Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2022. évi vitelére vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő törvényt alkotja:
1. § (1) Az Országgyűlés a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) végrehajtását – a 4–7. §-ban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül – a központi alrendszer tekintetében
a) 34 565 086,6 millió forint kiadással,
b) 29 892 999,9 millió forint bevétellel, és
c) 4 672 086,7 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés a hazai működési költségvetést
a) 27 799 436,2 millió forint kiadással,
b) 27 548 265,0 millió forint bevétellel, és
c) 251 171,2 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés a hazai felhalmozási költségvetést
a) 3 776 165,7 millió forint kiadással,
b) 953 727,1 millió forint bevétellel, és
c) 2 822 438,6 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés az európai uniós fejlesztési költségvetést
a) 2 989 484,7 millió forint kiadással,
b) 1 391 007,8 millió forint bevétellel, és
c) 1 598 476,9 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
2. § A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza a 2022. december 31-én fennálló besorolási rendnek megfelelően.
3. § (1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 2. §-a szerint számított államadósság-mutató
a) számlálójának a Gst. 2. § a) pontja szerinti összege 48 834,2 milliárd forint,
b) nevezőjének a Gst. 2. § b) pontja szerinti összege 66 075,2 milliárd forint.
(2) Az államadósság-mutató mértéke az (1) bekezdés alapján 2022. december 31-én 73,9% volt.
(3) 2021. december 31-én számított államadósság-mutató
a) számlálójának a Gst. 2. § a) pontja szerinti összege 42 320,5 milliárd forint,
b) nevezőjének a Gst. 2. § b) pontja szerinti összege 55 198,9 milliárd forint.
(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (2) bekezdés szerinti mértéke a 2021. év végi 76,7%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének eleget tesz.
4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Gst. 11. § (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2022-ben az államháztartásért felelős miniszter az adósságtörlesztési számla terhére
a) 7 975 078,3 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,
b) 738 153,8 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,
c) 283 539,1 millió forint összegben fizetett vissza forint hiteleket belföldi és külföldi hitelezőknek,
d) 41 146,3 millió forint összegben fizetett vissza deviza hiteleket belföldi és külföldi hitelezőknek.
5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított hiány finanszírozására a Gst. 11. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az államháztartásért felelős miniszter 2022-ben
a) 4 048 317,1 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,
b) 543 249,2 millió forint összegben devizahitelt vett fel külföldi hitelezőtől,
c) 161 788,2 millió forint összegben devizakötvényt bocsátott ki.
6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2022-ben az e törvény 4. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására az államháztartásért felelős miniszter a Gst. 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a) 4 745 287,1 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített belföldi és külföldi befektetőknek,
b) 2 344 468,6 millió forint összegben deviza kötvényeket értékesített belföldi és külföldi hitelezőknek,
c) 1 948 161,9 millió forint összegben növelte a kincstárjegyek állományát.
7. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter – a Gst. 11. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a Kincstári Egységes Számla folyamatos likviditása érdekében 843 088,5 millió forint összeggel csökkentette a kincstárjegyek állományát.
8. § (1) Az Országgyűlés e törvény hatálybalépésével egyidejűleg lemond a magyar államnak a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: Várkapitányság NZrt.) szembeni 1 692 761 222 forint összegű, a Várkapitányság NZrt vagyonkezelésében lévő állami vagyonra vonatkozó visszapótlási kötelezettség alapján fennálló követeléséről azzal, hogy a Várkapitányság NZrt. vállalja, hogy a vagyonkezelt állami vagyonon saját forrásból megvalósított beruházás, valamint egyéb felmerült költségek tekintetében megtérítést nem érvényesít a magyar állammal szemben.
(2) Az Országgyűlés e törvény hatálybalépésével egyidejűleg lemond a magyar államnak a Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben keletkezett és 2023. január 1. napjától jogutódlás alapján a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (a továbbiakban: NÖF NKft.) szemben fennálló 210 564 052 forint összegű, a NÖF NKft. vagyonkezelésében lévő állami vagyonra vonatkozó visszapótlási kötelezettség alapján fennálló követeléséről azzal, hogy a NÖF NKft. vállalja, hogy a vagyonkezelt állami vagyonon saját forrásból megvalósított beruházás, valamint egyéb felmerült költségek tekintetében megtérítést nem érvényesít a magyar állammal szemben.
9. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím
a) 2022. évi működési költségvetési maradványa 149,5 millió forint, amelyből a 2021. évi költségvetési maradvány összege 22,6 millió forint, és
b) 2022. évi működési kiadásai 542,8 millió forint 2021. évi költségvetési maradvány felhasználását tartalmazzák.
10. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Kvtv. 11. §, illetve 15. §-a alapján
a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén, méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 215,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 756,5 millió forint, egyszeri segélyre 596,8 millió forint,
b) a LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet 1. cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcímen belül az adott előirányzat terhére méltányossági ellátásra az 1. Csecsemőgondozási díj, a 2. Táppénz, az 5. Gyermekgondozási díj és örökbefogadói díj jogcímcsoportoknál együttesen 169,0 millió forint, a 6. Rokkantsági, rehabilitációs ellátások jogcímcsoportnál 143,4 millió forint, a 7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 7983,5 millió forint, a 10. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 34 188,6 millió forint, a 11. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportnál 2650,1 millió forint
felhasználása történt meg.
11. § Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény végrehajtásáról szóló 2022. évi LXXII. törvény 12. §-ában előírt megtérítési, visszautalási és elszámolási kötelezettségek teljesítése megtörtént.
12. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet, a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2023. december 31-éig
a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék jogcímén 0,5 millió forintot utaljon vissza az 10032000-01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára;
b) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli kárpótlás elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 0,5 millió forintot utalja át az 10032000-01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára;
c) a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet az LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnek a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 67,9 millió forintot térítsen meg a Magyar Államkincstár 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára;
d) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet részére a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 5,4 millió forintot utalja át az 10032000-01457216-00000000 „TB közreműködéssel folyósított ellátások” számla javára;
e) a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet az LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnek a korhatár alatti ellátások jogcímén 56,3 millió forintot térítsen meg a Magyar Államkincstár 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára;
f) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet részére a korhatár alatti ellátások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 6,0 millió forintot utalja át az 10032000-01457230-00000000 „Korhatár alatti ellátások kiadása” számla javára;
g) a LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím a XV. Pénzügyminisztérium fejezet részére a közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 6,1 millió forintot utaljon át a 10032000-01457436-00000000 a „Kincstár különféle jogcímen adott térítések” számla javára.
13. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus forrásaira 2022. évben nem történt kötelezettségvállalás.
14. § (1) Az Országgyűlés a 2014–2020-as programozási időszakra elfogadott Partnerségi Megállapodás keretében, a Svájci–Magyar Együttműködési Program II, valamint a Belügyi alapokból finanszírozott programok, projektek esetén az uniós forrásokra és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 29. §-a és 32. §-a alapján tett, 2022. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt az 5. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.
(2) Az Országgyűlés a 2021–2027-es programozási időszakra elfogadott Partnerségi Megállapodás keretében, valamint a Belügyi alapokból finanszírozott programok, projektek esetén az uniós forrásokra és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 35. §-a alapján tett, 2022. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt a 6. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.
15. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a települési önkormányzatok év közben 23 134,0 millió forint összegben igényeltek – a kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel – a települési önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat. A települési önkormányzatok együttesen 10 211,1 millió forint összegben mondtak le év közben e forrásokról. Az önkormányzati körön kívülre történő feladatátadás következtében 244,6 millió forint összegben csökkent az előirányzat.
(2) „A település önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” cím előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 2. melléklet tartalmazza.
16. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokat „A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” címen a (4) bekezdésben foglaltak kivételével megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei a 2022. december 31-én hatályos államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 58. § (1) bekezdése szerinti elszámolása alapján a következők:
a) a visszafizetési kötelezettség 1403,8 millió forint,
b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 2752,6 millió forint.
(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatokat a 2022. év után 1348,8 millió forint pótlólagos támogatás illeti meg.
(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az őket ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, a kormány rendeletében megállapított mértékű, együttesen 56,5 millió forint összegű igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli.
(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen – a 2022. december 31-én hatályos Áht. 58. §-a alapján – 8 508,7 millió forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett, egyúttal a helyi önkormányzatokat együttesen 388,1 millió forint pótlólagos támogatás illeti meg amelyből
a) a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása jogcímen 48,4 millió forint,
b) a települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása jogcímeken 2,0 millió forint,
c) a költségvetési támogatások és a vis maior támogatás jogcímeken összesen 7 919,5 millió forint visszafizetési kötelezettség és 388,1 millió forint pótlólagos támogatás,
d) a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen 512,2 millió forint, valamint
e) a szociális ágazati összevont pótlék támogatása jogcímen 26,6 millió forint.
(5) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat megfizetési kötelezettség számításának kezdő napja 2023. április 5.
(6) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok együttesen 3140,7 millió forint pótlólagos támogatásra voltak jogosultak, aminek átutalásáról az államháztartásért felelős miniszter rendelkezett.
(7) A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi önkormányzatok számára elérhetővé teszi az őket megillető, illetve az általuk a központi költségvetésbe visszafizetendő támogatások összegét.
17. § A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait és azok pénzforgalmi teljesítését a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
18. § (1) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat a Kvtv. 43. § (5) bekezdése alapján – a 2022. évi önkormányzati és az állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményi támogatástól való eltérés rendezéseként – a Kvtv. 43. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel 8 734,9 millió forint egyszeri szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet, XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 32. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata terhére 2023 decemberében. A Kvtv. 43. § (2) bekezdés b) pontjára tekintettel az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat egyszeri 220,8 millió forint szociális kiegészítő támogatás beszámítás terheli a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 1. melléklet, XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 32. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata javára 2024 januárjában. Ha a fenntartó a Kvtv. 43. § (2) bekezdés a) pontja szerinti támogatásban nem részesül, azonban a Kvtv. 43. § (2) bekezdés b) pontjára tekintettel beszámítás terheli, az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 25. §-a szerint fizetési kedvezmény iránti kérelemmel élhet.
(2) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett bevett egyházakat a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet, XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 30. jogcímcsoport, 3. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímének terhére 2023. évben 2358,4 millió forint támogatás illeti meg.
(3) Az egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési és szakképzési intézmények után a bevett egyházakat, valamint a 2010. évi CXL. törvénnyel kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend közötti Együttműködési Megállapodás 5. cikk 1. pontjának hatálya alá tartozó fenntartókat a köznevelési és szakképzési intézményeikre tekintettel – a 2022. évi állami, önkormányzati és egyházi köznevelési és szakképzési jogcímű támogatások kiegyenlítésének rendezéseként – összesen 55 183,5 millió forint egyszeri köznevelési – beleértve a szakképzést is – kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet, XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 31. alcím, 1. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzata terhére 2023. év decemberében.
19. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, és a Kvtv. hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki- emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | I. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Országgyűlés Hivatala | |||||||||||||||||
1 | Országgyűlés hivatali szervei | 1 676,5 | 85,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 25 893,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 289,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8 001,2 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 226,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 9 481,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 293,2 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 762,2 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
2 | Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára | 8,4 | 1,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 051,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 149,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 430,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 19,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 211,2 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 19,0 | ||||||||||||||||
3 | Országgyűlési Őrség | 1,4 | 14,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 650,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 782,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 11,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 151,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
3 | Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | ||||||||||||||||
4 | A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma | |||||||||||||||||
2 | Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása | 80,0 | ||||||||||||||||
8 | Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai | |||||||||||||||||
1 | Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | ||||||||||||||||
2 | Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | ||||||||||||||||
3 | Áder János közcélú felajánlásai, adományai | 47,2 | ||||||||||||||||
14 | Steindl Imre program támogatása | 4 695,4 | ||||||||||||||||
15 | Rendvédelmi szolgálati juttatás tartalék | 600,0 | ||||||||||||||||
1 – 4. cím összesen: | 60 779,2 | 1 686,3 | 3 301,6 | 100,6 | ||||||||||||||
5 | Közbeszerzési Hatóság | |||||||||||||||||
1 | Közbeszerzési Hatóság | 2 942,3 | 11,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 774,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 255,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 738,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 903,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 379,9 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2,7 | ||||||||||||||||
5. cím összesen: | 3 671,9 | 2 942,3 | 382,6 | 11,1 | ||||||||||||||
8 | Pártok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása | |||||||||||||||||
1 | FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség | 994,8 | ||||||||||||||||
2 | Magyar Szocialista Párt | 234,2 | ||||||||||||||||
3 | Jobbik Magyarországért Mozgalom | 350,5 | ||||||||||||||||
4 | LMP – Magyarország Zöld Pártja | 152,4 | ||||||||||||||||
5 | Kereszténydemokrata Néppárt | 168,8 | ||||||||||||||||
7 | Demokratikus Koalíció | 243,0 | ||||||||||||||||
8 | Párbeszéd Magyarországért Párt | 117,2 | ||||||||||||||||
9 | Momentum Mozgalom | 126,4 | ||||||||||||||||
10 | Mi Hazánk Mozgalom | 106,8 | ||||||||||||||||
2 | Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása | |||||||||||||||||
2 | Magyar Kétfarkú Kutyapárt | 42,2 | ||||||||||||||||
3 | Megoldás Mozgalom | 12,6 | ||||||||||||||||
9 | Pártalapítványok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány | 1 531,4 | ||||||||||||||||
2 | Táncsics Mihály Alapítvány | 274,7 | ||||||||||||||||
3 | Jobbik Magyarországért Alapítvány | 491,1 | ||||||||||||||||
4 | Ökopolisz Alapítvány | 135,7 | ||||||||||||||||
5 | Barankovics István Alapítvány | 150,7 | ||||||||||||||||
9 | Megújuló Magyarországért Alapítvány | 68,7 | ||||||||||||||||
10 | Mi Hazánk Alapítvány | 94,9 | ||||||||||||||||
11 | Új Köztársaságért Alapítvány | 264,4 | ||||||||||||||||
13 | Savköpő Menyét Alapítvány | 66,9 | ||||||||||||||||
14 | Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány | 133,6 | ||||||||||||||||
15 | MEMO Alapítvány | 18,3 | ||||||||||||||||
10 | Kampányköltségek | 3 739,5 | 13,2 | |||||||||||||||
11 | Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása | |||||||||||||||||
1 | Közszolgálati hozzájárulás | 110 703,7 | ||||||||||||||||
21 | Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság | 275,7 | 174,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 135,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 170,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 655,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 86,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 302,2 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 26,3 | ||||||||||||||||
21. cím összesen: | 2 047,2 | 275,7 | 328,5 | 174,4 | ||||||||||||||
23 | Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal | |||||||||||||||||
1 | Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal | 14 955,8 | 1 412,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 303,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 913,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 480,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 058,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 524,1 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 52,6 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 85,3 | ||||||||||||||||
23. cím összesen: | 12 756,3 | 14 955,8 | 662,0 | 1 412,6 | ||||||||||||||
24 | Nemzeti Választási Iroda | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Választási Iroda | 128,0 | 8,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 186,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 164,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8 508,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 115,5 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása | 272,8 | ||||||||||||||||
5 | 2022. évi országgyűlési képviselőválasztás előkészítése | 11 634,1 | ||||||||||||||||
24. cím összesen: | 21 766,1 | 128,0 | 1 118,5 | 8,3 | ||||||||||||||
25 | Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala | 6,9 | 0,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 748,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 122,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 320,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 152,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 76,4 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 0,8 | ||||||||||||||||
25. cím összesen: | 1 344,2 | 6,9 | 77,2 | 0,1 | ||||||||||||||
26 | Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága | |||||||||||||||||
1 | Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága | 7 829,9 | 50,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 080,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 528,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 686,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 420,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 239,0 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 0,6 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
26. cím összesen: | 12 715,7 | 7 829,9 | 240,4 | 50,5 | ||||||||||||||
27 | Országos Atomenergia Hivatal | |||||||||||||||||
1 | Országos Atomenergia Hivatal | 2 959,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 995,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 450,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 199,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 646,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 43,0 | ||||||||||||||||
27. cím összesen: | 5 291,5 | 2 959,9 | 43,0 | |||||||||||||||
I. ORSZÁGGYŰLÉS | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 240 594,6 | 30 798,0 | –209 796,6 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 6 153,8 | 1 757,6 | –4 396,2 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
I. Fejezet összesen | 246 748,4 | 32 555,6 | –214 192,8 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | II. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | 10,4 | 119,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 350,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 266,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 893,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 63,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 067,8 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 2,3 | ||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | ||||||||||||||||
3 | Államfői Protokoll kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Államfői Protokoll kiadásai | 99,3 | ||||||||||||||||
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 3 746,8 | 10,4 | –3 736,4 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 1 070,1 | 119,3 | –950,8 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
II. Fejezet összesen | 4 816,9 | 129,7 | –4 687,2 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | III. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Alkotmánybíróság | 10,0 | 8,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 998,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 253,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 454,7 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 95,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 688,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 41,3 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 0,8 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 3 489,8 | 10,0 | –3 479,8 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 47,1 | 8,5 | –38,6 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
III. Fejezet összesen | 3 536,9 | 18,5 | –3 518,4 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | IV. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Alapvető Jogok Biztosának Hivatala | 39,7 | 16,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 765,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 250,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 533,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 181,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 255,7 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 27,8 | ||||||||||||||||
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 2 730,8 | 39,7 | –2 691,1 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 283,5 | 16,1 | –267,4 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
IV. Fejezet összesen | 3 014,3 | 55,8 | –2 958,5 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | V. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Állami Számvevőszék | 21,1 | 10,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 619,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 370,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 197,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 761,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 749,1 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 36,7 | ||||||||||||||||
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 12 948,4 | 21,1 | –12 927,3 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 785,8 | 10,4 | –775,4 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
V. Fejezet összesen | 13 734,2 | 31,5 | –13 702,7 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | VI. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Bíróságok | 4 610,6 | 900,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 98 045,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 135,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 27 701,1 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 47,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 886,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 4 358,4 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 2 918,2 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 9,8 | ||||||||||||||||
2 | Kúria | 208,9 | 5,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 908,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 684,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 352,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 119,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 202,1 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 167,8 | ||||||||||||||||
3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||
2 | Igazságszolgáltatás beruházásai | 1 348,1 | 455,7 | 455,7 | ||||||||||||||
2 | Kincstári számlavezetési díj | 1,8 | ||||||||||||||||
3 | Igazságszolgáltatás működtetése | 3 043,6 | 0,7 | |||||||||||||||
VI. BÍRÓSÁGOK | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 153 273,8 | 4 820,2 | –148 453,6 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 8 112,0 | 1 361,6 | –6 750,4 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
VI. Fejezet összesen | 161 385,8 | 6 181,8 | –155 204,0 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | VII. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Integritás Hatóság | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 11,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1,4 | ||||||||||||||||
VII. INTEGRITÁS HATÓSÁG | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 12,5 | 0,0 | –12,5 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
VII. Fejezet összesen | 12,5 | 0,0 | –12,5 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | VIII. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Ügyészségek | 49,6 | 91,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 46 772,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 615,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 866,3 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 667,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 435,2 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 39,6 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 130,7 | ||||||||||||||||
3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
4 | Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata | 32,4 | ||||||||||||||||
VIII. ÜGYÉSZSÉG | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 61 955,7 | 49,6 | –61 906,1 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 2 605,5 | 91,5 | –2 514,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
VIII. Fejezet összesen | 64 561,2 | 141,1 | –64 420,1 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | IX. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | |||||||||||||||||
1 | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 262 555,9 | ||||||||||||||||
2 | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 213 404,2 | ||||||||||||||||
3 | A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 190 081,9 | ||||||||||||||||
4 | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 101 280,6 | ||||||||||||||||
5 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 22 643,3 | ||||||||||||||||
2 | A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai | |||||||||||||||||
1 | A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása | |||||||||||||||||
1 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 4 499,0 | ||||||||||||||||
2 | A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása | 443,6 | ||||||||||||||||
3 | A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása | 12 000,0 | ||||||||||||||||
4 | A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása | 66,6 | ||||||||||||||||
5 | Önkormányzatok rendkívüli támogatása | 9 035,3 | ||||||||||||||||
6 | Önkormányzati elszámolások | 12 498,3 | 310,6 | |||||||||||||||
7 | Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása | 5 488,1 | ||||||||||||||||
8 | Budapest V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata Idősügyi Infokommunikációs Modellprogrammal kapcsolatos támogatása | 91,0 | ||||||||||||||||
2 | A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása | |||||||||||||||||
1 | A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 4 966,5 | ||||||||||||||||
2 | Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 29 117,7 | ||||||||||||||||
3 | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 5 519,5 | ||||||||||||||||
3 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása | |||||||||||||||||
1 | Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | 1 720,0 | ||||||||||||||||
2 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása | 10 908,2 | ||||||||||||||||
3 | A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai | |||||||||||||||||
1 | Vis maior támogatás | 2 825,9 | ||||||||||||||||
2 | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 390,0 | ||||||||||||||||
3 | Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása | 1 299,8 | ||||||||||||||||
4 | Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás | 299,5 | ||||||||||||||||
5 | Belterületi utak, járdák, hidak felújítása | 1 999,2 | ||||||||||||||||
9 | Kisbér Város városközpontja megújításának támogatása | 400,0 | ||||||||||||||||
4 | 2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás | 54 312,4 | ||||||||||||||||
5 | 2022. évi bérintézkedések támogatása | 65 309,4 | ||||||||||||||||
7 | Bölcsődei fejlesztési program | 5 768,5 | ||||||||||||||||
8 | Egyes fővárosi kerületek támogatása | |||||||||||||||||
1 | Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat feladatainak támogatása | 175,0 | ||||||||||||||||
2 | Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat feladatainak támogatása | 1 025,0 | ||||||||||||||||
9 | Karcag Város Önkormányzata kulturális fejlesztési feladatainak támogatása | 4 435,8 | ||||||||||||||||
10 | Helyi önkormányzatok egyedi támogatása | |||||||||||||||||
1 | Kisbér Város Önkormányzata városközpont megújítással kapcsolatos feladatainak támogatása | 1 270,0 | ||||||||||||||||
11 | Polgármester illetménye és költségtérítése emelésének ellentételezése | 8 882,0 | ||||||||||||||||
12 | Kisújszállás Város Önkormányzata egészségügyi feladatainak támogatása | 80,0 | ||||||||||||||||
13 | Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat feladatainak támogatása | 250,0 | ||||||||||||||||
14 | Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata feladatainak támogatása | 1 239,6 | ||||||||||||||||
15 | Nyíregyházi Ipari Park bővítése érdekében szükséges előkészítési feladatok támogatása | 13 921,3 | ||||||||||||||||
16 | Győri Ipari Park bővítése érdekében szükséges előkészítési feladatok támogatása | 10 000,0 | ||||||||||||||||
17 | Szentes Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása | 77,9 | ||||||||||||||||
18 | Települési önkormányzatok fejlesztési és működési támogatása | |||||||||||||||||
1 | Balatonederics Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 25,0 | ||||||||||||||||
2 | Dunapataj Nagyközség Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 40,0 | ||||||||||||||||
3 | Geszt Község Önkormányzata működési feladatainak támogatása | 35,8 | ||||||||||||||||
4 | Kapuvár Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 80,0 | ||||||||||||||||
5 | Kázsmárk Község Önkormányzata közétkeztetési feladatainak támogatása | 39,9 | ||||||||||||||||
6 | Komló Város Önkormányzata kulturális feladatainak többlettámogatása | 300,5 | ||||||||||||||||
7 | Lesenceistvánd Község Önkormányzata gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 16,0 | ||||||||||||||||
8 | Monor „Okos Város” projekt üzemeltetésének támogatása | 189,7 | ||||||||||||||||
9 | Monorierdő Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 35,0 | ||||||||||||||||
10 | Nagymaros Város Önkormányzata sportfejlesztési feladatainak támogatása | 80,0 | ||||||||||||||||
11 | Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 35,0 | ||||||||||||||||
12 | Örvényes Község Önkormányzata településüzemeltetési feladatainak támogatása | 35,0 | ||||||||||||||||
13 | Papkeszi Község Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | 35,0 | ||||||||||||||||
14 | Péteri Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 18,0 | ||||||||||||||||
15 | Vámosszabadi Község Önkormányzata sportfejlesztési feladatainak támogatása | 40,0 | ||||||||||||||||
19 | Karcag Város Önkormányzata szabadidő és sporttelep fejlesztésének támogatása | 9 186,0 | ||||||||||||||||
20 | A debreceni ipari park csapadékvíz elvezetésének támogatása | 1 121,6 | ||||||||||||||||
21 | Esztergom közműhálózatának fejlesztése | 300,0 | ||||||||||||||||
22 | Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése | 2 798,7 | ||||||||||||||||
23 | A Sberbank Magyarország Zrt.-nél számlavezetéssel érintett önkormányzatok működési és fejlesztési feladatainak támogatása | |||||||||||||||||
1 | Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata működési és fejlesztési feladatainak támogatása | 79,8 | ||||||||||||||||
2 | Felsőpakony Község Önkormányzata működési és fejlesztési feladatainak támogatása | 149,1 | ||||||||||||||||
3 | Murakeresztúr Község Önkormányzata működési és fejlesztési feladatainak támogatása | 38,7 | ||||||||||||||||
4 | Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata működési és fejlesztési feladatainak támogatása | 683,0 | ||||||||||||||||
5 | Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és fejlesztési feladatainak támogatása | 497,2 | ||||||||||||||||
6 | Szántód Község Önkormányzata működési és fejlesztési feladatainak támogatása | 30,4 | ||||||||||||||||
24 | Községi önkormányzatok beruházásainak támogatása | |||||||||||||||||
1 | Bucsu Község Önkormányzata Egészségház fejlesztésének támogatása | 29,7 | ||||||||||||||||
2 | Császártöltés Község Önkormányzata ingatlan adásvételének támogatása | 3,0 | ||||||||||||||||
3 | Enese Község Önkormányzata Óvoda fejlesztésének támogatása | 349,1 | ||||||||||||||||
4 | Farád Község Önkormányzata útfelújításának támogatása | 261,8 | ||||||||||||||||
5 | Géberjén Község Önkormányzata ravatalozó és temető felújításának támogatása | 68,8 | ||||||||||||||||
6 | Hortobágy Község Önkormányzata útfelújításának támogatása | 24,9 | ||||||||||||||||
25 | A Monori Napsugár Óvoda fejlesztése | 1 146,3 | ||||||||||||||||
26 | Ózd Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 500,0 | ||||||||||||||||
27 | A Sberbank Magyarország Zrt.-nél számlavezetéssel érintett önkormányzatok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Bálványos Község Önkormányzata támogatása | 1,3 | ||||||||||||||||
2 | Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata támogatása | 6,8 | ||||||||||||||||
3 | Borsfa Község Önkormányzata támogatása | 3,2 | ||||||||||||||||
4 | Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata támogatása | 16,8 | ||||||||||||||||
6 | Homokkomárom Község Önkormányzata támogatása | 1,0 | ||||||||||||||||
7 | Kereki Község Önkormányzata támogatása | 1,6 | ||||||||||||||||
8 | Murakeresztúr Község Önkormányzata támogatása | 8,9 | ||||||||||||||||
9 | Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatása | 178,0 | ||||||||||||||||
10 | Orosztony Község Önkormányzata támogatása | 2,4 | ||||||||||||||||
11 | Pilisvörösvár Város Önkormányzata támogatása | 76,4 | ||||||||||||||||
12 | Sormás Község Önkormányzata támogatása | 1,4 | ||||||||||||||||
13 | Szántód Község Önkormányzata támogatása | 3,4 | ||||||||||||||||
14 | Szólád Község Önkormányzata támogatása | 1,4 | ||||||||||||||||
28 | Helyi önkormányzatok fejlesztési és működési feladatainak támogatása | |||||||||||||||||
1 | Balatonlelle Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 43,5 | ||||||||||||||||
2 | Kóspallag Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 13,2 | ||||||||||||||||
3 | Pilis Város Önkormányzata ivóvízhálózat karbantartással kapcsolatos feladatainak támogatása | 30,0 | ||||||||||||||||
4 | Rákóczifalva Város Önkormányzata szociális feladatainak támogatása | 5,0 | ||||||||||||||||
5 | Sátoraljaújhely Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása | 53,0 | ||||||||||||||||
6 | Somlószőlős Község Önkormányzata működési feladatainak támogatása | 6,2 | ||||||||||||||||
7 | Táborfalva Nagyközség Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 40,0 | ||||||||||||||||
29 | Egyes községi önkormányzatok beruházásainak támogatása | |||||||||||||||||
1 | Jakabszállás Község Önkormányzata ingatlan fejlesztésének támogatása | 65,0 | ||||||||||||||||
2 | Lakitelek Önkormányzata útfelújításának támogatása | 336,7 | ||||||||||||||||
3 | Zalaszentlászló Község Önkormányzata szennyvízelvezető hálózat fejlesztésének támogatása | 9,5 | ||||||||||||||||
4 | Szendehely Község Önkormányzata ingatlan fejlesztésének támogatása | 226,6 | ||||||||||||||||
5 | Kóspallag Község Önkormányzata ingatlan fejlesztésének támogatása | 4,7 | ||||||||||||||||
6 | Sé Község Önkormányzata ingatlan felújításának támogatása | 108,0 | ||||||||||||||||
30 | Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 22,0 | ||||||||||||||||
31 | Zalaegerszeg északi ipari park fejlesztésének támogatása | 1 000,0 | ||||||||||||||||
32 | Helyi önkormányzatok infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása | |||||||||||||||||
1 | Balatonalmádi Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 22,4 | ||||||||||||||||
2 | Biharkeresztes Város Önkormányzata ivóvízellátással kapcsolatos feladatainak támogatása | 101,6 | ||||||||||||||||
3 | Gomba Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása | 43,5 | ||||||||||||||||
4 | Pápadereske Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 19,4 | ||||||||||||||||
5 | Piliscsaba Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 20,0 | ||||||||||||||||
6 | Solymár Nagyközség Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 40,0 | ||||||||||||||||
7 | Tarnazsadány Község Önkormányzata sportfejlesztési feladatainak támogatása | 18,2 | ||||||||||||||||
8 | Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata köznevelési feladatainak támogatása | 18,0 | ||||||||||||||||
9 | Zánka Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 20,0 | ||||||||||||||||
10 | Zsámbék Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása | 20,0 | ||||||||||||||||
33 | Egyes kistelepülési önkormányzatok beruházásainak támogatása | |||||||||||||||||
1 | Novaj Község Önkormányzata általi sportóvoda kialakításának támogatása | 18,1 | ||||||||||||||||
2 | Mihályi Község Önkormányzata általi eszközbeszerzés támogatása | 9,8 | ||||||||||||||||
34 | Önkormányzati étkeztetési fejlesztések többlettámogatása | 0,7 | ||||||||||||||||
35 | Mindszentyneum működtetésének támogatása | 200,0 | ||||||||||||||||
36 | Egyes helyi önkormányzatok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata feladatainak támogatása | 176,6 | ||||||||||||||||
3 | Kalocsa Város Önkormányzata feladatainak támogatása | 200,0 | ||||||||||||||||
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 1 019 963,7 | 0,0 | –1 019 963,7 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 62 095,2 | 0,0 | –62 095,2 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
IX. Fejezet összesen | 1 082 058,9 | 0,0 | –1 082 058,9 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | X. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Igazságügyi Minisztérium igazgatása | 230,1 | 26,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 385,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 798,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 051,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 602,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 34,7 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 6,9 | ||||||||||||||||
2 | Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet | 0,1 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 421,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 65,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 112,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 292,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 11,2 | ||||||||||||||||
3 | Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása | 74,0 | 1,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 131,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 552,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 427,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 10,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 50,1 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 0,1 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | IM szakmai programok és egyéb kötelezettségek támogatása | 496,7 | 38,0 | 1,4 | ||||||||||||||
5 | Igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó jogszabályok alapján teljesítendő fizetési kötelezettségek | 5 954,3 | 61,5 | |||||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások és bevételek | |||||||||||||||||
1 | Az IM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása | 65,1 | ||||||||||||||||
X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 25 368,4 | 403,7 | –24 964,7 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 104,4 | 28,1 | –76,3 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
X. Fejezet összesen | 25 472,8 | 431,8 | –25 041,0 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XI. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Miniszterelnökség igazgatása | 4 415,6 | 156,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 21 364,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 069,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 206,9 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 104,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 752,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 384,0 | ||||||||||||||||
3 | Nemzetstratégiai Kutatóintézet | 41,3 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 728,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 116,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 354,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 15,6 | ||||||||||||||||
7 | Nemzeti Örökség Intézete | 232,3 | 0,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 833,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 127,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 783,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 14,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 236,2 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 95,2 | ||||||||||||||||
12 | Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok | 134 601,2 | 17 415,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 202 880,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 320,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 85 416,8 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 35 497,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 6 939,5 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 4 370,8 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 92,0 | ||||||||||||||||
14 | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | 6 465,5 | 2 085,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10 878,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 530,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 779,8 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 040,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 522,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 084,0 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 290,8 | ||||||||||||||||
18 | Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete | 260,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 561,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 65,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 182,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 7,7 | ||||||||||||||||
30 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
4 | Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai | 21,8 | 2,2 | |||||||||||||||
6 | Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások | 503,9 | 500,0 | |||||||||||||||
15 | Kulturális örökségvédelmi, világörökségi törvényből adódó és nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok | 752,7 | 15,3 | 14,0 | 3,9 | |||||||||||||
16 | Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása | 12 699,8 | 350,8 | 4 531,6 | 0,9 | |||||||||||||
21 | Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 138,2 | 65,0 | |||||||||||||||
29 | Nemzeti Együttműködési Alap | 8 502,1 | 153,4 | 2 009,5 | 0,9 | |||||||||||||
30 | Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
1 | Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása | 28 824,2 | 1,8 | 3 248,7 | ||||||||||||||
2 | Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése | 19 182,2 | 0,1 | |||||||||||||||
3 | Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék | 21 532,9 | ||||||||||||||||
14 | Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja | 113,7 | 7,1 | |||||||||||||||
27 | Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása | 0,2 | 3,7 | |||||||||||||||
31 | Nemzetiségi célú költségvetési támogatások | |||||||||||||||||
1 | Nemzetiségi szakmai támogatások | 2 809,0 | 51,2 | 3 042,6 | 20,4 | |||||||||||||
2 | Országos nemzetiségi önkormányzatok támogatása | 3 640,6 | 169,4 | 342,1 | 26,3 | |||||||||||||
6 | Nemzetiségi önkormányzatok kompenzációja | 1,8 | ||||||||||||||||
34 | Nemzeti Civil Alapprogram | 4,9 | 1,3 | |||||||||||||||
41 | Magyar Falu Program | |||||||||||||||||
3 | Magyar Falu Program civil szervezetek támogatása | 18,4 | 8,1 | 17,0 | ||||||||||||||
57 | Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére | 20 450,9 | 982,4 | 6 702,8 | 149,9 | |||||||||||||
60 | Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok | 3 780,1 | 196,5 | 945,9 | 97,9 | |||||||||||||
66 | Kormányablak program megvalósítása | 0,1 | ||||||||||||||||
67 | Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása | 5,5 | ||||||||||||||||
69 | Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány létesítéséhez, valamint részére pénzbeli vagyoni juttatás nyújtásához szükséges forrás biztosítása | 28 850,1 | 600,0 | |||||||||||||||
84 | Területi infrastrukturális fejlesztések | 38,4 | ||||||||||||||||
3 | Nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli magyarok támogatása | 4 617,5 | 4,0 | 60,0 | ||||||||||||||
5 | Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei | 19,9 | ||||||||||||||||
32 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
4 | Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása | 2 153,4 | 36,0 | |||||||||||||||
7 | A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
2 | Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok működéséhez szükséges hozzájárulás | 4 058,4 | 62,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb bevételek | 138,4 | 51,5 | |||||||||||||||
9 | A területfejlesztési miniszter tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | A területfejlesztési miniszter tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | A területfejlesztési miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai | 170,1 | 2,4 | |||||||||||||||
XI. MINISZTERELNÖKSÉG | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 576 023,7 | 148 138,0 | –427 885,7 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 36 543,0 | 21 126,5 | –15 416,5 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XI. Fejezet összesen | 612 566,7 | 169 264,5 | –443 302,2 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XII. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Agrárminisztérium igazgatása | 8 649,7 | 6 074,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 676,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 047,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9 942,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 411,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 856,5 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5 455,6 | ||||||||||||||||
2 | Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal | 19 350,8 | 952,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 366,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 806,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 226,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 447,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 3 259,4 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 594,3 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 16,6 | ||||||||||||||||
4 | Ménesgazdaságok | 4 665,2 | 65,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 710,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 110,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 560,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 78,7 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 99,6 | ||||||||||||||||
6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei | 7 209,5 | 1 059,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 18 044,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 512,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9 735,8 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 216,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 496,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 518,9 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 260,6 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
7 | Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár | 235,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 609,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 84,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 366,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 61,6 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 6,7 | ||||||||||||||||
10 | Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ | 828,8 | 113,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 069,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 165,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 861,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 260,7 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 301,3 | ||||||||||||||||
14 | Nemzeti park igazgatóságok | 10 551,7 | 5 349,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 791,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 209,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8 679,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 557,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 4 934,5 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 734,7 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 347,3 | ||||||||||||||||
17 | Nemzeti Földügyi Központ | 1 083,8 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 118,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 425,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 740,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 083,7 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Természetvédelmi feladatok | 1 325,6 | 27,6 | |||||||||||||||
2 | Földügyi, öntözési és erdészeti feladatok | |||||||||||||||||
1 | Földügyi feladatok | 1,1 | 0,9 | |||||||||||||||
3 | Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok | 4 181,8 | 16,7 | 7 572,0 | 4 210,0 | |||||||||||||
3 | Mezőgazdasági feladatok | |||||||||||||||||
2 | Mezőgazdasági szakmai feladatok | 3 936,4 | 378,9 | |||||||||||||||
4 | Élelmiszergazdasági és élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok | 1 171,4 | 2,5 | |||||||||||||||
5 | Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása | 7 737,0 | 31,8 | |||||||||||||||
6 | Állat, növény- és GMO-kártalanítás | 36 094,6 | 1 388,9 | |||||||||||||||
7 | Nemzeti agrárkár-enyhítés | 13 303,2 | 6 199,9 | |||||||||||||||
8 | Peres ügyek | 652,9 | 0,2 | |||||||||||||||
17 | Nemzeti Vidékfejlesztési Terv | 0,9 | 0,3 | 2,2 | ||||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | AM tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
5 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos egyéb bevételek | 3 609,0 | 0,3 | |||||||||||||||
2 | Uniós programok kiegészítő támogatása | 11 373,7 | 56,5 | |||||||||||||||
3 | Alföldi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | 35,0 | ||||||||||||||||
4 | Déli Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | 32,3 | ||||||||||||||||
5 | Északi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | 35,0 | ||||||||||||||||
6 | Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | 41,2 | ||||||||||||||||
7 | Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
8 | Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
2 | Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai | 725,0 | ||||||||||||||||
XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 171 411,7 | 64 231,6 | –107 180,1 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 29 311,5 | 17 826,5 | –11 485,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 11 373,7 | 56,5 | –11 317,2 | |||||||||||||||
XII. Fejezet összesen | 212 096,9 | 82 114,6 | –129 982,3 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XIII. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium | |||||||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | 7 078,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 212,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 933,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 777,0 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 592,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 161,1 | ||||||||||||||||
2 | Egyéb HM szervezetek | 10 766,9 | 4 154,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10 378,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 270,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 150 911,1 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 437,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 469,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 5 887,2 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 20 370,2 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 486,0 | ||||||||||||||||
2 | Magyar Honvédség | 12 999,6 | 2 258,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 223 071,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 984,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 245 235,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 759,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 169 594,2 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 2 360,4 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 392,0 | ||||||||||||||||
3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat | 1 095,2 | 67,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 23 518,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 153,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15 421,5 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 11,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 6 888,0 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 19,1 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 69,1 | ||||||||||||||||
6 | MH Egészségügyi Központ | 56 208,2 | 97,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 56 056,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 974,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 19 868,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 322,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 4 083,4 | ||||||||||||||||
7 | Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium | 3,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 550,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 74,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai | 67,2 | ||||||||||||||||
3 | Civil, érdekképviseleti szervek és alapítványok támogatása | 708,2 | 1,5 | 118,6 | ||||||||||||||
5 | Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása | 2 984,8 | 531,7 | 832,9 | ||||||||||||||
6 | Honvédelmi Sportszövetség támogatása | |||||||||||||||||
1 | Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása | 1 217,9 | 38,1 | 106,2 | ||||||||||||||
15 | Nemzetközi kártérítés | 93,5 | 4,4 | |||||||||||||||
25 | Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához | 4 179,2 | 20,9 | 4 931,8 | 550,2 | |||||||||||||
39 | Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz | 17 625,0 | 281,5 | |||||||||||||||
40 | Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések | 8 622,0 | 85,1 | |||||||||||||||
41 | Védelmi Beszerzési Ügynökség Zrt. (VBÜ) támogatása | 2 491,6 | 143,3 | 480,0 | 271,8 | |||||||||||||
42 | Magyar Védelmi Exportügynökség Zrt. Támogatása | 592,0 | 58,0 | |||||||||||||||
43 | Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások | 7 778,8 | ||||||||||||||||
47 | Honvédelmi szolgálati juttatás tartalék | 19 300,0 | ||||||||||||||||
48 | Védelmi felkészítés előirányzatai | |||||||||||||||||
2 | Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása | 1 505,7 | ||||||||||||||||
9 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | A HM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | A HM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | A HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai | 751,0 | ||||||||||||||||
1. alcím összesen: | 751,0 | |||||||||||||||||
2 | A Nemzeti Sportközpontok tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
2 | A Nemzeti Sportközpontok tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | 290,1 | 3,2 | |||||||||||||||
20 | Sport intézmények | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Sportközpontok | 9 419,7 | 533,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 174,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 750,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 14 561,9 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 640,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 5 453,9 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 393,9 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
2 | Országos Sportegészségügyi Intézet | 4 029,8 | 3,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 607,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 276,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 053,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 12,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 556,9 | ||||||||||||||||
21 | Sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Versenysport és szakmai feladatok támogatása | 52 537,6 | 3 413,2 | 3 446,1 | 330,5 | |||||||||||||
2 | A Magyar Labdarúgó Szövetség feladatainak támogatása | 5 051,6 | 0,3 | |||||||||||||||
3 | Sporteredmények, sportszakmai tevékenységek, sportteljesítmények elismerése | 24,0 | ||||||||||||||||
4 | Sportegészségügy, sporttudomány támogatása | 205,6 | 8,5 | |||||||||||||||
5 | Sport népszerűsítésével, diák- és szabadidősporttal kapcsolatos támogatások | 2 530,6 | 3,0 | 61,4 | 2 124,2 | |||||||||||||
6 | Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása | 24 354,9 | 434,5 | 23 656,9 | 7 814,5 | |||||||||||||
7 | Kiemelt sportegyesületek támogatása | 11 541,1 | 53,5 | 847,9 | 0,3 | |||||||||||||
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 1 005 527,6 | 106 612,7 | –898 914,9 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 251 267,4 | 18 206,8 | –233 060,6 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XIII. Fejezet összesen | 1 256 795,0 | 124 819,5 | –1 131 975,5 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki-emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XIV. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Belügyminisztérium igazgatása | 16 722,8 | 30,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 12 360,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 784,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 423,9 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 16 812,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 763,8 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 45,0 | ||||||||||||||||
2 | Nemzeti Védelmi Szolgálat | 244,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 693,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 322,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 125,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 45,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 28,4 | ||||||||||||||||
3 | Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer | |||||||||||||||||
1 | Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei | 25 613,8 | 240,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 94 799,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 202,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 54 094,0 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 851,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 018,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 5 976,4 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 6 584,5 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 808,2 | ||||||||||||||||
2 | Nemzeti Szociálpolitikai Intézet | 1 665,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 091,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 266,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 529,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 317,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 39,3 | ||||||||||||||||
4 | Terrorelhárítási Központ | 870,3 | 2 497,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 22 954,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 108,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 086,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 72,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 10 305,4 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 126,9 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 180,2 | ||||||||||||||||
5 | Büntetés-végrehajtás | 16 371,7 | 14 385,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 85 848,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 456,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 32 996,9 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 018,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 642,0 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 3 804,9 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 602,5 | ||||||||||||||||
6 | Oktatási Hivatal | 3 890,4 | 3,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 189,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 326,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 892,1 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 156,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 556,2 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 0,6 | ||||||||||||||||
7 | Rendőrség | 43 103,5 | 10 129,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 417 347,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 56 696,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 86 220,4 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 12 070,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 20 401,3 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 8 319,7 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 748,6 | ||||||||||||||||
8 | Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet | 4 613,1 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 500,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 525,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 716,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 19,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 308,3 | ||||||||||||||||
9 | Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei | |||||||||||||||||
1 | Országos Kórházi Főigazgatóság | 21 152,5 | 6 803,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 17 094,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 965,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 71 002,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 25 554,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 26 959,0 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 389,3 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 8,4 | ||||||||||||||||
2 | Gyógyító-megelőző ellátás intézetei | 1 116 393,9 | 10 917,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 684 331,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 86 487,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 395 947,0 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 418,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 16 498,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 34 306,6 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 3 455,4 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 754,3 | ||||||||||||||||
10 | Országos Mentőszolgálat | 74 554,4 | 1 661,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 58 415,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 448,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15 047,5 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 36,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 18,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 579,0 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 559,2 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3,5 | ||||||||||||||||
11 | Nemzeti Népegészségügyi Központ | 14 574,7 | 5 384,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 097,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 900,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 42 824,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 12 992,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 293,4 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 13,2 | ||||||||||||||||
12 | BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | 6 590,3 | 5 485,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 101 498,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 815,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 19 239,6 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 401,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 5 666,6 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 2 691,1 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 034,1 | ||||||||||||||||
13 | Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság | 1 286,9 | 52,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8 764,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 201,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 417,9 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 678,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 311,8 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
14 | Országos Vérellátó Szolgálat | 18 957,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 811,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 362,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9 059,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 81,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 630,5 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 63,3 | ||||||||||||||||
15 | Klebelsberg Központ | 19 674,3 | 214 855,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 524 243,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 75 493,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 119 400,7 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 093,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 804,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 54 741,0 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 27 048,5 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 229,6 | ||||||||||||||||
16 | Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság | 2 111,9 | 54,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 060,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 432,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 323,3 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 250,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 407,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 87,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 8,7 | ||||||||||||||||
17 | Vízügyi Igazgatóságok | 30 803,0 | 51 125,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 30 214,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 133,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 31 066,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 382,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 57 689,6 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 71,5 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 885,3 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||||||
2 | Energia-racionalizálás | 189,1 | 72,2 | |||||||||||||||
50 | Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás | 1 815,8 | 8,7 | 19,6 | ||||||||||||||
63 | Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása | 449,6 | ||||||||||||||||
2 | Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||
2 | Társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||
3 | Országos Polgárőr Szövetség | 1 450,0 | ||||||||||||||||
11 | Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása | 301,4 | 15,6 | |||||||||||||||
5 | Társadalmi felzárkózást segítő programok | |||||||||||||||||
1 | Roma nemzetiségi szakmai és beruházási támogatások | 1 776,4 | 68,6 | 77,4 | 10,5 | |||||||||||||
2 | Tanoda program | 2 729,4 | 22,0 | 42,6 | 1,3 | |||||||||||||
3 | Felzárkózást elősegítő szakmapolitikai programok támogatása | 782,9 | 23,1 | |||||||||||||||
5 | Útravaló és felzárkózást segítő ösztöndíj programok | 2 453,7 | 2,7 | |||||||||||||||
8 | Biztos Kezdet Gyerekházak | 1 322,4 | 152,4 | 21,6 | 0,4 | |||||||||||||
10 | Országos Roma Önkormányzat támogatása | 683,8 | 3,0 | |||||||||||||||
12 | A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felzárkózási feladatainak támogatása | 142,7 | 142,7 | |||||||||||||||
13 | A Gazdaságélénkítő programok támogatása | 606,2 | 30,9 | 633,3 | 10 072,0 | |||||||||||||
16 | Roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos feladatainak támogatása | 584,8 | 14,0 | 87,0 | 0,3 | |||||||||||||
10 | Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása | 2 682,3 | ||||||||||||||||
11 | A hivatásos életpályával, valamint a hivatásos állomány lakhatásával kapcsolatos kiadások | 22,3 | ||||||||||||||||
19 | A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása | 337,9 | 3,4 | 85,6 | 0,4 | |||||||||||||
21 | Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások | 35 106,1 | 0,1 | 17 303,6 | ||||||||||||||
22 | A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások | 507,0 | 2 295,3 | |||||||||||||||
25 | Európai uniós fejlesztési programok | |||||||||||||||||
3 | Szolidaritási programok | |||||||||||||||||
2 | Integrációs Alap | 0,8 | ||||||||||||||||
26 | Rendvédelmi szolgálati juttatás tartalék | 53 300,0 | ||||||||||||||||
31 | Köznevelési feladatok támogatása | |||||||||||||||||
1 |