||||||
2 | Fogyasztáshoz kapcsolt adók | |||||||||||||||||
1 | Általános forgalmi adó | 5 397 233,4 | ||||||||||||||||
2 | Jövedéki adó | 1 243 381,3 | ||||||||||||||||
3 | Regisztrációs adó | 16 970,2 | ||||||||||||||||
4 | Távközlési adó | 58 737,1 | ||||||||||||||||
5 | Pénzügyi tranzakciós illeték | 233 066,0 | ||||||||||||||||
6 | Biztosítási adó | 104 250,1 | ||||||||||||||||
7 | Turizmusfejlesztési hozzájárulás | 368,6 | ||||||||||||||||
3 | Lakosság költségvetési befizetései | |||||||||||||||||
1 | Személyi jövedelemadó | 2 888 586,1 | ||||||||||||||||
2 | Egyéb lakossági adók | 3 178,7 | ||||||||||||||||
4 | Lakossági illetékek | 224 035,5 | ||||||||||||||||
7 | Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj | 18,8 | ||||||||||||||||
4 | Egyéb költségvetési bevételek | |||||||||||||||||
1 | Vegyes bevételek | 99 838,0 | ||||||||||||||||
2 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
1 | Bírságbevételek | 46 392,5 | ||||||||||||||||
2 | Környezetvédelmi termékdíjak | 85 814,5 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb központosított bevételek | 22 355,9 | 4,7 | |||||||||||||||
4 | Megtett úttal arányos útdíj | 247 646,4 | ||||||||||||||||
5 | Hulladéklerakási járulékból származó bevétel | 15 574,1 | ||||||||||||||||
6 | Időalapú útdíj | 70 323,7 | ||||||||||||||||
5 | Költségvetési befizetések | |||||||||||||||||
1 | Központi költségvetési szervek | 26 469,8 | ||||||||||||||||
2 | Önkormányzatok befizetései | 13 801,1 | ||||||||||||||||
4 | Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap befizetése | 21 177,8 | ||||||||||||||||
5 | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | 155 044,8 | ||||||||||||||||
6 | Uniós programok bevételei | |||||||||||||||||
1 | Kohéziós Operatív Programok | |||||||||||||||||
1 | Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele (KOP) | 421 703,8 | 774 014,7 | |||||||||||||||
10 | Vidékfejlesztési Program (VP) | |||||||||||||||||
1 | Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele (VP) | 45 316,0 | 24 290,5 | |||||||||||||||
2 | Tárgyévi kiadások uniós bevétele (VP) | 48 378,4 | 91 528,9 | |||||||||||||||
11 | Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) | |||||||||||||||||
1 | Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele (MAHOP) | 705,7 | 866,0 | |||||||||||||||
12 | Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek | |||||||||||||||||
1 | Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele (CEF) | 48 561,4 | ||||||||||||||||
13 | Egyéb programok | |||||||||||||||||
2 | Tárgyévi kiadások uniós bevétele (egyéb programok) | 9 053,1 | ||||||||||||||||
7 | Egyéb uniós bevételek | |||||||||||||||||
2 | Vámbeszedési költség megtérítése | 23 362,4 | ||||||||||||||||
4 | Uniós támogatások utólagos megtérülése | 48,1 | ||||||||||||||||
24 | Babaváró támogatások | 71 844,7 | 7,3 | |||||||||||||||
25 | Diákhitel konstrukciók támogatása | 3 993,5 | ||||||||||||||||
31 | Szociálpolitikai menetdíj támogatás | 85 973,1 | ||||||||||||||||
32 | Egyéb költségvetési kiadások | |||||||||||||||||
1 | Vegyes kiadások | |||||||||||||||||
4 | Felszámolásokkal és szanálással kapcsolatos kiadások | 168,2 | ||||||||||||||||
6 | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése | 61,9 | ||||||||||||||||
11 | Egyéb vegyes kiadások | 44 802,5 | 1,6 | |||||||||||||||
12 | 1% SZJA közcélú felhasználása | 10 580,4 | ||||||||||||||||
19 | Mehib és Eximbank behajtási jutaléka | 89,4 | ||||||||||||||||
22 | Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés | 2 257,7 | ||||||||||||||||
33 | Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése | |||||||||||||||||
4 | MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség | 2 838,4 | ||||||||||||||||
5 | Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 12 857,4 | ||||||||||||||||
7 | Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 855,1 | ||||||||||||||||
9 | Lakáshitelekhez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség | 7,7 | ||||||||||||||||
10 | Babaváró kölcsönökhöz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség | 19,7 | ||||||||||||||||
15 | MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | 208,3 | ||||||||||||||||
34 | Pénzbeli kárpótlás | 1 935,2 | 1,2 | |||||||||||||||
35 | Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz | |||||||||||||||||
1 | Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása | |||||||||||||||||
5 | Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás | 424 775,0 | ||||||||||||||||
2 | Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap támogatása | |||||||||||||||||
3 | 2021. évi kompenzáció támogatása | 0,4 | ||||||||||||||||
4 | Járulék címen átadott pénzeszköz | 477 322,4 | ||||||||||||||||
9 | Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás | 261 044,9 | ||||||||||||||||
36 | Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek kiadásai | |||||||||||||||||
1 | IBRD alaptőkeemelés | 2 186,0 | ||||||||||||||||
2 | IFC tőkeemelés | 2 634,3 | ||||||||||||||||
3 | CEB tagdíj | 3,3 | ||||||||||||||||
4 | Bruegel tagdíj | 37,4 | ||||||||||||||||
5 | AIIB alaptőke hozzájárulás | 1 137,3 | ||||||||||||||||
6 | NBB tőkeemelés | 2 899,1 | ||||||||||||||||
7 | IDA alaptőke-hozzájárulás | 1 761,7 | ||||||||||||||||
9 | A nemzetközi pénzügyi intézményekkel kapcsolatos egyéb kiadások | 1 246,1 | ||||||||||||||||
37 | Hozzájárulás az EU költségvetéséhez | 610 467,8 | ||||||||||||||||
38 | Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások | 13,8 | 159,3 | |||||||||||||||
41 | Követeléskezelés költségei | 0,1 | ||||||||||||||||
42 | Alapok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap támogatása | 609,0 | ||||||||||||||||
2 | Bethlen Gábor Alap támogatása | 30 572,8 | 24 260,6 | |||||||||||||||
3 | Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása | 25 296,5 | ||||||||||||||||
5 | Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása | 31 473,0 | 3 235,7 | |||||||||||||||
43 | Központi Maradványelszámolási Alap | 362 814,4 | ||||||||||||||||
44 | Kapott előleg, támogatás visszafizetése | 8 731,7 | ||||||||||||||||
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 2 110 087,4 | 12 685 872,2 | 10 575 784,8 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 38 114,7 | 4,7 | –38 110,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 1 464 418,5 | 1 464 418,5 | |||||||||||||||
XLII. fejezet összesen | 2 148 202,1 | 14 150 295,4 | 12 002 093,3 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XLIII. FEJEZET | 2021. évi teljesítés | ||||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | ||||||||||||||
1 | Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
1 | Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
1 | Ingatlan értékesítésből származó bevételek | 26 751,6 | 0,1 | |||||||||||||||
3 | Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek | 15 284,1 | ||||||||||||||||
4 | Bérleti díjak | 5 436,2 | ||||||||||||||||
6 | Vagyonkezelői díj | 2 574,0 | ||||||||||||||||
2 | Társaságokkal kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
1 | Tulajdoni részesedések értékesítéséből származó bevétel | 85,8 | 437,3 | |||||||||||||||
2 | Osztalékbevételek | 2 439,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb bevételek | |||||||||||||||||
1 | Az Európai Uniós finanszírozású projektek megelőlegezéseinek visszatérülése | 3 313,9 | 1 094,5 | |||||||||||||||
2 | Vegyes bevételek | 1 284,6 | 128,0 | |||||||||||||||
4 | Állami örökléssel kapcsolatos értékesítési bevételek elszámolása | 7 767,5 | 29,7 | |||||||||||||||
2 | Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Ingatlan beruházások, ingatlan és egyéb eszközök vásárlása | 1 459,2 | 19 463,2 | |||||||||||||||
7 | Ingatlanok fenntartása és őrzése | 10 153,1 | ||||||||||||||||
2 | Társaságokkal kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai | 9 710,3 | 11 782,6 | |||||||||||||||
3 | Az MNV Zrt. működésének támogatása | 8 784,7 | ||||||||||||||||
3 | A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása | 8 107,8 | 26,8 | |||||||||||||||
3 | Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő egyéb kiadások | 1 425,5 | ||||||||||||||||
7 | ÁFA elszámolás | 4 971,7 | ||||||||||||||||
8 | Európai Uniós pályázatokhoz forrás biztosítása | 3 315,6 | 1 362,4 | |||||||||||||||
9 | Egyéb vagyonkezelési kiadások | 6 426,5 | ||||||||||||||||
10 | Állami örökléssel kapcsolatos kiadások elszámolása | 6 003,8 | ||||||||||||||||
2 | Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
1 | Koncessziós díjak | 9 454,5 | ||||||||||||||||
2 | Osztalékbevétel | 15 000,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb bevételek | 697,1 | ||||||||||||||||
2 | Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Az NHKV Zrt. támogatása | 55 200,0 | ||||||||||||||||
3 | Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb társaságok forrásjuttatásai | 22 377,9 | 411 270,3 | |||||||||||||||
4 | Az MFB Zrt. működésének támogatása | 25,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb kiadások | 838,0 | ||||||||||||||||
3 | A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | 2 295,5 | 2 342,0 | |||||||||||||||
4 | A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Az állami tulajdonú víziközmű-vagyonon végzett értéknövelő beruházások megtérítése | 9 394,0 | ||||||||||||||||
2 | A regionális víziközmű társaságok támogatása | 29 326,9 | ||||||||||||||||
5 | A BMSK Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek | 27,3 | ||||||||||||||||
6 | A frekvenciahasznosítással kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
1 | Távközlési koncessziókból származó díj | 297,5 | ||||||||||||||||
8 | A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
2 | Egyéb bevételek | 514,9 | ||||||||||||||||
9 | Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése | 15 000,0 | ||||||||||||||||
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 170 421,5 | 90 928,8 | –79 492,7 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 470 641,3 | 1 689,6 | –468 951,7 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XLIII. fejezet összesen | 641 062,8 | 92 618,4 | –548 444,4 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XLIV. FEJEZET | 2021. évi teljesítés | ||||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | ||||||||||||||
1 | A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
1 | Ingatlan értékesítéséből származó bevételek | 1,8 | 5 937,7 | |||||||||||||||
2 | Haszonbérleti díj | 3 677,1 | ||||||||||||||||
3 | Vagyonkezelői díj | 104,4 | ||||||||||||||||
4 | Egyéb bevételek | 78,9 | ||||||||||||||||
2 | A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Termőföld vásárlás | 7,8 | 1 977,8 | |||||||||||||||
2 | Életjáradék termőföldért | 7 779,9 | ||||||||||||||||
3 | Ingatlanok fenntartásával járó kiadások | 499,3 | ||||||||||||||||
4 | A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
4 | Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése és jogi rendezése | 977,9 | ||||||||||||||||
5 | Bírósági döntésből eredő kiadások | 233,8 | ||||||||||||||||
6 | Egyéb vagyonkezelési kiadások | 2 040,6 | ||||||||||||||||
7 | Értéknövelő beruházások megtérítése | 221,7 | ||||||||||||||||
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 11 539,3 | 3 862,2 | –7 677,1 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 2 199,5 | 5 937,7 | 3 738,2 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XLIV. fejezet összesen | 13 738,8 | 9 799,9 | –3 938,9 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | XLVII. FEJEZET | 2021. évi teljesítés | ||||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | ||||||||||||||
1 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | A Közép-Duna menti térségfejlesztés gazdaság-újraindítási központi kezelésű előirányzatai | |||||||||||||||||
1 | Paks II. Atomerőmű Zrt. tőkeemelése | 0,1 | 57 535,4 | |||||||||||||||
3 | Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése | 26 392,5 | ||||||||||||||||
4 | Az állami vagyongazdálkodás gazdaság-újraindítási központi kezelésű előirányzatai | |||||||||||||||||
1 | Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítását szolgáló kiadások | 500,0 | ||||||||||||||||
2 | A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása | 18 053,1 | ||||||||||||||||
3 | Liget Budapest projekttel kapcsolatos kiadások | 9 544,2 | 51 292,0 | |||||||||||||||
4 | Eiffel Műhelyház és Próbacentrum beruházása, valamint a Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének beruházása | 411,2 | 13 152,0 | |||||||||||||||
5 | Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti kiegészítő finanszírozása | 26 955,3 | ||||||||||||||||
6 | Gazdaság újraindítását szolgáló társadalompolitikai célok | |||||||||||||||||
1 | Tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésének támogatása | 77 000,0 | ||||||||||||||||
2 | Nyugdíjprémium céltartalék támogatása | 169 100,0 | ||||||||||||||||
7 | Lakástámogatások | 21 356,5 | 355 129,2 | |||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Magyar Falu Program | 20 479,2 | 1 752,8 | 190 839,6 | 593,6 | |||||||||||||
2 | Modern Városok Program | 8 520,5 | 43 204,5 | |||||||||||||||
3 | Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások | 4 985,9 | 63,0 | 78 126,4 | 712,9 | |||||||||||||
4 | Kulturális értékmegőrző beruházások | 1 178,8 | 0,1 | 7 344,8 | 1 170,3 | |||||||||||||
5 | Fővárosi fejlesztések | 17 296,8 | 6 008,7 | 8 063,1 | 195,7 | |||||||||||||
6 | Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok, valamint kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása | 17 366,1 | 5 105,4 | 159,7 | ||||||||||||||
7 | Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre | 105,9 | 3,8 | 2 861,7 | 1,2 | |||||||||||||
8 | Hazai bölcsőde-, családi bölcsődefejlesztési program nem állami fenntartók részére | 2 741,7 | 1 107,5 | |||||||||||||||
2 | Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok | 3 603,8 | 171,9 | 33 203,9 | 756,4 | |||||||||||||
3 | Nemzeti agrártámogatások | 89 116,1 | 249,2 | 859,2 | 3,9 | |||||||||||||
4 | Öntözésfejlesztés | |||||||||||||||||
2 | Öntözés-igénybevétel fejlesztése | 695,0 | 200,0 | |||||||||||||||
5 | Gazdaság újraindítását szolgáló pénzügyi fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Nagyvállalati beruházási támogatások | 3 316,4 | 32,9 | 50 075,7 | 2 971,7 | |||||||||||||
2 | Területfejlesztési feladatok | 10 283,1 | 26,5 | 41 653,4 | 1 125,1 | |||||||||||||
3 | Szentháromság téri ingatlanberuházás | 6 069,8 | 32,3 | 25 748,8 | 5 019,7 | |||||||||||||
6 | Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Közlekedési fejlesztések | |||||||||||||||||
1 | Közúti fejlesztések | 301,2 | 237 102,4 | 14,7 | ||||||||||||||
2 | Vasúti fejlesztések | 1 016,3 | 77 525,3 | 16,6 | ||||||||||||||
3 | Kerékpáros fejlesztések | 380,0 | 38,2 | 8 402,7 | 1 122,8 | |||||||||||||
4 | Kiemelt társadalmi igényeken alapuló közútfejlesztések | 310,6 | 26 024,6 | |||||||||||||||
6 | Térségi közúti beruházások | 38,0 | 6 957,7 | |||||||||||||||
7 | Országos közúthálózat felújítása | 279,9 | ||||||||||||||||
2 | Gazdaságfejlesztési feladatok | |||||||||||||||||
1 | Autó-motorsport támogatása | 15 375,6 | 255,0 | |||||||||||||||
2 | Gazdaságfejlesztési programok | 29 480,6 | 34,5 | 4 546,6 | 99,8 | |||||||||||||
3 | Térségi fejlesztési feladatok | 6 762,9 | 33 985,1 | |||||||||||||||
3 | Energia- és klímapolitikai modernizációs rendszer | 11 654,2 | 19,7 | 35 656,7 | 491,9 | |||||||||||||
4 | Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok | 260,4 | 49 251,1 | 155,0 | ||||||||||||||
5 | Állami szakképző intézmények szakképzésről szóló törvény szerinti ingyenes képzéseinek kiegészítő finanszírozása | 13 173,9 | 22,8 | |||||||||||||||
6 | Nemzeti Oltóanyaggyár és Nemzeti Koronavírus-Oltóanyaggyár megvalósítása | 2 343,5 | ||||||||||||||||
7 | Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás ösztönzési célelőirányzat | 331,8 | 159,1 | 62 345,7 | 4 951,2 | |||||||||||||
2 | Regionális határon túli és egyéb nemzetközi fejlesztési és kutatási programok | 19 147,8 | 260,7 | 24 120,7 | 22 679,1 | |||||||||||||
3 | Kötött segélyhitelezés | 10 544,3 | 44,3 | |||||||||||||||
4 | A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatás | 110 283,9 | 43,8 | 95 433,2 | 4 515,1 | |||||||||||||
8 | Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Egészséges Budapest Program | 2 510,8 | 4 452,0 | 38 428,1 | 402,2 | |||||||||||||
2 | 2019–2027 közötti idegen nyelvi stratégia megvalósítása | 498,2 | ||||||||||||||||
3 | Sportlétesítmény fejlesztések támogatása | 17 396,0 | 800,1 | 11 025,3 | 2 222,7 | |||||||||||||
4 | Kulturális beruházások és fejlesztések támogatása | 670,3 | 11,1 | 8 239,1 | ||||||||||||||
5 | Egyes társadalompolitikai célok | |||||||||||||||||
4 | Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása | 47 714,9 | 140,7 | |||||||||||||||
6 | Köznevelési intézmények felújítása, beruházása | 16,8 | 1 642,6 | 19,9 | ||||||||||||||
9 | Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Turisztikai fejlesztési célelőirányzat | 54 616,4 | 861,9 | 32 949,5 | 5 807,1 | |||||||||||||
2 | Aktív kikapcsolódást szolgáló feladatok, programok, beruházások | 1 402,8 | 5,7 | 2 789,9 | 172,6 | |||||||||||||
3 | Róheim-villa rekonstrukciója | 25,8 | 4 217,4 | |||||||||||||||
3 | Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások | |||||||||||||||||
1 | Egyedi magasépítési beruházások | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Atlétikai Központ megvalósítása | 17 604,7 | 63 245,2 | |||||||||||||||
2 | Márton Áron Szakkollégium felújítás megvalósítása | 333,9 | 674,9 | |||||||||||||||
4 | Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésének előkészítése | 18,7 | ||||||||||||||||
5 | Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központ beruházásának előkészítése | 696,1 | ||||||||||||||||
6 | Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház szülészeti épülete rekonstrukciójának megvalósítása | 1 227,1 | ||||||||||||||||
7 | A Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Programban érintett belügyi ingatlanok kiváltásának előkészítése | 2,0 | ||||||||||||||||
8 | Debreceni Főnix Csarnok felújításának előkészítése és megvalósítása | 2 491,5 | ||||||||||||||||
9 | Tatabánya multifunkciós csarnok előkészítése és megvalósítása | 2 896,6 | 14 015,8 | |||||||||||||||
10 | Szegedi kézilabdacsarnok előkészítése és megvalósítása | 6 626,1 | 28 357,4 | |||||||||||||||
11 | A Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséhez szükséges beruházás megvalósítása | 1 238,9 | ||||||||||||||||
12 | Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekt előkészítése és megvalósítása | |||||||||||||||||
1 | Kútvölgyi Klinikai Tömb Belső és Külső Klinikai Tömbben való elhelyezésének megvalósítása | 1 515,2 | ||||||||||||||||
2 | Egészségtudományi Kar bővítésének és a Hagyományos Kínai Orvoslás Részleg kialakításának megvalósítása | 692,9 | 2 503,2 | |||||||||||||||
3 | Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika műtéti épülete rekonstrukciójának megvalósítása | 458,8 | 1 492,1 | |||||||||||||||
13 | Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi edzőközpont előkészítése | 116,1 | ||||||||||||||||
14 | A pápai Türr István Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztésének előkészítése | 75,0 | ||||||||||||||||
15 | A váci Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium infrastrukturális fejlesztésének előkészítése | 115,8 | ||||||||||||||||
16 | Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia előkészítése és megvalósítása | 979,7 | ||||||||||||||||
17 | Új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok előkészítése és megvalósítása | 15 731,7 | 60 559,4 | |||||||||||||||
18 | Külügyi és Külgazdasági Intézet elhelyezését szolgáló ingatlan felújításának előkészítése | 83,9 | ||||||||||||||||
19 | A Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésének előkészítése és megvalósítása | 98,7 | ||||||||||||||||
20 | Kistokaji Általános Iskola tanterem fejlesztés megvalósítása | 70,0 | 260,1 | |||||||||||||||
21 | Óbudai Árpád Gimnázium tornaterem fejlesztés megvalósítása | 29,5 | 116,0 | |||||||||||||||
22 | Kiskörei Vízerőmű környezete turisztikai és sportcélú fejlesztésének előkészítése | 83,1 | ||||||||||||||||
23 | Törökbálint Sportközpont fejlesztésének előkészítése | 48,8 | ||||||||||||||||
24 | Emelt szintű könnyűzenei képzési központ előkészítése | 144,0 | ||||||||||||||||
25 | Gödi adatközpont beruházás előkészítése | 772,5 | ||||||||||||||||
26 | Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet fejlesztésének megvalósítása | 721,8 | ||||||||||||||||
27 | Orosházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság telephelye komplex felújításának megvalósítása | 151,7 | 567,3 | |||||||||||||||
28 | Science Park Szeged – Inkubátorház fejlesztés megvalósítása | 299,9 | 1 426,4 | |||||||||||||||
29 | Szegedi Tudományegyetem Infektológiai Klinika és Oktatóközpont megvalósítása | 119,5 | 457,0 | |||||||||||||||
30 | Kisvárdai Multifunkciós Sportcsarnok előkészítése és megvalósítása | 88,7 | 396,9 | |||||||||||||||
31 | Tolna Megyei Szakképzési Centrum Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakképző Iskola felújításának megvalósítása | 240,3 | 802,1 | |||||||||||||||
32 | Országos Széchényi Könyvtár archivális raktárának megvalósítása | 945,0 | 3 500,0 | |||||||||||||||
33 | Budapest XVI. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola bővítésének és felújításának megvalósítása | 349,7 | 1 310,1 | |||||||||||||||
35 | Pécsi Tudományegyetem Balassa Kollégium felújítása II. ütemének megvalósítása | 405,2 | ||||||||||||||||
36 | Nyíregyházi stadion beruházás és a kapcsolódó szabadidős és sportcélú fejlesztések előkészítése és megvalósítása | 160,2 | 593,6 | |||||||||||||||
37 | Országos Sportegészségügyi Intézet infrastrukturális fejlesztésének megvalósítása | 1 422,0 | ||||||||||||||||
38 | Miskolci Egyetem Tudományos Adatelemző Módszertani Központ és Levéltári Nyílt Kutatási Adatforrástár megvalósítása | 155,1 | 604,0 | |||||||||||||||
39 | Budapest Főváros Kormányhivatala Kőrösi Irodaház komplex tetőfelújításának megvalósítása | 610,0 | ||||||||||||||||
40 | Sárbogárdi Rendőrkapitányság új épületének megvalósítása | 99,8 | 693,5 | |||||||||||||||
41 | Egy sportlétesítmény korszerűsítésének előkészítése és megvalósítása | 253,4 | ||||||||||||||||
42 | Szegedi Tudományegyetem ÁJK épülete fejlesztésének megvalósítása | 108,9 | 298,1 | |||||||||||||||
43 | BGE Központi Könyvtár és Hallgatói Központ megvalósítása | 207,0 | 772,5 | |||||||||||||||
44 | A geszti Tisza-kastély rekonstrukciójának megvalósítása | 150,3 | 538,7 | |||||||||||||||
45 | Magyar Államkincstár központi székháza földszinti pénztárterme helyreállításának megvalósítása | 61,1 | 309,7 | |||||||||||||||
46 | A debreceni Német Általános Iskola és Gimnázium épülete felújításának megvalósítása | 1,5 | ||||||||||||||||
47 | Szekszárdi új interaktív könyvtár és levéltár megvalósítása | 110,6 | 423,4 | |||||||||||||||
48 | Nemzeti Védelmi Szolgálat új irodaépülete beruházásának előkészítése | 1 097,3 | ||||||||||||||||
50 | Nemzeti Filmintézet fóti telephelye fejlesztésének előkészítése és megvalósítása | 53,5 | 156,1 | |||||||||||||||
2 | Programszerű magasépítési beruházások | |||||||||||||||||
1 | Honvédelmi Sportközpontok fejlesztésének előkészítése és megvalósítása | 570,7 | 2 383,8 | |||||||||||||||
2 | Tanterem fejlesztések előkészítése és megvalósítása | 2 893,9 | 10 376,3 | |||||||||||||||
3 | Tornaterem fejlesztések megvalósítása | 1 436,6 | 5 631,9 | |||||||||||||||
4 | Tanuszoda fejlesztések megvalósítása | 2 074,1 | 7 200,5 | |||||||||||||||
5 | Kézilabda Munkacsarnok fejlesztések megvalósítása | 467,0 | 2 105,1 | |||||||||||||||
6 | Budapesti agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseinek előkészítése | 1 180,5 | ||||||||||||||||
7 | Egészségügyi dolgozók lakhatási feltételeinek fejlesztéséhez szükséges beruházások előkészítése | 23,6 | ||||||||||||||||
8 | Sportpark beruházások megvalósítása | 2 347,8 | ||||||||||||||||
9 | Budapesti felsőoktatási intézmények gyakorló intézményei beruházásainak előkészítése | 147,7 | ||||||||||||||||
10 | Magyar Falu Program – óvodai sport alprogram – Irány a pálya program megvalósítása | 1 084,1 | ||||||||||||||||
3 | A Beruházási Ügynökség működésének támogatása | 7 031,4 | ||||||||||||||||
4 | A Beruházási Ügynökség tevékenységéhez kapcsolódó egyéb kiadások | 285,2 | 545,2 | |||||||||||||||
6 | Egyedi magasépítési beruházásokkal kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
1 | Tolna Megyei Szakképzési Centrum Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakképző Iskola felújításának megvalósításával kapcsolatos bevételek | 1 130,3 | ||||||||||||||||
2 | Science Park Szeged – Inkubátorház fejlesztés megvalósításával kapcsolatos bevételek | 750,0 | ||||||||||||||||
3 | Kodály Zoltán Zenepedagógia Intézet fejlesztésének megvalósításával kapcsolatos bevételek | 566,8 | ||||||||||||||||
7 | Programszerű magasépítési beruházásokkal kapcsolatos bevételek | 18,0 | ||||||||||||||||
8 | A Beruházási Ügynökség tevékenységéhez kapcsolódó egyéb bevételek | 222,1 | ||||||||||||||||
3. cím összesen: | 62 504,4 | 240,1 | 231 318,3 | 2 447,1 | ||||||||||||||
4 | Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap | |||||||||||||||||
1 | Foglalkoztatási és képzési támogatások | 11 218,0 | 19 617,4 | |||||||||||||||
2 | Szakképzési és felnőttképzési támogatások | 29 277,3 | 4 557,2 | |||||||||||||||
3 | Passzív kiadások, álláskeresési támogatások | 94 151,0 | ||||||||||||||||
4 | Bérgarancia kifizetések | 1 962,1 | ||||||||||||||||
5 | Működtetési célú kifizetések | 745,0 | ||||||||||||||||
6 | Start-munkaprogram | 133 633,7 | 15 471,2 | |||||||||||||||
7 | EU-s elő- és társfinanszírozás | 38 636,5 | 75,6 | |||||||||||||||
8 | Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak visszatérülése | 52 952,2 | 303,4 | |||||||||||||||
9 | Egyéb bevétel | 4 410,2 | 4 537,6 | |||||||||||||||
10 | Szakképzési hozzájárulás | 114 329,4 | ||||||||||||||||
11 | Bérgarancia támogatás törlesztése | 458,7 | ||||||||||||||||
12 | Társadalombiztosítási járulék Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alapot megillető része | 250 878,8 | ||||||||||||||||
15 | Munkahely-megtartási program | 100 064,1 | ||||||||||||||||
36 | Költségvetési támogatás | 609,0 | ||||||||||||||||
4. cím összesen: | 409 687,7 | 423 638,3 | 39 721,4 | 4 841,0 | ||||||||||||||
XLVII. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 1 351 177,6 | 444 219,6 | –906 958,0 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 1 995 118,7 | 62 509,3 | –1 932 609,4 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XLVII. fejezet összesen | 3 346 296,3 | 506 728,9 | –2 839 567,4 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | LXII. FEJEZET | 2021. évi teljesítés | ||||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | ||||||||||||||
1 | Kutatási Alaprész | 51 320,5 | 6 102,4 | |||||||||||||||
2 | Innovációs Alaprész | 62 703,7 | 7 868,5 | |||||||||||||||
3 | Befizetés a központi költségvetésbe | 21 177,8 | ||||||||||||||||
4 | Alapkezelőnek átadott pénzeszköz | 2 490,6 | 186,4 | |||||||||||||||
19 | Innovációs járulék | 94 748,3 | ||||||||||||||||
20 | Egyéb bevételek | 1 852,5 | 237,0 | |||||||||||||||
23 | Költségvetési támogatás | 31 473,0 | 3 235,7 | |||||||||||||||
LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 137 692,6 | 128 073,8 | –9 618,8 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 14 157,3 | 3 472,7 | –10 684,6 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LXII. fejezet összesen | 151 849,9 | 131 546,5 | –20 303,4 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | LXV. FEJEZET | 2021. évi teljesítés | ||||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | ||||||||||||||
2 | Költségvetési támogatás | |||||||||||||||||
3 | Eseti támogatás | 30 572,8 | 24 260,6 | |||||||||||||||
3 | Egyéb bevétel | 4 625,8 | 1 001,2 | |||||||||||||||
4 | Nemzetpolitikai célú támogatások | 31 368,9 | 20 823,7 | |||||||||||||||
5 | Működtetési célú kifizetések | 4 974,0 | 200,0 | |||||||||||||||
6 | Rákóczi Szövetség támogatása | 1 550,0 | ||||||||||||||||
7 | Egyéb kiadások | 70,2 | ||||||||||||||||
8 | Magyarság Háza program támogatása | 203,8 | 20,0 | |||||||||||||||
9 | Határtalanul! program támogatása | 2 100,0 | ||||||||||||||||
LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 38 716,9 | 35 198,6 | –3 518,3 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 22 593,7 | 25 261,8 | 2 668,1 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LXV. fejezet összesen | 61 310,6 | 60 460,4 | –850,2 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXVI. FEJEZET | 2021. évi teljesítés | ||||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | ||||||||||||||
1 | Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése | 3 343,7 | ||||||||||||||||
2 | Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása | 2 289,8 | ||||||||||||||||
3 | Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása | 9 044,6 | ||||||||||||||||
4 | Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése | 70,9 | ||||||||||||||||
5 | RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásai | 6 387,0 | ||||||||||||||||
6 | Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások támogatása | 867,1 | 342,4 | |||||||||||||||
7 | Alapkezelőnek működési célra | 83,5 | ||||||||||||||||
15 | Nukleáris létesítmények befizetései | 26 230,5 | ||||||||||||||||
16 | Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése | 2,9 | ||||||||||||||||
18 | Költségvetési támogatás | 25 296,5 | ||||||||||||||||
19 | Egyéb bevételek | 475,9 | 3 143,4 | |||||||||||||||
LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 7 337,6 | 52 005,8 | 44 668,2 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 15 091,4 | 3 143,4 | –11 948,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LXVI. fejezet összesen | 22 429,0 | 55 149,2 | 32 720,2 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | LXVII. FEJEZET | 2021. évi teljesítés | ||||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | ||||||||||||||
1 | Alapból nyújtott támogatások | 17 748,1 | 5 720,7 | |||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 1 069,6 | 40,5 | |||||||||||||||
4 | Kulturális célú központi költségvetési szervek működési kiadásainak támogatása | 255,6 | ||||||||||||||||
6 | Egyéb bevételek | 423,4 | ||||||||||||||||
7 | Játékadó NKA-t megillető része | 10 849,4 | ||||||||||||||||
9 | Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó befizetések | 2 933,4 | ||||||||||||||||
LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 19 073,3 | 14 206,2 | –4 867,1 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 5 761,2 | 0,0 | –5 761,2 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LXVII. fejezet összesen | 24 834,5 | 14 206,2 | –10 628,3 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXXI. FEJEZET | 2021. évi teljesítés | ||||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | ||||||||||||||
1 | Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
1 | Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része | 1 692 133,3 | ||||||||||||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék Ny. Alapot megillető része és nyugdíjjárulék | 1 715 163,2 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||||
2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 740,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher | 20 202,7 | ||||||||||||||||
5 | Késedelmi pótlék, bírság | 4 068,6 | ||||||||||||||||
6 | Költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
7 | Kiadások támogatására tervezett pénzeszköz-átvétel | 424 775,0 | ||||||||||||||||
8 | Tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésének támogatása | 77 000,0 | ||||||||||||||||
9 | Nyugdíjprémium céltartalék támogatása | 169 100,0 | ||||||||||||||||
7 | Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||||
3 | Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek | 5 855,1 | ||||||||||||||||
2 | Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
1 | Nyugellátások | |||||||||||||||||
1 | Öregségi nyugdíj | |||||||||||||||||
1 | Korhatár felettiek öregségi nyugdíja | 3 143 254,5 | ||||||||||||||||
2 | Nők korhatár alatti nyugellátása | 310 524,1 | ||||||||||||||||
3 | Hozzátartozói nyugellátás | |||||||||||||||||
1 | Árvaellátás | 31 036,6 | ||||||||||||||||
2 | Özvegyi nyugellátás | 380 138,5 | ||||||||||||||||
4 | Egyösszegű méltányossági kifizetések | |||||||||||||||||
2 | Egyszeri segély | 612,1 | ||||||||||||||||
5 | Nyugdíjprémium céltartalék | 171 254,4 | ||||||||||||||||
6 | Tizenharmadik havi nyugdíj | 79 519,8 | ||||||||||||||||
4 | Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
4 | Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
2 | Postaköltség | 5 316,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb kiadások | 1 076,0 | ||||||||||||||||
3 | Vagyongazdálkodás | 0,2 | 87,5 | |||||||||||||||
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 4 122 732,6 | 4 109 125,5 | –13 607,1 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LXXI. fejezet összesen | 4 122 732,6 | 4 109 125,5 | –13 607,1 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | LXXII. FEJEZET | 2021. évi teljesítés | ||||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | ||||||||||||||
1 | Egészségbiztosítási Alap | |||||||||||||||||
1 | Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
1 | Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része | 670 057,0 | ||||||||||||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék E. Alapot megillető része és egészségbiztosítási járulék | 1 169 149,3 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | 76 641,4 | ||||||||||||||||
5 | Késedelmi pótlék, bírság | 2 337,2 | ||||||||||||||||
6 | Költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
6 | Járulék címen átvett pénzeszköz | 477 322,4 | ||||||||||||||||
10 | Kiadások támogatására tervezett pénzeszköz-átvétel, egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás | 266 444,9 | ||||||||||||||||
7 | Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések, kifizetések visszatérítése és egyéb térítési díj bevétel | 9 449,6 | ||||||||||||||||
8 | Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései | |||||||||||||||||
1 | Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések | 37 960,4 | ||||||||||||||||
2 | Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek | 59 476,7 | ||||||||||||||||
3 | Nagyértékű gyógyszerfinanszírozást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések | 185,7 | ||||||||||||||||
9 | Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése | 6 068,3 | ||||||||||||||||
10 | Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése | 271,1 | ||||||||||||||||
12 | Népegészségügyi termékadó | 65 027,2 | ||||||||||||||||
2 | Egészségbiztosítási ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Csecsemőgondozási díj | 100 072,1 | ||||||||||||||||
2 | Táppénz | 171 219,6 | ||||||||||||||||
3 | Egyszeri segély | 449,0 | ||||||||||||||||
4 | Kártérítési és baleseti járadék | 9 360,5 | ||||||||||||||||
5 | Gyermekgondozási díj és örökbefogadói díj | 248 508,0 | ||||||||||||||||
6 | Rokkantsági, rehabilitációs ellátások | 305 380,4 | ||||||||||||||||
7 | Gyógyító-megelőző ellátás | |||||||||||||||||
1 | Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás | 212 311,2 | ||||||||||||||||
2 | Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem | 26 686,1 | ||||||||||||||||
3 | Fogászati ellátás | 63 425,3 | ||||||||||||||||
4 | Otthoni szakápolás | 5 459,1 | ||||||||||||||||
5 | Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás | 9 821,3 | ||||||||||||||||
6 | Művesekezelés | 27 771,1 | ||||||||||||||||
7 | Célelőirányzatok | 429 653,3 | ||||||||||||||||
8 | Mentés | 45 479,1 | ||||||||||||||||
9 | Laboratóriumi ellátás | 24 145,9 | ||||||||||||||||
10 | Összevont szakellátás | 884 416,3 | ||||||||||||||||
14 | Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás | 150 844,4 | ||||||||||||||||
8 | Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása | 1 651,7 | ||||||||||||||||
9 | Anyatej-ellátás | 62,5 | ||||||||||||||||
10 | Gyógyszertámogatás | |||||||||||||||||
1 | Gyógyszertámogatás kiadásai | 416 460,3 | ||||||||||||||||
11 | Gyógyászati segédeszköz támogatás | |||||||||||||||||
2 | Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás és kölcsönzés támogatása | 51 146,5 | ||||||||||||||||
3 | Egyedi készítésű gyógyászati segédeszköz támogatás | 21 323,1 | ||||||||||||||||
12 | Utazási költségtérítés | 3 183,7 | ||||||||||||||||
13 | Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő, tervezett ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Sürgősségi ellátás | 13 308,3 | ||||||||||||||||
3 | Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások, igénybevett egészségügyi szolgáltatások | 1 952,9 | ||||||||||||||||
15 | Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
1 | Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés | 3 555,3 | ||||||||||||||||
2 | Postaköltség | 3 364,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb kiadások | 454,2 | ||||||||||||||||
5 | Gyógyszertárak juttatása és szolgáltatási díja | 8 600,0 | ||||||||||||||||
3 | Vagyongazdálkodás | 4,8 | 104,2 | |||||||||||||||
5 | Egészségbiztosítási költségvetési szervek | |||||||||||||||||
1 | Központi hivatali szerv | 926,2 | 202,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 442,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 731,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 682,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 340,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 707,5 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 36,7 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1,7 | ||||||||||||||||
1. cím összesen: | 3 247 266,5 | 2 841 421,6 | 745,9 | 202,9 | ||||||||||||||
2 | Járvány elleni védekezési alap | |||||||||||||||||
2 | Kiskereskedelmi adó | 78 593,9 | ||||||||||||||||
3 | Gépjárműadó | 95 038,4 | ||||||||||||||||
4 | Hitelintézetek járványügyi helyzettel összefüggő különadója | 131,5 | ||||||||||||||||
2. cím összesen: | 173 763,8 | |||||||||||||||||
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS JÁRVÁNY ELLENI VÉDEKEZÉSI ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 3 247 266,5 | 3 015 185,4 | –232 081,1 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 745,9 | 202,9 | –543,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LXXII. fejezet összesen | 3 248 012,4 | 3 015 388,3 | –232 624,1 | |||||||||||||||
Központi alrendszer | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 23 141 388,8 | 22 779 246,6 | –362 142,2 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 4 487 038,5 | 766 079,6 | –3 720 958,9 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 2 247 435,4 | 1 556 597,6 | –690 837,8 | |||||||||||||||
Kzponti alrendszer összesen | 29 875 862,7 | 25 101 923,8 | –4 773 938,9 |
millió forintban | |||||
Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
1. | A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 762 826,5 | 765 513,5 | 765 510,7 | |
1.1 | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 264 705,3 | 264 764,3 | 264 764,2 | |
1.2 | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 213 567,6 | 212 285,7 | 212 285,1 | |
1.3. | A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 176 015,9 | 178 836,5 | 178 836,1 | |
1.4. | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 86 157,9 | 87 016,2 | 87 015,4 | |
1.5. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 22 379,8 | 22 610,8 | 22 609,9 | |
Összesen | 762 826,5 | 765 513,5 | 765 510,7 |
millió forintban | |||||
Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
2.1. | A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása | 31 368,1 | 90 879,3 | 73 234,4 | |
2.1.1. | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 499,9 | |
2.1.2. | A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása | 100,0 | 451,2 | 451,2 | |
2.1.3. | A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | |
2.1.4. | A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása | 280,0 | 180,0 | 177,8 | |
2.1.5. | Önkormányzatok rendkívüli támogatása | 6 000,0 | 8 912,9 | 8 912,8 | |
2.1.6. | Önkormányzati elszámolások | 3 000,0 | 59 347,1 | 41 704,6 | |
2.1.7. | Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása | 5 488,1 | 5 488,1 | 5 488,1 | |
2.2. | A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása | 35 260,6 | 34 154,2 | 34 153,0 | |
2.2.1. | A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 5 000,0 | 5 000,0 | 4 998,8 | |
2.2.2. | Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 24 741,1 | 23 634,7 | 23 634,7 | |
2.2.3. | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 5 519,5 | 5 519,5 | 5 519,5 | |
2.3. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása | 12 608,2 | 12 433,0 | 12 432,9 | |
2.3.1. | Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | 1 770,0 | 1 770,0 | 1 770,0 | |
2.3.2. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása | 10 838,2 | 10 663,0 | 10 662,9 | |
Összesen | 79 236,9 | 137 466,5 | 119 820,3 |
millió forintban | |||||
Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
3. | A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai | 22 753,0 | 31 483,8 | 31 382,7 | |
3.1. | Vis maior támogatás | 5 000,0 | 3 500,0 | 3 400,2 | |
3.2. | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 390,0 | 361,8 | 361,7 | |
3.3. | Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása | 2 000,0 | 3 468,3 | 3 468,2 | |
3.4. | Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás | 500,0 | 1 304,1 | 1 304,0 | |
3.5. | Belterületi utak, járdák, hidak felújítása | 3 500,0 | 21 031,0 | 21 030,8 | |
3.6. | Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása | 1 500,0 | 1 491,6 | 1 491,6 | |
3.7. | Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása | 300,0 | 17,0 | 16,2 | |
3.8. | Pannon Park beruházási projekt támogatása | 3 143,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.9. | Normafa Park program támogatása | 620,0 | 310,0 | 310,0 | |
3.10. | Kisbér Város városközpontja megújításának támogatása | 800,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.11. | Budapesti kerületi útfejlesztések | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Összesen | 22 753,0 | 31 483,8 | 31 382,7 |
Kötelezettségvállalási állomány 2021. december 31-én | ||||||||
Megnevezés | Indikatív forráskeret a teljes időszakban * | Kötelezettség- vállalási állomány 2014.01.01. és 2021.12.31. között | Bizottsági átutalások összege 2014–2021 | Indikatív forráskeret a teljes időszakban (nemzeti társfinan- szírozás nélkül) | EU forrás | Központi költségvetési forrás | Összesen | |
euró | millió forint * | |||||||
Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program * | 8 027 233 773 | 8 165 144 459 | 6 512 438 626,0 | 2 877 923,9 | 2 927 367,6 | 206 608,1 | 3 133 975,7 | |
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program * | 581 963 439 | 617 932 771 | 423 834 074,0 | 208 645,5 | 221 541,3 | 176 722,2 | 398 263,4 | |
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program | 3 389 963 001 | 3 740 440 806 | 2 166 295 154,3 | 1 215 369,5 | 1 341 022,8 | 277 606,9 | 1 618 629,7 | |
Intelligens Közlekedésfejlesztési Operatív Program | 3 331 808 225 | 3 331 800 000 | 3 037 700 756,6 | 1 194 519,9 | 1 194 516,9 | 210 797,2 | 1 405 314,1 | |
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program * | 3 450 061 893 | 3 797 555 557 | 2 066 337 690,3 | 1 236 916,2 | 1 157 274,7 | 204 224,9 | 1 361 499,6 | |
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program * | 2 862 280 000 | 2 765 256 877 | 1 663 970 837,4 | 1 026 184,6 | 991 399,9 | 162 671,2 | 1 154 071,1 | |
Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program | 794 773 905 | 841 117 213 | 640 705 097,1 | 284 942,3 | 301 557,3 | 181 202,2 | 482 759,5 | |
Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program | 93 882 921 | 97 856 841 | 71 734 699,0 | 33 658,9 | 35 083,7 | 6 191,2 | 41 274,9 | |
Vidékfejlesztési Program * | 4 590 416 862 | 5 595 303 802 | 2 739 849 932,7 | 1 645 756,3 | 2 006 028,3 | 447 827,0 | 2 453 855,4 | |
Magyar Halgazdálkodási Operatív Program | 39 096 293 | 38 222 360 | 20 191 930,9 | 14 016,8 | 13 703,5 | 4 466,8 | 18 170,3 | |
Operatív Programok összesen | 27 161 480 312 | 28 990 630 686 | 19 343 058 798,3 | 9 737 933,9 | 10 189 496,0 | 1 878 317,7 | 12 067 813,8 | |
Belső Biztonsági Alap | 82 874 927 | 88 498 988 | 60 436 260,5 | 29 712 | 33 367,5 | 8 629,6 | 41 997,0 | |
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap | 31 731 225 | 18 241 077 | 13 703 598,1 | 11 376 | 6 969,6 | 2 298,1 | 9 267,7 | |
Belügyi Alapok összesen * | 114 606 152 | 106 740 065 | 74 139 858,6 | 41 089 | 40 337,1 | 10 927,7 | 51 264,8 | |
Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus, Norvég Finanszírozási Mechanizmus | 214 600 000 | 0,0 | 0,0 | 76 938,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Svájci – Magyar Együttműködési Program II (CHF) | 87 620 000 | 0,0 | 0,0 | 31 413,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kötelezettségvállalási állomány 2021. december 31-én | ||||||||
Megnevezés | Kötelezettség- vállalási keret * | Kötelezettség- vállalási állomány 2021. december 31-én | Bizottsági átutalások összege 2014–2020 | Kötelezettség- vállalási keret * | EU forrás | Központi költségvetési forrás | Összesen | |
euró | millió forint * | |||||||
Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP Plusz (GINOP Plusz) | 1 104 000 000,0 | 761 816 796,3 | 0,0 | 395 806,1 | 273 126,6 | 10 500,0 | 283 626,6 | |
Integrált Közlekedésfejlesztés OP Plusz (IKOP Plusz) | 526 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 188 581,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Emberi Erőforrás Fejlesztési OP Plusz (EFOP Plusz) | 484 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 173 523,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Terület- és Településfejlesztési OP Plusz (TOP Plusz) | 1 200 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 430 224,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Környezeti és Energiahatékonysági OP Plusz (KEHOP Plusz) | 373 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 133 728,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Digitális Megújulás OP Plusz (DIMOP Plusz) | 290 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 103 970,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Végrehajtás OP Plusz (VOP Plusz) | 70 000 000,0 | 4 916 043,7 | 0,0 | 25 096,4 | 1 762,5 | 0,0 | 1 762,5 | |
Magyar Halgazdálkodási OP Plusz (MAHOP Plusz) | 5 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 792,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Operatív Programok összesen | 4 052 000 000,0 | 766 732 840,1 | 0,0 | 1 452 723,0 | 274 889,1 | 10 500,0 | 285 389,1 | |
Belügyi Alapok összesen | 15 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 377,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |